咨询
购买社保的会计分录怎么做
分享
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ Vanyer 发表的提问:
个人社保部分由公司承担的会计分录怎么做
借管理费用;贷银行存款
271楼
2023-04-12 17:19:58
全部回复
Vanyer:回复冰儿老师 老师你这太简单了吧
2023-04-12 17:50:34
Vanyer:回复冰儿老师 要来个一整套的吧
2023-04-12 18:10:37
Vanyer:回复冰儿老师 这么回答我也会
2023-04-12 18:30:40
冰儿老师:回复Vanyer缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金 (实发数)
2023-04-12 18:58:26
Vanyer:回复冰儿老师 个人部分也是要记录管理费用的,老师你写错了吧,不需要计其他因收款,因为都是公司
2023-04-12 19:16:57
Vanyer:回复冰儿老师 公司承担
2023-04-12 19:43:36
Vanyer:回复冰儿老师 比如我工资是5万,社保个人321,企业685.44要怎么做分录
2023-04-12 19:56:08
Vanyer:回复冰儿老师 老师个人社保部分由公司承担的会计分录怎么做,公司685.44。个人321.3。具体怎么做分录
2023-04-12 20:12:37
冰儿老师:回复Vanyer缴纳时: 借:管理费用321+685.44 贷:银行存款 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资50000 银行存款 50000
2023-04-12 20:30:47
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ つばめ 发表的提问:
老师好:公司收到的社保补贴会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:营业外收入
272楼
2023-04-12 17:32:27
全部回复
つばめ:回复江老师 这笔补贴收入需要交税款吗?
2023-04-12 17:48:54
江老师:回复つばめ不交增值税及附加税,需要按会计利润交企业所得税
2023-04-12 18:18:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
请问老师,计提和缴纳社会保险的分录怎么做
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
273楼
2023-04-12 17:53:58
全部回复
云淡风轻:回复辜老师 五险一起计提还是分开计提
2023-04-12 18:19:46
辜老师:回复云淡风轻这个可以一并计提的
2023-04-12 18:43:26
云淡风轻:回复辜老师 每个人应收的,是一起计提还是按每个员工分开计提
2023-04-12 19:12:19
辜老师:回复云淡风轻员工人数多,都是汇总计提的
2023-04-12 19:22:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
可以问一下缴社会保险的会计分录制怎么做
借;应付职工薪酬 -社保 贷;银行存款 其他应收款
274楼
2023-04-16 18:44:38
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
公司买社保怎么做分录呀 怎么做账
1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)  银行存款/现金 (实发数)
275楼
2023-04-16 18:58:13
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不仙 发表的提问:
员工生育险报销怎么做会计分录,报销款社保局打进对公账户后怎么做会计分录
借银行 贷其他应付款支付给员工做借其他应付款 贷银行
276楼
2023-04-16 19:20:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 贾亚宁 发表的提问:
给员工缴纳社保怎么做会计分录呢?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
277楼
2023-04-16 19:31:45
全部回复
贾亚宁:回复邹老师 这个也是需要像发工资那样的计提么?
2023-04-16 19:54:46
邹老师:回复贾亚宁你好,需要的
2023-04-16 20:05:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小爱 发表的提问:
老师,企业交的社保算不算工资的一部分?还有交社保会计分录怎么做
按你说的那个对象,针对是啥,平时做账那不算
278楼
2023-04-16 19:56:59
全部回复
小爱:回复maize老师 就是做会计分录的时候应付职工薪酬是不是包括正常工资,还有个人扣的社保和企业扣的社保,这些是不是都算工资的一部分
2023-04-16 20:17:16
maize老师:回复小爱应付职工薪酬工资这个是包括个人社保和公积金,公司是单独做社保
2023-04-16 20:38:53
小爱:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-04-16 21:00:19
maize老师:回复小爱满意请给五星好评,谢谢
2023-04-16 21:18:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 宋枭 发表的提问:
单位在太平洋保险购买房产土地保险费6000元,开6%的专票,怎么做会计分录?
您好 借:管理费用——保险费 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:其他应付款
279楼
2023-04-17 17:20:38
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ LJ 发表的提问:
帮朋友交社保,社保的费用还是向朋友收取的,会计分录怎么做
你好,是先收取再缴纳,还是先缴纳后向朋友收取?
280楼
2023-04-17 17:46:39
全部回复
LJ:回复邹老师 是先收取再缴纳的
2023-04-17 18:09:39
邹老师:回复LJ你好 收取,借;银行存款等科目,贷;其他应付款 缴纳,借;其他应付款,贷;银行存款
2023-04-17 18:30:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寻 发表的提问:
购买新机械的保险费用放固定资产科目吗?会计分录怎么做?
你好!是给他以后买的保险吗?还是运输途中的保险
281楼
2023-04-17 18:03:00
全部回复
寻:回复宋生老师 给机械买的一年的报险
2023-04-17 18:31:39
宋生老师:回复寻你好!这个计入预付账款,然后每个月借管理费用或者制造费用-保险费 贷预付账款
2023-04-17 18:42:15
寻:回复宋生老师 这个机械是融资租赁的,保险费是谁给的?
2023-04-17 18:56:58
宋生老师:回复寻你好!这个没有规定,看你们合同约定
2023-04-17 19:13:26
寻:回复宋生老师 融资租赁的进项税费,要一开始就预算出来吗?
2023-04-17 19:40:42
宋生老师:回复寻你好!其实这种,你可以按发票来。没开发票的时候不用确认进项
2023-04-17 20:06:53
寻:回复宋生老师 融资租赁是包含增值税的
2023-04-17 20:22:56
寻:回复宋生老师 那会不会影响固定资产?
2023-04-17 20:43:55
宋生老师:回复寻您好!增值税上是不看这个的,增值税上只看你发票上的进项税额。
2023-04-17 21:11:41
寻:回复宋生老师 比如说租赁合同上的机械总价是300万,加50万利息,6万手续费。 融资租赁时: 借:固定资产306万 未确认融资费用50万 贷:长期应付款356万 收到首付款70万发票+6万手续费发票,由于资金问题只付了40万: 借:长期应付款76万 应交税费-应交增值税(进项税额)87433.63 贷:银行存款40万 应付账款36万 那就对不上了呀?
2023-04-17 21:27:57
宋生老师:回复寻你好!这个没关系啊,只是你应付账款有余额。你的发票还没有开完而已,开完的时候就对的上了。
2023-04-17 21:40:15
寻:回复宋生老师 开发票的时候,进项税和长期应付款都在借方。重复了。长期应付款里面包含的税费的。
2023-04-17 21:53:24
宋生老师:回复寻你好!明白了,实际上你这个是把固定资产金额做大了。进项税额要冲固定资产。
2023-04-17 22:22:13
寻:回复宋生老师 老师,那我应该建固定资产的时候就把税弄出来?分录怎么做? 还是直接冲固定资产?分录怎么做?
2023-04-17 22:35:04
宋生老师:回复寻你好!如果直接冲的话,借:应交税费-应交增值税(进项税额)87433.63 贷:借:固定资产
2023-04-17 22:54:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ Try 发表的提问:
老师,你好。我这边是人力资源公司,帮客户公司代发工资和购买社保,但是我们又委托第三方公司帮我们购买客户方的社保,需付第三方代买社保服务费。这个服务费怎么做会计分录啊?
借主营业务成本,应交税费-抵减税额贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行
282楼
2023-04-18 16:52:02
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 夏林 发表的提问:
老师,计提工资,社保,公积金的会计分录?还有发放公司,缴纳社保,缴纳公积金,缴纳个税的会计分录怎么做啊?谢谢
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
283楼
2023-04-18 17:18:45
全部回复
郭老师:回复夏林公积金的和社保是一样的。
2023-04-18 17:48:08
夏林:回复郭老师 那其他应付个人的部分一直挂在往来上面吗?不是应该工资发放是员工部分的已经从工资中扣除了,就平了吗
2023-04-18 18:15:51
郭老师:回复夏林你好,发工资的时候扣除缴纳社保的时候缴纳不就行了吗?你往下看看到最后
2023-04-18 18:45:13
夏林:回复郭老师 好的。明白了,我整理下发给老师看下
2023-04-18 19:03:27
郭老师:回复夏林可以的 你可以带上数字
2023-04-18 19:28:55
夏林:回复郭老师 老师,计提工资的凭证:借管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 ,这个金额是不是工资表里面没有扣除过个人社保及公司社保的应发工资的金额啊
2023-04-18 19:46:47
郭老师:回复夏林这咋没有扣除个人负担的社保还有个税。
2023-04-18 20:01:39
夏林:回复郭老师 我分录是分开做的,我图片发给老师看下啊
2023-04-18 20:29:40
郭老师:回复夏林你好,发过来,我没有看到图片。
2023-04-18 20:54:02
夏林:回复郭老师 老师你看看,我觉得工资部分金额写的不对,应该是79500
2023-04-18 21:17:05
郭老师:回复夏林应该是第一列的,应发工资。
2023-04-18 21:34:26
夏林:回复郭老师 我写的别的都是正确的吧老师
2023-04-18 21:50:24
郭老师:回复夏林第二个分录社保,这个是单位负担的部分吗?
2023-04-18 22:04:52
夏林:回复郭老师 是的,工资表下面还有一张社保的表格跟公积金的表格,只有工资那一列不确定,现在整个关系都想明白了,谢谢老师!
2023-04-18 22:30:18
郭老师:回复夏林不用客气的,应该的。
2023-04-18 22:58:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
计提社保的分录 和缴纳社保的分录应该怎么做啊
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
284楼
2023-04-18 17:37:20
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 被偷走的面纱 发表的提问:
老师,计提工资,社保,公积金的会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
285楼
2023-04-18 17:47:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×