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银行信用贷款入账会计做账
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 会计学堂金牌辅导刘老师 发表的提问:
前会计做账,土地竞标保证金已付款,他做借:其他应付款,贷:银行存款。 他是不会做账,还是有别的意义
这个会计分录不对,应该有别的意义
256楼
2023-04-24 17:21:43
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会计学堂金牌辅导刘老师:回复暖暖老师 能是什么意义呢?
2023-04-24 17:38:17
暖暖老师:回复会计学堂金牌辅导刘老师这个猜不到也说不好
2023-04-24 17:50:09
暖暖老师:回复会计学堂金牌辅导刘老师冲减其他应付款可能
2023-04-24 18:05:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 悠悠 发表的提问:
6月我司办理承兑汇票1亿,存入银行5000万保证金,会计做账:借:其他货币资金 贷:银行存款。 10-11月应银行要求陆续存进银行2500万,会计做账:借:其他货币资金 贷:银行存款。12月到期,又存进银行2500万,借:其他货币资金2500 贷:银行存款2500万,借应付票据:1亿 贷:其他货币资金1亿。请问老师,这样做账对吗?11-12月存入银行的钱,是借其他货币资金,还是借应付票据?
存进去的钱做其他货币资金 你的承兑背书出去记应付票据
257楼
2023-04-24 17:34:05
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悠悠:回复郭老师 6月就背书出去了,记的应付票据。想知道,11-12月的账记的是否正确?
2023-04-24 17:52:00
悠悠:回复郭老师 6月就背书出去了,记了应付票据。想知道11-12的账记的是否正确?
2023-04-24 18:19:18
郭老师:回复悠悠正确 回复你了 存钱进去的做其他货币资金
2023-04-24 18:42:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
微信收款不存入银行账户行吗?老板不存入银行账户怎么记账
你好,按规定是需要存入开户银行的 借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
258楼
2023-04-24 17:59:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 缘份 发表的提问:
老师,签订合同时:我做的借应收账款贷工程结算,那收到货款时应该做借银行存款贷应收账款,还是借银行存款贷主营业务收入呢,是做的内账,员工工资按收款计算
一、签订合同时,不需要账务处理。 二、收到货款时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 三、开具发票或确认收入时,分录是: 借:银行存款 贷:工程结算(或主营业务收入) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
259楼
2023-04-25 17:19:37
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缘份:回复江老师 那结算时怎么知道货款收完没,看合同吗?
2023-04-25 17:54:35
缘份:回复江老师 收到款做了银行存款,确认收入时再做不是重了吗?
2023-04-25 18:05:18
江老师:回复缘份一、签订合同时,不需要账务处理。 二、收到货款时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 三、开具发票或确认收入时,分录是: 借:应收账款 贷:工程结算(或主营业务收入) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 备注:如果是一次性开具发票,一次性收款的,可以直接计入银行存款;如果是分期收款、分期开具发票的需要用应收账款科目核算处理。
2023-04-25 18:23:25
缘份:回复江老师 那工程完工,怎么做账呢
2023-04-25 18:47:40
江老师:回复缘份工程完工,直接确认没有确认收入,结转没有转完的成本。
2023-04-25 19:03:38
缘份:回复江老师 我将材料、人工做在工程成本里的,应该怎么转出呢
2023-04-25 19:26:28
江老师:回复缘份借:主营业务成本 贷:工程施工
2023-04-25 19:48:50
缘份:回复江老师 要用到工程毛利吗?怎么算毛利呢
2023-04-25 20:03:15
江老师:回复缘份在实际工作中你可以不用毛利处理。
2023-04-25 20:18:08
缘份:回复江老师 老师,如果不将合同金额入账,我怎么反应应收账款呢?这样期末没有应收账款
2023-04-25 20:39:56
江老师:回复缘份借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 在开具发票时,或者是按完工进度法确认收入时,需要做上述的分录
2023-04-25 21:04:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 284010717 发表的提问:
内账车贷能不能做借:应付账款-车贷 财务费用-利息费 贷:银行存款
你好!可以的。内帐自己清楚就行了。
260楼
2023-04-25 17:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 幸福的板凳 发表的提问:
去年会计分录做错 借 其他应收款 贷银行存款做成借营业费用 贷银行存款 怎么更改
借其他应收款贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要调增。
261楼
2023-04-25 17:47:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
原来有个会计,收到款时借银行存款,贷预收账款,,发票开了后,又借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(近),我怎么给她调账啊
你好!你现在借预收账款 贷银行存款。就可以了。
262楼
2023-04-25 17:59:59
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且行且珍惜:回复宋生老师 老师,可是银行存款数是正确的啊
2023-04-25 18:28:35
宋生老师:回复且行且珍惜你好!你说的这2个分录是同一笔业务吗
2023-04-25 18:38:40
且行且珍惜:回复宋生老师 是的老师,因为后期她又做了好多调整,其它应付款和其它流动资产多了一些数,就为了找平,给我账的时候,资产负债表就平了
2023-04-25 19:06:59
宋生老师:回复且行且珍惜您好!这项工程一共结算是多少钱?
2023-04-25 19:24:59
且行且珍惜:回复宋生老师 老师,不是工程,我们是一般纳税人,加工企业
2023-04-25 19:52:42
宋生老师:回复且行且珍惜你好!那你们跟她们做这个业务一共要收多少钱?
2023-04-25 20:10:17
且行且珍惜:回复宋生老师 兼职走了,我做专职了
2023-04-25 20:33:04
宋生老师:回复且行且珍惜你好!呃,这个跟兼职没有关系,是这样,你要收多少钱,你银行就做多少金额,然后根据要收的钱确认收入和税金。要先理清要收多少钱,才能确认分录做的对不对
2023-04-25 20:49:09
且行且珍惜:回复宋生老师 老师,那我科目怎么给他调整呢
2023-04-25 21:15:06
宋生老师:回复且行且珍惜你好!如果不弄清楚上面的那个问题,调整不了。
2023-04-25 21:38:34
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 远方 发表的提问:
我是商混公司,我看以前会计做的账,收到房产公司的款,借银行存款,贷预收账款,等年底再做收入是错的,对吧
你好,他们什么时候开的票?
263楼
2023-04-26 17:13:24
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远方:回复阳老师 没有开票,只是账户收到钱了,怎么做分录
2023-04-26 17:24:16
阳老师:回复远方你好,收到钱了借:银行存款 贷:预收账款
2023-04-26 17:38:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 海里集团 发表的提问:
老师好!用银行款退回货款,以银行凭证做账会计分录怎么写?
你好,用银行款退回货款 借:应收账款,贷:银行存款 
264楼
2023-04-26 17:33:58
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海里集团:回复邹老师 那收到银行货款是怎么做分录?
2023-04-26 17:45:36
邹老师:回复海里集团你好,收到银行货款 借:银行存款,贷:应收账款 
2023-04-26 17:58:11
海里集团:回复邹老师 谢谢老师关心
2023-04-26 18:21:22
邹老师:回复海里集团不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-04-26 18:40:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李晓梅 发表的提问:
新接手一家企业。以前的会计有好多银行单据没有入账。比如手续费和利息收入。现在我们把那家银行销户了。拿回以前没有入账的单据。现在我要做账。2015年的收入和费用分录如下:借:银行存款 贷:本年利润 借:本年利润 贷 :银行存款 是否正确?
你好,你的思路是正确的,说明你基础还不错。2015发生的事项已经交过税了,也已经年结了,不能用本年利润,而是用以前年度损益调整。 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 银行存款
265楼
2023-04-26 17:56:59
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李晓梅:回复紫藤老师 以前年度损益这个科目还有吗?我在我的软件中没有找到这个科目。
2023-04-26 18:15:47
紫藤老师:回复李晓梅如果没有的话,就走本年利润
2023-04-26 18:43:15
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小公举i 发表的提问:
老师,向银行借入短期借款2000元还应付账款 借:银行存款 贷:短期借款 借:应付账款 贷:银行存款 还是借:银行存款贷:应付账款
你好,就是你写的前两行分录。
266楼
2023-05-03 18:39:02
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小公举i:回复宇飞老师 老师。生产新产品领用材料15000元 分录是什么?有点懵。
2023-05-03 18:53:50
宇飞老师:回复小公举i借生产成本 贷原材料
2023-05-03 19:07:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Anyei 发表的提问:
老师,退客户货款的会计处理怎么做?借:应付账款,贷:银行存款,对吗?
你好,应当是 借;应收账款 贷;银行存款
267楼
2023-05-03 19:04:16
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 洋雯雯 发表的提问:
老师,银行回单用途是收回贷款本息10484.17元。那我做账分录怎么写
您好,是支付给银行的贷款利息和本金是吗?
268楼
2023-05-03 19:12:17
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洋雯雯:回复路老师 是的,就是单位贷款100万,银行自动扣款1万多,用途是本息
2023-05-03 19:30:46
路老师:回复洋雯雯您好,这个贷款是不是每月都扣10484.17?本金是10000,利息是484.17是吗?
2023-05-03 19:42:10
洋雯雯:回复路老师 不是,这个贷款利息按天算得,根据里面的金额,每个月21号都扣款,用途是本息,金额是不一样的,3月份本息是3623.87。具体是怎么算的我也不知道
2023-05-03 20:01:44
路老师:回复洋雯雯你看下贷款年利率是多少,是不是3月份才贷的这笔款,先计算出贷款利息=100万*年利率/360*当月天数,然后每个月计提贷款利息 借:财务费用 贷:应付利息 等银行扣款时 借:应付利息 贷:银行存款
2023-05-03 20:18:43
洋雯雯:回复路老师 老师,我这个月红冲一张三月开的普票,红冲的这个记账凭证付什么原始单据
2023-05-03 20:48:27
路老师:回复洋雯雯凭红字发票和相应的附件,比如什么原因红冲的凭据
2023-05-03 21:16:01
洋雯雯:回复路老师 客户给退回来的发票还用付到后面吗
2023-05-03 21:30:43
路老师:回复洋雯雯这个需要附在后面的
2023-05-03 21:48:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 小星星 发表的提问:
微信认证进账几分钱,挂借方银行存款贷方销售费用吗?
你好,贷方是通过营业外收入科目核算才是的
269楼
2023-05-03 19:18:01
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小星星:回复邹老师 好的,十分感谢!
2023-05-03 19:40:26
邹老师:回复小星星不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-05-03 20:01:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 发表的提问:
请问,签订合同出售一台设备,价格100元,不考虑税费,预收款40,货到支付剩余60。 会计分录1: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 贷:预收账款 60 借:预收账款 100 贷:主营业收入 100 会计分录2: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这两份分录的方法都是正确的吗?
你好,都是正确的,
270楼
2023-05-03 19:30:00
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杨:回复郭老师 可以说会计分录2明显接待不平衡嘛
2023-05-03 19:45:12
郭老师:回复那个科目不平衡的,
2023-05-03 20:13:20
杨:回复郭老师 对你的答案比较汗颜,官方能派个资深的人来回答吗?
2023-05-03 20:41:47
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 哪个科目还有余额,预收平了,银行存款100是你账户有的,收入月末结转到本年利润,还有那些?是我的解答汗颜,是你不理解呢还是对自己做的没有信心,我可以给我们学堂的其他老师发过去、让他们看下我的解答有没有错误的!
2023-05-03 21:03:51
杨:回复郭老师 你的一开始的答案是错误的,我提醒你答案错了,你懒洋洋地回一句,这样好吗?看我较真了,指东说西,着急掩饰。建议你不会就不要回答,谦虚点,别误人。
2023-05-03 21:33:18
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 这个借方40贷方40,没有差额 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这个业务借方100,贷方100 也没有余额 哪来的借贷不平衡?
2023-05-03 21:53:40
杨:回复郭老师 说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2023-05-03 22:19:57
杨:回复郭老师 接着狡辩,怎么不说我问的是两个分录都正确吗?我感觉你的回答很无耻,说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2023-05-03 22:40:45
郭老师:回复是理解错了吗 如果你是说你的主营业务第二个漏了收入 你做账也没有这个科目 其他的都是没有问题的
2023-05-03 23:09:09
杨:回复郭老师 别再回答我的问题了,我另外开贴去问。
2023-05-03 23:26:57
郭老师:回复好的 另外提问吧
2023-05-03 23:39:25

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