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基建会计账并大账如何处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 发表的提问:
我是某建筑公司内账会计,平时主要负责现金日记账 ,代理会计主要负责税务方面,我不知道如何处理
就是根据实际发生的经济业务作出相应的账务处理
136楼
2023-02-19 21:19:12
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唯:回复邹老师 有进项税销项税,怎么核算成本,,
2023-02-19 21:44:18
邹老师:回复内帐一般把进项计入成本,把销项计入收入 主要就是材料,人工,机械的成本
2023-02-19 22:01:00
唯:回复邹老师 进项计入成本怎么做账,计啥科目 老师,我不知道我这样用词是否合适
2023-02-19 22:23:22
邹老师:回复比如进项计入原材料或库存商品的成本 比如材料1000,进项170,计入材料成本1170这样
2023-02-19 22:46:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
收到往来款项会计账务如何处理。
您好 借 银行存款 贷 其他应付款等
137楼
2023-02-19 21:37:13
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
员工请大假公司垫付社保如何账务如何处理?
借;其他应收款   贷;银行存款        
138楼
2023-02-19 21:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 阳光 发表的提问:
兼职会计的工资如何做账务处理
你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目
139楼
2023-02-20 19:38:47
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阳光:回复邹老师 这部分算工资支出还是算劳务报酬呢
2023-02-20 20:01:15
邹老师:回复阳光你好,属于劳务报酬支出
2023-02-20 20:24:33
阳光:回复邹老师 不论金额大小都需要代开劳务发票吗?如果开了劳务发票,企业在申报工资软件的时候,这部分支出是否需要申报呢
2023-02-20 20:50:38
邹老师:回复阳光你好,按规定是需要提供劳务费发票入账的 代开了劳务费用发票,就不需要申报了
2023-02-20 21:16:21
阳光:回复邹老师 那么如果申报了,不去代开发票,可以吗
2023-02-20 21:27:54
邹老师:回复阳光你好,申报了就可以按劳务费用入账,不需要提供发票
2023-02-20 21:56:36
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陈强 发表的提问:
预缴增值税的会计账务如何处理?
你好,借:应交税费——预交增值 税 贷:银行存款
140楼
2023-02-20 19:46:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 栋梁 发表的提问:
已经有一些交易。但没有建账,此时,应如何处理呢?有了大半年了吧
你好,把之前交易的经济业务原始单据补入账处理
141楼
2023-02-20 19:56:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 人生如梦 发表的提问:
请问计提水利建设基金如何走账?
计提分录: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交水利建设基金 缴纳分录: 借:应交税费——应交水利建设基金 贷:银行存款
142楼
2023-02-21 18:53:56
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
建投公司的账务如何处理
这个参照投资公司,类似金融服务行业学习吧
143楼
2023-02-21 19:03:44
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 控丶温 发表的提问:
老师,加计抵减10%会计如何做账务处理
借主营业务成本 贷应交税费
144楼
2023-02-21 19:27:33
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控丶温:回复季老师
2023-02-21 19:45:16
控丶温:回复季老师 能不能把加计抵减10%放管理
2023-02-21 20:07:20
控丶温:回复季老师 那书上为什么要公布放其他收益科
2023-02-21 20:37:16
季老师:回复控丶温缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。 这是税务的解释,按此处理,实际抵扣时处理,不用计提。之前计提可以借应交税费 贷成本
2023-02-21 21:01:11
萝卜头
职称:初级会计职称
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
老师,工会拨付项目部建家费应该如何账务处理呢?
1.借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 2. 借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款
145楼
2023-02-21 19:34:21
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说:顺其自然:回复萝卜头 老师,这属于公司机关里的做账处理吧,如果是项目部财务做账呢?谢谢!
2023-02-21 20:18:57
说:顺其自然:回复萝卜头 老师,这属于公司机关里的做账处理吧,工会拨付项目部建家费,如果是项目部财务做账呢?谢谢!
2023-02-21 20:34:12
萝卜头:回复说:顺其自然机关是事业单位,有专门的事业单位会计科目,用的就不是应付职工薪酬。
2023-02-21 20:56:36
说:顺其自然:回复萝卜头 老师,我们属于国营施工企业工程项目部 谢谢老师!
2023-02-21 21:13:58
萝卜头:回复说:顺其自然国营也是企业标配哦,按照企业准则做分录。
2023-02-21 21:43:49
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 安静的海燕 发表的提问:
你好老师事业单位基建帐怎么并入大帐固定资产,基建帐,和大帐会计分录怎么写
事业单位应当按照新制度的要求,在按国家有关规定单独核算基本建设投资的同时,将基建账相关数据并入单位会计“大账”。新制度设置了“在建工程”科目,该科目为新设科目。事业单位应当在新账中“在建工程”科目下设置“基建工程”明细科目,核算由基建账并入的在建工程成本。 原基建账中相关科目余额并入新账时:按照基建账中“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“预付工程款”等科目余额,借记新账中“在建工程——基建工程”科目;按照基建账中“交付使用资产”等科目余额,借记新账中“固定资产”等科目;按照基建账中“基建投资借款”科目余额,贷记新账中“长期借款”科目;按照基建账中“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“预付工程款”、“交付使用资产”等科目余额,贷记新账中“非流动资产基金”科目的相关明细科目;按照基建账中“基建拨款”科目余额中归属于财政补助结转的部分,贷记新账中“财政补助结转”科目;按照基建账中其他科目余额,分析调整新账中相应科目;按照上述借贷方差额,贷记或借记新账中“事业基金”科目。 事业单位执行新制度后,应当至少按月根据基建账中相关科目的发生额,在“大账”中按照新制度对基建相关业务进行会计处理。
146楼
2023-02-21 19:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 静守花开 发表的提问:
我单位是事业单位 今年有基建项目,单设了基建帐,现在按要求每月基建帐并大账,我是想问问并帐时会计凭证录入是用各科目余额数并帐还是每月发生额的累借累贷数并帐?
科目余额并列即可
147楼
2023-02-22 19:06:23
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ charles 发表的提问:
 增值税大于销项税如何账务处理
项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
148楼
2023-02-22 19:35:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 王喜琴 发表的提问:
老师,当月进项税大于销项税用不用进行账务处理,如何做账?当销项大于进项的时候,如何做凭证进行账务处理?
您好!不用做账务处理。 销项大于进项就需要做 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
149楼
2023-02-22 19:53:59
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王喜琴:回复宋生老师 那我看实务实操里面为什么要结转销项和进账
2023-02-22 20:07:08
宋生老师:回复王喜琴你好!没有规定要结转。你可以结转
2023-02-22 20:36:21
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 潇洒的眼神 发表的提问:
在建工工程的污水处理费账务如何处理?
你好同学 这个是计入公司 的成本里的同学。
150楼
2023-02-23 18:42:42
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齐红老师 | 官方答疑老师

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