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代垫费用增值税会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
员工垫付的淘宝费用要怎么做会计分录
具体是什么费用?你们单位具体从事什么业务?
91楼
2023-02-23 20:59:59
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仰望星空:回复方亮老师 淘宝补单 不是我们的
2023-02-23 21:26:08
方亮老师:回复仰望星空老师没有完全理解您说的意思,请您详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
2023-02-23 21:45:22
仰望星空:回复方亮老师 淘宝会有刷单那种费用 然后朋友先垫付了那笔费用
2023-02-23 21:59:24
方亮老师:回复仰望星空刷单是违法的,不能在外帐反映,内帐分录如下: 借:销售费用 贷:其他应付款-某人
2023-02-23 22:29:08
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 管学林 发表的提问:
代扣代交增值税和土地增值税,如何做会计分录
如果代扣代交的税金,不是本单位自己税全,你从一个往来户核算就行
92楼
2023-02-27 20:18:38
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管学林:回复老刘 关建是对方不可能出这笔税款,不可能永远挂往来啊!
2023-02-27 20:44:12
老刘:回复管学林扣的时侯挂往来,交的时候冲往来
2023-02-27 20:58:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 浅秋 发表的提问:
代垫的职工社保费从工资扣回的会计分录
你好 借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人社保 银行存款
93楼
2023-02-27 20:24:57
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 魏无羡 发表的提问:
你好·这是之前我们帮忙垫付的客服激励·做了这样一个分录·这个月垫付的费用返还·会计分录需要怎么做?
你好 借 银行存款 贷 其他应收款
94楼
2023-02-27 20:48:41
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魏无羡:回复答疑苏老师 那要把之前的冲销了要怎么做?
2023-02-27 21:18:04
答疑苏老师:回复魏无羡你好 你还需要冲销什么 ?
2023-02-27 21:31:25
魏无羡:回复答疑苏老师 这个
2023-02-27 21:54:03
答疑苏老师:回复魏无羡你好 你当时贷方为什么做其他应收款-九阳天天购 前面没做别的分录吗?
2023-02-27 22:23:21
魏无羡:回复答疑苏老师 所有 的费用都做在其他应收款里了
2023-02-27 22:38:47
答疑苏老师:回复魏无羡你好 就是你们之后还需要支付出去 是吧?
2023-02-27 22:57:56
魏无羡:回复答疑苏老师 嗯嗯是的
2023-02-27 23:23:28
答疑苏老师:回复魏无羡你好 你们支付出去 借其他应收款 九阳天天购 贷银行存款
2023-02-27 23:47:28
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 发表的提问:
#提问#收到客户部分代垫运费款要怎么做分录?
你好,借:银行存款 贷:其他应收款-代垫运费
95楼
2023-02-27 20:58:52
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飘:回复彩丽老师 那问题是怎么体现没付清的运费及货款呢?麻烦帮我看下这个是要怎么做才正确?总觉得自己弄错了
2023-02-27 21:13:57
彩丽老师:回复你应该分业务逐笔做会计分录,不要做多借多贷
2023-02-27 21:26:08
飘:回复彩丽老师 款是一起收的,所以做到了一起。到底要怎么做才正确?
2023-02-27 21:47:25
彩丽老师:回复分业务,各做各的会计分录,不然容易出错
2023-02-27 22:14:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
现代服务费,是增值税专票怎么做会计分录
你好 你们是支付收到的发票 还是开票出去的发票 这样好判断科目
96楼
2023-02-27 21:05:59
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快乐每一天:回复meizi老师 支付收到的专票,我们是物流公司在其他平台购买一个现代服务费
2023-02-27 21:31:56
meizi老师:回复快乐每一天你好 借管理费用-服务费 进项税贷银行存款 或者应付账款 如果是与收入直接相关的 计入主营业务成本-服务费核算
2023-02-27 21:50:11
快乐每一天:回复meizi老师 我们没有管理费用-服务费这个科目,
2023-02-27 22:09:05
meizi老师:回复快乐每一天你好 你们么有这个科目 二级科目 自己添加一个服务费的明细即可
2023-02-27 22:31:14
快乐每一天:回复meizi老师 这样写对吗?
2023-02-27 22:48:01
meizi老师:回复快乐每一天你好 是的 你们之前做了预付账款的嘛 那就对的
2023-02-27 23:05:01
快乐每一天:回复meizi老师 之前做了预付账款的
2023-02-27 23:33:36
meizi老师:回复快乐每一天嗯 那就是对的哈 分录
2023-02-27 23:57:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 忐忑的柚子 发表的提问:
预付南华公司3万元货款材料以验收入库增值税发票记载该货款为2万元增值税进项税额为3200供货方代垫运费600元 做会计分录
你好,同学。 借:预付账款 3 贷:银行存款 3 借:原材料 2 应交税费-进 0.32 贷:预付账款 借:原材料0.06 贷:预付账款0.06
97楼
2023-02-28 19:10:53
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 熊熊 发表的提问:
怎么区分「代垫运费」,什么情况进什么分录?
你好 代垫运费 1 比如销售方销售货物 运输企业收取运费 销售方代收代付 做 借其他应收款-购买方贷银行存款 2. 如果是销售销售货物 收取运费 发票开给销售方 你做借应收账款 -货款收入%2B运输费 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款贷应收账款
98楼
2023-02-28 19:40:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 腼腆的战斗机 发表的提问:
向某公司赊销商品一批,该批商品货款价税合计113000元,销售成本80000元(增值税税率13%),销售时用银行存款代垫运费1000元。怎么编写会计分录
同学你好 借,应收账款114000 贷,主营业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 贷,银行存款1000 借,主营业务成本80000 贷,库存商品80000
99楼
2023-02-28 20:00:27
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腼腆的战斗机:回复立红老师 谢谢老师
2023-02-28 20:21:01
立红老师:回复腼腆的战斗机不客气的,祝您学习愉快;
2023-02-28 20:48:42
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小白 发表的提问:
1. 从外地某A企业购进甲商品一批,进价50 000元,进项增值税8 500元,货款及对方代垫运费(不考虑增值税)500元均以银行存款支付。商品尚未到达。 2. 以现金支付商品装卸搬运费80元。 3. 商品验收入库。 编织会计分录的答案谢谢
您好 借 在途物资 50000+500=50500 借 应交税费-应交增值税-进项税额8500 贷 银行存款50500+8500=59000 借 在途物资80 贷 库存现金80 借 库存商品50500+80=50580 贷 在途物资50580
100楼
2023-02-28 20:25:53
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小白:回复bamboo老师 老师你好,第2条的商品装卸搬运费不是列入管理费用吗
2023-02-28 20:41:47
小白:回复bamboo老师 为什么要列入在途物资呢
2023-02-28 21:04:35
bamboo老师:回复小白运费 装卸费一般都计入商品成本
2023-02-28 21:33:20
小白:回复bamboo老师 老师您好,可以帮我再解决一个习题问题吗
2023-02-28 21:51:16
bamboo老师:回复小白请问习题在哪里 我看看 
2023-02-28 22:10:22
小白:回复bamboo老师 这个图片,谢谢老师
2023-02-28 22:22:28
bamboo老师:回复小白您可以转换为文字么 图片我切换了看 容易出错
2023-02-28 22:33:01
小白:回复bamboo老师 吉澳公司2021年1月份“应付账款”总账期初余额为20000元,其中欠东方工厂15000元,新新工厂500元。本月又发生下列业务 1,向东方工厂购进材料一批价款36600元,该厂代垫运杂费200元,合计36800元,贷款赊欠未付。 2.从银行存款户中支51800元,归还东方工厂应付账款。其中上期结欠15000元,本期货款36800元 3,向东方工厂购进材料,计货款42000元,该厂代垫运费300元,共计42300元,货款暂欠未付。 4.向新新工厂购进材料60000元,货款赊父未付。 5.以银行存款中支付30000无,归还东方工厂的应付账款
2023-02-28 22:51:24
小白:回复bamboo老师 老师,打好了,麻烦老师了
2023-02-28 23:08:56
bamboo老师:回复小白,向东方工厂购进材料一批价款36600元,该厂代垫运杂费200元,合计36800元,贷款赊欠未付。 借:原材料 36600%2B200=36800 贷:应付账款36800 2.从银行存款户中支51800元,归还东方工厂应付账款。其中上期结欠15000元,本期货款36800元 借:应付账款 51800 贷:银行存款51800 3,向东方工厂购进材料,计货款42000元,该厂代垫运费300元,共计42300元,货款暂欠未付。 借:原材料42300 贷:应付账款42300 4.向新新工厂购进材料60000元,货款赊父未付。 借:原材料60000 贷:应付账60000 5.以银行存款中支付30000无,归还东方工厂的应付账款 借:应付账款30000 贷:银行存款30000
2023-02-28 23:28:39
小白:回复bamboo老师 谢谢您,麻烦您了
2023-02-28 23:42:34
bamboo老师:回复小白不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-02-28 23:54:06
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户tfvbeb 发表的提问:
供方代垫运杂费704其中运输费600怎么写会计分录
借应收账款贷银行存款。
101楼
2023-02-28 20:50:59
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱撒娇的红酒 发表的提问:
代垫运费的增值税应该写在哪里?帮我看看写的对不对
你好 现在是填写什么呢 
102楼
2023-03-01 20:02:46
全部回复
爱撒娇的红酒:回复玲老师 这个题目
2023-03-01 20:30:49
爱撒娇的红酒:回复玲老师 我想问问写得对不对?
2023-03-01 20:56:29
玲老师:回复爱撒娇的红酒您好 这个分录是对的,运费也对。
2023-03-01 21:26:24
爱撒娇的红酒:回复玲老师 好的谢谢
2023-03-01 21:49:29
玲老师:回复爱撒娇的红酒 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-01 22:04:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 怕孤独的季节 发表的提问:
销货方代垫运费时增值税为什么不能单独列式出来,看完不理解
你好,能提供一下具体的题目图片吗 
103楼
2023-03-01 20:09:33
全部回复
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买增值税专用发票,银行代扣用什么会计分录
买发票现在不用花钱了
104楼
2023-03-01 20:31:48
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 拇指 发表的提问:
代垫运费的分录要怎么做?
你好!其他应收款
105楼
2023-03-01 20:50:59
全部回复
拇指:回复晓海老师 这个确认的应收帐款不是应该是1170吗
2023-03-01 21:20:45
晓海老师:回复拇指你好!运费他做入应收账款科目了
2023-03-01 21:34:36
拇指:回复晓海老师 再麻烦老师一下,做分录时,做到其他应收款里的时候 ,借 其他应收款,贷 什么呀
2023-03-01 21:50:55
晓海老师:回复拇指现金或银行存款
2023-03-01 22:03:09

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