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劳保用品会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小玉 发表的提问:
老师,保险费怎么做会计分录
你好,借;管理费用——保险费,贷;银行存款等科目
286楼
2023-06-20 16:04:55
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小玉:回复邹老师 问的是社保费的计提和实付分录
2023-06-20 16:29:44
邹老师:回复小玉你好 计提的时候,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳的时候,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
2023-06-20 16:43:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 111 发表的提问:
老师,残保金会计分录怎么做
借:税金及附加贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
287楼
2023-06-20 16:10:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
欠薪保障金会计分录怎么做、?
借;其他应收款 贷;银行存款
288楼
2023-06-20 16:18:27
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xut况味天遥:回复邹老师 老师,这个以后可以收回来?
2023-06-20 16:43:23
邹老师:回复xut况味天遥你好,是的,没有欠薪行为是可以在一定期限退回的
2023-06-20 17:07:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
天猫保证金怎么做会计分录
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
289楼
2023-06-20 16:47:59
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小鱼儿:回复朴老师 就是6月份保证金收入了584.96,支出了1169.92,余额584.96,现在做分录:借:其他应收款 584.96贷:银行存款 584.96,银行存款可以换成其他货币资金—天猫支付宝,可以吗
2023-06-20 17:15:12
朴老师:回复小鱼儿嗯 这个也是可以的
2023-06-20 17:36:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 2333333 发表的提问:
购买保险柜怎么做会计分录
你好 借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目
290楼
2023-06-21 16:01:13
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2333333:回复邹老师 购买的桌椅,电脑,沙发,打印机记固定资产还是办公用品?
2023-06-21 16:14:31
邹老师:回复2333333你好,如果单价不高,你可以一次性计入办公费核算
2023-06-21 16:31:54
2333333:回复邹老师 我分摊长期待摊费用用写会计凭证吗?拿什么做原始凭证
2023-06-21 16:56:28
邹老师:回复2333333你好 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用 你可以用摊销表格作为附件
2023-06-21 17:18:49
2333333:回复邹老师 登记明细账,最初没有余额,是不是就不用写月初余额了
2023-06-21 17:37:20
邹老师:回复2333333你好,是第一笔业务发生,还是之前已经发生了,只是没有 余额
2023-06-21 17:54:10
2333333:回复邹老师 老师,你看我这个登记格式是不是不太对啊,他是每页那个发生额是不是到最后还得给他弄一下子。然后每页的那个合计还得整。是吗。 有没有就是登记完的那个帐页能就是给我看一眼。
2023-06-21 18:18:43
邹老师:回复2333333你好,,管理费用 月末结转了就没有余额的
2023-06-21 18:47:15
2333333:回复邹老师 转哪里去,本年利润吗
2023-06-21 19:01:59
邹老师:回复2333333你好,是的,月末需要把管理费用结转到本年利润的
2023-06-21 19:30:55
2333333:回复邹老师 费用类和成本类是都结转吗
2023-06-21 19:49:35
邹老师:回复2333333你好,损益类科目都需要结转的
2023-06-21 20:19:06
2333333:回复邹老师 老师您有登记完的账页吗?可以看一下的吗
2023-06-21 20:44:54
邹老师:回复2333333你好,我这边没有现成的账页,不好意思
2023-06-21 21:11:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
产品报损怎么做会计分录
借;待处理财产损益 贷;库存商品 借;营业外支出等科目 贷;待处理财产损益
291楼
2023-06-21 16:29:51
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问:
劳务派遣差额纳税的会计分录怎么做
随着市场的扩大,很多公司对于劳务的需求越来越多,应运而生出了很多的劳务派遣公司,作为劳务派遣公司如何进行业务的账务处理,涉及到的差额纳税如何做呢?今天小编就带着大家一起来学习。 (财税[2016]47号)《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》规定如下: 一般纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为收入额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 增值税会计处理的规定 (财会[2012]13号)《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的通知)规定:企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费———应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 账务处理 派遣人员的工资发放有两种情况:一种是用工方发放,一种是劳务派遣方发放。无论哪种发放形式,如果劳务公司选择差额纳税,其会计处理基本一致。 (一)一般纳税人 【例题】A公司是一家劳务派遣公司,一般纳税人。2016年11月2日收到用工方支付的劳务派遣费用共计100万元,其中需要代发劳务派遣工资75万元,支付五险一金21万,共计96万元。A公司选择差额纳税。 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 1 000 000.00   贷:主营业务收入952 380.95     应交税费———应交增值税(销项税额)47 619.05=952380.95*0.05 (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本914 285.71   应交税费———应交增值税(销项税额抵减)45 714.29=914285.71*0.05   贷:应付职工薪酬———应付工资 750 000.00     应付职工薪酬———五险一金 210 000.00 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税1 904.76=47 619.05--45 714.29   贷:应交税费———未交增值税(实际缴纳数) 1 904.76 (二)小规模纳税人 【例题】C公司是一家劳务派遣公司,小规模纳税人。2016年11月2日收到用工方支付的劳务派遣费用共计100万元,其中需要代发劳务派遣工资75万元,支付五险一金21万,共计96万元。C公司选择差额纳税。 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 1 000 000.00   贷:主营业务收入952 380.95     应交税费———应交增值税47 619.05=952380.95*0.05 (2)确认可扣减的成本费用及应交增值税差额抵减 借:主营业务成本 914 285.71   应交税费———应交增值税 45 714.29=914285.71*0.05   贷:应付职工薪酬———应付工资 750 000.00     应付职工薪酬———五险一金 210 000.00 (3)实际缴纳增值税的计算 实际缴纳数=47619.05-45714.29=1 904.76元
292楼
2023-06-21 16:40:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 老迟到的柜子 发表的提问:
汽车检测站劳务成本会计分录怎么做
你好,借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 借主营业务成本 贷;劳务成本
293楼
2023-06-21 16:47:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
车险,劳务费和维修费怎么做会计分录
车险借管理费用—车辆费用—车险 —维修费 贷现金或银行存款 劳务费 借管理费用—劳务费贷现金或银行存款
294楼
2023-06-22 16:03:45
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发嗲的月饼:回复方老师 上面两个会计分录怎么做
2023-06-22 16:51:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
老师,劳务费,一半放成本,一半放费用,会计分录是怎么做的/
借管理费用,主营业务成本贷应付职工薪酬。
295楼
2023-06-22 16:26:48
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 蜕变 发表的提问:
建筑公司开具给建筑安装工程劳动保险费管理站的劳保费会计分录怎么处理
你好,一般情况下,企业可以把劳保用品作为福利费处理,明细科目可以设为劳保费用,如果执行的是小企业会计制度,则通过“应付福利费”处理,如果执行的是新企业会计准则,则通过“应付职工薪酬——应付福利费”。同时,按照劳保用品的具体用途,计入管理费用、制造费用、生产成本等科目。 一般分录为: 借:管理费用/制造费用/生产成本——福利费 贷:应付职工薪酬——应付福利费(新准则) 或者,应付福利费(小企业会计制度) (2)对于建筑施工企业,劳保用品可以作为工程施工中的施工管理费的劳动保护费处理。
296楼
2023-06-22 16:44:59
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蜕变:回复曼曼老师 对于建筑施工企业的一个项目,劳保费可以作为工程施工-施工成本-劳保费处理是吗?
2023-06-22 17:04:42
曼曼老师:回复蜕变你好,是工程施工-施工成本-劳动保护费。如果对我回答满意,请给五星好评。
2023-06-22 17:26:11
蜕变:回复曼曼老师 这个劳保费是在合同总价内吗?
2023-06-22 17:47:07
曼曼老师:回复蜕变你好,劳保费是给员工的劳动保护费用,与合同无关。
2023-06-22 18:14:50
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
派劳务到其他公司做工一年,会计分录分别怎么做?
您好 1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款-社保 等 贷:银行存款
297楼
2023-06-23 16:00:29
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绅士汉:回复沈家本老师 按什么顺序?只是做内账。
2023-06-23 16:31:17
沈家本老师:回复绅士汉您好,如果是先收用人单位的钱、再发工资,顺序1234 若先发工资、再收用人单位的钱,顺序3214(就是1、3换下)
2023-06-23 16:57:34
绅士汉:回复沈家本老师 当时做是借劳务成本,贷应付工资,收到对方工资借银行存款,贷劳务成本,怎么冲之前的分
2023-06-23 17:16:43
绅士汉:回复沈家本老师 我看资产负债表是不结转劳务成本的,作为存货了。
2023-06-23 17:45:49
沈家本老师:回复绅士汉您好,把原来的分录科目借贷相反做一次,然后重新做新的。
2023-06-23 18:00:51
绅士汉:回复沈家本老师 现在是对方都没付款给我公司。从哪里体现出来他欠我公司的工资?在工资二级科目记为对方公司吗?
2023-06-23 18:14:03
沈家本老师:回复绅士汉您好,那么把第一个分录改成 没收到钱 借:其他应收款-某某人 贷:主营业务收入
2023-06-23 18:38:15
沈家本老师:回复绅士汉等收到了 借:银行存款 贷:其他应收款-某某人
2023-06-23 18:48:36
绅士汉:回复沈家本老师 我这里是长销售货物的。计提时用主营业务成本还是其他业务成本?
2023-06-23 19:14:08
沈家本老师:回复绅士汉您好,可以写其他业务成本
2023-06-23 19:37:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
老师,出口销售会计分录是什么,运费和保费会计分录怎么做?
你好 出口销售会计分录是 借;应收账款,贷;主营业务收入 运费和保费 借;销售费用,贷;银行存款等科目
298楼
2023-06-23 16:10:23
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招财猫:回复邹老师 运费和保费也要做主营业务收入吗?
2023-06-23 16:35:28
邹老师:回复招财猫你好,运费和保费是计入费用核算,而不是计入收入 借;销售费用,贷;银行存款等科目
2023-06-23 17:03:48
招财猫:回复邹老师 运费和保费不是收入啊
2023-06-23 17:26:04
邹老师:回复招财猫你好,是你单位支付 的运费和保费?还是向对方收取的运费和保费?
2023-06-23 17:42:49
招财猫:回复邹老师 是对方单位收取的运费和保费
2023-06-23 17:59:39
邹老师:回复招财猫你好,是对方单位向你单位收取的运费和保费?
2023-06-23 18:28:46
招财猫:回复邹老师 是的
2023-06-23 18:40:04
邹老师:回复招财猫你好,那这个就需要并入你单位收入核算的
2023-06-23 18:55:25
招财猫:回复邹老师 对方收入的运费和保费,是我们支出的钱啊
2023-06-23 19:09:15
邹老师:回复招财猫对方收入的运费和保费,是我们支出的钱,这种情况就是计入销售费用核算 借;销售费用,贷;银行存款等科目
2023-06-23 19:19:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欧阳 发表的提问:
收到社会劳动保险办公室工商支出专户转来的8元钱,这个钱记录到哪个科目?会计分录怎么做
您好 可以冲减计提的工伤保险费用
299楼
2023-06-23 16:32:30
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欧阳:回复bamboo老师 之前没有计提工商保险,交社保直接记录到管理费用的
2023-06-23 16:54:36
欧阳:回复bamboo老师 可以直接记录管理费用吗,借 :银行存款 贷:管理费用可以吗
2023-06-23 17:19:46
bamboo老师:回复欧阳可以的 管理费用用红字表示
2023-06-23 17:46:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 妍妍  发表的提问:
老师,工地用废钢丝绳卖废品,怎么做会计分录
你好 借银行存款贷营业外收入核算
300楼
2023-06-23 16:41:59
全部回复

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