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下列会计科目的期末余额
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 叶落????随风 发表的提问:
老师请教一下,科目余额表里的期末余额和资产负债表的期末余额,如果是盈利时就会相等,亏损时就不想等,会有未分配利润的差额,老师我的理解对吗
你好,科目余额表一定等于资产负债表的金额! 资产负债表的数据来源科目余额表的资产 负债所有者权益类科目的余额!
166楼
2023-04-26 18:30:04
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叶落????随风:回复潘潘老师 老师请教一下,这个是不是有问题
2023-04-26 18:43:42
叶落????随风:回复潘潘老师 老师,每个科目都对呢,就差未分配利润,这回是那里出了问题呢
2023-04-26 19:07:52
潘潘老师:回复叶落????随风我看你的是报表的公式没有把你的未分配利润公式设置进来!叫软件公司帮你设置公式!
2023-04-26 19:19:51
潘潘老师:回复叶落????随风还有就是你把上年度12月份的未分配利润查一下!填上去!
2023-04-26 19:35:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计 发表的提问:
科目余额表期末余额显示平的,为什么每个科目单独合计的时候不等了呢?
你好,你确定你计算的是正确的
167楼
2023-04-26 18:39:15
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小树苗 发表的提问:
你好,老师科目余额表的期末余额要等于资产负债表的期末余额么
是的,这个要相一致的
168楼
2023-04-26 18:58:21
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小树苗:回复辜老师 现在是科目余额表期末余额跟资产负债表期末余额刚好相差本年利润科目上的数,本年利润不是可以年底再结转么,那这样还要去调整它么?
2023-04-26 19:13:51
辜老师:回复小树苗本年利润年末要结转利润分配的
2023-04-26 19:38:25
小树苗:回复辜老师 嗯嗯,平时不结转就对不上,是不是我报表公式设置的不对?
2023-04-26 19:52:27
辜老师:回复小树苗是的,你公式要获取这两个科目的余额
2023-04-26 20:14:05
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 发表的提问:
老师,期末的半成品计在科目余额表哪里?
您好,就是存货,存货下边的原材料那些
169楼
2023-04-26 19:13:07
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Basage老师
职称:税务师,注册会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ ksuxfm 发表的提问:
请问老师:预算会计的资金结存科目余额与财务会计的哪些科目余额有对应关系吗?如有,请列示
你好 预算会计的资金结存科目与财务会计的库存现金、银行存款、零余额帐户、其他货币资金等科目对应。
170楼
2023-04-26 19:20:59
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 傻傻兔 发表的提问:
老师,实际工作中编制资产负债表,“应付账款”,在报表上直接体现的是应付票据及应付账款吗?还是说,填列的时候,是按照书上写的,应付票据科目期末余额+应付账款明细科目期末贷方余额+预付账款明细科目期末贷方余额来编呢?
实际工作中软件会自动编制资产负债表,如果没有软件,大家为了方便也会直接用应付账款的余额填写
171楼
2023-05-03 19:48:54
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傻傻兔:回复小杨老师 那既然现在都不用手动编制报表了,那为什么有的单位,在招用财务人员的时候,会要求财务人员要会编制财务报表呢?
2023-05-03 20:14:55
小杨老师:回复傻傻兔不要这么鸡冻,会不会和要不要你做是两码事,你会编说明你知道这个东西怎么做,看得懂。让不让你做那就是公司岗位职能工作划分啦。
2023-05-03 20:41:47
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 最初 发表的提问:
这个科目余额表,期初余额,本期发生额,上期累计发生额,期末余额有什么关系
学员你好, 针对利润分配这个科目, 期末余额(贷)=本期发生额(贷)+上期累计发生额(贷)-期初余额(借)
172楼
2023-05-03 20:03:56
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最初:回复阿水老师 老师,但这个表中就不相等,杂回事
2023-05-03 20:32:25
阿水老师:回复最初学员你好, 我知道了,你是不是选择的期间是1到12月的, 如果是这样,那期初金额就是1月期初,本期发生额就是本年发生额,期末余额就是12月期末金额。 所以期末余额(贷)=本期发生额(贷))-期初余额(借)=289,256.80-52,640.95=236,615.85
2023-05-03 21:00:12
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 速达软件资产负债表 货币资金 期末余额 和 现金流量表的 本月金额栏的期末现金余额数不一样是什么原因呢? 会计科目没有配置过现金流量。只是在会计科目分类中设置了现金流量表的科目。
你好,现金流量表有公式吗?
173楼
2023-05-03 20:25:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
老师:建设公司,本月”工程施工“科目期末余额 是22227685.6元,\"工程结算\"科目余额是22143069.01元,本月”预收账款“科目和”存货‘科目期末无余额,则本月资产负债表的“存货”期末余额应该是22227685.6-221430639.01=84616.59元,资产负债表的“预收账款”期末余额是0,这样计算并编制报表对吗?谢谢老师!
是的,同学,处理是对的
174楼
2023-05-03 20:40:15
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 渡口 发表的提问:
老师,会计工伤我接了两星期了,前会计一直拖着不来交接,前会计做的账上应收账款科目期末余额-70多万,应交税费科目期末余额的总账不等明细账余额合计,小规模纳税人的应交税费二级科目设成了销项税,货币资金科目期末余额合计95万多,但实际上没有钱,证明前会计的账做得账实不符,又一直不来交接清楚,老师 我接这账是不是问题很大
老师,会计工作我接了两星期了,前会计一直拖着不来交接,前会计做的账上应收账款科目期末借余额-70多万,应交税费科目期末余额的总账不等明细账余额合计,小规模纳税人的应交税费二级科目设成了销项税,货币资金科目期末余额合计95万多,但实际上没有钱,证明前会计的账做得账实不符,又一直不来交接清楚,老师 我接这账是不是问题很大
175楼
2023-05-03 20:54:00
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紫藤老师:回复渡口你好 ,你的考虑是比较周全的,一定要前会计做好交代交接才能接下来,数额比较大的,最好写出说明,不然时间久了会忘记。
2023-05-03 21:21:53
渡口:回复紫藤老师 好的老师 谢谢
2023-05-03 21:50:13
紫藤老师:回复渡口不客气,加油加油哦!
2023-05-03 22:01:12
张老师--追梦
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 美芝 发表的提问:
判断 如果生产成本制造费用科目存在期末余额,则应在资产负债表存货项目下列示 老师解释下
因为期末制造费用有余额,说明该产品还没有完工,就是在产品,也是归于资产负债表存货项目的范围内。
176楼
2023-05-04 18:32:37
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刘琳琳
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 書香墨韵 发表的提问:
科目余额表表末合计数是怎么计算的?如期初借方余额。从表头拖拉到表末求到的总和不是表末上的期初借方余额合计数?!
你好,同学!科目余额表的余额例如现金的科目余额表中的余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额
177楼
2023-05-04 18:45:37
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Hang521 发表的提问:
那老师会计科目哪些余额期末应该在贷方,哪些在借方
你好,资产类,期末余额在借方。负责类、权益类科目,期末余额在贷方。备抵科目则是相反的
178楼
2023-05-04 19:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
下列科目中,需要根据总账科目和明细账科目的余额分析计算填列的是( )。 开发支出 递延所得税资产 长期待摊费用 存货

你好,最后一个。      

179楼
2023-05-07 20:39:25
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 仰望蓝天 发表的提问:
老师,请问一下资产负债表上的应交税费期末余额等于科目余额表上的应交税费一级科目余额吗?
资产负债表中的“应交税费”项目期末余额就不能按“应交税费”总账余额直接填列,要根据其明细账户分析填列。“应交税费”所属的明细账户借方余额(一般都是增值税相关的明细账户)不能放在“应交税费”项目列示,而应放在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示(看其期限长短)。“应交税费”所属的明细账户贷方余额才在“应交税费”项目列示。这样处理的理由是“应交税费”所属的明细账户借方余额表示多交的增值税或待抵扣或待认证的进项税额,属资产性质,而“应交税费”所属的明细账户贷方余额表示企业应交未交的税额,属负债性质,资产和负债要单独列示,不能相互抵销。
180楼
2023-05-07 20:47:49
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仰望蓝天:回复美橙老师 老师,如果进项税额大,有的记账软件怎么生成的资产负债表应交税费就成负数了,也没在其他流动资产列式
2023-05-07 21:13:08
美橙老师:回复仰望蓝天编制报表的时候重分类就可以了,把负数调到其他流动资产。
2023-05-07 21:38:24
仰望蓝天:回复美橙老师 收到,谢谢老师
2023-05-07 21:59:02
美橙老师:回复仰望蓝天不客气,满意请给个五星好评,祝你工作生活愉快!
2023-05-07 22:20:23

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