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银行信用贷款入账会计做账
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
老师,我们单位用银行承兑做质押贷款,票面信息我们是收款人,现在我们也是持票人,现在怎么做账?要是贷款到账我们又该怎么做账?
借:应收票据 贷:应收账款等 收款 借:银行存款 贷:应收票据
166楼
2023-03-06 19:33:34
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婷婷:回复陈诗晗老师 不用显示短期借款科目吗
2023-03-06 20:10:33
陈诗晗老师:回复婷婷你是质押,不作处理。 等到人家行使质权时才需要处理
2023-03-06 20:28:08
婷婷:回复陈诗晗老师 老师,贷款不是不能超过质押金额的90%吗?要是1000万的话,贷款金额900,那剩下的100怎么做?
2023-03-06 20:49:18
陈诗晗老师:回复婷婷都不做处理,行驶职权时,人家收到1000万后,多的会退给你 借:X借款900 其他应收款100 贷:应收票据1000
2023-03-06 21:09:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问:
银行贷款受托支付做账只能借应付账款,贷银行吗
你好 受托支付?你们实际业务是什么
167楼
2023-03-06 19:53:58
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会计小白_ph552171:回复meizi老师 但实际没有业务
2023-03-06 20:12:39
meizi老师:回复会计小白_ph552171你好 实际没有业务 你们为什么要付款 是因为贷款要支付 是货款支付名义贷款的饿吗
2023-03-06 20:32:38
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 任性的保温杯 发表的提问:
购入原材料一批,价款计8000元,货款当即以银行存款支付用借贷记账法编制会计分录
借原材料8000 贷银行存款8000
168楼
2023-03-07 18:14:09
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 沉默的犀牛 发表的提问:
支付一笔钱 借接待费 贷银行存款 因账名不符退回 借银行存款 贷银行退汇 然后重新汇款时做会计分录做错了 做成借接待费 贷银行存款。这种情况该如何处理
您好,相当于没出去,只是多了一笔手续费
169楼
2023-03-07 18:36:47
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小草 发表的提问:
从银行借入短期借款20000元,直接归还前欠货款,会计分录 借 银存 贷短期借款。借 应付账款 贷 银存
你好,你的处理很正确。
170楼
2023-03-07 19:06:42
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小草:回复月月老师 答案上是借应付账款 贷短期借款 这个对吗?
2023-03-07 19:17:45
月月老师:回复小草你好,答案是错误的。
2023-03-07 19:39:00
小草:回复月月老师 这两个都是负债类科目不能编制在一起的吧
2023-03-07 19:52:05
月月老师:回复小草你好,是的,短期借款有两个贷方数也是不对的。
2023-03-07 20:18:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小招 发表的提问:
银行对账单有一笔,支付电力公司费用200元,没有收到票,可以这样做会计分录么?借:管理费用-电费,贷:应付账款-电力公司,借:应付账款-电力公司,贷:银行存款 么?
您好,可以的,但是等收到发票时,要把发票放到这张凭证下面作为附件的。
171楼
2023-03-07 19:29:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
针对A公司财务人员在编制赊销业务的会计分录时误将“应收账款”写成“银行存款”的错误,在注册会计师列式的审计调整分录中,应要求A公司( ) A借记信用减值损失 B借记应收账款 C贷记银行存款 D贷记应收账款
172楼
2023-03-08 18:54:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 曾兰 发表的提问:
借:原材枓 贷:应付账款等收到账款时会计分录是:借:应收账款 贷:银行存款
同学 你好 你前面做的是付款的会计分录 后面收款的分录是对的
173楼
2023-03-08 19:10:11
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
用公账银行存款支付餐费会计分录是不是借管理费用-业务招待费贷:银行存款
你好!对的,会计分录是对的。
174楼
2023-03-08 19:32:59
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快乐每一天:回复刘诗 我看到我们之前会计还有一个科目是管理费用-餐费,这个科目和管理费用-业务招待费有什么区别
2023-03-08 19:43:50
刘诗:回复快乐每一天你好!一样的,二级科目可以自己设置,不过大家普遍用业务招待费,餐费很少。
2023-03-08 19:55:36
快乐每一天:回复刘诗 我看到之前会计,管理费用二级科目既有管理费用餐费又有管理费用业务招待费,我到底选择那个
2023-03-08 20:12:23
刘诗:回复快乐每一天你好!选择业务招待费。
2023-03-08 20:25:54
快乐每一天:回复刘诗 好的谢谢
2023-03-08 20:52:41
刘诗:回复快乐每一天很高兴能帮你解决问题哈。
2023-03-08 21:13:21
谢老师
职称:
4.90
解题: 0w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问:
我公司启用银联POS机收款的会计处理方法 现在我公司启用了银联的POS机收款,不是以前只收现金存银行的做法了。现在我打出银联小票借:应收账款995 财务费用 5 贷:预收账款1000 银联将款向划到我方银行时 借:银行存款1000 贷:应收账款 995 我公司确认当月收入的时候 借:预收账款 1000 贷:主营业务收入1000 请问我这样的做法对吗?请老师指教!!!
银联POS机收款时确认收入,借:银行存款 1000 贷:主营业务收入1000 ,需要与银行确认对账,银联POS机收款发生的手续费时:借:财务费用 5 贷:银行存款 5
175楼
2023-03-12 20:21:37
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
老师 支付 电镀费 用银行存款付款的 会计分录 借制造费用 贷银行存款 没有发票是这样做吗 但是我做的分录是借应付账款 贷银行存款 是不是不对啊 我也结账和报完税了 该怎么调整啊
你好  是的。先按照权责发生制来做账  。   到时支付了 做 借应付账款贷银行存款  后面发票来与制造费用的 金额 一致 把发票 附 制造费用后期去  
176楼
2023-03-12 20:50:08
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归时雾蒙蒙:回复meizi老师 老师 我这样做是对的吗 要是发票不来 我该怎么处理
2023-03-12 21:03:35
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 你好   是对的分录 。   发票不来了。 你汇算直接调整处理。   
2023-03-12 21:26:35
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 汇算清缴 调整怎么处理啊
2023-03-12 21:38:11
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 老师发票不来 会不会一直挂着应付账款啊
2023-03-12 21:58:30
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 你好 填写纳税调整表  在扣除项目里面 选择其他栏次去调增   
2023-03-12 22:16:16
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 老师 没来发票 汇算清缴调增 那一直没发票呢 会计分录 该怎么处理 也不能一直挂账吧
2023-03-12 22:45:31
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 你好   账上正常做。   汇算调整 。  你都发生了费用 了 你挂往来干嘛 。 后期还得处理费用的。    
2023-03-12 22:55:33
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 老师 我做的是借应付账 款 贷银行存款 刚有一个银行回单
2023-03-12 23:16:52
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 你好       你做支付的分录就行了  但是你汇算之前没有发票就得调整  
2023-03-12 23:34:48
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 老师 我这样做是对的是吧 在 汇算清缴时调增
2023-03-12 23:59:58
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 你好  是的。 分录是对的哈  
2023-03-13 00:21:01
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 老师 发票一直不来 怎么做会计分录呢 不是不能一直挂着吗
2023-03-13 00:33:16
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 你好分录 就挂着 。  按你上面写的做 。汇算没有来发票就调整了。  
2023-03-13 00:51:25
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 好的 老师 那就不用管了是吧
2023-03-13 01:04:20
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 是的。 正常  计提费用  。做支付分录。  汇算没有来发票就调整了。  
2023-03-13 01:17:21
归时雾蒙蒙:回复meizi老师 好的 我明白了 谢谢老师 我一直以为我做的分录是错的
2023-03-13 01:46:46
meizi老师:回复归时雾蒙蒙 没事的。  分录没错的   
2023-03-13 02:02:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 周丹 发表的提问:
之前代账会计开票做:借:银行存款支出就做贷银行存款,,现在想调整银行余额,与实际相符怎么调
同学,之前这些款项是否属于应收或应付?
177楼
2023-03-12 21:17:28
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周丹:回复陈诗晗老师 没有应收应付
2023-03-12 22:04:47
陈诗晗老师:回复周丹计入以前年度损益调整
2023-03-12 22:26:39
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 一直都在路上 发表的提问:
老师,这个账里之前的会计做的借银行存款,贷应收账款。我做的是借银行存款,贷预收账款,这样可以吗?还是我也要把我的预收改成应收才对
可以的,因为应收账款和预收账款可以通用。
178楼
2023-03-12 21:26:59
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一直都在路上:回复方亮老师 那老师我用不用再改了?改成之前会计的应收
2023-03-12 21:42:57
方亮老师:回复一直都在路上不用更改的。祝您工作愉快!
2023-03-12 22:01:39
一直都在路上:回复方亮老师 但是这个应收账款后面是甲公司预收后面也是甲公司。这个也不用改是吗
2023-03-12 22:26:46
方亮老师:回复一直都在路上如果是您描述的情况可以把应收改为预收也可以把预收改为应收。
2023-03-12 22:56:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
这里的会计还的贷款都没有做账 这边可以这个月一次性补齐么
你好,只能是现在补做相关凭证了
179楼
2023-03-13 18:16:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 坚定的皮带 发表的提问:
收到购货单位前欠货款6000元,存入银行。用借贷记账发编制会计分录
你好 借:银行存款,贷:应收账款 
180楼
2023-03-13 18:29:36
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