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先开票还是先付款会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小草 发表的提问:
报销单是会计先审核,经理签字,出纳付款,还是经理先签字,会计再审核呢?
会计审核 后经理签字再给出纳付款
121楼
2023-02-07 19:19:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 我们都是工具人 发表的提问:
请问缴纳社保和计提社保的分录是什么?是先计提还是先缴纳?个人承担部分计入其他应收款还是其他应付款?依据有哪些?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 一般是先做计提的个人负担的部分,如果先发工资后扣除的,记其他应付款, 如果先垫付,后期从个人工资扣除的用其他应收款。
122楼
2023-02-07 19:48:19
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我们都是工具人:回复郭老师 先发工资后交社保那就是其他应付款,先交社保后发工资那就是其他应收款?
2023-02-07 20:14:24
郭老师:回复我们都是工具人你好,是的。
2023-02-07 20:27:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,本月先开票次月款项到账的会计分录怎么做呀
你好借应收 贷收入  应交税费 借银行 贷应收 
123楼
2023-02-07 19:59:59
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11876948484884:回复玲老师 老师,这应交税费应该选哪个呀
2023-02-07 20:18:06
玲老师:回复11876948484884一般纳税人是未交增值税 小规模是应交税费 应交增值税
2023-02-07 20:33:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 果果 发表的提问:
先收货款票未开,分录借银行存款贷应收还是预收
借银行存款贷预收账款
124楼
2023-02-08 19:08:14
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 嘟噜嘟噜 发表的提问:
工会经费是先计提?还是发生支付时在做?怎么做分录,谢谢
你好,发生的时候做就行。
125楼
2023-02-08 19:21:42
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嘟噜嘟噜:回复月月老师 分录怎么做,谢谢
2023-02-08 19:34:20
月月老师:回复嘟噜嘟噜你好 借:管理费用-工会经费 贷:银行存款
2023-02-08 20:01:38
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 害羞的钢笔 发表的提问:
公司先收到甲支付的20万预付款,后来开50万发票后,收到甲支付的剩余款项,怎么做会计分录
借银行存款20 贷预收账款20 借银行存款30 预收账款20 主营业务收入 销项税额
126楼
2023-02-08 19:28:09
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害羞的钢笔:回复小惑老师 贷方主营业务收入和应收帐款的区别是什么
2023-02-08 19:46:08
小惑老师:回复害羞的钢笔?主营业务收入和应收帐款 一个是确认收入,一个是冲减应收账款
2023-02-08 19:57:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ ? 发表的提问:
我是施工方,先开票,后收到工程进度款怎么做会计分录?内账的
你好,内账这样处理 开具发票,借;应收账款,贷;主营业务收入 收款,借;银行存款,贷;应收账款
127楼
2023-02-08 19:38:53
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?:回复邹老师 那成本什么时候结转呢?分录又怎么做呢?
2023-02-08 20:04:16
邹老师:回复?你好,成本在确认收入的时候结转,分录是 借;主营业务成本,贷;工程施工——合同成本
2023-02-08 20:16:37
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ FengQian 发表的提问:
付了一笔房租费,对方还未开发票。我做账是否可以先计提,摊销的分录怎样做?付款时:借:预付帐款 货:银行存款。
摊销的话 借管理费用 贷预付账款
128楼
2023-02-08 19:57:00
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老师, 这笔是付款时分录, 想问下预先收到对方开的一万发票, 会计分录要怎么写, 买的是学生伙食—蔬菜
税是300吗?是的话借: 原材料5300 预付账款4700 贷:银行存款10000
129楼
2023-02-09 18:36:48
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天天向上:回复小云老师 只是收到发票还没付款哦,银行也减少吗?
2023-02-09 19:04:00
小云老师:回复天天向上那就借材料5300 贷:应付账款5300就行了
2023-02-09 19:19:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
企业先开销售发票,后发货,会计分录
一、发票开具当月需要做的会计分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
130楼
2023-02-09 19:04:11
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奔跑的蜗牛:回复江老师 还没有发货,实际此货还没有生产,如何结转主营业务成本啊?不知道成本是多少啊
2023-02-09 19:34:25
江老师:回复奔跑的蜗牛一、你这个提前开具发票,按税务的说法就是达到收入确认的条件,你说的这样的情况,必须开具发票的当月确认收入,不然无法报税。 二、至于你说的结转成本,只能暂估成本进行结转销售成本,后期根据实际生产情况再调账处理。做收入时,不能不结转对应的成本。
2023-02-09 19:51:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 温柔的金毛 发表的提问:
您好,银行转账,付咨询费给叶先生,没开票,会计分录怎样做?
你好,今后可以取得咨询费发票吗?
131楼
2023-02-09 19:17:13
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 柠萌 发表的提问:
先付款后开票,先付款时,做预付账款吗?要做增值税科目不?还是等发票下个月开过来,再做。
付款只要借:预付账款 贷:银行存款 收到发票,再确认增值税科目
132楼
2023-02-09 19:42:32
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柠萌:回复辜老师 收到发票,做,借。主营业务收入,应交税费,应交增值税,进项,贷,预付账款?对不
2023-02-09 20:04:11
辜老师:回复柠萌你是购买东西,还是出售东西
2023-02-09 20:29:49
柠萌:回复辜老师 出售
2023-02-09 20:48:58
辜老师:回复柠萌出售的话,你是收到款,借:银行存款 贷:预收账款
2023-02-09 21:11:19
柠萌:回复辜老师 那购买东西呢
2023-02-09 21:39:53
辜老师:回复柠萌付款只要借:预付账款 贷:银行存款 收到发票,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款
2023-02-09 22:03:19
柠萌:回复辜老师 我们是办公用品,是不是不用原材料,用库存商品,
2023-02-09 22:31:02
辜老师:回复柠萌办公用品是,借,低值易耗品
2023-02-09 22:41:32
柠萌:回复辜老师 我们主营业务收入就是买办公用品这些,不是应该库存商品吗
2023-02-09 23:02:15
辜老师:回复柠萌如果是你们的主营业务,就是计入库存商品
2023-02-09 23:25:20
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 雨希 发表的提问:
老师我公司先开发票,未收到货款,请问会计分录怎么做?
你好,确认收入 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
133楼
2023-02-09 19:59:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 小糖 发表的提问:
做分录顺序先后是不是先做计提,然后再做支付分录
你好,是的,先计提再支付的
134楼
2023-02-12 20:21:08
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小糖:回复暖暖老师 谢谢
2023-02-12 20:46:56
暖暖老师:回复小糖不客气麻烦给予五星好评
2023-02-12 21:02:54
小糖:回复暖暖老师 如果不按先后顺序写税局查账会不会觉得有什么问题
2023-02-12 21:24:00
暖暖老师:回复小糖那倒是不会,一般有先后顺序的
2023-02-12 21:42:10
小糖:回复暖暖老师 谢谢
2023-02-12 22:08:44
暖暖老师:回复小糖不客气麻烦给予五星好评
2023-02-12 22:30:40
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小玉8035 发表的提问:
租的办公室,装修费大概20万 先付一部分钱 先付的是录预付账款先吗?
你好 是的,先列入预付账款科目
135楼
2023-02-12 20:46:52
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小玉8035:回复老江老师 装修完工后 收到发票 我要怎么入账
2023-02-12 20:58:24
老江老师:回复小玉8035借 长期待摊费用 贷 预付账款
2023-02-12 21:24:37
小玉8035:回复老江老师 我这样做对吗?借 长期待摊费用 应交税费-销项税额 贷 预付账款
2023-02-12 21:47:31
老江老师:回复小玉8035对对,我没考虑税的问题
2023-02-12 22:01:21
小玉8035:回复老江老师 好的 那我摊销的时候从完工之后开始摊销吗?比如9月份开始装修 10月中旬完工 那我摊销是从11月份开始摊销吗?
2023-02-12 22:17:31
老江老师:回复小玉8035开始正式使用了,就开始摊销
2023-02-12 22:40:01
小玉8035:回复老江老师 如果我们是10月底 就开始办公 那我10月份就可以开始摊销是吗
2023-02-12 22:55:30
老江老师:回复小玉8035是的,10月份就可以开始摊销
2023-02-12 23:08:53
小玉8035:回复老江老师 好的 都几年摊销 计算的方式是跟固定资产一样的吗
2023-02-12 23:38:32
老江老师:回复小玉8035原则是不低于五年(或估计一下,到下次装修的时间)
2023-02-12 23:50:24
小玉8035:回复老江老师 暂时不会装修的了
2023-02-13 00:14:32
老江老师:回复小玉8035那就按不低于五年分摊
2023-02-13 00:43:34
小玉8035:回复老江老师 我自己定是吗?
2023-02-13 00:55:24
老江老师:回复小玉8035是的,这个属于会计估计的范畴
2023-02-13 01:21:43
小玉8035:回复老江老师 好的 谢谢 算法是跟固定资产一样算吗?
2023-02-13 01:46:34
老江老师:回复小玉8035是的,直线法平均 请及时评价,谢谢
2023-02-13 02:03:29

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