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增值税免税收入会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 彪壮的指甲油 发表的提问:
增值税普票税率有免税字样的,会计分录怎么做?
你好,你开给别人还是别人开给你,内容是什么
196楼
2023-05-04 17:52:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Miss.Gong 发表的提问:
老师:关于增值税减免的会计分录,怎样做?
你好,是小规模纳税人收入符合条件而 减免的增值税吗? 
197楼
2023-05-04 18:12:03
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Miss.Gong:回复邹老师 是的老师
2023-05-04 18:36:46
Miss.Gong:回复邹老师 我做了减免的分录,但是在结转时不平,余额是负数,
2023-05-04 19:02:27
邹老师:回复Miss.Gong你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-05-04 19:17:34
Miss.Gong:回复邹老师 应收账款收的谁的,我不明白,主营业务收入,我也不明白
2023-05-04 19:41:45
邹老师:回复Miss.Gong你好,应收账款就是收客户单位的,收入就是不含增值税的收入金额 啊
2023-05-04 19:59:30
Miss.Gong:回复邹老师 减免税额比如900,这样怎样做凭证,你说的应收账款和主营业务收入,我不明白,我这边直接做的分录是 借:应交税费 应交增值税 减免税额900  贷:营业外收入 减免税额,我这样做不对是吗?不知道少哪一步
2023-05-04 20:17:29
Miss.Gong:回复邹老师 该做的收入都做了,该结账的都结账了,现在是减免税额900,我做的分录在减免时不平
2023-05-04 20:47:21
邹老师:回复Miss.Gong你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税900 借:应交税费—应交增值税  900 , 贷:营业外收入—增值税减免     900 请问是哪里不平了呢 
2023-05-04 21:07:35
Miss.Gong:回复邹老师 我公司用的是金蝶记账软件,你发给我的会计分录这样做没错,但是我公司记账软件应收账款下面还有明细科目,所以我不知道怎样做,应收谁的啊?我这900是减免的
2023-05-04 21:34:14
Miss.Gong:回复邹老师 收入和应收账款是好几个客户的
2023-05-04 21:47:21
Miss.Gong:回复邹老师 谢谢老师,我知道了
2023-05-04 22:03:04
邹老师:回复Miss.Gong不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-05-04 22:33:00
Miss.Gong:回复邹老师 老师,还在吗
2023-05-04 22:57:18
Miss.Gong:回复邹老师 我又犯迷糊了,借:应收账款是多少?贷:主营业务收入多少?应交增值税多少?只有900减免额
2023-05-04 23:08:11
邹老师:回复Miss.Gong你好,这里增值税是按1%的税率吗? 
2023-05-04 23:25:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 芳卿 发表的提问:
增值税免税收入的账务处理分录怎么写
你好,是本来这个增值税就不征税,还是月度收入低于10万季度低于30万免征的增值税?
198楼
2023-05-04 18:40:43
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芳卿:回复邹老师 季度低于30万
2023-05-04 19:05:29
邹老师:回复芳卿你好,借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入——增值税减免
2023-05-04 19:26:38
芳卿:回复邹老师 哦哦
2023-05-04 19:37:19
邹老师:回复芳卿祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-04 19:58:04
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
计提的增值税减免的时候怎么做会计分录
小规模减免是吗?不用计提的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
199楼
2023-05-04 18:59:59
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?花儿朵朵:回复答疑郭老师 有一种就是本来是上个季度冲减了一笔收入,但是申报的时候这笔收入不能在当月冲减,所以那笔收入的税当时也减了,相当于少计提了增值税,那这个季度缴纳增值税的时候怎么做分录啊
2023-05-04 19:19:26
答疑郭老师:回复?花儿朵朵开了负数发票还是怎么了,为啥不能在当月冲减
2023-05-04 19:47:31
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有开票,是无票收入,税务局的系统里不认,我们一直都是开票的收入,但是上个月会计把一笔银行的退款误做成收入了
2023-05-04 20:00:23
答疑郭老师:回复?花儿朵朵你账上做了收入删除就可以 上个月退款收入这月红冲,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2023-05-04 20:20:27
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 收入冲红了,比方说本来这个月开票的收入应该交2000的税,结果会计是一开始都放在收入里,月末做个结转税金的凭证,就是说她这个凭证里税金少做了,实际交的税比凭证里做的多,多交的这么部分应该怎么做分录
2023-05-04 20:30:42
答疑郭老师:回复?花儿朵朵红冲收入的同时税金也红冲,比如收入100,交税10 会计做了120、交税12 你这月红冲收入20,税额也跟着减少2
2023-05-04 20:52:46
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 可能我没说清楚,就是说收入和税金已经红冲了,但是税务局不让上个季度无票收入的税金来抵这个季度开票收入的税金,所以税金多交了当时红冲的那部分,现在账上应交税金就多了一笔缴纳的数,资产负债表里应交税金是个负数
2023-05-04 21:05:37
答疑郭老师:回复?花儿朵朵那你红冲无票收入的税金不给退不抵扣怎么处理?
2023-05-04 21:21:17
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 我们是小规模纳税人不能抵扣,这个季度交税的时候就按实际开票金额交的税,红冲的那部分税是上个季度的事情了,税务局说不能抵减
2023-05-04 21:33:45
答疑郭老师:回复?花儿朵朵无票收入这部分你们交了税吗?
2023-05-04 21:52:25
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有
2023-05-04 22:05:41
答疑郭老师:回复?花儿朵朵借应交税费-应交增值税负数贷营业外收入负数
2023-05-04 22:31:11
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ Mandy严子 发表的提问:
每个季度,没有达到9万的,增值税减免怎么做会计分录?
你好,借应交税费-应交增值税贷营业外收入。
200楼
2023-05-07 20:24:09
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Mandy严子:回复小宋老师 如果当月季度没有结转,在下个季度之前在账套里可以补录吗
2023-05-07 20:44:38
小宋老师:回复Mandy严子你好,可以的。之前忘记做了下月补上
2023-05-07 21:04:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 二十四 发表的提问:
购买税控设备会计处理,借,固定资产,贷现金,借应交税费,应交增值税减免税额,贷,营业外收入,这样做分录会不会导致收入增加,企业所得税增加呢?
您好,这样是会导致收入增加,企业所得税增加的。
201楼
2023-05-07 20:38:48
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹语 发表的提问:
请问老师,就是如果我季度不超过30万,那么这个增值税是免税的,那个收入我就全额确认了,请问会计分录要怎么做呢?减免的这部分怎么样体现出来呢?
你 好,同学。 借 应交税费 贷 营业外收入 免税的这部分转营业外收入
202楼
2023-05-07 20:59:59
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竹语:回复陈诗晗老师 就是确认收入的时候账务处理不变,只是减免的部分确认到营业外收入,对吗老师?如借银行存款250000贷主营业务收入24271.84应交税费一应交小规模增值税728.16
2023-05-07 21:13:41
竹语:回复陈诗晗老师 借:应交税费728.16贷营业外收
2023-05-07 21:34:52
竹语:回复陈诗晗老师 那我报税的时候要填写减免的那张表
2023-05-07 22:00:02
陈诗晗老师:回复竹语是的,就是这个意思
2023-05-07 22:17:40
竹语:回复陈诗晗老师 对吗,老师
2023-05-07 22:40:19
陈诗晗老师:回复竹语是的,对的,就是这样处理
2023-05-07 23:01:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小薇 发表的提问:
小规模纳税人减免的增值税怎么做会计分录
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
203楼
2023-05-08 17:59:12
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jossonli 发表的提问:
享受小微企业暂免征收增值税优惠政策会计分录如何做
答:对于小微企业免税会计分录,会计学堂为您整理了如下: 一、小规模增值税企业正常缴纳(大于3万或9万的) 例一:A商业企业为小规模纳税人本季度不含税销售100000.00元,增值税税额为3000.00。 会计处理时 借:应收账款或银行存款103000.00 贷:主营业务收入100000.00 应交税费-应交增值税3000.00 交税时 借:应交税费-应交增值税3000.00 贷:银行存款3000.00 然而正常缴纳时比较简单 二、小于3万或9万的会计处理 A商业企业小规模纳税人假如本季度不含税销售额是80000.00元,税额是2400.00元 (1)会计处理时 借:应收账款或银行存款82400.00 贷:主营业务收入80000.00 应交税费-应交增值税2400.00 很明显在按季申报的情况下,本季度销售金额已经小于9万。 按政策规定在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。 此时会计处理如下 借:应交税费-应交增值税2400.00 贷:营业外收入-小规模减免税款2400.00 例二的会计处理表面上看确定了应收、主营收入及转入的营业外收入应该没问题。 接下来就是我们讨论的重点,有的同行认为如果国家没有免2400元增值税那应该还有一部份附加税?那这个附加税费也需要同时转到营业外收入啊才对。下面通过会计分录处理来分析讨论,假如附加税率合计是11%,那本月还需要先计提264元附加税,然后再转营业外收入。 (2)会计处理如下 提时 借:营业税金及附加264.00 贷:应交税费-各项附加税计264.00 转营业外收入 借:应交税费-各项附加税计264.00 贷:营业外收入-小规模附加减免264.00 根据这二笔的会计处理大家不难看出,如里附加税费计提的话损益类的科目“营业税金及附加”增加264元,结转时会转入到“本年利润”的借方,而“营业外收入”也同时增加了264元,结转时转入到“本年利润”的贷方,就这二笔处理结果而言,“本年利润”科目是平的。 国家税务总局公告2016年第23号第六条第(二)项:增值税小规模纳税人应分别核算销售货物,提供加工、修理修配劳务的销售额和销售服务、无形资产的销售额。增值税小规模纳税人销售货物,提供加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元(按季纳税9万元),销售服务、无形资产月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,自2016年5月1日起至2017年12月31日,可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。
204楼
2023-05-08 18:28:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 傻傻的书包 发表的提问:
2022年4月号起,小规模免征增值税如何做会计分录,税费那部分要做应交增值税-减免税款吗?
不用 借银行存款贷,主营业务收入,直接做这个就可以了
205楼
2023-05-08 18:35:12
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傻傻的书包:回复郭老师 减免税款这部分属于收入啊,为什么不做减免啊
2023-05-08 18:54:54
郭老师:回复傻傻的书包你好,你开免税的税率,发票上的税额有吗?你的应交税费怎么算出来的?
2023-05-08 19:17:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ? 独秀一枝梅? 发表的提问:
老师,民非企业业收到捐赠收入要交增值税吗?会计分录是什么?没有取得免税资格,捐赠收入要交所得税吗?
同学你好 这个不交的哦  借银行 贷非限定性收入
206楼
2023-05-08 18:47:58
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? 独秀一枝梅?:回复朴老师 没有取得免税资格,捐赠收入交所得税吗?
2023-05-08 19:04:21
朴老师:回复? 独秀一枝梅?同学你好 对的 这个要交的
2023-05-08 19:20:00
? 独秀一枝梅?:回复朴老师 老师,民非企业21年10月取得的提供服务收入了5万,没有开票,交增值税吗?会计分录是什么?
2023-05-08 19:39:33
朴老师:回复? 独秀一枝梅?同学你好 做未开票收入要交 借银行 贷非限定性收入
2023-05-08 20:05:23
? 独秀一枝梅?:回复朴老师 增值税怎么处理
2023-05-08 20:30:32
朴老师:回复? 独秀一枝梅?按照税局核定的来交就行
2023-05-08 20:42:35
? 独秀一枝梅?:回复朴老师 是会计分录不用计提增值税吗?
2023-05-08 20:59:33
朴老师:回复? 独秀一枝梅?同学你好 如果要交增值税肯定要做的 贷应交税费应交增值税
2023-05-08 21:25:24
? 独秀一枝梅?:回复朴老师 小规模企业,季度达不到45万,不用交增值税,也要计提吗?
2023-05-08 21:48:13
朴老师:回复? 独秀一枝梅?同学你好 要做 贷应交税费-应交增值税(减免税)
2023-05-08 22:13:17
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
我单位招聘退伍军人增值税减免9000元,冲回会计分录为借应交税费,贷营业外收入吗?
对的, 分录就是这么做的
207楼
2023-05-09 17:39:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ zhouhe 发表的提问:
小微企业增值税减免分录这样做对吗?1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税2.借:应交税费-应交增值税-减免税金 贷:营业外收入-增值税减免收入但是这样做的话明细账下销项税下就会有余额
你好,小规模减免增值税是这样做分录 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 小规模增值税只有 应交税费-应交增值税二级科目,没有三级明细的
208楼
2023-05-09 17:55:05
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高效取证班1期南风客 发表的提问:
小规模纳税人减免增值税怎么处理会计分录?
您好,借应交税费应交增值税减免税额贷,营业外收入
209楼
2023-05-09 18:20:28
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高效取证班1期南风客:回复玲老师 那这个汇算清缴不用调增吧
2023-05-09 18:47:46
玲老师:回复高效取证班1期南风客您好,这个正常需要缴纳相关税费的,不用调整,没有税会差异,
2023-05-09 19:14:29
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ orange81 发表的提问:
老师,文件里说免征增值税,为什么会计分录又要交增值税呢?
这个增值税转到营业外支出了,免征的话可以直接不写增值税的
210楼
2023-05-09 18:40:23
全部回复
orange81:回复朴老师 我是不是可以理解为:1、需要交增值税就按上面的会计分录;2、符合条件不用交增值税的就删掉应交税费这个科目,那它对应的进项税要转出吗?
2023-05-09 19:02:03
朴老师:回复orange81不交增值税的哦,对应的进项转出到成本
2023-05-09 19:20:03

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