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红字冲销会计分录怎么做
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
2022.1月份冲红了2021.12月份多开了一张收入 而2021年已结转 会计分录 应怎样做?已开负数发票 也影响到未分配利润 会计分录是红字还是蓝字? 能详细点吗
你好,学员,这个在本期反方向冲回收入即可的
196楼
2023-04-11 18:44:59
全部回复
欣欣子:回复冉老师 借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项 贷应收。 对应的成本需要结转的。是这样的吗?可以详细点吗
2023-04-11 19:09:15
冉老师:回复欣欣子这个可以直接冲减收入的
2023-04-11 19:30:53
冉老师:回复欣欣子因为以前年度损益调整这个科目涉及重大会计差错使用的,谨慎使用的
2023-04-11 19:49:08
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
隔月冲红的进项材料发票,会计分录怎么做?
借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金-销项税额(红字)
197楼
2023-04-12 17:11:21
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张:回复杨@老师 老师 您这给的是销售方的 隔月冲红的分录吧? 我想问的是购进的材料 已认证,因开错 隔月冲红了,分录应该怎么做?
2023-04-12 17:42:09
杨@老师:回复已认证的进项税须转出 借:原材料 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2023-04-12 18:06:42
张:回复杨@老师 认证当月发票分录是 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 收到红字负数发票 借:应付账款 贷:应交税费——进项税额转出 重新开具的正确发票 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 全部下来分录这么做 对吗?
2023-04-12 18:21:34
杨@老师:回复也可以这么做,有的还把原材料一起红冲,再根据新开具的发票,分录: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-04-12 18:44:15
张:回复杨@老师 好的,
2023-04-12 19:08:20
张:回复杨@老师 谢谢
2023-04-12 19:24:32
杨@老师:回复不客气,满意请给5分好评,谢谢
2023-04-12 19:50:10
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 发表的提问:
老师1月发票开出,2月银行收到货款,3月发票冲红,冲红时会计分录和再开出发票时会计分录怎么做?
你好,冲红分录以1月份开票分是负数填写。再开出发票分录正数填写
198楼
2023-04-12 17:31:25
全部回复
筱:回复冰儿老师 好的,冲红时的贷方是银行存款对吧
2023-04-12 18:02:55
冰儿老师:回复你之前是银行存款冲红时就是负数
2023-04-12 18:20:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
你好老师,我想请问一下冲红字发票怎么做分录
你好,冲红字发票(假如是销项红冲) 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
199楼
2023-04-12 17:57:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ C 发表的提问:
已认证的进账税,现在红字发票冲回,分录怎么做
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
200楼
2023-04-12 18:12:37
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C:回复郭老师 我是房产公司   原来分录是借开发成本,借应交税费,贷应付账款
2023-04-12 18:29:35
郭老师:回复C借应付账款贷开发成本,应交税费应交增值税进项转出。
2023-04-12 18:58:51
C:回复郭老师 明白了谢谢
2023-04-12 19:09:31
郭老师:回复C不用客气,工作愉快。
2023-04-12 19:23:09
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 丛瑶 发表的提问:
刚刚你说取得红字发票后冲帐的分录怎么做
您好 您当初怎么做的,现在就作相反的分录 借:银行存款等 贷:库存商品等 应交税金——应交增值税(进项税额转出)
201楼
2023-04-12 18:41:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
收到红字发票怎么做账?会计分录 是做进项税额转出吗?还是做进项税额的红字?
你好,如果之前认证了做进项转出。
202楼
2023-04-16 19:49:25
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郭老师:回复欣欣子借预付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-16 20:04:33
王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 薇小姐 发表的提问:
红字的销售发票怎么做分录
借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
203楼
2023-04-16 20:17:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问:
收到银行结息怎么做会计分录 为什么是红字
借银存借财务费用(红字) 软件记账费用的发生额记到借方,在贷方取不到数
204楼
2023-04-16 20:39:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,购买方红字发票冲销怎么写分录,已勾选抵扣
你好;     之前抵扣的时候分录是怎么做的; 我看怎么来转出 和红冲分录。 把之前分录发来看看  
205楼
2023-04-16 20:44:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
8月份多记录了一笔,我9月份做冲销的话,是做相同分录的红字么?
你好,是的,可以是相同分录,金额负数 也可以是相反分录,金额正数 两种方法都是可以的
206楼
2023-04-17 17:59:22
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 雅玲儿 发表的提问:
老师,一笔1000元其他应收款冲减管理费用,是做蓝字分录还是做红字冲销分录 蓝字: 借其他应收款1000 贷管理费用1000 红字冲减: 借管理费用-1000 贷其他应收款-1000 问题一:上述这种情况我应该用蓝字的还是红字?分录是正确的吗? 问题二:什么情况我应该用红字冲减的分录呢? 望老师解答!
1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
207楼
2023-04-17 18:24:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Q小Q 发表的提问:
跨月退票收到红字发票后会计分录怎么做
你好,借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
208楼
2023-04-17 18:32:05
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Q小Q:回复邹老师 是要用反向分录冲抵税额是吗?
2023-04-17 18:55:54
邹老师:回复Q小Q你好,是的,做之前分录相反分录就是了
2023-04-17 19:22:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 宁夏 发表的提问:
老师汇兑损益分录怎么写,冲红的时候如果要冲的凭证里面有红字,怎么冲红
外币兑换人民币结汇时 借:银行存款(人民币实得数字) 借:财务费用(借贷方得差额,如借方小于贷方,为汇兑损失,用蓝字,如借方大于贷方,为汇兑收益,用红字) 贷:银行存款(外币按照记账汇率计算人民币数字) 购汇时 借:银行存款(外币按照记账汇率计算人民币数字) 借:财务费用(借贷方差额,如借方大于贷方,为汇兑收益,用红字,如借方小于贷方,为汇兑损失,用蓝字) 贷:银行存款(人民币实际支付数字)
209楼
2023-04-17 18:50:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 发表的提问:
4月份销售的货物,5月份做了红字冲销退货,会计分录为:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金(红字),还用冲成本吗,因为4月份已经结转成本
还要冲销结转的销售成本
210楼
2023-04-18 17:17:19
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