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劳保用品会计分录怎么做
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 英子 发表的提问:
给单位员工交社保,怎样做会计分录?缴社保时又怎样做会计分录?
你好,交社保时借营业费用-社保费 其他应收款-代扣代缴员工社保费贷银行存款,单位员工部分发工资时扣除,借应付职工薪酬,贷银行存款 其他应收款-代扣代缴员工社保费
226楼
2023-05-08 18:08:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 啦啦啦 发表的提问:
收到劳务费的专票,怎么做会计分录
你好,借:管理费用-劳务费等 贷:其他应付款
227楼
2023-05-09 17:52:28
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啦啦啦:回复吴月柳 收到一张100万的劳务专票,有进项税额
2023-05-09 18:10:36
吴月柳:回复啦啦啦借:管理费用-劳务费 应交税费-进项税额 贷:其他应付款
2023-05-09 18:28:31
啦啦啦:回复吴月柳 银行存款付出去的,然后后来劳务公司又退回了962000
2023-05-09 18:40:56
吴月柳:回复啦啦啦请问你指税账处理还是内账?如果是内账的话不用记税的,
2023-05-09 19:05:18
啦啦啦:回复吴月柳 外账
2023-05-09 19:16:24
吴月柳:回复啦啦啦劳务公司 退回也是公账吗?
2023-05-09 19:32:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 荒岛晴空 发表的提问:
修下水道的劳务费怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
228楼
2023-05-09 18:03:11
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,项目上用的办公用品,跟机器设备,劳务用品,分录怎么做
你好!是工程项目吗?
229楼
2023-05-09 18:08:59
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会计学堂辅导老师:回复肖老师 是,劳务
2023-05-09 18:32:35
肖老师:回复会计学堂辅导老师上述计入劳务成本,借:劳务成本 贷:银行存款
2023-05-09 18:45:43
会计学堂辅导老师:回复肖老师 显示还有库存的怎么处理
2023-05-09 19:09:59
肖老师:回复会计学堂辅导老师剩余的从劳务成本转出到办公费用或低值易耗品
2023-05-09 19:32:00
会计学堂辅导老师:回复肖老师 老师,如果后面又领呢
2023-05-09 19:52:51
肖老师:回复会计学堂辅导老师再领的时候不用再做账,做台账登记管理就行。
2023-05-09 20:07:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 丛瑶 发表的提问:
支付社保怎么做会计分录
借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
230楼
2023-05-10 16:49:39
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丛瑶:回复邹老师 借。管理费用_保险_单位 应付职工薪酬_工资_个人 贷,银行存款 对吗
2023-05-10 17:14:35
邹老师:回复丛瑶你好,如果扣缴了个人部分 借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款 其他应收款
2023-05-10 17:38:11
丛瑶:回复邹老师 银行扣缴里包括单位和个人
2023-05-10 17:50:57
邹老师:回复丛瑶借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款
2023-05-10 18:04:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 李文良 发表的提问:
残保金的会计分录怎么做?
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
231楼
2023-05-10 17:16:04
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李文良:回复邹老师 2016年的残保金什么时候计提呀?如果以前他没有计提,现在我收到银行扣款单怎么做会计分录?
2023-05-10 17:33:33
邹老师:回复李文良你好,正常是需要在16年计提 借;以前年度损益调整——管理费用 贷;应付职工薪酬-残保金 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
2023-05-10 17:48:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ pdd 发表的提问:
工资社保怎么做会计分录?
您好,工资社保计提分录,借:管理费用-工资奖金等科目,贷:应付职工薪酬-工资津贴,借:管理费用-社保等科目(公司承担部分),贷:应付职工薪酬-社保。发放工资时,借:应付职工薪酬-工资津贴,贷:应付职工薪酬-社保(个人承担部分),现金或者银行存款。
232楼
2023-05-10 17:31:31
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梦十二分甜 发表的提问:
红冲社保怎么做会计分录
你好 是退的 之前缴纳的单位部分免征的部分吗 之前你的分录怎么做账的
233楼
2023-05-10 17:55:59
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梦十二分甜:回复meizi老师 是之前做错了,实际是没有这笔流水。
2023-05-10 18:14:43
meizi老师:回复梦十二分甜你好 那你就红冲 之前分录 做红字分录冲即可
2023-05-10 18:28:06
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 孙孙 发表的提问:
收到社会劳动保险事业管理处的款项,怎么做分录?
请问是什么用途的款项
234楼
2023-05-10 18:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph689798 发表的提问:
雇用劳务人员,在没有取得劳务人员开具的发票时,应该怎样做会计分录,当取得劳务人员开具的发票时,又应该怎样做会计分录。
借管理费用/生产成本-劳务费 等,贷其他应付款,取得发票没有差额贴后面有冲掉借管理费用/生产成本-劳务费等,负数 贷其他应付款 负数  按发票做
235楼
2023-05-21 18:54:46
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学堂用户_ph689798:回复maize老师 那这样冲掉了就等于在账上没发生这笔业务,那公司确实付钱雇人干活了,怎么在账上体现啊?
2023-05-21 19:11:18
maize老师:回复学堂用户_ph689798冲掉之后按发票做,你不是说后面有发票吗,有按发票做借管理费用/生产成本-劳务费 等,贷其他应付款,
2023-05-21 19:28:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,我想问一下。我们单位 ,用的是第三方劳务派遣的人员,工资和保险都打到这劳务公司账户,会计分录怎么做呀
同学你好 你们是代收代付的吗
236楼
2023-05-21 19:14:27
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朴老师:回复xijunkokhjhk你们开出去的发票开的什么
2023-05-21 19:26:35
xijunkokhjhk:回复朴老师 对方开给我发票,内容是人力资源服务外包
2023-05-21 19:53:08
朴老师:回复xijunkokhjhk那你计入成本就可以了
2023-05-21 20:20:37
xijunkokhjhk:回复朴老师 不是我开出去的老师。
2023-05-21 20:38:24
朴老师:回复xijunkokhjhk你收到的发票不是吗
2023-05-21 21:07:12
xijunkokhjhk:回复朴老师 我收到劳务派遣公司的发票
2023-05-21 21:19:44
朴老师:回复xijunkokhjhk所以让你计入成本哦
2023-05-21 21:31:46
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问:
给兼职会计的劳务报酬怎么记账?做怎样的会计分录?
应付工资 贷:银行存款
237楼
2023-05-21 19:25:46
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 77 发表的提问:
建筑劳务公司的会计分录怎么做的
你好 ;你们借工程施工-合同成本- 人工费等贷应付职工薪酬 - 工资 ;  借   应付职工薪酬 - 工资 ;贷银行存款 ;  借银行存款贷主营业务收入 ;应交税费-应交增值税
238楼
2023-05-21 19:48:30
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77:回复meizi老师 需要用到劳务成本这个科目吗
2023-05-21 20:13:57
meizi老师:回复77你好;  不用这个科目  。 你们要用建筑 行业的科目   
2023-05-21 20:29:16
77:回复meizi老师 那劳务派遣公司呢,派到建筑公司里面
2023-05-21 20:44:30
meizi老师:回复77 你好;   那就可以走劳务成本去的   
2023-05-21 21:13:53
77:回复meizi老师 那这样的是什么分录,假如人工工资,就是,借,劳务成本,贷:应付职工工资。然后结传成本,借:主营业务成本,贷:劳务成本吗
2023-05-21 21:33:57
meizi老师:回复77 你好;对的 ; 就这样写分录的   
2023-05-21 22:00:23
77:回复meizi老师 那,比如一些,日用品,应该怎么做分录
2023-05-21 22:21:21
meizi老师:回复77 你好; 借管理费用-办公费等贷银行存款   
2023-05-21 22:44:34
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 钱小瓜 发表的提问:
预付包工头劳务费怎么做会计分录?
您好,借方 应收账款 或其他应收款 贷 银行存款
239楼
2023-05-21 19:59:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
240楼
2023-05-22 16:17:31
全部回复
漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2023-05-22 16:30:32
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2023-05-22 16:51:06

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