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增值税视同销售会计分录
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 孟小丹63 发表的提问:
自产自用的是不是视同销售,增值税有销项税额?
自产自用如果用于应税项目,可以直接结转成本,因为可以抵扣进项税的原因,因此不作进项税额转出(如用于生产设备的安装);如果用于非应税项目,如建房产,应视同销售,做进项税额转出
256楼
2023-06-23 16:11:37
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孟小丹63:回复李爱文老师 什么是应税项目什么是非应税项目
2023-06-23 16:45:14
李爱文老师:回复孟小丹63这里的应税项目,就是缴纳增值税的项目;非应税项目,就是不缴纳增值税的项目。 应税项目就是需要缴税的项目;非应税项目就是不缴纳税的项目
2023-06-23 17:03:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 遥望星空p 发表的提问:
小规模公司赠送礼品价值10000元,取得手撕发票,视同销售,分录借库存商品10000元,贷银行存款。赠送时视同销售,借:销售费用10000元,贷主营业务收入9709元,应交税费291元。这样对吗?礼品花了一万块钱,视同销售怎么做分录?
你好,视同销售分录是 借;销售费用 贷;库存商品 应交税费——应交增值税
257楼
2023-06-23 16:39:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 星球 发表的提问:
请问老师买一赠一视同销售实务中完整的会计分录是怎样的呢?
借销售费用,银存,贷主营业务收入应交税费
258楼
2023-06-23 17:09:20
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星球:回复郭老师 不结转成本吗?
2023-06-23 17:19:57
郭老师:回复星球借主营业务成本贷库存商品 需要结转的,
2023-06-23 17:32:27
星球:回复郭老师 那其实交的税金从费用中走掉了,感觉企业也没多交什么钱是吧?
2023-06-23 17:56:48
郭老师:回复星球有个增值税你多交了增值税,
2023-06-23 18:25:37
星球:回复郭老师 多交的增值税从成本费用中抵了呀。
2023-06-23 18:41:04
星球:回复郭老师 借:销售费用 贷:收入 应交税费-增值税(销项) 同时 借:成本 贷:存货 销售费用可以税前扣除呀
2023-06-23 18:59:40
星球:回复郭老师 没有这个增值税,也不可能产生这个销售费用是吧?我就是不知道什么地方给绕进去了?没理解透彻
2023-06-23 19:15:59
郭老师:回复星球增值税从成本抵了? 你的销项是市场价格*税率的
2023-06-23 19:39:25
星球:回复郭老师 从销售费用中抵了呀!分录?
2023-06-23 19:59:56
郭老师:回复星球你的收入呢? 这个是收入不是成本
2023-06-23 20:13:21
星球:回复郭老师 分录是借:销售费用 贷:收入 税费 这不就是都抵了吗?
2023-06-23 20:32:41
郭老师:回复星球是的,抵扣了,
2023-06-23 20:47:45
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 星球 发表的提问:
将自产货物赠送给客户视同销售时会计分录的借方写什么科目?
您好,同学,计入销售费用。
259楼
2023-06-23 17:24:08
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星球:回复晓宇老师 二级明细呢?
2023-06-23 17:49:39
晓宇老师:回复星球二级科目您可以根据企业自身情况自行设定,比如 其他经营费用
2023-06-23 18:05:58
星球:回复晓宇老师 不计入招待费是可以的是吗?
2023-06-23 18:25:56
晓宇老师:回复星球是的,这个是需要计入销售费用科目的。
2023-06-23 18:41:12
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Au~2雯 发表的提问:
领用库存商品建造办公楼不用视同销售计算增值税吗?
不用。领用库存商品建造办公楼不用视同销售计算增值税
260楼
2023-06-23 17:29:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 超超 发表的提问:
税法和会计上对于非货币性资产交换对于视同销售的规定?是不是税法上要视同销售,而会计上不用?
非货币交换, 税务和会计上都视同销售的,都要确认收入和销项税额的
261楼
2023-06-24 17:03:25
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿慢 发表的提问:
请问,外购了手机等等,发给员工,当福利了,每人都有,增值税是不用视同销售的,但是所得税需要视同销售,问题是,在所得税视同销售的时候(汇算清缴时),要不要考虑增值税?因为计入管理费用福利费我记的是10万,如果考虑所得税的视同销售,在5050纳税调整表的计入福利费要不要记13万?
你好,同学。 不要考虑增值税,只考虑所得税就可以了的 是的要计13万
262楼
2023-06-24 17:20:47
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阿慢:回复陈诗晗老师 如果只考虑所得税,不考虑增值税,那就是10万吧?不是13万 只有考虑增值税了才是13万
2023-06-24 17:37:37
阿慢:回复陈诗晗老师 帐载金额10万,税收金额13万?这么填吗?还是帐载金额10万,税收金额10万?
2023-06-24 17:59:32
陈诗晗老师:回复阿慢视同销售的价格,不含增值税的销售价格确定 。
2023-06-24 18:14:42
阿慢:回复陈诗晗老师 帐载金额10万,税收金额13万?这么填吗?还是帐载金额10万,税收金额10万?
2023-06-24 18:36:43
陈诗晗老师:回复阿慢是的,你这账上的金额是10万是成本金额,你是要按销售价格填写,不含 增值税销售价格是税收
2023-06-24 19:05:32
阿慢:回复陈诗晗老师 我听不懂。。。 我现在不明白所得税的视同销售,到底按照10万确认还是13万确认、我账本里记的10万福利费,按照税法规定我应该记13万福利费?那我还要调账了?肯定不对啊! 5050表税收金额也是按工资的14%算啊,老师能不能讲明白一点啊
2023-06-24 19:32:26
陈诗晗老师:回复阿慢13万,你是要所得税视同销售,所得税计税是按13万计税处理
2023-06-24 19:56:00
阿慢:回复陈诗晗老师 这个13万填到哪里呢?5050表没有让我填13万的地方 有账载金额和实际发生额 ,张载金额我肯定填10万,实际发生额填13万还是10万呢?税收金额是工资的14%为限,这个税收金额不能填13万
2023-06-24 20:16:33
陈诗晗老师:回复阿慢首先,你的账载金额10万,税收金额13万,后面就有纳税调增3 然后你计算所得税直接是按13万计算的了
2023-06-24 20:41:56
阿慢:回复陈诗晗老师 税收金额按照我工们资的14%为限,我们去年工资总额200万,(福利费做多扣28万),现在我账载金额填10万,实际发生额填10万,税收金额填13万,这样可以吗?
2023-06-24 21:03:54
阿慢:回复陈诗晗老师 不对,我税收金额只能填10万,为什么填13万啊?我根本就不用调整啊,老师您看看5050表行吗?5050根本没有能填13万的地方,麻烦看一下
2023-06-24 21:32:29
陈诗晗老师:回复阿慢你截图出来,同学。把你填写的
2023-06-24 21:58:29
阿慢:回复陈诗晗老师 这个图
2023-06-24 22:27:23
陈诗晗老师:回复阿慢账载金额 填写10,税收金额填写10. 填写10,你这里
2023-06-24 22:55:28
阿慢:回复陈诗晗老师 我也觉得都填10是对的,那么13这个数究竟填到哪里呢?算了半天算出来的,用不上吗?
2023-06-24 23:23:56
陈诗晗老师:回复阿慢是的,你这13是在视同销售收入明细调整表里面填写的 就是有一张关于收入的调整附表
2023-06-24 23:53:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ AAA 发表的提问:
会计准则和会计制度中明确需确认的视同销售收入有哪些?不包含税法需要确认的视同销售收入
同学你好 捐赠的和赠送的
263楼
2023-06-24 17:29:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤恳的巨人 发表的提问:
现在视同销售的礼品的增值税税率是多少?
一般纳税人13% 小规模1%
264楼
2023-06-25 16:50:17
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小周老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.1w
引用 @ selly 发表的提问:
在初级会计实务中,发生视同销售的业务为什么是做正常销售的分录,而不是做营业外支出的分录呢
(1)将自产,委托加工的货物用于集体福利或个人消费 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入(按市价) 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (2)将自产,委托加工或者购进的货物作为投资 借:长期股权投资 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) (3)将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人 借:营业外支出 贷:库存商品(成本) 应交税费-应交增值税(销项税额)(公允价值*增值税税率)
265楼
2023-06-25 17:15:52
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 两只小幺儿 发表的提问:
老师好,以物易物在增值税是按特殊销售处理,不属于视同销售!但是对于所得税就是视同销售,这样理解对吗?
同学你好 对的 是这样理解的
266楼
2023-06-25 17:30:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 404NotFound 发表的提问:
端午节每人一盒粽子,是否要视同销售交增值税,但问题我们是小规模纳税人,买进本来就不抵扣,也要视同销售交增值税吗
你好,你们不是卖粽子的话,是买进来的粽子发给员工的不用交增值税。
267楼
2023-06-26 16:27:44
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 勤劳的身影 发表的提问:
财务部门领用自产A4纸张用于办公 增值税是否视同销售财务部门领用自产小汽车用于办公 增值税是否视同销售
你好,对的,视同销售的,完全正确,为你点赞。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
268楼
2023-06-26 16:46:21
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
请问企业捐赠红十字会,要申报增值税吗,要做视同销售处理吗
你好; 这个是捐款现金还是 自产货物方面的
269楼
2023-06-26 16:57:48
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静:回复meizi老师 自产的货物方面
2023-06-26 17:09:00
meizi老师:回复你好; 要视同销售比如 借营业外支出 -捐赠支出贷库存商品;  销项税 
2023-06-26 17:31:49
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 发表的提问:
赠送给客户的商品由于视同销售所以产生增值税,那申报的时候怎么处理,加上视同销售的增值税对应的销售额的话,就超出免税范围了,就是比如说正常销售额9万,属于免征增值税范围,视同销售销项税600元,相当于视同销售的金额是2万,这样子加起来就有11万了,这样子是需要缴税吗
如果超出免税范围需要全额交税。
270楼
2023-06-26 17:23:59
全部回复
红:回复果果老师 所以,因为购买商品才发生的捆绑赠送还是直接开到销售单上,这样不仅不需要额外申报视同销售的部分,也不用考虑个税了,是这样子吗?
2023-06-26 17:38:18
果果老师:回复赠送商品视同销售,若超出范围需要缴税
2023-06-26 17:55:13
红:回复果果老师 老师您确定在回答我的问题吗?我想问这种情况怎么处理既不违章又可以少缴税款
2023-06-26 18:24:44
果果老师:回复购买商品发生的捆绑赠送直接开在销售单上
2023-06-26 18:37:11

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