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款项均已预收的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 苗条的背包 发表的提问:
企业收到预收账款时,其会计分录的贷方应记()
你好,借;银行存款等科目,贷;预收账款
166楼
2023-03-20 19:57:08
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 顺心的香菇 发表的提问:
公司与个人合作,收到个人的款项,如何做会计分录
你好,是投资款,借银行存款,贷实收资本
167楼
2023-03-20 20:05:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李惠兰 发表的提问:
老师您好!向您请教一下签订债权转让协议后,受让方的会计分录和收到款项的会计分录。谢谢!
借,Xx债权 贷,银行存款 收到款项 借,银行存款 贷,Xx债权 投资收益,差额部分
168楼
2023-03-20 20:11:58
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 幸福的小蝴蝶 发表的提问:
已确认并转销的应收款项以后又收回,所做的会计分录 为何没有包含转回坏账准备的分录
已确认并转销的应收款又重新收回 借:应收账款 贷:坏账准备----这个就是转回的分录 应收账款坏账准备的账务处理: 计提坏账准备 借:信用减值损失 贷:坏账准备 冲减多计提的坏账准备 借:坏账准备 贷:信用减值损失 实际发生坏账损失 借:坏账准备 贷:应收账款 已确认并转销的应收款又重新收回 借:应收账款 贷:坏账准备 同时: 借:银行存款 贷:应收账款
169楼
2023-03-21 18:29:48
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 羊羊 发表的提问:
在预收账款的财务处理中,收到剩余货款时,为什么分录时会计科目还是写预收账款,而不是写应收账款呢,货不是已经给齐了?
你好,如果当时预收时挂的预收账款,后面就不重设应收账款科目了
170楼
2023-03-21 18:50:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 跳跃的薯片 发表的提问:
老师好 预收门窗会计分录
你好,借;银行存款,贷;预收账款
171楼
2023-03-21 19:04:03
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跳跃的薯片:回复邹老师 预售 是手里没有门窗 收了客户一部分定金 然后又给门窗厂家付了一部分定金
2023-03-21 19:18:29
邹老师:回复跳跃的薯片你好 收定金,借银行存款,贷;其他应付款 如果是订金,借;银行存款,贷;预收账款,注意一字之差科目的区别 支付定金,借;其他应收款,贷;银行存款
2023-03-21 19:39:15
跳跃的薯片:回复邹老师 预定的门收到 完成销售怎么处理
2023-03-21 19:51:24
邹老师:回复跳跃的薯片你好,完成销售 借;预收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2023-03-21 20:09:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
,@会计学堂-柳老师 已认证(1585182338) 在同一分录里可不可以出现预收账款既有借方也有贷方的分录?
那就没有必要了吧,直接把差额放借方或者贷方
172楼
2023-03-21 19:32:59
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深呼吸:回复郭老师 老师是这样的您看一
2023-03-21 20:15:10
深呼吸:回复郭老师 可以这样吗?
2023-03-21 20:44:11
郭老师:回复深呼吸确认收入的和预收款?
2023-03-21 21:05:39
深呼吸:回复郭老师 这个分录里预收账款这样做可以吗?
2023-03-21 21:26:59
深呼吸:回复郭老师 有预收账款的借和贷在一个分录里行吗?
2023-03-21 21:46:27
郭老师:回复深呼吸可以,建议你分开做,两个也不是一个业务
2023-03-21 22:10:58
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 小团团 发表的提问:
老师,我写的会计分录是: 借:预收账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 为什么这个会计分录是错的?哪里错了呢
同学你好,分录没问题
173楼
2023-03-22 18:50:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 耍酷的水壶 发表的提问:
收回款项的会计分录怎么写
你好,收回款项的会计分录 借:银行存款,贷:应收账款 
174楼
2023-03-22 19:00:06
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @  发表的提问:
收到项目管理费用的时候,为什么借单位管理费用 贷 预提费用 然后它的预算会计分录是借 非财政拨款结转 贷 非财政拨款结余怎么理解预算会计的这个分录呀?
财政结转和财政结余是有区别的。 结余包括结余,结余是总的所有资金,结余只是对于使用的预算奖金,不包括没有用完的资金。 你这里是结余的增加,结转的减少。 就是说是将使用部分的确认支出 了。
175楼
2023-03-22 19:29:59
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:回复陈诗晗老师 能不能通俗一点呀,好绕呀
2023-03-22 19:59:59
陈诗晗老师:回复就是比如财政给你的奖金,你有可能当年没有花完。是不 你当年的收入-支出就是结余 结转=结余+当年没有花完准备之后年度花的钱
2023-03-22 20:18:51
:回复陈诗晗老师 哈哈哈,理解啦
2023-03-22 20:36:03
陈诗晗老师:回复祝同学你学习愉快
2023-03-22 20:51:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
预收的账款,上月已做K3,并计提增值税,今个月需要将款项一部分退给客户,一部分挞定,怎么做分录?
同学您好,您做预收的时候具体是怎么做的
176楼
2023-03-27 18:38:32
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嘻嘻:回复文老师 借:银行存款 贷:预收账款,计提增值税
2023-03-27 18:57:22
文老师:回复嘻嘻那您现在就用这个分录的负数分录
2023-03-27 19:13:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 迷人的钢笔 发表的提问:
12日,本期采购的A、B两种材料均已验收入库 会计分录怎么做
你好 借 原材料 贷 银行存款或应付账款
177楼
2023-03-27 18:49:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 阿雅 发表的提问:
老师 我方为一般纳税人 购买方,供货方把之前的已付款的部分商品做了商业折扣,款项未付,我方预将笔折扣款项做为预付货款,该怎么做会计分录?谢谢!
你好,那你入账的时候按照折扣之后的来做就可以了,之前已经全额做了,借预付账款,贷库存商品。
178楼
2023-03-27 19:17:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 清爽的画板 发表的提问:
请问预收的会计分录怎么做的?
借银行存款贷预收账款。
179楼
2023-03-27 19:46:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 包容的仙人掌 发表的提问:
16日,受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕,验收入库,款项均已支付,材料收回后用于继续生产应税消费品,写出会计分录。
你好,借;应交税费——应交消费税,贷;银行存款
180楼
2023-03-27 19:53:59
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