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基建会计账并大账如何处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问:
16年成本暂估入库并结转,现在收到发票会计账务如何处理
冲原来暂估,借:应付账款贷:原材料,根据发票借:原材料,应交税费贷:应付账款
76楼
2023-01-10 20:07:30
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朴素的摩托 发表的提问:
1.事业单位工会费改怎么计提? 2.以前年度余留的问题,专用基金如何处理?现在账面专用基金为负数,如何处理,想给转走。
借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,专用基金 贷,银行存款 借,以前年度盈余调整 贷,专用基金
77楼
2023-01-10 20:16:07
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朴素的摩托:回复陈诗晗老师 想确认一下,工会费计提,是应发工资的2%吗?
2023-01-10 21:03:41
陈诗晗老师:回复朴素的摩托对了,按照应发工资的2%。
2023-01-10 21:14:23
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 朴实的鱼 发表的提问:
政府会计制度下行政单位收到基本户存款利息如何做账务处理
你好 借 : 银行存款 贷 : 应缴财政专户款
78楼
2023-01-10 20:26:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 太阳花 发表的提问:
运输企业用工会基金买口罩,工会会计应该怎么建账和如何记账
您好,一般情况下,购买账本或者在企业使用的财务软件上新建账套,设置科目,就建好账了。借,业务活动费用,贷,银行存款。
79楼
2023-01-10 20:50:05
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ ………… 发表的提问:
建筑施工企业:劳务已验工计价,并已经入账,但是后面劳务队给我们开票的金额大于验工的金额,这个怎么办?账务如何处理?
直接按验工的金额入账,多余的金额不入账处理
80楼
2023-01-10 21:08:59
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…………:回复李爱文老师 可是我们收到的是专票
2023-01-10 22:00:20
李爱文老师:回复…………收到专用发票,验票后,可以部分做进项税额转出处理(多计的增值税)
2023-01-10 22:16:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 晴天小姐。 发表的提问:
新开张的洗浴大型休闲中心账务处理难吗?如何建帐
你好,其实不难 无非就是根据发生的经济业务作出账务处理
81楼
2023-01-11 20:24:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提费用的时候会计分录如何处理,发票到账的时候会计分录如何处理?
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
82楼
2023-01-11 20:39:42
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会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师请教一下:企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办? 可以去大厅发票吧?
2023-01-11 21:09:56
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,可以去大厅发票的。
2023-01-11 21:22:13
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 谢谢,老师,一般这个都是给个人挂往来,因为他们差旅费报销不及时,计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-个人名字 收到发票时:借:管理费用 负数,贷:其他应付款-个人名字 负数,同时:借:管理费用,贷:现金或银行存款,你看这样处理可以不。等于先预提,再冲回,再正常账务处理
2023-01-11 21:36:55
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,这样可以的。
2023-01-11 22:03:45
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 画笔 发表的提问:
2018年收到2000万元中央基建投资预算(拨款)应如何账务处理?
你好,2018年收到2000万元中央基建投资预算(拨款)如果是行政事业单位 借银行存款、2000 贷 财政补助收入/财政补款收入2000 如果是公司 借银行存款2000 贷递延收益2000
83楼
2023-01-11 21:08:59
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画笔:回复紫藤老师 那我现在要进一批茅台。然后我不想做进那个招待费,就是管理费招待费,还有就是那个员工福利,也没办法能入账的。
2023-01-11 21:22:16
画笔:回复紫藤老师 我进茅台是用来送礼的
2023-01-11 21:34:39
紫藤老师:回复画笔那你就做集体消费掉,员工聚餐,或者捐赠
2023-01-11 21:58:19
画笔:回复紫藤老师 福利费好像是有一个标准吧,但是我们的那个在职员工是很少的。
2023-01-11 22:21:45
画笔:回复紫藤老师 员工聚餐还是算到员工福利费里头的吗?
2023-01-11 22:50:37
画笔:回复紫藤老师 捐赠是也有一个上限吧,不能超过多少的百分之十二
2023-01-11 23:12:12
紫藤老师:回复画笔捐赠的税前扣除是不超过利润的12%
2023-01-11 23:33:50
画笔:回复紫藤老师 老师,还有其他办法吗?捐赠的话比较麻烦吧
2023-01-11 23:49:06
画笔:回复紫藤老师 拿其他票抵可以吗?
2023-01-12 00:11:57
画笔:回复紫藤老师 找票代替,开别的发票
2023-01-12 00:41:20
紫藤老师:回复画笔可以,但是不能开酒类,可以开茶叶等。
2023-01-12 00:55:09
学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 甜甜的黄豆 发表的提问:
单位现在建房,没有单独的基建帐户,财政拔的基建款都是打入单位基本帐户,单位大帐与基建分别两个人做,我是做基建帐,请问财政拔拔入一笔基建款,单位大帐如何处分录,基建又如何处分录,谢谢了
学员您好!通常情况下收到财政拨入基建款,会计分录为:借:建筑工程安装投资——**项目 贷:基建拨款 而对于您单位上述情形,单位大账与基建账的往来,可以通过“其他应收款”、“其他应付款”进行核算。 感谢您的提问!
84楼
2023-01-28 19:59:20
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甜甜的黄豆:回复学堂答疑王老师 收到财政拔款时,单位处理 借银行存款 贷 财政补助收入-基建拔款:基建帐 借 其他应收款 贷 基建拔款 支出时,单位处理 借 事业支出 -基建拔款 银行存款 基建帐 借 建筑安装投资 贷 其他应收款,对不对这样片理,谢谢
2023-01-28 20:39:14
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 熊映红 发表的提问:
老师,在哪里可以学习建筑会计的账务处理,我是零基础,应该从哪里开始学习啊
你好,会计学堂里建筑业会计课件,
85楼
2023-01-28 20:04:37
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ ccx 发表的提问:
要建账,该如何处理?
没有进行软件的授权,无法建账
86楼
2023-01-28 20:16:08
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
慰问金走工会账,会计处理如何?
http://wenda.haosou.com/q/1367692934068765?src=130 看看这里对你有帮助
87楼
2023-01-28 20:35:58
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嗨:回复晓海老师 工会账走的
2023-01-28 21:08:29
晓海老师:回复你们工会单独做帐吗?工会经费应该是上交的
2023-01-28 21:36:44
嗨:回复晓海老师 单独做账的
2023-01-28 21:56:08
晓海老师:回复工会经费应该是上交的,(1)员工垫付工会经费时,会计分录: 借:管理费用--工会经费 贷:其他应付款--XXX员工垫付会费 (2)报销时 借:其他应付款--XXX员工垫付会费 贷:现金
2023-01-28 22:17:15
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 清爽的未来 发表的提问:
账面库存大于实物如何处理?长期挂预收款如何处理?
账面库存大于实物,按盘亏 长期挂预收款,确认收入,冲预收
88楼
2023-01-29 19:41:00
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清爽的未来:回复文文老师 盘亏会影响企业所得税
2023-01-29 20:02:11
清爽的未来:回复文文老师 预收充收入会调整企业所得税
2023-01-29 20:14:14
文文老师:回复清爽的未来那没有其他合理的方式了
2023-01-29 20:37:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 纯真的服饰 发表的提问:
建行E信通到账如何处理? 如拆分转让又如何处理? 需要挂账吗?
你好,这个用的不多,你可以说下具体业务吗
89楼
2023-01-29 19:59:26
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 小雅子慧 发表的提问:
老师,我公司处于筹建期间,基本户收到微信认证款我如何做账务处理?
借银行存款 红字借管理费用开办费
90楼
2023-01-29 20:06:00
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小雅子慧:回复李老师 我是入长期待摊费用的开办费,可是这样我的资产负债表就不平了,资产和负债所有者权益差了这个微信认证款0.08?请问这是什么原因?
2023-01-29 20:56:19
李老师:回复小雅子慧借银行 红字借长期待摊
2023-01-29 21:24:29
小雅子慧:回复李老师 我是用红字入的开办费0.08相当于-0.08元呀,可是资产负债表还是不平呀,还是差了0.08呀
2023-01-29 21:54:10
小雅子慧:回复李老师 可是负债所有者权益那边就没有那0.08呀?
2023-01-29 22:23:39
李老师:回复小雅子慧平衡啊。资产一增一减。借银行贷长期待摊啊
2023-01-29 22:36:23

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