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基建会计账并大账如何处理
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 青青0428 发表的提问:
行政单位,新的会计制度基建账并入大账,建筑安装工程投资转入在建工程,基建拨款转累计盈余,而在建工程和基建拨款是不等的,有一部分应付账款,累计盈余加不加这部分应付账款?
不加,应单独在应账款账户反映。
91楼
2023-01-29 20:15:27
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 霸气的毛豆 发表的提问:
老师,基建大小账最后怎么合并?
同学你好,一般情况下,把小基建的科目余额表,在大基建的账里,做个会计凭证,记账处理,小基建的账,按科目余额表,做相反的分录凭证,登记入账即可。
92楼
2023-01-29 20:32:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
大大们,账上长期挂着预付账款会怎么样,要怎么处理?对方不肯发货也不退款应该如何处理?
就只能挂账了,要么发货,要么退款。 积极与对方协商发货或退款事宜,实在解决不了,就诉讼至法院了。
93楼
2023-01-30 19:49:41
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5fsshz:回复张艳老师 那长期挂着会有风险吗?能挂多久,有没有期限呢?如果销账的话要怎么写分录呢?
2023-01-30 20:14:47
张艳老师:回复5fsshz这个没有多大风险的,是真实业务嘛 没有期限要求 如果销账的话 借:营业外支出 贷:预付账款 【其实这个是要计提减值准备的。】
2023-01-30 20:39:52
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 外向的冰淇淋 发表的提问:
您好,商会财务该如何做账。月末该如何处理。年末该如何处理。有哪些会计科目
您好,您使用的什么会计准则
94楼
2023-01-30 20:01:05
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Miraitowa 发表的提问:
建筑施工企业中核定征收0.4%的个人所得税如何做账务处理?如何做会计分录,如何做计提分录
你好! 1.计提 借工程施工…税费 贷应交税费…应交个人所得税 2.交纳 借应交税费…应交个人所得税 贷银行存款
95楼
2023-01-30 20:09:53
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 如意 发表的提问:
公司 自建 大厦,用于出租出卖。出租出卖所得如何账务处理?
出租的租金计入其他业务收入,交增值税及附加税;计提的折旧计入其他业务成本处理。 对于出售,直接按主营业务收入交增值税及附加税,同时结转房产的建设成本
96楼
2023-01-30 20:32:58
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如意:回复李爱文老师 李老师:您好!公司是 非房地产企业,出售自建房产,如何账务处理?谢谢!!
2023-01-30 20:58:12
李爱文老师:回复如意自售出建房产,一样的账务处理,就是作正常销售处理,同时结转主营业务成本
2023-01-30 21:25:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 英勇的白云 发表的提问:
房产处于在建工程状态,未转固,但部分以出租了,会计账务如何处理
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
97楼
2023-01-31 19:45:40
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问:
老师,你接触过国企的基建账吗 与企业的日常账如何合并
第一步,确定基建账科目与“大账”科目的对应关系,将两个制度的各个科目一一对应起来。 有些总账科目可以对应的就将总账科目直接对应,比如,基建账的现金科目对应“大账”的库存现金科目,应收有偿调出器材及工程款、应收票据、科目对应应收账款科目等。有些总账科目不能直接对应的,需将基建账的总账科目按内容划分成明细项目再与“大账”科目对应,比如,基建拨款科目,就需将其分解为同级财政拨款、上级单位拨款、固定资产、在建工程等明细项目,才能与“大账”科目对应。 第二步,使用Excel设计行政单位基建并账计算表。该表左方为基建账科目,右方为“大账”科目,纵向按资产、负债、净资产、收入和支出五个会计要素及相应科目排列,基建账的每个科目都要对应“大账”的相关科目。 第三步,根据科目对应关系设置表内链接。比例: K5=G5,K6=G6,K7=G7,K8=G8,K9-10=G9%2BG10,K11-13=G11%2BG12%2BG13,K14=G14,K15=G15,K16-27=G16%2BG17%2BG19%2BG20%2BG21%2BG22%2BG23%2BG24%2BG25%2BG26%2BG27等。 第四步,根据基建账科目余额表,分别登记《行政单位基建并账表》的月初余额、月末余额栏,由表自动产生“大账”各科目的本期发生额。 第五步,编制并账会计分录。 按《行政单位基建并账表》“大账”各科目借方发生额净额,借记“大账”中的对应科目;按《基建并账表》大账各科目贷方本期发生额净额,贷记“大账”中的对应科目。 值得注意的是,对当期发生基本建设结余资金交回业务的,根据基建账中基建拨款科目本期借方发生额中归属于同级财政拨款的部分,借记“大账”中财政拨款结转或财政拨款结余科目;其余部分,借记“大账”中其他资金结转结余科目。 按照基建账中基建拨款科目本期贷方发生额中归属于同级财政拨款的部分,贷记“大账”中财政拨款收入科目;其余部分,贷记“大账”中其他收入科目;按照基建账中上级拨入资金科目本期贷方发生额,贷记“大账”中其他收入科目。按新制度支出确认原则,对基建账中相关科目本期发生额进行分析计算,按照计算出的数额,借记“大账”中经费支出科目。 第六步,根据并账会计分录登记“大账”相关总账和明细账。
98楼
2023-01-31 20:11:01
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 有魅力的高跟鞋 发表的提问:
老会计把公司正在搞基建期间的管理费用和财务费用月末全部转入在建工程-费用借方科目,不知道以后账务如何处理?
你好!那只有在工程结束后转入固定资产原值或长期待摊费用里面按相应的年限摊销或计提折旧。
99楼
2023-01-31 20:29:59
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有魅力的高跟鞋:回复晓海老师 如果都计入固定资产原值,影响房产税吗?
2023-01-31 21:00:55
晓海老师:回复有魅力的高跟鞋你好!房产税应该是对于房产买卖征收的,你们出售是会有影响。
2023-01-31 21:19:02
有魅力的高跟鞋:回复晓海老师 主要是酒店经营,不出售的,还有我内帐2014年有一笔在建工程未转入固定资产,这个月我如何呢?
2023-01-31 21:42:23
晓海老师:回复有魅力的高跟鞋是内帐吗?如果是内帐你这个月转入固定资产就可以,同时把应该补提的折旧一起做出来。如果牵扯到内部考核这部分在报表里注明从考核报表中剔除。
2023-01-31 22:06:45
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 发表的提问:
建造合同下,建筑公司给业主开具工程款发票,会计如何进行账务处理
你好,借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 应交增值税 销项
100楼
2023-02-01 19:18:50
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 九剑 发表的提问:
会计账簿跳行了,改如何处理?
你好 手工账? 划一条红线,以示作废
101楼
2023-02-01 19:37:10
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 边缘小星 发表的提问:
税务局退回申报时多交的水利基金,及城建税,以上两项税做账时并未计提入帐,退回多交的税金如何进行帐务处理?
借银行 贷应交税费,之前交税做这个吧?之前缴纳没有做账?
102楼
2023-02-01 19:53:45
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边缘小星:回复maize老师 没有做账
2023-02-01 20:26:06
maize老师:回复边缘小星没做补上,借应交税费 贷库存现金,现在退税借银行 贷应交税费
2023-02-01 20:47:16
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
2003基础会计 中央广播电视大学 什么是记账凭证?如何审核记账凭证
记账凭证又称记账凭单,或分录凭单,是指财会部门根据审核确认无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制、记载经济业务的简要内容,确认会计分录,作为记账直接依据的一种会计凭证。记账凭证种类甚多,格式不一,但其主要作用都在于对原始凭证进行分类、整理,按照复式记账的要求,运用会计科目,编制会计分录,据以登记账簿。是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以归类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。在实际工作中,为了便于登记账簿,需要将来自不同的单位、种类繁多、数量庞大、格式大小不一的原始凭证加以归类、整理,填制具有统一格式的记账凭证,确定会计分录并将相关的原始凭证附在记账凭证后面。
103楼
2023-02-01 20:01:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 4imuey 发表的提问:
会计账面库存现金大于实际现金2万多,如何做账务处理?未查明原因,可能是前期财务的记账失误。如何报批?
你好 你需要先找原因 。是你们实际支付了 没有做账导致的还是什么原因 。 先做 借待处理待产损益贷库存现金 等报批后在做账上处理
104楼
2023-02-01 20:29:59
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4imuey:回复meizi老师 如何报批呢?
2023-02-01 20:53:27
meizi老师:回复4imuey你好 你自己写情况说明 你肯定要查明原因才好报你们领导审批了 。 看领导说怎么处理 你在调整账面
2023-02-01 21:23:06
4imuey:回复meizi老师 可能是之前的财务的历史遗留问题
2023-02-01 21:43:12
meizi老师:回复4imuey你好 你不能说可能 。你如果去写情况说明 给你们领导说可能是之前财务遗留问题。 可能你们领导还是得让你找原因。
2023-02-01 22:12:04
4imuey:回复meizi老师 那报批之后呢
2023-02-01 22:38:29
meizi老师:回复4imuey报批之后 借管理费用等贷待处理财产损益 这个这么大金额 是有风险的。 会让人怀疑你们账务的真实性的。 你还是找原因处理比较好
2023-02-01 22:58:46
4imuey:回复meizi老师 那情况说明就是作为附件吗?
2023-02-01 23:22:30
meizi老师:回复4imuey你好 是的 必须要拿来做附件的
2023-02-01 23:41:02
4imuey:回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-01 23:54:41
meizi老师:回复4imuey不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-02-02 00:22:49
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好老师,想咨询您个问题,建筑公司,单独设立工会经费账户,在企业账户缴纳工会经费,然后总工会返还到工会户,该如何记账 利息收入是算其他收入吗 收到返还会计处理如何处理 给职工发福利卡该如何处理
你工会单独建账没呢?
105楼
2023-02-06 19:52:56
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