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一般纳税人交税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ kj_Am6EcyRWa684 发表的提问:
一般纳税人收到广州一达通企业服务有限公司的货款,这笔数属于免税的,会计分录怎么处理
借;银行存款 贷;应收账款
136楼
2023-03-06 19:16:28
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kj_Am6EcyRWa684:回复邹老师 为什么贷方是应收账款
2023-03-06 19:37:58
邹老师:回复kj_Am6EcyRWa684你好,因为是收到货款,应收账款自然就减少了
2023-03-06 20:07:50
kj_Am6EcyRWa684:回复邹老师 我这样处理有没有问题。借:银行存款 贷:主营业务收入-免税收入 应交税金-应交增值税销项 结转是借:应交税金-减免税额 贷:其他业务收入
2023-03-06 20:37:10
邹老师:回复kj_Am6EcyRWa684借;应收账款 贷;主营业务收入 借;银行存款 贷;应收账款 分录是这样的
2023-03-06 21:06:10
kj_Am6EcyRWa684:回复邹老师 我增值税申报的时候该怎么填写报表呢
2023-03-06 21:18:25
邹老师:回复kj_Am6EcyRWa684你好,填写在出口销售收入栏次
2023-03-06 21:40:44
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 麦芽糖 发表的提问:
我公司是一般纳税人传媒公司,这个月老板进来一批用于平日招待用的酒是18600元,会计分录要怎么做?
您好, 借 库存商品 贷 银行存款/应付账款等
137楼
2023-03-06 19:43:25
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麦芽糖:回复宸宸老师 然后每月摊销吗?
2023-03-06 20:10:39
宸宸老师:回复麦芽糖您好,可以在平常招待的时候,再结转到销售费用这个科目。 可以按照招待使用的比例大致结转下
2023-03-06 20:27:11
麦芽糖:回复宸宸老师 谢谢
2023-03-06 20:48:15
宸宸老师:回复麦芽糖不客气的,祝您工作顺利
2023-03-06 21:04:15
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 妍婧 发表的提问:
一般纳税人,2019年计提30万年终奖,2020年1月实际发放20万年终奖,2020年1月会计分录如何?
你好,借 应付职工薪酬贷银行存款应交税费 把多记提的红冲了
138楼
2023-03-06 20:11:58
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妍婧:回复玲老师 红冲的分录是什么?
2023-03-06 20:26:39
玲老师:回复妍婧原来计提的分录不变,把那个分录里损益科目换成以前年度损益调整,这个科目就可以了
2023-03-06 20:53:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陆紫倩 发表的提问:
一般纳税人,法人之前没有请财务人员,7月5日收到一笔销售款32万。7月7日法人从公司帐转给自己30万,这笔30万如何做会计分录
借:其他应收款30贷:银行存款30
139楼
2023-03-07 19:10:04
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陆紫倩:回复袁老师 那附件要提供什么呢?
2023-03-07 19:28:57
袁老师:回复陆紫倩转账的银行回单
2023-03-07 19:46:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ muxi木子 发表的提问:
老师你好 我公司是一般纳税人新企业,公司安装网络并取得普票,会计分录应该怎么做?
借:管理费用等--办公费 贷:银行存款等
140楼
2023-03-07 19:35:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人,做国际货运代理的,服务商把我们的货搞丢了赔偿我怎么写会计分录,还有就是我们给客户的赔偿款又怎么写会计分录
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
141楼
2023-03-07 19:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
一般纳税人月末进项大于销项怎么做会计分录?
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
142楼
2023-03-08 18:55:48
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
有会计分录大全吗?商贸类一般纳税人
商业企业涉及的主要会计分录:1、采购借:库存商品 应缴税费—应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款2、计提工资借:销售费用 贷:应付职工薪酬—工资3、发生的水电费、房租、消耗等借:销售费用 贷:现金 / 银行存款 / 应付账款4、计提折旧借:销售费用 贷:累计折旧5、销售收入借:库存现金 / 银行存款 / 应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费—应交增值税(销项税额)6、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)借:主营业务税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育费附加7、月末,结转销售商品成本和税金借:主营业务成本 贷:库存商品借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加8、月末,结转本月收入借:主营业务收入 贷:本年利润9、月末,结转本月费用借:本年利润 贷:销售费用10、月末,结转增值税借:应交税费—应交增值税 贷:应交税费—未交增值税 公司大的里面有的都会有,没有可以新增,小公司会计分录不会很多。也不复杂。1、购入商品:借:库存商品借:应交税金-增值税(进项)贷:银行存款/现金/应付帐款2、卖出商品:借:现金/银行存款/应收帐款贷:营业收入贷:应交税金-增值税(贷项)3、结转商品成本借:营业成本贷:库存商品4、计提营业税等借:营业税金及附加贷:应交税金-营业税上交时:借:应交税金-营业税贷:银行存款5、人工借:营业成本/营业费用/管理费用贷:应付工资发放时:借:应付工资贷:现金/银行存款6、差旅、招待费用借:营业费用/管理费用贷:库存现金........       1、对外采购原材料、商品或者获取劳务服务,取得增值税专用发票,用以抵扣进项税: 借:原材料、库存商品、期间费用科目(具体根据业务内容判断) 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款、现金、银行存款等(根据结算方式判断) 2、对外销售产品、其他材料及废旧物资等: 借:应收账款、现金、银行存款、应收票据等 贷:主营业务收入 其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 3、购进材料用于非应税项目,自产产品用非应税项目,视同销售: 借:固定资产、管理费用-福利费等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 4、发放工资,代扣个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 现金/银行存款 5、计提当月应交土地使用税、房产税、印花税等 借:管理费用-税费 贷:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 应交税费-应交印花税 6、根据实现增值税、营业税、消费税、资源税,并计算税金附加: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交营业税 应交税费-应交消费税 应交税费-应交资源税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 7、根据实现利润计算所得税: 借:所得税 贷:应交税费-应交所得税 8、缴纳税费: 借:应交税费 贷:现金、银行存款 9、不同行业不同企业,业务内容不尽相同,上述分录仅供参考,并不全面,不具备普遍代表性!
143楼
2023-03-08 19:24:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 紫晶 发表的提问:
老师你好,我有个单位一般纳税人7月份银行已收到货款50000元,但是在7月份暂不开票给客户,那税期申报该笔收入吗?会计分录怎样做?
你业务没有发生借银行贷预收账款
144楼
2023-03-08 19:40:53
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紫晶:回复郭老师 那到时开票再申报税这笔收入,对不对
2023-03-08 19:56:13
郭老师:回复紫晶你好 开了发票确认收入可以的
2023-03-08 20:13:30
紫晶:回复郭老师 好的 ,谢谢老师
2023-03-08 20:28:53
郭老师:回复紫晶不用客气的 应该的
2023-03-08 20:54:50
大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 诺亚方舟 发表的提问:
一般纳税人 收到的财政返还,该怎么做账?会计分录怎么写?报税该如何处理?
与经营业务相关的,走其他收益,无关的走营业外收入
145楼
2023-03-08 19:50:59
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诺亚方舟:回复大强老师 报税的时候缴纳企业所得税吗?
2023-03-08 20:23:42
诺亚方舟:回复大强老师 会计分录具体该怎么写?
2023-03-08 20:48:01
大强老师:回复诺亚方舟借银行贷其他收益或者营业外收入。缴纳企业所得税
2023-03-08 21:10:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 如晴天 似雨天 发表的提问:
房地产代理公司(一般纳税人)现在税率是多少,会计分录一般是哪些
一般纳税人6% 借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬,银存 借管理费用贷应付职工薪酬,银存
146楼
2023-03-12 21:15:57
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
一般纳税人收到普票,怎么做会计分录
是买材料吗,借原材料 贷应付账款
147楼
2023-03-12 21:41:16
全部回复
静若繁花:回复吴少琴老师 是的,不用计入应交税费
2023-03-12 22:13:00
吴少琴老师:回复静若繁花是的,不用计入应交税费 不用
2023-03-12 22:33:36
释尘老师
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 无情的书本 发表的提问:
老师你好!一般纳税人中医诊所药品采购,药品销售的会计分录?
同学您好。 按照采购成本和确认收入做分录。 采购时候 借:原材料/库存商品 贷:银行存款 卖出时候 借:库存现金/银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品/原材料
148楼
2023-03-12 21:47:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小高 发表的提问:
商贸行 部门领导领用产品,部分是公司年会用,部分是作样品送客户 这个应该也是视同销售吧,会计分录怎么做?一般纳税人
年会部分借:管理费用 ,给客户的借:销售费用,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
149楼
2023-03-13 18:46:30
全部回复
小高:回复小云老师 管理费用二级科目是不是福利费 销售费用二级科目样品
2023-03-13 19:11:29
小云老师:回复小高是的,福利费和样品
2023-03-13 19:39:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 大意的河马 发表的提问:
一般纳税人收到餐费专票,会计分录怎么做?
你好,是什么原因收到的餐费专票?
150楼
2023-03-13 19:14:46
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大意的河马:回复立红老师 没有什么原因,就是想了解如果收到餐费是专票,应如何做分录?
2023-03-13 19:46:11
大意的河马:回复立红老师 主要是想交接收到不能抵扣的进项发票如何做分录?
2023-03-13 20:10:37
立红老师:回复大意的河马你好,不能抵扣的进项票,是按价税合计数计入成本费用,比如上面是因为招待取得发票 借,管理费用——业务招待费(发票中价款和税款的合计数) 贷,银行存款等
2023-03-13 20:22:59
大意的河马:回复立红老师 不用到进项税额转出吗?
2023-03-13 20:33:03
立红老师:回复大意的河马你好,没有做进项抵扣不需要做进项税额转出
2023-03-13 21:00:42
大意的河马:回复立红老师 哦哦,明白了,老师,谢谢
2023-03-13 21:24:46
立红老师:回复大意的河马不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-13 21:38:58

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