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个人记账会计分录怎么做
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
286楼
2023-06-22 16:10:48
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-06-22 16:47:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Only you 发表的提问:
员工离职,工伤和生育保险个人承担,怎么做账?会计分录是什么
你好,借应付职工薪酬 ,工资,贷其他应收款或者是其他应付款,缴纳做其他应收款或者是其他应付款, 贷银行
287楼
2023-06-22 16:37:17
全部回复
Only you:回复maize老师 我们工资不通过应付职工薪酬,借记费用 贷记其他应付 和银行存款 ,这种怎么做
2023-06-22 17:06:11
maize老师:回复Only you你这个其他应付款挂啥,个人社保??
2023-06-22 17:34:37
Only you:回复maize老师 是的,个人承担的社保部分
2023-06-22 18:01:54
maize老师:回复Only you借xx费用 负数,借其他应付款,单位社保是不是之前挂xx费用了,那现在冲这个,
2023-06-22 18:19:51
maize老师:回复Only you借xx费用 负数,贷其他应付款 负数
2023-06-22 18:43:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
公司收到工程款,把一部分款打入个人账户,会计分录是怎么做
你好,是什么情况需要把收到的工程款一部分打给个人账户呢?
288楼
2023-06-22 16:44:59
全部回复
微信用户:回复邹老师 就是一般挂靠公司把工程款直接转给个人账户上使用,建筑行业
2023-06-22 17:04:17
邹老师:回复微信用户你好,借;其他应收款,贷;银行存款
2023-06-22 17:17:15
微信用户:回复邹老师 公司那边会计处理呢
2023-06-22 17:33:35
邹老师:回复微信用户你好,借;其他应收款,贷;银行存款 这个就是站在公司角度做的分录 啊
2023-06-22 17:43:38
微信用户:回复邹老师 那要是个人呢,会计处理,而且工程收到工程款是挂应收账款里面在,现在挂其他应收款,账不平
2023-06-22 18:07:17
邹老师:回复微信用户你好,这个款项转给个人,个人没有偿还给公司的情况下,其他应收款本来就不平的
2023-06-22 18:32:30
微信用户:回复邹老师 如果这笔款本来算是给老板的款项,不需要偿还呢,本来工程款就是他的,无非就是通过公账走了一遍
2023-06-22 18:58:21
邹老师:回复微信用户你好,那收到就需要计入其他应付款贷方,然后支付计入其他应付款借方
2023-06-22 19:24:01
微信用户:回复邹老师 意思公司收到工程款 借:银行存款 贷其他应付款 打给老板 借:其他应付款 贷 银行存款 -个人账户,是吗
2023-06-22 19:42:59
邹老师:回复微信用户你好,是的,是这样处理的
2023-06-22 20:04:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 动人的保温杯 发表的提问:
其他应付款一个人的账调到其他应付款另一个人上,会计分录怎么做
借其他应付款一个人 贷,其他应付款另一个人。
289楼
2023-06-23 15:11:47
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师问一下预算会计结转怎么记账呢? 预算会计收入结转的分录怎么记?
你好! 比如: 借:财政拨款预算收入 贷:财政拨款结转
290楼
2023-06-23 15:25:45
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
金蝶软件做账,计提工资只有个人所得税时如何做分录,实际缴纳个人所得税分录,计提多了分录怎么做,计提少了分录怎么做
你好,计提多了就冲销计提,少了就补充计提 冲销计提 借;应交税费 贷;应付职工薪酬 补计提 借;应付职工薪酬 贷;应交税费
291楼
2023-06-23 15:51:37
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小玉 发表的提问:
个人所得税和社保怎么做会计分录
你好,借其他应收款--个人所得税,贷应交税费--应交个人所得税,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保费,贷银行存款
292楼
2023-06-23 16:14:19
全部回复
小玉:回复庄老师 计提的时候呢
2023-06-23 16:44:39
庄老师:回复小玉计提社保费,借管理费用--社保费,贷应交职工薪酬--社保费
2023-06-23 17:11:04
会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 落寞的香烟 发表的提问:
进了个礼品送人了怎么做会计分录
借 管理/销售费用-业务招待费 贷 银行存款/库存现金
293楼
2023-06-23 16:41:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
事业单位同时既要记财务会计账又要记预算会计,工资里面扣个人所得税怎么做账?
你好! 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个税
294楼
2023-06-24 16:15:17
全部回复
蒋飞老师:回复优雅的柚子预算会计: 借:应付职工薪酬 贷:资金结存-货币资金 应交税费-应交个税
2023-06-24 16:33:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 杜若 发表的提问:
如果卖出二手车,怎么做会计分录,之前购买的时候没有记账
你好,你需要把之前购进的分录补上 借;固定资产 贷;银行存款等科目 然后做处置分录 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
295楼
2023-06-24 16:26:52
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人这个月不低扣的进项税怎么入账,会计分录怎么做?下个月要抵扣了又怎么做??
你好,借原材料,应交税费--应交增值税(待抵扣进项税),贷银行存款,借应交税费--应交增值税(进项税),贷应交税费--应交增值税(待抵扣进项税)
296楼
2023-06-24 16:38:59
全部回复
:回复庄老师 那最后一步如何计提这个月要交的增值税?
2023-06-24 16:57:07
庄老师:回复按销项--进项的差,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
2023-06-24 17:07:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 小朋友 发表的提问:
第(二)题:根据上述资料和所编制的会计分录登记总账账户,并结账(15分)怎么做啊
你好,你先吃饭,这期间我做完了发给你
297楼
2023-06-25 16:11:46
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暖暖老师:回复小朋友1.借在途物资60000 应交税费进项税额78000 贷银行存款678000
2023-06-25 16:43:06
暖暖老师:回复小朋友2.借应付票据40000 贷银行存款4000
2023-06-25 17:09:09
暖暖老师:回复小朋友3.借原材料40000 贷在途物资40000
2023-06-25 17:30:25
暖暖老师:回复小朋友4.借应收账款135600 贷主营业务收入120000 应交税费销项税15600
2023-06-25 17:58:30
暖暖老师:回复小朋友借主营业务成本72000 贷库存商品72000
2023-06-25 18:26:49
暖暖老师:回复小朋友5.借固定资产40000 应交税费进项税额5200 贷银行存款45200
2023-06-25 18:53:31
暖暖老师:回复小朋友上边是6的会计分录 5.借其他货币资金6600 贷交易性金融资产成本6000 投资收益600
2023-06-25 19:09:45
暖暖老师:回复小朋友7.借工程物资60000 贷银行存款60000
2023-06-25 19:33:03
暖暖老师:回复小朋友8.借固定资产560000 贷在建工程560000
2023-06-25 19:47:57
暖暖老师:回复小朋友9.借在建工程6000 贷应付利息6000
2023-06-25 20:13:03
暖暖老师:回复小朋友10.借固定资产清理8000 累计折旧72000 贷固定资产80000
2023-06-25 20:32:01
暖暖老师:回复小朋友借固定资产清理200 贷银行存款200
2023-06-25 20:42:57
暖暖老师:回复小朋友借银行存款320 贷固定资产清理320
2023-06-25 20:59:32
暖暖老师:回复小朋友借营业外支出8200-320 贷固定资产清理
2023-06-25 21:26:09
暖暖老师:回复小朋友11.借银行存款160000 贷长期借款160000
2023-06-25 21:36:53
暖暖老师:回复小朋友12.借银行存款429400 贷主营业务收入380000 应交税费销项税49400
2023-06-25 21:52:46
暖暖老师:回复小朋友借主营业务成本168000 贷库存商品168000
2023-06-25 22:21:28
暖暖老师:回复小朋友13.借财务费用6600 贷应付利息6600
2023-06-25 22:41:20
暖暖老师:回复小朋友14借生产成本100000 制造费用9000 管理费用11000 在建工程80000 贷应付职工薪酬200000
2023-06-25 23:02:33
暖暖老师:回复小朋友15.借短期借款100000 财务费用5000 贷银行存款105000
2023-06-25 23:23:14
暖暖老师:回复小朋友16.借管理费用24000 贷累计摊销24000
2023-06-25 23:42:07
暖暖老师:回复小朋友17.借制造费用32000 管理费用8000 贷累计折旧40000
2023-06-26 00:07:54
暖暖老师:回复小朋友18.借银行借款20400 贷应收账款20400
2023-06-26 00:19:55
暖暖老师:回复小朋友19.借资产减值损失360 贷坏账准备360
2023-06-26 00:43:40
暖暖老师:回复小朋友20.借销售费用8000 贷银行存款8000
2023-06-26 01:09:23
暖暖老师:回复小朋友借制造费用12000 管理费用2000 贷银行存款14000
2023-06-26 01:38:55
暖暖老师:回复小朋友制造费用金额合计是 9000+32000+12000=43000
2023-06-26 01:59:05
暖暖老师:回复小朋友借生产成本43000 贷制造费用43000
2023-06-26 02:10:22
小朋友:回复暖暖老师 谢谢,但是会计分录我已经都做完了,我是不知道第二题要求的登记总账账户并结账怎么做啊
2023-06-26 02:26:38
暖暖老师:回复小朋友登记总账就是需要根据科目汇总表啦这里
2023-06-26 02:47:41
小朋友:回复暖暖老师 那具体应该怎么写您可以写一点出来给我参考一下吗
2023-06-26 02:59:36
暖暖老师:回复小朋友比如原材料在这个额题目中借方金额累计 贷方金额累计
2023-06-26 03:26:34
小朋友:回复暖暖老师 那和编制本期发生额及期末余额试算平衡表有什么区别吗
2023-06-26 03:43:39
暖暖老师:回复小朋友其实实质是一样的东西
2023-06-26 04:06:50
小朋友:回复暖暖老师 第三题就是编制这个表,那这个第二题我是直接文字叙述还是画T型账户,还是编表啊?
2023-06-26 04:31:52
暖暖老师:回复小朋友画T字形账户就可以,简单操作
2023-06-26 04:47:15
小朋友:回复暖暖老师 好的,谢谢,那会计分录中出现的所有会计科目都要做对吧
2023-06-26 05:07:07
暖暖老师:回复小朋友是的,所有科目都要画的
2023-06-26 05:18:23
小朋友:回复暖暖老师 好的,谢谢老师,老师您方便做一下第(21)个会计分录吗?,我怕我自己有写错的地方想和您的对一下答案
2023-06-26 05:47:05
暖暖老师:回复小朋友你21题目是做本月的还是本年的我想问
2023-06-26 06:11:52
小朋友:回复暖暖老师 是做本月的
2023-06-26 06:38:14
暖暖老师:回复小朋友借主营业务收入500000 贷本年利润500000
2023-06-26 06:55:54
暖暖老师:回复小朋友借主营业务收入500000 投资收益600 贷本年利润500600
2023-06-26 07:21:37
暖暖老师:回复小朋友借本年利润 贷主营业务成本240000 营业外支出7880 财务费用11600 管理费用21000 销售费用8000 资产减值损失360
2023-06-26 07:34:34
小朋友:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-06-26 07:48:50
暖暖老师:回复小朋友不客气,麻烦给予五星好评
2023-06-26 08:15:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么做?主要是代扣个人部分的会计分录。
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
298楼
2023-06-25 16:36:10
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
您好,银行回单付款人是个贷系统平账专户怎么做会计分录
您好,一般情况下,借;银行存款,贷:短期借款等科目。可以截图看看,谢谢。
299楼
2023-06-25 16:42:00
全部回复
墨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.08w
引用 @ Jenny 发表的提问:
请问研发人员报销的费用怎么做会计分录?研发人员的工资怎么做会计分录?
你好,分录如下: 借:研发支出-费用化支出-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:研发支出-费用化支出-直接材料 贷:银行存款
300楼
2023-06-26 16:35:59
全部回复
Jenny:回复墨老师 请问报销差旅费是放在研发支出-费用化支出-直接材料吗?
2023-06-26 17:03:35
墨老师:回复Jenny你好,不是。就是类似是这样,差旅费分录如下: 借:研发支出-费用化支出-其他费用-差旅费 贷:银行存款
2023-06-26 17:32:44
Jenny:回复墨老师 请问研发费用-费用化支出下面有多少个科目明细啊?我要怎么区分哪些是研发费用-费用化支出呢?
2023-06-26 17:55:35
Jenny:回复墨老师 研发费用属于哪一类的科目啊?
2023-06-26 18:07:02
墨老师:回复Jenny你好,这个明细科目按研发加计扣除表上的项目进行归集分类,研究阶段就是费用化支出,开发阶段就是资本化支出
2023-06-26 18:27:13

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