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一般纳税人进货会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ wo 发表的提问:
企业是一般纳税人,本期销项是2000,进项是5000,请问会计分录是?
你好同学:  结转销项税额、进项税额 增值税结转:  1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项)  2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
271楼
2023-05-31 17:08:17
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wo:回复玲老师 老师,房地产一般纳税人企业,先前有预交的增值税30万,土地增值税50万, 请问:应交税费—未交增值税是否要转入到别的应交税费的二级科目下去呢?
2023-05-31 17:33:01
玲老师:回复wo你好 不用 再转到期他科目 这个科目可以有余额 
2023-05-31 17:55:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师想问下,刚成立一般纳税人,没有进项,开了发票缴纳了增值税,会计分录怎么写呢?然后有了进项,缴纳增值税会计分录怎么写呢
你好借销项税额贷转出未交增值税,, 借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税,贷银行,
272楼
2023-05-31 17:14:59
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影*一一:回复maize老师 老师,我还是不知道我没有进项的分录怎么写,是上面哪个呢
2023-05-31 17:35:16
影*一一:回复maize老师 有进项发票看明白了
2023-05-31 17:48:22
影*一一:回复maize老师 举个例子嘛,比如开了50万的票,没有进项,然后交了增值税,会计分录怎么写
2023-05-31 18:10:23
maize老师:回复影*一一没有税率啊,你这个直接假设税率13% ,销项税额50万/1.13*0.13借销项税额50万/1.13*0.13贷转出未交增值税50万/1.13*0.13,, 借转出未交增值税50万/1.13*0.13,贷未交增值税50万/1.13*0.13,借未交增值税,50万/1.13*0.13贷银行,50万/1.13*0.13
2023-05-31 18:25:56
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 标致的热狗 发表的提问:
1、某企业为一般纳税人,2019年6月底斥资4360万元购进一座仓库。2019年12月,企业决定将该仓库改作职工食堂,根据财税〔2016〕36号要求可采用简易计税方法计税,假设企业计算折旧使用平均年限法,预计使用寿命20年,计算该企业进项税额、不动产净值率和不得抵扣的进项税额并编制相关会计分录。
1.进项税额=4360/1.09*0.09=360 2.不动产净值率=(4360/1.09-4000/20/12*5)/4000=98% 3.不得抵扣进项=360*98%=352.8 4.借固定资产352.8 贷应交税费-进项税额转出352.8
273楼
2023-06-05 16:11:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
在外地全额预缴的,一般纳税人简易计税计提会计分录?缴税会计分录?
你好。 借 应交税费-简易计税贷银行存款 ;到时有收入做计提简易计税
274楼
2023-06-05 16:31:49
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
一般纳税人交纳增值税的会计分录是什么?
你好 本月缴纳上月的增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 本月缴纳当月的增值税 借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
275楼
2023-06-05 16:42:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 淡淡的酒窝 发表的提问:
一般纳税人计提增值税的标准会计分录?
您好 请问是月末结转需要缴纳的增值税分录么
276楼
2023-06-05 16:56:48
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淡淡的酒窝:回复bamboo老师 是的
2023-06-05 17:20:11
bamboo老师:回复淡淡的酒窝销项大于进项税额 结转当月应该缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-06-05 17:30:12
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 进项税额和销售税额科目下不是一直有余额
2023-06-05 17:47:29
bamboo老师:回复淡淡的酒窝年末的时候要把增值税下三级科目结平
2023-06-05 17:59:50
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 年未把进项税额销项税额和转出未交增值税三个科目冲平对吧
2023-06-05 18:24:11
bamboo老师:回复淡淡的酒窝根据科目余额这样写分录 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-06-05 18:43:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 孝顺的老师 发表的提问:
请问旧车置换新车会计分录如何做?要交哪些税?税率是多少?一般纳税人
旧车什么时间买的?
277楼
2023-06-05 17:05:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Sally ? 发表的提问:
老师,请问我们供货给酒店,然后对方要求买货品保险,保费从我们每个月供货的货款中扣除,请问这会计分录该怎么做?我们是一般纳税人
你好同学,你们等于是减少了收入,这样你们自己做一个销售退回就好了同学。
278楼
2023-06-06 16:13:59
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Sally ?:回复何江何老师 可是没有开退票啊
2023-06-06 16:47:44
何江何老师:回复Sally ?他们少给你们钱了,你们自己做一个销售退回啊,开一个红票
2023-06-06 17:01:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 枫香晚花静 发表的提问:
公司是一般纳税人,9月给甲公司先发货10万元,10月开票给甲公司,并收款。9.10月份入账的会计分录怎么做呢?
9 借;发出商品 贷;库存商品 10借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品
279楼
2023-06-06 16:33:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 1234567 发表的提问:
一般纳税人缴纳税会计分录 怎么做 如上图
你好 缴纳的具体是什么税 没看到你的图片
280楼
2023-06-06 16:42:19
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1234567:回复meizi老师
2023-06-06 17:02:39
meizi老师:回复1234567你好 增值税是本月缴纳上月的 做借应交税费-未交增值税贷银行存款 附加税借应交税费-教育费附加或者地方教育费附加贷银行存款
2023-06-06 17:28:42
1234567:回复meizi老师 老师 附加税要先计提吗
2023-06-06 17:50:41
meizi老师:回复1234567需要的 走税金及附加计提 你上没计提吗
2023-06-06 18:03:05
1234567:回复meizi老师 没有
2023-06-06 18:20:03
meizi老师:回复1234567那就补计提 借税金及附加贷应交税费-应交教育费附加
2023-06-06 18:43:02
1234567:回复meizi老师 老师一般纳税人怎么把销项和进项转未交税费
2023-06-06 18:59:49
meizi老师:回复1234567结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2023-06-06 19:10:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 彩色的凉面 发表的提问:
一般纳税人,月末有留底需要做会计分录处理吗?
一般纳税人,月末有留底不需要做会计分录处理
281楼
2023-06-06 17:02:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 娟子 发表的提问:
一般纳税人出售自己用过的车,自己开专专票税点是多少?会计分录是?
专票的税率是13% 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益(借贷差额)
282楼
2023-06-07 16:26:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
6%的一般纳税人,劳务收入106000元,100000元是现金收入,6000元还未收到客户款项,税金是2000元,这样的会计分录该怎么做啊?
您好!你这税金2000是上面税
283楼
2023-06-07 16:39:55
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会计学堂程祥老师:回复宋生老师 是的 还要计提税金
2023-06-07 16:57:40
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!借现金 应收账款6000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借税金及附加 贷应交税费-应交XX税
2023-06-07 17:11:31
会计学堂程祥老师:回复宋生老师 他这道是不是有问题呀?为什么只交了一部分的税金?
2023-06-07 17:41:28
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!我也不清楚他啊。甚至他交了什么税我也没办法确定
2023-06-07 18:05:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们是一般纳税人,月末计提社保会计分录怎么做呀? 扣缴扣款社保会计分录怎么做呀?
你好 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
284楼
2023-06-07 16:46:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 像以前一样 发表的提问:
一般纳税人在的工资和社保该如何做会计分录?单位和个人部分分开如何提现?
其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你可以看看这个过程
285楼
2023-06-07 17:02:59
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