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营改增进税转出的会计核算
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ lz 发表的提问:
老师,我看很多视频营改增后都还是营业税,想问下会计实操里面哪些是增值税的最新的,哪些是没有更新需要重新录的???
你好,关于课件儿咨询一下学习学的技术他们负责课件儿的更新和维护
211楼
2023-04-10 18:14:53
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 靜水微瀾 发表的提问:
内账核算增值税,月末进项税大于销项税的会计分录怎么
内账可以不用做税的,价税合计做账就可以,需要交税可以记管理费用
212楼
2023-04-10 18:38:59
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靜水微瀾:回复答疑郭老师 内账,假如月末我的进项余额是100销项余额是50,那我该怎样处理,分录怎么做
2023-04-10 18:54:53
靜水微瀾:回复答疑郭老师 若进材料价税合计做账了,结转成本时怎么做
2023-04-10 19:18:21
答疑郭老师:回复靜水微瀾借应交税费-应交增值税-销项50贷应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交 交税合计做,按价税合计入库的结转成本
2023-04-10 19:41:49
靜水微瀾:回复答疑郭老师 借应交税费-应交增值税-销项50贷应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交,没明白这个分录!!!这里的应交税费_应交增值税_转出未交在贷方吗?
2023-04-10 20:08:24
答疑郭老师:回复靜水微瀾借应交税费-应交增值税-销项50应交税费-应交增值税-转出未交50 贷应交税费-应交增值税-进项 100 不好意思,刚才的分录写错了
2023-04-10 20:18:58
靜水微瀾:回复答疑郭老师 那这样下月初是不是得把应交增值税_转出未交50在做处理呢?
2023-04-10 20:45:29
答疑郭老师:回复靜水微瀾不用,你下月进项大于销项还是这么做,如果销项-进项-这月的五十的留抵是正数先把进项销项结转到转出未交增值税,这次转出未交是在贷放,然后做一个结转增值税的,借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
2023-04-10 21:11:59
靜水微瀾:回复答疑郭老师 老师,我是内账核算的增值税,也这样做吗
2023-04-10 21:36:51
答疑郭老师:回复靜水微瀾你要单独算税可以这么做
2023-04-10 22:06:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ magi…… 发表的提问:
自己公司生产的产品报废要做进项税转出,那进项税转出的金额是怎么核算的?
老师,您好,是由于生产造成的不良,不是非正常损失的
213楼
2023-04-11 17:49:26
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辜老师:回复magi……不是非正常损失,进项税是可以抵扣的
2023-04-11 18:09:15
magi……:回复辜老师 老师,那就是正常的借:待处理财产损益 贷:库存商品 借:管理费用 贷:待处理财产损益,是这样吗?
2023-04-11 18:21:47
辜老师:回复magi……是的,可以这样账务处理
2023-04-11 18:47:01
magi……:回复辜老师 老师,那非正常损失的进项税转出的这个金额是怎么算的呢?
2023-04-11 19:14:17
辜老师:回复magi……这个进项税转出是转出产成品耗用的原材料的进项税
2023-04-11 19:26:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
在实际操作中,营改增——房地产增值税申报案例中德业务1的880万元的进项税额需不需要认证?认证后在转出吗?还是做账时在进项里账务做转出?还是账表一致?
需要,转出吧
214楼
2023-04-11 17:54:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 米粒 发表的提问:
老师您好,捐赠会计分录是不是借营业外支出(成本价)贷库存商品(成本价)增值税销项税(市场价*税率),免税的话是借增值税销项税,贷营业外支出,进项转出借营业外支出,贷进项税转出;然后如果我们的捐赠协议价格不是按成本价捐赠的应该怎么做会计分录?
同学你好 视同销售的吗
215楼
2023-04-11 18:19:02
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 盏~~ 发表的提问:
为什么这个月的增值税会少了营改增负分析测算明细表 还有这个月多出来的那个加计抵减声明是什么
你好,就是自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(简称加计抵减政策)。
216楼
2023-04-11 18:35:59
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盏~~:回复小惑老师 我们是属于一般纳税人物业公司,也是在这里面吗?
2023-04-11 19:07:31
盏~~:回复小惑老师 我们只有销项税额每月
2023-04-11 19:23:18
小惑老师:回复盏~~没有取得任何进项税额吗
2023-04-11 19:50:20
盏~~:回复小惑老师 就每个月的水电费的发票,加起来就三万多
2023-04-11 20:19:53
小惑老师:回复盏~~那这些你都可以进行抵减的
2023-04-11 20:48:01
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 晨承 发表的提问:
2012年6月左右签订的合同,2012年至2018年这中间有营改增,今年还会按那中间年限的营改增来计算吗?谢谢!
你好 增值税的税率按照纳税义务完成的时候对应的增值税税率来计算
217楼
2023-04-12 17:18:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 晨承 发表的提问:
2012年6月左右签订的合同,2012年至2018年这中间有营改增,今年还会按那中间年限的营改增来计算吗?谢谢!
你好,营改增之后按照营改增的来计算
218楼
2023-04-12 17:25:51
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
医疗营改增6的免税率的收入咋计算
您好,免税收入,就是您的收入里面本身就是不含税的,不需要考虑6%了
219楼
2023-04-12 17:55:04
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 杜娟 发表的提问:
老师,进项税转出时会计分录,需要做借进项税转出,贷未交增值税吗
您好,进项税额转出的分录是借 原材料(库存商品)这些 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出),不用你说的那一笔的
220楼
2023-04-12 18:07:21
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杜娟:回复小锁老师 那交税款的时候是 贷借应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷银行存款吗
2023-04-12 18:18:53
小锁老师:回复杜娟交款的时候这个会和销项税额一起转到未交增值税再缴纳
2023-04-12 18:37:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 贝琪 发表的提问:
老师您好,我听了学堂的内账与税的核算,对一般纳税人内账核算计算税额结转分录不是很理解。如果销项税大于进项税,那么贷方就是营业外收入,销项小进项就就是在借方有营业外支出,不能理解。要交的税怎么会变成了收入呢?请帮我解释下
不用这样做的,内账直接不用做税的,进项直接计入成本,销项的话直接含税价做收入就行了
221楼
2023-04-12 18:35:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 回忆 发表的提问:
结转增值税,我是这么做的,借:销项 未交 贷:进项 要是有进项转出 我是不是直接把转出的加在销项一起核算就行了
你好,进项转出是单独做的,应交税费-应交增值税-进项转出科目,完整的借应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-进项转出 贷应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交,结转增值税借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税
222楼
2023-04-16 19:37:20
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回忆:回复郭老师 你这个好复杂,不通过转出来处理的,进项转出的金额是销项加上进项转出吧
2023-04-16 20:06:42
回忆:回复郭老师 销项+进项转出,进项-进项转出 哪种对的
2023-04-16 20:25:31
郭老师:回复回忆你好,单独结转进项销项应该通过转出未交增值税科目的 销项-进项+进项转出
2023-04-16 20:54:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 孙悟空 发表的提问:
转出未交增值税的金额计算是怎么样的?尤其是有上期留抵 本期又有进项转出的这种。不会做
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项转出,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
223楼
2023-04-16 20:01:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 陈卫兰 发表的提问:
个独企业有几个分支机构门店单独核算的,有一家又不是单独核算的,营业执照是同一个负责人对公司帐户都要单独开设吗?那不是单独核算的帐目跟总帐能做在一起吗?以前还没营改增之前个独的几家门店共用一个公章,现在还能共用吗?银行开户的时候说每一个营业执照都要一个公章。
你好,账户可以公共一个 账务看是独立核算,还是汇总核算了 一个名称就可以用一个公章的
224楼
2023-04-16 20:25:40
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陈卫兰:回复邹老师 可是每家分支机构是不一样的名字,后面有加XX分店。营改增之前最早都是共用一个公章,国地税也是16年才去登记的,后来总部有去刻发票章,然后去购买了发票。这期间也开了些发票,分部的发票也是总部这边领的发票开出来的金额分过去做的。你说这边一定要去每家办理对公帐户吗?我觉得能合在一个帐户是最好了,要不好多帐户。每家店一定要配套公章,发票章,对公帐户等的吗?有没有更简单办法。
2023-04-16 20:41:44
邹老师:回复陈卫兰你好,不同分店店名是需要分别刻制不同的公章,需要开立不同的银行账户的
2023-04-16 20:58:06
陈卫兰:回复邹老师 营业执照上同一个负责人也要呀?那其他的分店统一用总部的名称吗?
2023-04-16 21:10:43
陈卫兰:回复邹老师 陈*兰 (提问者): 营业执照上同一个负责人也要呀?那其他的分店统一用总部的名称可以吗?
2023-04-16 21:27:00
邹老师:回复陈卫兰你好,分店名称不同就需要分别办理执照,公章等 负责人肯定是同一个人的
2023-04-16 21:55:38
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ ✨小燕子 发表的提问:
今年的营业税全部改为增值税计算了吗?
您好:现在营业税全部改为增值税了
225楼
2023-04-16 20:38:59
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✨小燕子:回复宋艳萍老师 所以考试都是按照16%?
2023-04-16 20:52:25
宋艳萍老师:回复✨小燕子今年考试应该是16%,一般题目中都会说明税率。
2023-04-16 21:03:51
✨小燕子:回复宋艳萍老师 好的,如果是个人所得税的话,它也会给个表格税率区间吗
2023-04-16 21:26:56
宋艳萍老师:回复✨小燕子会给对应的税率,比如低于36000 对应税率3%
2023-04-16 21:45:27

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