咨询
款项均已预收的会计分录
分享
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
151楼
2023-03-13 18:27:02
全部回复
玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-03-13 18:47:40
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-03-13 19:17:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
上个月已经预付货款的商品这个月入库的会计分录
您好!借库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷预付账款
152楼
2023-03-13 18:50:25
全部回复
微信用户:回复宋生老师 没有预付货款科目,可以计入其他应收款吗
2023-03-13 19:18:39
宋生老师:回复微信用户你好!可以的。可以这样计
2023-03-13 19:29:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 杨阳 发表的提问:
公司收到企业稳岗补贴,不知道这个款项该怎样做会计分录和处理呀?
借;银行存款 贷;营业外收入
153楼
2023-03-13 19:11:46
全部回复
杨阳:回复邹老师 就直接计营业外收入不做别的了是吧。
2023-03-13 19:36:59
邹老师:回复杨阳你好,是的,按补贴入账就可以了
2023-03-13 19:52:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ . 发表的提问:
收到款项怎么做会计分录
你好 借;银行存款 贷;应收账款等科目
154楼
2023-03-13 19:38:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,我公司陆续在卖出车间废品(边角料),中途收到1部分款项(还没卖完)请问这个会计分录要怎么做啊?
借银存贷其他业务收入应交税费
155楼
2023-03-13 19:50:58
全部回复
冯:回复郭老师 老师那这个不用记在预收吗?数量还没统计完没有对应的出库单
2023-03-13 20:05:14
郭老师:回复你们销售出去多少收到多少吗 不是的话可以记预收
2023-03-13 20:17:00
冯:回复郭老师 不是的,只是总数还不确定
2023-03-13 20:40:04
郭老师:回复可以记预收的、
2023-03-13 20:57:23
冯:回复郭老师 那这样是借:银行存款,贷:预收账款 吗?
2023-03-13 21:14:19
郭老师:回复你好,可以的,
2023-03-13 21:26:28
冯:回复郭老师 好的,谢谢
2023-03-13 21:51:39
郭老师:回复不用客气的,
2023-03-13 22:07:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业同意退款但款项未收到怎么写会计分录
借;其他应收款 贷;相关科目
156楼
2023-03-14 18:56:57
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 大方的冰淇淋 发表的提问:
甲材料已验收入库,价款70000元,增值税9100元,收回多付款项的会计分录怎么写
借原材料7万, 应交税费、应交增值税进项9100, 银行存款, 贷预付账款
157楼
2023-03-14 19:16:49
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,这个会计分录是怎么做?在做18年期初的时候,如果18年还有尾款要收,货在17年底的时候也没有发货,那在预收账款的期初里面是不是要做全额?
预收账款的期初是实际收到的款项,不是全额。
158楼
2023-03-14 19:34:59
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张馨维cathy 发表的提问:
公司上个月的帐这个月做,之前卖水果,进货价比卖货价贵可以吗?也就是赔钱了,收到的公司,预收账款必须要做当月收入嘛?下个月做行不行?进货价还没有给到,暂时不知道进货价怎么办?会计分录是什么
你好!没有正当理由是不可以售价低于进价的,预收可以下月确认收入
159楼
2023-03-14 19:44:59
全部回复
张馨维cathy:回复QQ老师 桃子不好了,快坏了,然后确实赔钱了
2023-03-14 20:20:02
QQ老师:回复张馨维cathy你好!只要有合理理由是可以的
2023-03-14 20:49:25
张馨维cathy:回复QQ老师 理由要写凭证后面嘛?
2023-03-14 21:02:28
张馨维cathy:回复QQ老师 还没进货给对方款,也没确定成本,就暂时预先收账款合理嘛?
2023-03-14 21:29:01
QQ老师:回复张馨维cathy你好!如果收到钱可以做预收账款
2023-03-14 21:52:27
张馨维cathy:回复QQ老师 固定资产凭证卡片删除了,然后为什么账上没有,实际里面️银行存款减少了呢?怎么处理
2023-03-14 22:06:50
张馨维cathy:回复QQ老师 是之前彻底没有删除吗?
2023-03-14 22:17:38
QQ老师:回复张馨维cathy您好,应该是在总账先,删除凭证再倒推,固定资产卡片删除。
2023-03-14 22:38:27
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师问一下,预收工程款会计分录,借:银行存款 贷;预收账款。这样做对吗?确认收入是再做 借:预收账款 应收账款 贷:应交税费-销项税 工程结算 这样做会计分录对吗?收入比实际收到的工程款多,多余的就挂在应收里可以吗?
对的,可以............
160楼
2023-03-15 18:50:11
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ H薇 发表的提问:
老师,有个政府会计问题:单位垫付一笔款项,随后收到财政拨款归还该款项,财务会计和预算会计分录该怎么写啊?
你好 借银行存款 贷 其他应收款
161楼
2023-03-15 19:09:48
全部回复
H薇:回复紫藤老师 老师,这个是财务会计分录,那 预算会计分录该怎么写啊,财政拨款归还该笔应收账款
2023-03-15 19:23:40
紫藤老师:回复H薇不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的    
2023-03-15 19:44:17
H薇:回复紫藤老师 那用什么来体现财政拨款收入呢,是另外再做一笔财政收入增加吗
2023-03-15 20:05:15
紫藤老师:回复H薇借资金结存 贷财政拨款预算收入
2023-03-15 20:24:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 悠悠 发表的提问:
老师,也是金马公司购进商品一批,之前已经预付了供货方12万元,会计分录是:借:预付款项12万,贷:银行存款12万,但是后面实际支付的款项只有11万多,这个后面的会计分录又应该怎样做平呢
您好!让对方退钱回来就可以了。借:银行存款1,贷:预付账款1
162楼
2023-03-15 19:17:39
全部回复
陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ Icey 发表的提问:
请问下,返还预收账款的会计分录怎么做?
借,预收账款 贷,银行存款
163楼
2023-03-15 19:44:59
全部回复
陈俊帆老师:回复Icey满意,请给五分好评
2023-03-15 20:12:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ l-my 发表的提问:
请问之前收了客户的钱做了预收账款,然后现在客户现在不做了,我们退回客户部分钱。这样怎样做会计分录?
你好,之前收了客户的钱做了预收账款,然后现在客户现在不做了,我们退回客户部分钱,账务处理是 借:预收账款,贷:银行存款  
164楼
2023-03-20 19:35:47
全部回复
l-my:回复邹老师 就这样做就行是吗?
2023-03-20 19:50:12
l-my:回复邹老师 好的知道了,那有部分钱不退了,不退的钱做营业外收入吗?
2023-03-20 20:10:32
邹老师:回复l-my你好,是的,是这样处理的  
2023-03-20 20:33:06
l-my:回复邹老师 好的,谢谢
2023-03-20 20:43:30
邹老师:回复l-my不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安 
2023-03-20 20:57:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ L. 发表的提问:
预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录预缴税会计分录
你好 借;应交税费——某某税款 贷;银行存款
165楼
2023-03-20 19:50:36
全部回复
L.:回复邹老师 预缴税款期末余额在借方怎么调?
2023-03-20 20:14:35
邹老师:回复L.你好,预交税款本来就会导致应交税费期末余额借方,这个不需要调整的
2023-03-20 20:33:13
L.:回复邹老师 需要转到营业税金及附加吗?
2023-03-20 20:53:36
邹老师:回复L.你好,这个具体是预交的什么税款?
2023-03-20 21:07:44
L.:回复邹老师 预缴增值税、附加税及个税。
2023-03-20 21:19:29
邹老师:回复L.你好,如果有增值税,附加税,个人所得税需要交纳,就需要计提 如果没有,只是预交就不用计提的
2023-03-20 21:32:43
L.:回复邹老师 谢谢啦老师
2023-03-20 22:01:23
邹老师:回复L.不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-20 22:26:53

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×