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以前年度损益调整会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 22年中级取证班徐秋玲 发表的提问:
“以前年度损益调整”会计分录怎么调19年做错的收入
你这里不能退税,正常做收入,只是作为内销收入正常交税,不可以做外账退税。 你这里调整的只是我这退税部分,同学
1楼
2022-12-18 13:11:05
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22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 税务老师让我去开代理出口证明了,让A公司自己去做退税,那这笔收入就不合理了。
2022-12-18 13:51:45
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你是出口?出口你首先要有出口经营权的才可以进行退税处理的。
2022-12-18 14:17:15
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 现在是发票取消退税勾选并退回给A公司,并给他们代理出口证明让他们去当地税务局自己报退税
2022-12-18 14:46:33
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你要咨询一下你税务局这边。 正常情况 你去是申请不了的,是代理公司处理的
2022-12-18 15:03:16
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 A公司有出口资质的
2022-12-18 15:27:52
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 我们公司也是有代理出口资质的,税务那边已经给我们开出来代理出口证明了
2022-12-18 15:38:05
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你是以谁的名义报关出口的,一定要用你自己的才可以
2022-12-18 16:03:11
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 相当于这笔业务不是自营出口,但是我们做成自营了,税务让我们更正,走代理出口。前期的账务需要更正
2022-12-18 16:25:00
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲代理出口,你这税是由代理这边退税。 如果开了证明,你直接去你税局申请就可以了,网上是申请不了,去大厅处理。
2022-12-18 16:45:30
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 我公司是代理出口公司,现在代理出口证明也已经开出来了。但是现在账务上我要怎么调整,因为已经跨年了。
2022-12-18 16:55:46
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲账上你不用,你还是正常确认为收入的。 你这代理出口和自营出口都是正常确认收入。 你这个并不需要调整的啊。
2022-12-18 17:16:11
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 代理出口,代收汇,会计分录不是应该 借:银行存款 70000 贷:应付账款 70000 然后给A公司付款 借:应付账款 70000 贷:银行存款 70000 收取代理费等(开票给A公司1200) 借:应收账款 1200 贷:营业收入 1132.08 应交税费-销项税 67.92 借:银行存款 1200 贷:应收账款 1200 么???
2022-12-18 17:46:04
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你这分录处理并没有什么问题,直接确认为营业收入。你是觉得哪里有疑问
2022-12-18 18:09:18
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 肖婷 发表的提问:
涉及到以前年度损益调整这块的问题 因上年工资表造错导致费用多提 社保也一样 我下面的会计分录是否正确 麻烦看下
把您的分录给老师写出来。
2楼
2022-12-18 14:34:02
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肖婷:回复方亮老师 图片
2022-12-18 14:53:23
肖婷:回复方亮老师 分录
2022-12-18 15:04:30
肖婷:回复方亮老师 老师,分录已经上传了,麻烦您看下
2022-12-18 15:30:46
方亮老师:回复肖婷老师没有看明白您写的分录,请您用文字清晰、完整的描述一下错误的原因。
2022-12-18 15:56:44
肖婷:回复方亮老师 是这样的,之前的会计把16年4季度工资造错了,按照3季度的工资计提且发放的,但是后面人员异动了,所以工资错了,本来16年4季度只要发20500,不涉及个税,个税系统里面也没有个税缴纳,都是按照没有交税的基数申报的,再做17年汇算的时候要调整,第二个分录社保也多缴纳了,把个人部分的社保全部做到公司管理费用了,第三个分录把应计入营业外收入的冲掉财务费用了
2022-12-18 16:19:49
肖婷:回复方亮老师 也就是说 第一个分录按道理应该是 借:管理费用20500 贷:应付职工薪酬 20500 借:应付职工薪酬20500 贷:其他应付款-社保 1500 银行存款 19000 第二个分录: 借:管理费用-社保(单位) 2105 其他应收款-社保 826.59 贷:银行存款 2931.59 第三个分录: 借:银行存款 0.02 贷:营业外收入 0.02
2022-12-18 16:36:20
肖婷:回复方亮老师 上面分录是去年正确的分录 但是前面会计做成了图片上左边的分录 我调整写在右边了 不知道是不是正确的,求解答
2022-12-18 16:52:45
方亮老师:回复肖婷1、财务费用金额比较小不用调整。 2、分录正确。
2022-12-18 17:22:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 凤娃 发表的提问:
老师 我企业是酒店业 客人消费3036 这笔钱收不回来 去年已经做坏账处理 好像是用的以前年度损益调整 昨天钱又收回来了 请问这个会计分录怎么做
借;银行存款 贷;坏账准备
3楼
2022-12-18 15:36:59
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凤娃:回复邹老师 谢谢
2022-12-18 15:50:28
邹老师:回复凤娃不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2022-12-18 16:08:02
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师请问以前年度损益调整会计分录如何做、
你好,是调整什么科目
4楼
2022-12-18 16:36:50
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Aaron 发表的提问:
由于相关政策,2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险,如何做会计分录?挂往来和以前年度损益调整吗
你好,借应付职工薪酬--工伤保险,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
5楼
2022-12-18 17:49:45
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Aaron:回复庄老师 能不能说详细点,是负数还是正数,请用具体数字举例可以吗,谢谢
2022-12-18 18:22:37
Aaron:回复庄老师 没看懂
2022-12-18 18:38:50
Aaron:回复庄老师 还有如何挂往来呢?因为和几个月工伤保险都是抵扣以前月份,准备以后每个月做账时也做冲减
2022-12-18 19:01:43
Aaron:回复庄老师 您在吗?请解答一下好嘛
2022-12-18 19:29:13
庄老师:回复Aaron你好,1、计算退还工伤保险,借应付职工薪酬--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500-100,贷银行存款400
2022-12-18 19:56:57
Aaron:回复庄老师 你这样在分录中依然没有反应出每个月抵扣情况
2022-12-18 20:21:28
Aaron:回复庄老师 我是说挂往来
2022-12-18 20:39:06
庄老师:回复Aaron你好,要挂往业来也可以, 1、计算退还工伤保险,借其他应收款--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500,贷银行存款400,其他应收款--工伤保险100
2022-12-18 21:03:08
Aaron:回复庄老师 为什么挂往来时不一借一贷应付职工薪酬
2022-12-18 21:28:36
庄老师:回复Aaron你好,挂往来最后冲掉往来就可以
2022-12-18 21:41:43
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ sunshine smile 发表的提问:
老师,补提前前工资,直接坐分录呢,还是要用到以前年度损益调整呢
你好,您企业汇算清缴做完了么?
6楼
2022-12-18 18:49:47
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sunshine smile:回复立红老师 还没有呢
2022-12-18 19:09:10
sunshine smile:回复立红老师 年前的漏计提了
2022-12-18 19:38:11
立红老师:回复sunshine smile你好,如果还没有,可以直接计入费用,然后在汇算时做19年费用在税前扣除
2022-12-18 19:49:47
sunshine smile:回复立红老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 20:06:51
立红老师:回复sunshine smile不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2022-12-18 20:25:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 蓝叶冰雪 发表的提问:
老师,用以前年度损益调整,分录怎么做
你好,具体的业务
7楼
2022-12-18 20:14:40
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈自林 发表的提问:
以前年度损益调整会涉及哪些分录
以前年度损益调整主要调整损益类科目,具体包括:   ①收入类科目:主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等   ②费用类科目:主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。   ③直接计入当期利润的利得:营业外收入   ④直接计入当期利润的损失:营业外支出   《企业会计准则》“6901以前年度损益调整”科目的主要账务处理:   (一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。   (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。   (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。   以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额。以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目,对方科目不变,然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。
8楼
2022-12-18 21:31:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 无情的水壶 发表的提问:
请问老师,修改之前年度不能用冲销调整,要以前年度损益调整来过渡,比如说我要调整下面途中的内容还做什么分录!
借 应付职工薪酬 ,负数 贷 银行存款,负数 借 以前年度损益调整,负数 贷 应付职工薪酬 ,负数 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
9楼
2022-12-18 22:45:21
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无情的水壶:回复陈诗晗老师 老师,是这样的,以前那个分录少了个人所得税
2022-12-18 23:01:07
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-18 23:26:23
无情的水壶:回复陈诗晗老师 老师,你看这是我之后调整的分录,但是不能这样调整跨年的
2022-12-18 23:52:03
陈诗晗老师:回复无情的水壶因为你跨年了,你直接将管理费用调整以前年度损益调整就是了 损益 类科目 变一下,其他不变
2022-12-19 00:10:41
无情的水壶:回复陈诗晗老师 老师,能请您帮我再编下分录吗?,我把数据给你,我实在是不知道怎么弄
2022-12-19 00:38:48
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-19 00:58:09
无情的水壶:回复陈诗晗老师 老师,这个是错误的分录
2022-12-19 01:24:58
陈诗晗老师:回复无情的水壶看不清楚你数字,是多少,直接说给我
2022-12-19 01:36:21
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-19 02:05:28
无情的水壶:回复陈诗晗老师 老师这个是我调整的分录
2022-12-19 02:23:14
无情的水壶:回复陈诗晗老师 麻烦您了
2022-12-19 02:37:37
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-19 02:54:18
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-19 03:20:39
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-19 03:36:09
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-19 03:49:05
无情的水壶:回复陈诗晗老师 老师,这能看清楚了吗?
2022-12-19 04:11:24
陈诗晗老师:回复无情的水壶那你这个只是个税部分调整,管理费用不调整,不存在 以前年度损益调整呀 你这分录正常的,你有什么问题
2022-12-19 04:40:00
无情的水壶:回复陈诗晗老师 调整前的凭证,应付职工薪酬的金额包含了个税的5.7元,没有个税的分局
2022-12-19 04:59:27
无情的水壶:回复陈诗晗老师 分录
2022-12-19 05:28:11
无情的水壶:回复陈诗晗老师 实际上应付职工薪酬应该少5.7元,个税再体现出来
2022-12-19 05:56:08
陈诗晗老师:回复无情的水壶这不影响,你要以前年度损益调整的只是你的管理费用。
2022-12-19 06:07:06
无情的水壶:回复陈诗晗老师 那该怎么调整呢?分录怎么写呢?
2022-12-19 06:34:08
陈诗晗老师:回复无情的水壶把之前的发放的分录冲红 发放,不是计提 然后 借 应付职工 薪酬 贷 银行存款 应交个税
2022-12-19 06:48:17
无情的水壶:回复陈诗晗老师 那就是不管计提那部分,只管发放的分录,但是,老师,你这个跟我那个是一样的啊,没有啥区别的,也没有用到以前年度损益啊!
2022-12-19 07:12:08
陈诗晗老师:回复无情的水壶是的,就是这个意思。 你这个不用以前年度损益调整啊,前面 给你的回复 你没看吗 一定是损益 类科目 调整才涉及到,只有损益 类。你管理费用都没有发生金额变化
2022-12-19 07:36:39
无情的水壶:回复陈诗晗老师 原来是这样的啊,嘿嘿,好的,谢谢老师
2022-12-19 07:48:32
陈诗晗老师:回复无情的水壶不客气,祝你工作愉快。
2022-12-19 08:06:54
无情的水壶:回复陈诗晗老师
2022-12-19 08:19:02
陈诗晗老师:回复无情的水壶你并没有多计提呀
2022-12-19 08:44:58
无情的水壶:回复陈诗晗老师 老师,这个分录的金额是21143.19,这种情况就要用到以前年度损益调整,该怎么写分录调整呢?
2022-12-19 08:58:48
无情的水壶:回复陈诗晗老师 我有多计提,是全年总的多计提了那么多,已经找不出来到底哪些月份多计提的,所以做个总的冲回,老师,你就当做我多计提吧,还有一次追问就结束问题了!
2022-12-19 09:14:04
陈诗晗老师:回复无情的水壶那你直接做调整分录 借 应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润 将你多计提的金额用这个分录调整就可以了。
2022-12-19 09:43:49
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ KAY⃕ 发表的提问:
审计后,给出调整分录,该如果做调整,是按照审计给的分录吗还是走以前年度损益调整?
你好!要看具体业务,涉及跨年损益类科目用以前年度损益调整科目
10楼
2022-12-19 00:09:07
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KAY⃕:回复QQ老师 比如调整期初的盈余公积, 审计给的分录 是 盈余公积 贷方,然后年初未分配利润 借方 ,那我是怎么调呢
2022-12-19 00:36:02
QQ老师:回复KAY⃕你好,是什么原因要调整这笔分录的?是补提还是有账务处理错误?
2022-12-19 00:48:33
KAY⃕:回复QQ老师 是补计提,审计报告是2019年度的,然后这个补计提调整年初 盈余公积账上与审计报告有差额
2022-12-19 01:00:27
QQ老师:回复KAY⃕你好!按审计提供的分录做就可以
2022-12-19 01:25:26
KAY⃕:回复QQ老师 好的,审计还要我调 期初的未分配利润, 给的分录是 借方:其他应收款 ,贷方:年初未分配利润 ,那我这个也是按照审计分录吗
2022-12-19 01:39:33
QQ老师:回复KAY⃕你好!是的,但是报表只可以手工修改了
2022-12-19 01:58:31
KAY⃕:回复QQ老师 好的,谢谢老师 ,我还想咨询下 ,审计让调整 补交的所得税至所得税费用 ,给的分录是 贷方:其他转入,贷方负数:所得税费用,,那我这个在账上怎么调呢
2022-12-19 02:11:58
QQ老师:回复KAY⃕借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2022-12-19 02:26:26
KAY⃕:回复QQ老师 好的,老师,最后一个问题 ,审计给的调整冲回的递延所得税资产至所得税费用,借:所得税费用,贷:其他应收款 ,那我账上怎么调呢?
2022-12-19 02:50:25
QQ老师:回复KAY⃕你好!按审计提供的原分录处理就可以
2022-12-19 03:13:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 范范 发表的提问:
老师您好 我去年多计提了5000工资 今年怎么调整 以前年度损益调整这个科目没有了 这个的会计分录怎么写
借应付职工薪酬 工资,贷利润分配未分配利润
11楼
2022-12-19 01:12:04
全部回复
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 雅洋81520 发表的提问:
老师,以前年度损益调整,这会计分录怎么写?整个流程的会计分录
二、以前年度损益调整的主要账务处理。 (一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配—— 未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。 三、本科目结转后应无余额。
12楼
2022-12-19 02:10:47
全部回复
雅洋81520:回复田老师 第一步:借:以前年度损益调整 贷:银行存款 第二步:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样做分录中的利润分配-未分配利润金额计入2015年12月报表中,那么16年1月报表不平的啊!
2022-12-19 02:27:50
田老师:回复雅洋8152016年1月的报表初期数是15年12月报表的期末数,怎么会不平?
2022-12-19 02:49:42
雅洋81520:回复田老师 以前年度损益调整和银行存款金额计入16年1月科目汇总,而利润分配-未分配利润科目金额计入15年12月报表中,那么16年1月科目汇总表怎么平呢?还是我思考错了,该怎么做?
2022-12-19 03:06:34
田老师:回复雅洋81520以前年度损益调整和银行存款金额计入16年1月科目汇总,而利润分配-未分配利润科目金额当然也是要在16年1月报表中反映,怎么会做到15年账上?
2022-12-19 03:17:56
雅洋81520:回复田老师 那15年报表怎么反应?不改吗?这是15年12月份的费用啊?
2022-12-19 03:47:09
田老师:回复雅洋81520不知你的是什么意思,如果你是15年的发票,你还没有做所得税清算,你直接做到15年的费用里就行,借:管理费等 贷:其他应付款
2022-12-19 04:08:39
雅洋81520:回复田老师 我现在就是想知道这以前年度损益调整是怎么回事?既然以前年度损益调整 银行存款 利润分配-未分配利润都做在16年1月,那15年报表怎么调整?
2022-12-19 04:20:17
田老师:回复雅洋8152015年报表不用调整
2022-12-19 04:40:25
雅洋81520:回复田老师 那15年不用调整,怎么反应出它是15年的呢?
2022-12-19 05:06:43
雅洋81520:回复田老师 那老师,你给我说一下这分录该怎么登帐?登在哪里?谢谢!
2022-12-19 05:17:39
雅洋81520:回复田老师 ?????????????????????????????????????????????????、
2022-12-19 05:43:09
田老师:回复雅洋81520如果能在15年做,就不需要调16年的账了
2022-12-19 06:02:56
雅洋81520:回复田老师 那老师,你给我说一下这分录该怎么登帐?登在哪里?报表怎么调,具体说一下嘛,我老是卡在这里不明白?
2022-12-19 06:32:44
田老师:回复雅洋81520在16年1 借:以前年度损益调整 贷:银行 2借:利润分配--末分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-19 06:55:16
雅洋81520:回复田老师 分录我明白,我想请问的是登帐,调表是怎么回事?怎么登帐,那几个科目怎么登帐?怎么调表?调哪些表?
2022-12-19 07:10:05
田老师:回复雅洋81520根据分录记账、做表就行
2022-12-19 07:22:56
雅洋81520:回复田老师 能具体点吗?我就是不知道具体是怎么的?
2022-12-19 07:46:37
田老师:回复雅洋81520总的来讲和其他分录一样,出分录、记账、汇总、上表就完了,其他什么也不用杀多做
2022-12-19 08:04:47
雅洋81520:回复田老师 说了当没说
2022-12-19 08:18:04
雅洋81520:回复田老师 问了半天说具体怎么回事?就一句话,按正常的做,就是不明白才问的嘛,你这样回答我都会。
2022-12-19 08:37:50
田老师:回复雅洋81520本来就不用说呀 ,只是一张调整凭证 和其他的没有什么不同
2022-12-19 08:58:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 月在寒溪 发表的提问:
老师下午好,请教一个问题:我公司上年12月份暂估商品入库240万,我今年一月份要红字冲回,然后他成本同时多暂估了10万,我会计分录要怎么做,是不是牵涉到以前年度损益调整,没做过跨年度的会计分录
现在是发票到了吗?
13楼
2022-12-19 03:28:14
全部回复
月在寒溪:回复郭老师 是的,发票收到了一月份入库了
2022-12-19 03:49:57
郭老师:回复月在寒溪借应付账款贷库存商品,借以前年度损益调整贷库存商品借利润分配贷以前年度损益调整10万。
2022-12-19 04:04:57
月在寒溪:回复郭老师 我是要做一笔红字冲回应付暂估,然后再做一笔红字冲多余的成本吗,分录我有点晕了不知道怎么写
2022-12-19 04:24:23
郭老师:回复月在寒溪你好,直接调整多暂估的就可以。
2022-12-19 04:51:45
月在寒溪:回复郭老师 借 应付账款 230 贷 库存商品 230 借 应付暂估 —240 贷 库存商品 —240 借 以前年度损益调整 10 贷 库存商品 10 借 利润分配—未分配利润 10 贷 以前年度损益调整 10
2022-12-19 05:10:55
月在寒溪:回复郭老师 分录对吗老师
2022-12-19 05:24:12
郭老师:回复月在寒溪你好,你做做第三个和第四个分录,就不需要做前两个了。
2022-12-19 05:46:04
月在寒溪:回复郭老师 我收到发票不是要做一张凭证, 借 库存商品 应交税费—增值税—进项税 贷 应付账款
2022-12-19 06:07:08
月在寒溪:回复郭老师 平时都是做一张收到发票凭证再做一张红字凭证,因为牵涉到跨年我有点晕了
2022-12-19 06:28:48
郭老师:回复月在寒溪借应付账款贷库存商品。240 借库存商品贷以前年度损益调整240。 然后借以前年度损益调整贷库存商品230。
2022-12-19 06:52:49
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 大李子 发表的提问:
老师,我在填试算平衡表的时候有这么一个勾稽关系,年初未分配计算那里勾稽不平,是因为在19年做了一个以前年度损益调整,查账是里面调了这几笔帐。然后我们这个试算平衡底稿里面有个9100调整分录,我要怎么做调整分录才能使我的试算平衡表平呢
涉及到以前年度损益调整,需要手动调整资产负债表期初数,无法通过做凭证来平衡 未分配计算勾稽关系
14楼
2022-12-19 04:54:51
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 取舍 发表的提问:
老师以前年度损益调整分录怎么
以前年度损益调整是调整之前的损益科目,根据业务,借或贷以前年度损益调整,然后在调整对应的科目
15楼
2022-12-19 06:03:15
全部回复
取舍:回复辜老师 要减少成本
2022-12-19 06:33:02
辜老师:回复取舍你是减少以前年度的营业成本吗,是多结转了库存商品吗
2022-12-19 06:43:57
取舍:回复辜老师 多记了主营成本,要转
2022-12-19 07:02:19
辜老师:回复取舍借:库存商品 贷:以前年度损益调整
2022-12-19 07:29:32
取舍:回复辜老师 发票虚开了,要转出成本
2022-12-19 07:49:49
辜老师:回复取舍发票虚开了,你现在是要冲减收入,冲减成本吗
2022-12-19 08:05:00
取舍:回复辜老师 就多记了成本,冲减成本
2022-12-19 08:33:37
辜老师:回复取舍你多记的成本,之前是怎么账务处理的
2022-12-19 08:53:00
取舍:回复辜老师 借生产成本-直接材料,货银行存欹。借主营业务成本货生产成
2022-12-19 09:15:57
辜老师:回复取舍现在冲回以前年度多记的,借:生产成本 贷:以前年度损益调整
2022-12-19 09:28:56
取舍:回复辜老师 那第二步增加利润分配怎么
2022-12-19 09:55:01
辜老师:回复取舍借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
2022-12-19 10:14:19

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