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计提工资和个税会计分录
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问:
月底计提工资150000,实际发工资160000,会计分录应该怎么做
计提 借:成本费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 发放 借:应付职工薪酬 16000 贷:银行存款 16000 补提 借:成本费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
226楼
2023-05-08 17:33:19
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问:
老师您好,月底计提工资150000,实际发工资100000,会计分录应该怎么做
将多计提的50000元的工资给反冲掉就可以了。 借:应付职工薪酬--工资 50000 贷:管理费用等--工资 50000 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
227楼
2023-05-08 18:02:58
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爱你 大静静儿:回复张艳老师 摘要应当怎么写
2023-05-08 18:19:46
张艳老师:回复爱你 大静静儿调整工资计提
2023-05-08 18:35:51
爱你 大静静儿:回复张艳老师 如果凭证有变动,都是用调整字眼。如调整某某
2023-05-08 19:01:10
张艳老师:回复爱你 大静静儿可以的
2023-05-08 19:15:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 危机的康乃馨 发表的提问:
老师,工资是怎么样入账的,是不是一月份只计提工资,2月份才是放发1月份的工资。那做会计分录时,1月份计提工资,2月份发放1月工资,2月份计提。3月份发放2月份的工资,3月份再计提。是这样的流程吗?
是的
228楼
2023-05-09 17:01:19
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危机的康乃馨:回复邹老师 邹老师好。见到你很高兴,再问一下呵呵,13年开的公司,注册资金1008万。现在账上有其它应收款900多万,可以提坏账准备吗?怎么样提呢?
2023-05-09 17:25:40
邹老师:回复危机的康乃馨请问这个其他应收款是由什么明细构成的?是实收资本没有到账而计入的其他应收款?
2023-05-09 17:49:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安之若素 发表的提问:
应付个税,工会经费,殘保基金怎么计提和会计分录
你好 借方应付职工薪酬贷方银行 应交税费-应交个人所得税 借管理费用-工会经费 贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬 贷方银行 借方管理费用-残保金贷方其他应付款借方其他应付款贷方银行
229楼
2023-05-09 17:15:49
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 6 发表的提问:
有统筹的工资计提和发放的会计分录
你好,计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
230楼
2023-05-09 17:34:57
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 英子 发表的提问:
工资和社保的计提与发放的会计分录?
你好, 对于每月计提工资和社保费的会计分录,其实社保费不用计提,因为本身社保费就是当月扣缴当月的,公司在次月发放工资时计提。具体情况如下: 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
231楼
2023-05-09 17:59:59
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英子:回复紫藤老师 那老师当月缴纳社保不计提的会计分录和次月发放工资时个人部分怎么做?
2023-05-09 18:16:16
紫藤老师:回复英子借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——社保 贷库存现金/银行存款
2023-05-09 18:43:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 若蓝 发表的提问:
计提工资和个人所得税,社保分录。实发分录
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
232楼
2023-05-10 17:20:03
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若蓝:回复邹老师 个人所得税和工资在月未须计提吗,分录
2023-05-10 17:38:50
邹老师:回复若蓝你好,是的 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2023-05-10 18:08:00
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于计提工资,发工资的会计分录?
1、 计提工资: 借:各种费用——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 2、 支付员工工资并代缴代扣个税和社保: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 3、 支付社保金及个税 借:应付职工薪酬——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 ——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 贷:银行存款
233楼
2023-05-10 17:28:18
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于计提工资,发工资的会计分录?
计提时: 借:管理费用-工资 (销售费用) (在建工程) (制造费用) (生产成本) (……) 贷:应付职工薪酬-工资 支付时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 (库存现金)
234楼
2023-05-10 17:33:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
请问老师,12月的工资已经计提工资并已报了税,今天发现少算了12月新员工的工资500多元,1月支付12月工资的时候可以补提增加的工资500多吗?会计分录怎么做?
你好,可以补提,然后支付 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
235楼
2023-05-10 17:51:11
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绿叶:回复邹老师 你好,老师,计提时做的借:管理费用-工资 管理费用-社保(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司部分)
2023-05-10 18:15:20
邹老师:回复绿叶你好,以前年度是需要通过 以前年度损益调整来计提的
2023-05-10 18:39:36
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
7月工资表实际上是6月工资表,然后社保是7月交7月的具体的计提工资社保的具体会计分录怎么做现在有点晕
你好,社保7月应该是交6月的吧?计提工资不要把社保考虑,当当计提工资就好了。个人社保 发工资做一笔,银行扣社保做一笔这样很清楚的。
236楼
2023-05-10 17:59:59
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四毛呀:回复徐阿富老师 7月交7月的社保
2023-05-10 18:14:26
徐阿富老师:回复四毛呀你好,7月交7月也是一样做,银行扣款时借 其他应收款(或其他应付款)-个人社保 贷银行存款 发工资扣个人时 借银行存款 贷其他应收款-个人社保
2023-05-10 18:29:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 我是静静 发表的提问:
不确定当月工资金额 计提工资的会计分录是什么
计提是根据之前工资表计提
237楼
2023-05-21 18:33:31
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我是静静:回复maize老师 次月工资表出来以后 金额与预估的金额有出入 需要把原来计提的工资红冲 重新蓝字计提吗
2023-05-21 18:46:56
maize老师:回复我是静静不够就补计提,计提多就冲回就可以
2023-05-21 19:07:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月发放上月工资 上月没有计提工资 怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款
238楼
2023-05-21 18:56:03
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
计提本月工资,基本工资2600,个人承担社保208,实发2392。单位承担社保416。 计提工资和缴纳社保的会计分录怎么写?能不能帮我把具体数字写上
借,管理费用,单位社保416。贷,应付职工薪酬,单位社保。416。 缴纳社保借,应付职工薪酬,单位社保,。416其他应收款或其他应付款-个人社保208。在银行。 计提工资做借管理费用,工资2600贷,应付职工薪酬工资。2600 发工资做借应付职工薪酬工资。2600 贷其他应收款或其他应付款-个人社保208 贷银行2392
239楼
2023-05-21 19:18:12
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
全体员工应发工资50000,缴纳社保公司部份14250,个人5500,个税3000,实发工资32750.这个月末计提工资、社保、个税的会计分录如何处理?
1、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社会保险(个人) 其他应收款-公积金(个人) 应交税费-应交个人所得税 银行存款/库存现金 2、缴纳社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 管理费用-公积金(单位) 其他应收款-社保(个人) 其他应收款-公积金(个人) 贷:银行存款 3、缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
240楼
2023-05-21 19:37:06
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