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先开票还是先付款会计分录
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 147 发表的提问:
如果是先付款,再开票,那凭证怎么做,先挂帐?
是的,先挂到预付账款,等票来了冲预付,并计入相关科目
286楼
2023-04-27 17:32:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 我是通江人越妮 发表的提问:
现在的问题是货先回来入库了,专票后开来,款未付,分录怎样做
您好,暂估入库,分录,借;库存商品,贷;应付账款。
287楼
2023-05-03 18:28:51
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 秀丽的小猫咪 发表的提问:
援少会先垫付活动费后政府补款怎么做分录
什么意思 没看明白问题所在
288楼
2023-05-03 18:44:42
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问:
先预付一部分的装修款 没付完 这种是计入应付账款还是其他应付款
你好 借应付账款贷银行存款。 装修 借长期待摊费用 -装修费贷应付账款 银行存款
289楼
2023-05-03 19:06:00
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我只爱学习:回复meizi老师 老师 有这种说法 比如打给单位的 就是计入应付账款 打给个人的 就是其他应付款
2023-05-03 19:35:33
meizi老师:回复我只爱学习你好 要看转什么款项 你这样说有点笼统了
2023-05-03 20:04:34
我只爱学习:回复meizi老师 额额 我看有个老师是这么回复我的 那比如这个装修款是打给个人的 也可以通过应付账款-某某某吗 那个老师给我说 是应付账款是核算单位的
2023-05-03 20:15:23
meizi老师:回复我只爱学习你好 装修款的话可以挂其他应付款的。 不用挂应付账款。 一般货款或者是接受劳务 支付的款项 走应付账款科目
2023-05-03 20:40:27
我只爱学习:回复meizi老师 额额 那装修款不管是给本人还是单位 都可以计入其他应付款
2023-05-03 21:06:11
meizi老师:回复我只爱学习你好 是的挂其他应付款
2023-05-03 21:19:46
我只爱学习:回复meizi老师 那老师比如给对方付的一部分空调钱 也可以挂其他应付款吗
2023-05-03 21:47:22
meizi老师:回复我只爱学习你好 是的 可以挂这个科目
2023-05-03 22:12:07
我只爱学习:回复meizi老师 那老师这个只有一个银行回单做账就可以额了吗 因为还没有收到发票 要全部钱付完后才开
2023-05-03 22:37:10
meizi老师:回复我只爱学习你好 可以做账 但是成本费用必须要有发票和回单一起做哈。 不然汇算调整的
2023-05-03 22:57:14
我只爱学习:回复meizi老师 额额因为只是预付 只挂了往来 可以只付回单哈 等有发票了在冲往来做费用
2023-05-03 23:20:19
meizi老师:回复我只爱学习你好 是的 可以 汇算之前取得发票 冲
2023-05-03 23:48:39
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 背后的巨人 发表的提问:
请问,公司4月预付了设备采购款,但是对方还没发货过来,然后12月先开了部分的发票过来了,这种情况下,付款时种收到发票时应该怎么做会计分录入账?
你好! 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票,设备没到 借:应交增值税进项税额 贷:预付账款 收到设备 借:固定资产 贷:预付账款
290楼
2023-05-04 16:07:16
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背后的巨人:回复小五子老师 谢谢老师
2023-05-04 16:45:43
小五子老师:回复背后的巨人不客气,祝工作顺利!满意请给我五星好评,谢谢!
2023-05-04 17:07:27
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
1、先付货款分录 借 预付账款 贷 银行存款2、货到没发票怎么写分录
你月末要进项暂估处理 借库存商品 贷预付账款-暂估,月初将这一笔冲掉
291楼
2023-05-04 16:34:24
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顺其自然:回复答疑-李老师 老师,不是库存商品,是钢管。暂估金额是多少
2023-05-04 16:55:18
答疑-李老师:回复顺其自然钢管不就是你的库存商品或者原材料.............
2023-05-04 17:10:34
顺其自然:回复答疑-李老师 暂估金额是多少
2023-05-04 17:39:56
答疑-李老师:回复顺其自然你根据你平时采购的金额暂估,,,,你采购时大概的金额你还是知道的,款都付了!
2023-05-04 17:58:31
顺其自然:回复答疑-李老师 老师,月初怎么冲
2023-05-04 18:24:13
答疑-李老师:回复顺其自然你做一笔红字就可以啦! 一模一样的,只是金额是负数的凭证! 希望您对回答满意,请给5分好评!谢谢!
2023-05-04 18:48:23
顺其自然:回复答疑-李老师 老师,还没问完呢,预付货款和货到是在一个月内,只是发票没到,货到怎么写分录?
2023-05-04 19:02:22
答疑-李老师:回复顺其自然是一样,做暂估处理的哦!
2023-05-04 19:24:56
顺其自然:回复答疑-李老师 发票回来怎么写分录
2023-05-04 19:53:09
答疑-李老师:回复顺其自然你发票回来了就做一笔蓝字,借库存 应缴税费-进项 贷预收
2023-05-04 20:09:20
顺其自然:回复答疑-李老师 怎么是贷预收
2023-05-04 20:32:50
答疑-李老师:回复顺其自然你一开始做账不是做的预售吗?? 你冲掉你一开始做的那个科目即可!
2023-05-04 20:51:11
顺其自然:回复答疑-李老师 越乱了,老师刚开始是预付款,老师,能把分录全写出来吗��
2023-05-04 21:03:23
答疑-李老师:回复顺其自然月底 借借库存 10 贷预收10 月初 借库存 -10 贷预收-10 发票到了 借借库存 10 应缴税费-进项 1 贷预收11
2023-05-04 21:26:38
顺其自然:回复答疑-李老师 月底和月初的这两个凭证冲了,发票到了怎么是贷预收,刚开始还做了借预付呢
2023-05-04 21:46:26
答疑-李老师:回复顺其自然被你问懵了,冲你的预付账款,不是预收账款!
2023-05-04 22:12:41
顺其自然:回复答疑-李老师 再聊吧你读
2023-05-04 22:34:57
顺其自然:回复答疑-李老师 打错了
2023-05-04 22:59:57
顺其自然:回复答疑-李老师 1,预付货款分录 借 预付账款 贷银行存款 2,货到没发票分录 借 原材料 贷预付账款 3,发票到怎么写分录 这是在一个月内发生的
2023-05-04 23:26:06
答疑-李老师:回复顺其自然发票到了 借借库存 10 应缴税费-进项 1 贷预付
2023-05-04 23:40:41
答疑-李老师:回复顺其自然建议你将库存商品那一章看一下!
2023-05-05 00:01:31
顺其自然:回复答疑-李老师 那不是和第二个分录一样吗
2023-05-05 00:16:44
答疑-李老师:回复顺其自然第二个分录是负数的! 第一个正数,第二个负数,第三个正数!
2023-05-05 00:46:21
顺其自然:回复答疑-李老师 老师,第二个负数是冲哪个凭证,你能把全部凭证写出来吗?还是没明白
2023-05-05 01:13:04
答疑-李老师:回复顺其自然冲你第一个凭证.....
2023-05-05 01:25:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 漂亮妈妈 发表的提问:
先收到款了,票未开,分录怎么做?
借;银行存款 贷;预收账款
292楼
2023-05-04 16:43:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
我想问一下先付款后到票的,能直接在付款的时候就做费用吗?还是等票到了再记账做费用?还是付款时先计预付账款(还是别的科目?),收到票后做费用呢?
你好,可以做费用,然后回来发票时把前面暂估费用的分录红冲,再按发票金额入账就可以
293楼
2023-05-04 16:51:03
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清爽的柜子:回复玲老师 要是金额没问题还需要红冲吗?还有发票跨月也没关系?
2023-05-04 17:22:12
玲老师:回复清爽的柜子你好,金额没有问题,正规处理也需要红冲,
2023-05-04 17:43:03
清爽的柜子:回复玲老师 暂估费用是不是还要剑一个科目?
2023-05-04 18:01:14
玲老师:回复清爽的柜子借 管理费用等贷应付账款暂估
2023-05-04 18:26:51
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
先付的货款,没有收到发票和货,然后收到退款了怎么处理?是原分录做红色,还是做反向分录
您好,做反向分录就好
294楼
2023-05-04 17:20:59
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香菇凉:回复路老师 老师,我设应收账款二级科目有应收工程款,应收质保金,然后工程全额开票了,现在甲方打款过来扣了质保金,之前开票挂的应收账款-应收工程款,现在 这部分有质保金,我要转到应收账款-应收质保金吗?
2023-05-04 17:33:19
路老师:回复香菇凉需要转的,方便以后统计
2023-05-04 17:48:39
香菇凉:回复路老师 一般需要这么设二级科目的吗
2023-05-04 18:02:02
路老师:回复香菇凉一般单位不需要,但是你单位这么设,做账就清楚了
2023-05-04 18:15:15
香菇凉:回复路老师 好的,明白了
2023-05-04 18:43:51
路老师:回复香菇凉好的,祝工作学习顺利
2023-05-04 19:07:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买器械先付款后给发票怎么做分录
借;预付账款 贷;银行存款等科目 借;固定资产等科目 贷;预付账款
295楼
2023-05-07 18:19:36
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马江伟老师
职称:中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 小美 发表的提问:
预收的货款还未开发票怎么做分录。需要先做未开票收入吗
借:银行存款 贷:预收账款
296楼
2023-05-07 18:49:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 学堂用户7pd3r4 发表的提问:
合同已签,已经付了,需要退款,请问先退发票还是先退款
你好,这个磨时间要求的,你们自己决定就可以。
297楼
2023-05-07 19:13:11
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郭老师:回复学堂用户7pd3r4双方自己协商一下就可以的。
2023-05-07 19:36:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 星韵 发表的提问:
请问厂房房租先计提了,然后收到发票,但是未付款,这两个分录?
你好 厂房房租先计提,借:制造费用,贷:其他应付款 收到发票,冲销之前计提,借:其他应付款,贷:制造费用 然后根据发票做 房租分录,借:制造费用,贷:其他应付款
298楼
2023-05-07 19:23:59
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星韵:回复邹老师 那收到发票那一月制造费用不是会高?
2023-05-07 19:47:13
星韵:回复邹老师 比如1个月10000房租,三个月开票一次,那这个第三个月怎么做
2023-05-07 20:13:53
邹老师:回复星韵你好,第三个月 收到发票,冲销之前计提,借:其他应付款,贷:制造费用 然后根据发票做 房租分录,借:制造费用,贷:其他应付款 制造费用一正一负,实际发生额是0啊 
2023-05-07 20:24:51
星韵:回复邹老师 请问水电,和物业是不是也是其他应付款?水电也可以像房租一样计提?
2023-05-07 20:38:02
邹老师:回复星韵你好,是的,也是 按月计提的 
2023-05-07 21:04:00
星韵:回复邹老师 物业和水电都是其他应付?
2023-05-07 21:31:48
邹老师:回复星韵你好,对方是单位,就通过 应付账款   核算。 对方是个人,就通过 其他应付款 核算 
2023-05-07 21:59:50
星韵:回复邹老师 房租和水电物业都是一个单位,这三样哪些走其他应付,哪些走应付款
2023-05-07 22:17:38
邹老师:回复星韵你好 1,对方是单位,就通过 应付账款   核算。 2,对方是个人,就通过  其他应付款 核算  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-05-07 22:40:27
星韵:回复邹老师 就是包括上面我问的房租,也是单位就应付款,个人就是其他应付款?
2023-05-07 23:09:30
邹老师:回复星韵你好,是的,是这样的
2023-05-07 23:32:39
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 最冷一天 发表的提问:
工程款,先开发票,后收款怎么做分录?
你好!开发票确认收入 在应收账款科目下核算
299楼
2023-05-08 16:46:08
全部回复
最冷一天:回复QQ老师 先收款后开发票了
2023-05-08 17:17:01
QQ老师:回复最冷一天你好!计入预收账款核算
2023-05-08 17:38:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 勤奋的唇彩 发表的提问:
先交保险还是先发工资?先交个税还是先发工资?哪种更适合企业,分录分别是?
你好 看你们企业工资是几号发放 。你们社保是几号缴纳 个税是在工资发放前缴纳还是后缴纳。 这样的分录都不一样的
300楼
2023-05-08 17:11:58
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勤奋的唇彩:回复meizi老师 打个比喻:我10号缴社保,当月缴当月的社保,15号发上个月的工资,扣的是上个月的社保,下个月8号缴15号计提的个税
2023-05-08 17:35:58
勤奋的唇彩:回复meizi老师 这个逻辑行吗?
2023-05-08 18:04:18
meizi老师:回复勤奋的唇彩你好 实际中是 如果你10号缴纳社保的话 那么你15号发放工资的话 是发放上月工资 就会在上月工资里面 扣本月社保金额的 ;还有次月 比如4月报3月发放的工资 3月实际发放2月工资的话 那么你4月报的 实际就是2月工资个税的。
2023-05-08 18:17:35
勤奋的唇彩:回复meizi老师 扣本月的社保? 不应该是扣上月的社保?
2023-05-08 18:29:51
meizi老师:回复勤奋的唇彩你好 实际中是你缴纳当月社保 也可能在本月发放上月工资扣 或者你们也可以在下月发放工资的时候扣本月社保 。看你们自己单位规定
2023-05-08 18:43:26
勤奋的唇彩:回复meizi老师 好的,谢谢,明白您的意思了。减少企业风险
2023-05-08 18:56:05
meizi老师:回复勤奋的唇彩嗯 是的 没事的 希望帮到你就好
2023-05-08 19:16:56
勤奋的唇彩:回复meizi老师 老师,我又来了。
2023-05-08 19:46:14
勤奋的唇彩:回复meizi老师 帮我看下,我总结的对不对,谢谢
2023-05-08 20:13:03
meizi老师:回复勤奋的唇彩你好 是的 大概是这样的
2023-05-08 20:37:54
勤奋的唇彩:回复meizi老师 我15号发工资的其他应收款是4月份工资表里体现的社保费吧
2023-05-08 20:59:45
meizi老师:回复勤奋的唇彩你好是的 一般社保是当月缴纳当月的 你次月发放就是在工资扣除当月社保
2023-05-08 21:24:47

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