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银行信用贷款入账会计做账
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光昙 发表的提问:
单位银行账户分地方和中央两个,现在注销地方账户并把账户余额转入中央,请问凭证怎么做?能做成借:银行存款中央账户,贷:银行存款地方账户吗?预算会计又怎么做?
你好,同学 借,资金结存~货币资金~x户 贷,资金结存~货币资金~X户
151楼
2023-02-28 19:16:14
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 王艳菊 发表的提问:
老师看到签完到合同,怎么做会计科目行吗?借;费用20万贷;应付账款20万。等支付时借;应付账款5万贷银行存款5万
同学你好,签订 合是不作分录的
152楼
2023-02-28 19:36:19
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王艳菊:回复立红老师 我想在应付账款体现一下全款
2023-02-28 19:47:07
王艳菊:回复立红老师 那就等支付款时借;费用贷银行存款吗?
2023-02-28 20:07:06
立红老师:回复王艳菊同学你好,那就等支付款时借;费用贷银行存款吗?——是的;
2023-02-28 20:17:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 燕子°o_O 发表的提问:
新成立企业工会,账户和现金都没有钱,用公司的100元存入工会的银行账户开户!凭证怎么做?借:银行存款 贷其他应付款?还是直接做借财务费 贷其他应付款?
借;银行存款——工会账户 借;银行存款——公司账户
153楼
2023-02-28 19:44:59
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燕子°o_O:回复邹老师 工会凭证这么做?还是不明白!那贷呢?@邹老师:
2023-02-28 20:02:47
邹老师:回复燕子°o_O借;银行存款 贷;其他应付款
2023-02-28 20:21:17
印老师
职称:初级会计师
4.88
解题: 0w
引用 @ 123阳光 发表的提问:
向银行贷款,会计入账的附件中(借据),一定要原件吗?
不一定的,向银行贷款,可以用银行回单做账,借据可单独留存或复印一份与银行回单一起做原始凭证
154楼
2023-03-01 18:36:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 天如 发表的提问:
用友做账利息收入借银行存款贷财务费用-利息收入红字,还是借财务费用-利息收入红字贷银行存款红字
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
155楼
2023-03-01 18:42:24
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天如:回复邹老师 借财务费用-利息收入 贷银行存款红字这样的会计分录有吗
2023-03-01 19:09:12
邹老师:回复天如借;银行存款 借;财务费用(红字)
2023-03-01 19:24:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 可爱的哈密瓜 发表的提问:
收回应收账款的会计分录 借:银行存款 贷:应收账款
你好,收回应收账款,是这样做分录的 
156楼
2023-03-01 18:52:24
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ joey 发表的提问:
调整以前年度的错账,17年错账为,借:经费支出,贷:银行存款,正确应该为借:其他应收款,贷:银行存款。18年做账怎么调整此错账(行政事业单位会计)
1.红字更正法: (1)记账凭证上科目错了,先用红字编同样错的凭证,再编制正确的凭证 (2)记账凭证上科目对的,方向对的,只是金额多记,更正用红字更正法,按多记的金额用红字编制一张与原记账凭证应借应贷账户完全相同的记账凭证,以冲销多记的金额,并据以记账。 2.补充登记法 记账凭证上科目对的,方向对的,只是金额少记,用补充登记法,按少计的金额编制一张与原记账凭证应借应贷账户完全相同的记账凭证,以补充少计的金额,并据以记账。
157楼
2023-03-01 19:12:41
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
我公司通过微众银行贷款18万元,微众银行是通过公账放贷的,然后货款到账后我司将18万转出公户使用,每期还款是通过法人私人银行卡还款的,那我放贷时应该如何做会计分录,每月还款时应如何做会计分录?
有代付协议,那就直接冲公司借款,借银行存款贷长期或短期借款,然后还款,觉长期或短期借款贷其他应付款--某某。
158楼
2023-03-01 19:41:59
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丽丽:回复文老师
2023-03-01 20:09:10
丽丽:回复文老师 那私户还款的利息呢?
2023-03-01 20:30:39
文老师:回复丽丽有发票吗,有正规发记入财务费用-利息支出。
2023-03-01 20:46:19
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 燕子 发表的提问:
1.借:坏账准备10 贷:应收账款10 2.应收账款15 贷坏账准备15 借: 银行存款15 贷:应收15 3.期末转回坏账 借坏账准备3 贷:信用减值损失3 这样做对吗
你好,您的分录是正确的。
159楼
2023-03-05 20:27:35
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燕子:回复立红老师 那应收账款余额100-10+15-15=90 坏账余额:10-10-3+15=12 应收账款账面价值是90-12=78 可解析是88
2023-03-05 20:57:22
燕子:回复立红老师 老师在吗
2023-03-05 21:09:54
立红老师:回复燕子你好,这个题应收账款的账面价值应是78
2023-03-05 21:29:23
涵涵老师
职称:中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 心灵美的花卷 发表的提问:
去年支付的银行贷款利息,做账:借:财务费用- 贷款利息,贷:XX银行 今年10月收到银行开具的贷款利息的普通发票,要怎么做账?
你好,你是收到去年的发票吗?直接将发票放相关凭证后面就可以
160楼
2023-03-05 20:54:11
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心灵美的花卷:回复涵涵老师 开的发票是一年的合计数,怎么处理呢
2023-03-05 21:24:16
心灵美的花卷:回复涵涵老师 收到的是今年开的去年金额的发票
2023-03-05 21:35:35
涵涵老师:回复心灵美的花卷你好,你是指是去年一年的合计数吗?然后凭证你是分开做的是吧,这样的话你可以放第一张凭证后,其他放发票复印件
2023-03-05 21:52:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
12月公账付款一些费用了,但发票未回来,现在这样入账,借:应付账款-A,贷 :银行存款,那我结账后,发票跨年回来,如何做会计凭证?
借费用贷应付账款
161楼
2023-03-05 21:14:57
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柠檬:回复郭老师 不用做年度损益吗?
2023-03-05 21:52:52
郭老师:回复柠檬发票开的当年的做当年费用就行
2023-03-05 22:12:14
柠檬:回复郭老师 那是不是我12月份用了费用的科目入帐,19年发票回来就要做以前年度调整
2023-03-05 22:39:40
郭老师:回复柠檬不用,发票放到12月份就可以的,汇算清缴发票到就可以税前扣除
2023-03-05 23:09:33
柠檬:回复郭老师 我现在不用费用科目入,发票回来是当当月凭证,汇算清缴也不用调整
2023-03-05 23:26:43
郭老师:回复柠檬也可以的
2023-03-05 23:42:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ *闪*闪亮晶晶 发表的提问:
老师:会计公司做账把银行付的费用直接根据银行回单借:现金,贷:银行存款,有票时直接借:X费用,贷:现金,他们为什么要这样做?合理吗?
你好,没有发票之前,借方应当是预付账款才是啊
162楼
2023-03-05 21:22:51
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*闪*闪亮晶晶:回复邹老师 会计公司是为了自己方便做账吗?
2023-03-05 21:47:15
邹老师:回复*闪*闪亮晶晶你好,为了发票做账,那也得分录正确才是的,把银行付的费用计入 借方库存现金,这样显然是错误的
2023-03-05 22:04:00
*闪*闪亮晶晶:回复邹老师 还有把多个银行余额转为一个银行。每次就用一个银行付,其实每个银行都有发生额。到时税局查账有问题吗?
2023-03-05 22:33:48
邹老师:回复*闪*闪亮晶晶你好,多个银行余额转为一个银行,这个是什么意思?
2023-03-05 22:47:49
*闪*闪亮晶晶:回复邹老师 把所有银行余额数汇总转到一个银行,有费用时用一个银行付。其实每个银行有发生,时都用一个银行付
2023-03-05 23:04:02
邹老师:回复*闪*闪亮晶晶你好,每个银行都有发生,就根据每个银行的业务做相应分录就是了
2023-03-05 23:26:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杨老师 发表的提问:
做工会的账的时候 每个季度 市总工会 打给我们工会银行账户的款项 我应该怎么做会计分录 借:银行 贷:拨缴经费收入-工会经费 这样对吗
对的                   
163楼
2023-03-05 21:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
银行对账单有一笔,支付电力公司费用200元,没有收到票,可以这样做会计分录么?借:管理费用-电费,贷:应付账款-电力公司,借:应付账款-电力公司,贷:银行存款 么?
你好,计入 借;应付账款或预付账款 贷;银行存款
164楼
2023-03-06 18:42:04
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 咪咪 喵 发表的提问:
以往付供应商钱是,借,应付账款,贷银行存款。这次供应商给打款会计分录,借,应收账款,贷,银行存款是不对吧。应该借,银行存款,贷,应付账款对吗?
应该借,银行存款,贷,应付账款
165楼
2023-03-06 19:07:28
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