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劳保用品会计分录怎么做
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
计提社保和工资会计分录怎么做?发放工资和缴纳社保的分录又怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
181楼
2023-04-12 18:33:55
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善&忘:回复辜老师 老师!应付职工薪酬指的是实发数?还是应发?
2023-04-12 18:50:28
辜老师:回复善&忘应付职工薪酬是应发工资金额
2023-04-12 19:18:06
善&忘:回复辜老师 我知道了,谢谢老师!
2023-04-12 19:47:13
辜老师:回复善&忘好的,客气,帮到你就好
2023-04-12 19:58:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ A000@清雅@ 发表的提问:
劳动监察局返还企业的农民工保障金及多收的利息怎么做会计处理,分录怎么做?
借;银行存款 贷;其他应收款 财务费用——利息收入
182楼
2023-04-12 18:56:58
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 发表的提问:
收到的劳务发票怎么做会计分录
你好,要看你们具体经济内容了,一般为人工费
183楼
2023-04-16 19:42:25
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娇:回复克江老师 怎么做会计分录,
2023-04-16 20:08:39
克江老师:回复你好,这个应该增加相关资产成本。
2023-04-16 20:23:19
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
社保的会计分录怎么做
计提社保:借:管理费用/销售费用——五险一金- 贷:应付职工薪酬——五险一金- 社保已扣:借:应付职工薪酬——五险一金 贷:银行存款
184楼
2023-04-16 20:11:48
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
交社保会计分录怎么做?
1、缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 3、发放工资时 借:应付职工薪酬-工资(应发数)贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)银行存款 (实发数)
185楼
2023-04-16 20:34:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 李豆豆 发表的提问:
交社保会计分录怎么做?
你好 借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
186楼
2023-04-16 20:46:19
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李豆豆:回复邹老师 不需要计提 直接就这一步吗
2023-04-16 21:12:27
邹老师:回复李豆豆你好,缴纳之前需要计提,因为你问的是(交社保会计分录怎么做),所以我才回复是缴纳的分录
2023-04-16 21:28:01
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 草儿 发表的提问:
环保税会计分录怎么做
借:税金及附加 贷:应交税费——应交环境保护税 借:应交税费——应交环境保护税 贷:银行存款
187楼
2023-04-16 20:59:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 坚持-成功 发表的提问:
1.在2018年底我们企业暂估购买劳保用品、和办公费用20000元,会计分录怎样做? 2.如果2019年2月发票开进来了,这时应该怎样做帐务处理?
有预提费用科目吗??如果有在2018年里先借管理费用劳保费 办公费 贷预提费用 如果没有贷方就其他应付款 等到发票来了 2019年 冲销你计提的费用 然后根据发票再做一次
188楼
2023-04-17 17:53:21
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坚持-成功:回复马老师 没用过预提费用科目,我在2018年底暂估时是这样做的:借:管理费用 贷:其它应付款,根据您的说法,好象我做得对。 2019年2月发票到时的会计分录,您能详细的告诉我一下吗? 谢谢
2023-04-17 18:08:44
马老师:回复坚持-成功2019年发票到了以后 冲销某年某月多少号凭证 借:管理费用负数 贷:其它应付款负数 然后根据发票做借:管理费用 贷:银行存款
2023-04-17 18:23:29
坚持-成功:回复马老师 那老师,我在2018年底暂估时,记帐凭证后面什么都不用附是吗
2023-04-17 18:48:37
马老师:回复坚持-成功暂估是你的货物清单,验收单等
2023-04-17 19:10:10
坚持-成功:回复马老师 可是我暂估的只是劳保用品,和办公用品,也要货物清单和验收单吗
2023-04-17 19:21:30
马老师:回复坚持-成功你的劳保用品办公用品凭证用品难道没有清单吗??不是一次消耗的还要有出入款单
2023-04-17 19:51:29
坚持-成功:回复马老师 您指的清单是卖方提供的对吗
2023-04-17 20:07:04
坚持-成功:回复马老师 那如果2018年底的时候,老板只是告诉我已经支付给好几家商店20000元的定金,要购买办公用品,劳保用品,工具等,总价大概2万2左右,所以我只是暂估了下,并没有收到货物,那该怎么办,是不是也得暂估,那这张凭证后面还用附什么吗?
2023-04-17 20:19:58
马老师:回复坚持-成功这就是预付账款性质的 借其他应付款 贷银行存款 收到用品 借管理费用等 贷其他应付款
2023-04-17 20:49:23
坚持-成功:回复马老师 但是我想在2018年企业所得税前抵扣,如果这样的话,我是不是就不能在2018年企业所得税前抵扣了
2023-04-17 21:14:52
马老师:回复坚持-成功可以啊,你发票按2019年汇算前到且货物已经到进入费用就可以!
2023-04-17 21:39:19
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 无心自来福 发表的提问:
外购商品用于职工福利会计分录怎么做
购入 库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 发放 ,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 1.2 同时结转成本会计处理: 借:主营业务成本
189楼
2023-04-17 18:04:43
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东老师:回复无心自来福贷:库存商品 是最后了
2023-04-17 18:50:53
无心自来福:回复东老师 谢谢老师
2023-04-17 19:18:18
东老师:回复无心自来福不客气,如果满意帮忙给个五星好评
2023-04-17 19:41:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 冷酷的手链 发表的提问:
报销劳保用品是什么分录啊。求老师指导。
你好 借管理费用-劳保费贷银行存款
190楼
2023-04-17 18:27:24
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
我把劳务费用进入主营业务成本,会计分录要怎么做
借:主营业务成本贷:劳务成本
191楼
2023-04-17 18:55:53
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
计提社保的会计分录怎么做
按下面这个做账就可以
192楼
2023-04-17 19:06:00
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
计提社保的会计分录怎么做
您好,计提公司部分社保,借管理费用/销售费用等,贷应付职工薪酬-社保 个人部分社保包含在计提工资里面 计提工资时,借管理费用/销售费用等,贷应付职工薪酬-工资 发放工资时,借应付职工薪酬-工资,贷其他应付款-个人部分社保,银行存款 支付社保时,借应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人部分社保,贷银行存款
193楼
2023-04-18 18:24:52
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ bloly 发表的提问:
老师,销售劳务的会计分录怎么做
是你单位的主营业务吗?借银行存款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款应交税费个税。
194楼
2023-04-18 18:32:37
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bloly:回复郭老师 不是主营
2023-04-18 18:51:31
郭老师:回复bloly借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借其他业务成本贷应付职工薪酬
2023-04-18 19:11:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师 请教一下厨房用品会计分录怎么做?
你们公司厨房么,做福利费
195楼
2023-04-18 18:50:59
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