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销售货物未收款会计分录
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
我想请问下销售单独计价的包装物,款未收,怎样确认收入,结转成本 ,请把会计分录写出来
您好: 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(进项税额) 借:其他业务成本 贷:周转材料-包装物
151楼
2023-03-29 20:41:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 淡然 发表的提问:
小规模销售货物 会计分录 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费~增值税~销项税额?
其他的都合适,就是应交税费到二级就可以,不要三级
152楼
2023-04-09 20:13:52
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淡然:回复马老师 老师,小规模季度销售额不超30万,减免税的会计分录怎么做?
2023-04-09 20:43:42
马老师:回复淡然借应交税费减免税 贷营业外收入
2023-04-09 21:01:46
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Abduhebir 发表的提问:
小规模纳税人购进货物也销售该货物时的会计分录怎么写?
你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,增值税,,借库存商品,贷银行存款
153楼
2023-04-09 20:27:48
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户j9w7xk 发表的提问:
在权责发生制下,本月销售货物且收到款项80万元,预收下月货款20万元,本月销售30万元货物,只收到20万元,下月收取10万元,本月应确认的收入为?(要求:做会计分录,有计算过程)
您好,是这样的 本月确认收入金额为 80%2B30=110  这样的
154楼
2023-04-09 20:41:50
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 合适的仙人掌 发表的提问:
去年销售的货物,今年退回,已开红字发票给对方,款项还未退回给对方,请问会计分录怎么做
你好,借:主营业务收入 应交税费-增值税 贷:应收账款 下次支付退款时 借:应收账款 贷:银行存款
155楼
2023-04-09 21:07:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问:
出口货物结转销售成本怎么做会计分录
你好,借;主营业务成本,贷;库存商品
156楼
2023-04-09 21:17:59
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天空永远蔚蓝:回复邹老师 我的是出口货物,不是国内贸易
2023-04-09 21:34:59
邹老师:回复天空永远蔚蓝你好,出口货物结转成本也是这样处理啊
2023-04-09 21:53:28
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
157楼
2023-04-10 18:30:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户iza4s7 发表的提问:
当月销售货物,未收到货款,未收到发票请问怎么做账?
你好,未收到发票是你们单位没有开发票。马借发出商品贷库存商品。
158楼
2023-04-10 18:56:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物开具专用发票怎么做会计分录
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
159楼
2023-04-10 19:14:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
销售配件包邮收到货款1万,怎么做会计分录。
借,银行存款,贷,预收账款
160楼
2023-04-11 17:58:07
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逢考必过:回复辜老师 不是收到货款了吗?怎么是预收呢?主要是包邮这个运费要怎么做?
2023-04-11 18:23:13
辜老师:回复逢考必过你销售是包邮的吗,然后你货物已经销售了吗
2023-04-11 18:34:21
逢考必过:回复辜老师 对呀,款也收到了
2023-04-11 18:53:36
辜老师:回复逢考必过那你借,应收账款,贷,收入,税金 然后,借,银行存款,贷,应收账款
2023-04-11 19:16:42
逢考必过:回复辜老师 不是确认主营业务收入吗?运费做成成本?
2023-04-11 19:27:31
逢考必过:回复辜老师 还是说这个运费在做采购入库的时候先确认了成本
2023-04-11 19:55:06
逢考必过:回复辜老师 就是采购的时候我们付给供应商运费,销售的时候是包邮的收到货款。借库存商品 主营业务成本带银行存款 销售的时候就借银行存款贷主营业务收入 1万
2023-04-11 20:22:35
辜老师:回复逢考必过运费确认为销售费用,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费~应交增值税~销项税
2023-04-11 20:52:25
逢考必过:回复辜老师 那采购的时候运费要怎么做
2023-04-11 21:03:35
辜老师:回复逢考必过采购的运费计入采购成本
2023-04-11 21:19:11
逢考必过:回复辜老师 采购计入成本了,那销售的时候是不是可以不用考虑这个运费了,这个运费就是采购的那个运费
2023-04-11 21:47:59
辜老师:回复逢考必过采购的运费那是你采购货物的成本,你销售的时候,要送货给客户,你会发生运费,这是你的送货费用
2023-04-11 22:13:16
逢考必过:回复辜老师 是供应商直接发货给客户的,所以这个运费就是给客户包邮的运费了
2023-04-11 22:40:05
辜老师:回复逢考必过那你直接计入采购货物成本就可以了
2023-04-11 22:54:24
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 什么鬼东西 发表的提问:
请问下在权责发生制下,5月份销售5万元货物,6月份收款5万,收款确认是5月份,但是实际没有收款,那5月的分录和6月的分录怎么做呢?
你好,正确的会计分录 借应收账款5 贷主营业务收入 应交税费销项税额 6月 借银行存款 贷应收账款
161楼
2023-04-11 18:22:17
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 鬼马狂想曲 发表的提问:
公司有种特殊情况就是老板朋友也可能帮忙销售 收到货款给与百分之十的提成 这种的会计分录应该怎么做
借:销售费用-佣金 贷:银行
162楼
2023-04-11 18:50:51
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鬼马狂想曲:回复佟老师 老师那购进货物时发生的运费 保险费 装卸费 应该怎么做分录呢 不计入成本直接费用化
2023-04-11 19:03:36
佟老师:回复鬼马狂想曲借:销售费用-运输费、 保险费 装卸费
2023-04-11 19:18:59
鬼马狂想曲:回复佟老师 老师为什么这个时计入销售费用 而不是管理费用呢
2023-04-11 19:39:20
佟老师:回复鬼马狂想曲你这个与你商品有关,不要计入管理费用
2023-04-11 19:59:51
鬼马狂想曲:回复佟老师 老师 银行结息我写的分录是借财务费用-利息 -14.5 借银行存款 14.5 那我在记账凭证上面填写的时候下面的合计 是不是借贷两边都写0啊
2023-04-11 20:23:36
佟老师:回复鬼马狂想曲没明白,不是的,应该填写14.5
2023-04-11 20:37:04
鬼马狂想曲:回复佟老师 因为两边都是在借方啊 一相加 不就是等于零吗
2023-04-11 21:05:21
鬼马狂想曲:回复佟老师 这个样子,下面的合计怎么写
2023-04-11 21:21:29
佟老师:回复鬼马狂想曲你的财务费用的费用类的,你合计写14.5
2023-04-11 21:49:46
鬼马狂想曲:回复佟老师 借贷双方的合计都写14.5?
2023-04-11 22:19:27
佟老师:回复鬼马狂想曲不是,借方是14.5的发生额
2023-04-11 22:37:46
鬼马狂想曲:回复佟老师 那贷方呢
2023-04-11 22:52:08
佟老师:回复鬼马狂想曲贷方不用填的,就填借方就可以了
2023-04-11 23:21:09
鬼马狂想曲:回复佟老师 老师我这边还有就是 公司购进货物按照总金额和数量计算单位成本会出现除不尽的情况为了方便核算单位成本都是取整数 但是这样就会存在和实际付款金额有差异 那这种情况应该怎么解决怎么做分录呢
2023-04-11 23:34:45
佟老师:回复鬼马狂想曲这样情况,你通过库存商品进销差价处理
2023-04-11 23:52:52
鬼马狂想曲:回复佟老师 老师具体的分录怎么写啊
2023-04-12 00:21:50
佟老师:回复鬼马狂想曲借记库存商品 进项 贷:银行 库存商品进销差价(或借或贷)
2023-04-12 00:45:56
鬼马狂想曲:回复佟老师 老师 关于仓库盘点差异 应该怎么做会计分录
2023-04-12 01:07:09
佟老师:回复鬼马狂想曲因为什么情况产生的差异
2023-04-12 01:22:41
鬼马狂想曲:回复佟老师 暂时还不知道 时间有点久了 有的人拿了库存商品没有记录详细 也有破损的
2023-04-12 01:41:54
佟老师:回复鬼马狂想曲像这种是,一般属于管理不善 借:营业外支出 进项也要转出
2023-04-12 02:03:35
鬼马狂想曲:回复佟老师 不要在待处理财产损溢科目过度一下吗
2023-04-12 02:17:39
佟老师:回复鬼马狂想曲可以,过度一下,现在等查明原因转到营业外支出
2023-04-12 02:29:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 阮青瓷 发表的提问:
提问: 去年的销售返利抵本月的货款应该怎么做会计分录
去年的发票怎么开的或者账上怎么体现的
163楼
2023-04-11 19:01:08
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阮青瓷:回复郭老师 去年没有计提返利 现在是要先做返利分录再做主营业务分录吗
2023-04-11 19:25:01
郭老师:回复阮青瓷借库存商品贷应付账款,收到返利借应付账款借主营业务成本负数
2023-04-11 19:41:11
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 迷人的花瓣 发表的提问:
请问老师,先收到买家货款100元,然后用90元去工厂买货,再销售的会计分录
同学你好 是要全部的分录吗?
164楼
2023-04-11 19:14:59
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
厂家给的销售返利用于冲抵货款的会计分录应该怎么做
借:财务费用 贷:应收账款
165楼
2023-04-12 18:57:41
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会丫头:回复赵英老师 老师    我预付了厂家的货款   然后购买的过程中   厂家会给出些返利用于冲抵货款    那我的会计分录是不是:借:库存商品   贷:预付账款      主营业务成本
2023-04-12 19:17:50
赵英老师:回复会丫头借:库存商品 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:应付账款
2023-04-12 19:41:47
赵英老师:回复会丫头借:库存商品 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:预付账款 财务费用
2023-04-12 20:01:13
赵英老师:回复会丫头后面这笔分录。。
2023-04-12 20:21:12
会丫头:回复赵英老师 收到的返利是减财务费用吗
2023-04-12 20:35:11
赵英老师:回复会丫头冲减财务费用。。
2023-04-12 20:46:11
会丫头:回复赵英老师 那给客户的返利呢?
2023-04-12 21:08:32
会丫头:回复赵英老师 借:银行存款 100 财务费用 5 贷:主营业务收入 105 是这样吗
2023-04-12 21:27:54
赵英老师:回复会丫头给客户的返利是计入财务费用,借:银行存款 财务费用 贷:应收账款,开具发票的时候已经确认了收入和税费
2023-04-12 21:49:15
会丫头:回复赵英老师 假如做内账 不涉及税务呢
2023-04-12 22:02:06
赵英老师:回复会丫头也一样处理。。。。。
2023-04-12 22:15:13

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