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下列会计科目的期末余额
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 简单的宝贝 发表的提问:
老师,您好。请问库存股期末有余额吗,年末呢? 年末有无余额是否等同于资产负债表有无列示呢? 年末有余额跟期末有余额的项目/科目是一致的吗? 主要是第一个问题,其他是联想到的问题。 谢谢老师!
库存股有没有余额?这个要看你的实际情况,当然如果说你这个有库存股,那么自然就是有鱼饵的,没有库存股就是没有余额呀,如果说有的话就是在资产负债表里面烈士的。
196楼
2023-05-22 17:35:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 左岸 发表的提问:
科目余额表今天1月编制的时候,期初余额是上年末12月份的期末余额吗
你好!是的。是12月的金额。
197楼
2023-05-22 18:00:12
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左岸:回复宋生老师 老师 每月损益类的科目都结转了,那利润表每月编制的话,怎么根据科目余额表填写了
2023-05-22 18:30:53
宋生老师:回复左岸你好!你损益类的按本期发生数填
2023-05-22 18:53:39
左岸:回复宋生老师 老师 我这个是手工帐,每月损益类科目都结转了,月底结转的也都是填写在科目余额表的发生额栏吗??
2023-05-22 19:06:11
宋生老师:回复左岸你好!是的。这样结转后就平了。
2023-05-22 19:29:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 忐忑的跳跳糖 发表的提问:
计入研发支出-资本化支出,是个明细科目是在资产负债表开发支出列示的。那么研发支出这个科目在期末结转损益的时候就已经扎平了,怎么会有资本化支出期末余额?
你好,研发支出——资本化支出或费用化支出,期末一般都无余额,
198楼
2023-05-22 18:30:00
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忐忑的跳跳糖:回复邹老师 你好,我知道研发支出,是期末没有余额的。假设公司从年初开始一项研发支出,是属于开发阶段,最终是要转入无形资产的,但是这个项目要到下年度才结束,这期间所有的费用都是资本化支出。怎么才财务报表上列示呢?
2023-05-22 18:53:56
邹老师:回复忐忑的跳跳糖在财务报表的 开发支出 列式
2023-05-22 19:05:21
忐忑的跳跳糖:回复邹老师 我第一个问题已经表明我的观点了,在资产负债表是在“开发支出”列示。我问的要点是,你这个列示的金额从何而来?如果是根据“资本化支出”余额填列,那么它每个月度都已经没有余额已经扎平了。这个时候开发支出列示的数据从何而来?
2023-05-22 19:25:15
邹老师:回复忐忑的跳跳糖研发支出——资本化支出如果没有转入无形资产,怎么会扎平
2023-05-22 19:53:01
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 果果酱 发表的提问:
事业单位新会计科目下要,录入19年期初余额的时候,结转什么科目到预算会计的期初余额那里呢?希望懂的老师可以详细回答一下
货币资金余额是资金结存的借方。财政补助结转结余科目余额在资金结存科目借方。简单地讲是这样的,资金结存科目下明细科目是:货币资金,零余额账户用款额度,财政应返还额度。
199楼
2023-05-23 17:26:23
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果果酱:回复姜老师 老师您好,我也是这样录的,试算也平衡了。但是预算会计这一块不需要录入以前年度结转结余的专项资金么?那我如果用到以前的资金我要怎么反映出来呢?就这一块我没想明白
2023-05-23 18:21:13
姜老师:回复果果酱如果是以前年度的预算内专项资金也是需要做预算会计的,如果不是就直接做财务会计支出就可以。
2023-05-23 18:39:37
果果酱:回复姜老师 我的意思是,具体的专项资金结余结转多少是看不出来的?以前非财政补助结转下面会设“专款支出”和 “拨入专款”来核算的,期末做了一笔结转收支的,也就是非财政补助结转下面的“拨入专款”会有结余资金
2023-05-23 18:59:21
姜老师:回复果果酱现在财务会计在累计盈余科目下-非财政补助结转结余,自己设置明细科目。预算会计因为不是财政资金所以不用做预算会计账务处理。
2023-05-23 19:15:08
果果酱:回复姜老师 这些专项资金都是财政资金来的吧,也要核算的。就是零余额里面的钱都是财政资金来的
2023-05-23 19:25:58
姜老师:回复果果酱我刚刚对照了一下政府会计制度。非财政补助结转也需要进行预算会计对接。借:资金结存 贷:非财政补助结转。专用结余科目对应资金结存,借:资金结存 贷:专用结余。
2023-05-23 19:47:07
果果酱:回复姜老师 哦哦,老师您说的是预算会计核算的问题。我的疑问是,像您上面做的分录,如果没改革之前不是:借零余额 贷非财政补助结转 么,那么非财政补助结转,在期初余额里面,放在财务会计的累积盈余,那预算会计要放在哪个科目呢?不放的话,今年用到非财政补助结转的资金怎么核算?
2023-05-23 20:12:49
姜老师:回复果果酱预算会计期初余额对应的是借方资金结存,贷方是非财政补助结转结余,专项资金结余是贷方对应专用结余。
2023-05-23 20:41:25
果果酱:回复姜老师 好的,明白了!非常感谢老师耐心回答
2023-05-23 21:00:54
姜老师:回复果果酱不客气,祝你取得更大进步!!
2023-05-23 21:16:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
每月资产负债表上的期末余额可以按照两种方式填写,谢谢。按照资产负债表填写,本月的期末余额=上月资产负债表中的期末余额+本月发生的余额按照科目余额表填写,本月的期末余额=上月科目余额表中的期末余额+本月发生的余额
你好,应当是上个月的期末余额+本期增加—本期减少
200楼
2023-05-23 17:39:45
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艳:回复邹老师 老师好,这个公式里的上个月的期末余额指的是上个月的资产负债表里的期末余额吧?可以按照上个月科目余额表里的期末余额么?谢谢。
2023-05-23 17:57:05
邹老师:回复你好,是的 可以按上个月的科目余额表的余额 但是有的科目是需要分别计算的,比如应收,应付,预收,预付
2023-05-23 18:11:27
艳:回复邹老师 老师好,分别计算是什么意思?比如本月应收账款的期末余额不是=上个月科目余额表里的应收账款的余额+本月应收账款的增加—本月应收账款的减少么? (相应的应收账款的金额是二级科目下列支的所有合计)
2023-05-23 18:27:24
邹老师:回复你好 应收,应付,预收,预付是这样计算的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2023-05-23 18:43:36
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 价值观 发表的提问:
期中建账,非损益类的(仅仅)科目累计金额,一个是用最后一期科目余额表本期发生额录入,一个是科目余额表本年累计数录入,新建好账套,发现出来的科目余额表有2种,期末余额一样,本年累计数不一样,如何期末余额转到新建的期初余额一致,但本年累计有区别以后对财务报表有影响吗
图上
201楼
2023-05-23 18:01:04
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价值观:回复王瑞老师 一个输本年累计数,一个输本期累计数
2023-05-23 18:31:52
价值观:回复王瑞老师 损益类都输本年累计数,因为输本期软件会提示
2023-05-23 19:00:49
王瑞老师:回复价值观您好,期末余额一致的话对后期报表应该没影响,
2023-05-23 19:28:19
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 陈土生 发表的提问:
老师,科目余额表本月的期初余额是上个月的期末余额吗
你好,是的,资产负债类的期初必须等于上个月期末。
202楼
2023-05-23 18:14:34
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ Rachel 发表的提问:
老师请问一下,为什么坏帐准备科目不会出现期末余额在借方的呢?
你好,因为计提的时候坏账准备都是在贷方,后面如果有收回,那么就冲减计入借方,但是冲减的上限是已经计提的坏账余额,也就是贷方数,所以坏账的借方最多等于贷方,不会超过,也就不会有借方余额了。
203楼
2023-05-23 18:32:58
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雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
年末1-12月的科目余额表本期发生额合计包含累计折旧科目中的数字吗
您好,是包含的哦。体现累计折旧科目的本年数。
204楼
2023-05-24 17:12:53
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一米阳光:回复雷蕾老师 我的余额表本期发生额不平,贷方合计减去借方合计刚好是累计折旧数,我还怎么调整呢
2023-05-24 17:39:51
雷蕾老师:回复一米阳光你去检查一下你的费用类科目。累计折旧是和费用对应的。
2023-05-24 17:56:57
一米阳光:回复雷蕾老师 记得单位管理费用,年末怎么结转呢
2023-05-24 18:11:50
雷蕾老师:回复一米阳光管理费用最终是结转到本年利润的。
2023-05-24 18:29:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
老师请教一下,2020年的科目余额上的短期借款期末贷方余额是110万,是不是2021年期初贷方余额也是110万,为什么会出现90万
您好 020年的科目余额上的短期借款期末贷方余额是110万 是2021年期初贷方余额也是110万 是不是结转下年的时候没有结转好啊
205楼
2023-05-24 17:38:46
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东南西北:回复bamboo老师 怎么查,才能知道是下结转没有结转好
2023-05-24 17:59:08
bamboo老师:回复东南西北您看下期初科目余额表 期初数 是多少
2023-05-24 18:27:42
东南西北:回复bamboo老师 2021年期初也是90万
2023-05-24 18:52:28
bamboo老师:回复东南西北那20年科目余额表上的期末数呢
2023-05-24 19:16:29
东南西北:回复bamboo老师 2020年期末数110万
2023-05-24 19:31:00
东南西北:回复bamboo老师 2020年12发生20万的短期借款    借库存现金20万    贷短期借款 ______苏邵立   但是  2021年1月科目余额表上  的期初余额没有这个人了   所有就是90万了
2023-05-24 19:41:57
bamboo老师:回复东南西北021年1月科目余额表上的期初余额没有这个人?是不是上年没有结转过来?
2023-05-24 19:54:08
东南西北:回复bamboo老师 要这么看才知道转过来没有
2023-05-24 20:11:17
bamboo老师:回复东南西北您期初没有数据 短期借款 ______苏邵立 试算平衡吗
2023-05-24 20:41:12
东南西北:回复bamboo老师 但是12月的资产负债表是110万,资产负债表是平
2023-05-24 21:10:53
bamboo老师:回复东南西北21年的期初数据现在平的吗
2023-05-24 21:21:11
东南西北:回复bamboo老师 就是这两章表
2023-05-24 21:40:43
bamboo老师:回复东南西北那您银行存款是正确的吗 科目余额表21年期初是平的吗
2023-05-24 21:53:07
东南西北:回复bamboo老师 是平的呀
2023-05-24 22:09:02
bamboo老师:回复东南西北那银行存款余额正确吗  可以把两张表截图看看吗
2023-05-24 22:31:00
东南西北:回复bamboo老师 是库存现金,和出纳对了的是对的,我照在手机里怎么上传
2023-05-24 22:50:05
bamboo老师:回复东南西北就您提问的界面可以上传  我的图片您看见了吗
2023-05-24 23:04:05
东南西北:回复bamboo老师 看得见吗?
2023-05-24 23:22:47
bamboo老师:回复东南西北我只看见我上传的 您的我没看见啊
2023-05-24 23:50:16
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师您好,前任会计的报表上,应交税金的期末贷方余额数为0,科目余额表上的应交税金期末贷方余额为7392.68,我以哪个数为准呢,谢谢!
关键你是填的什么哦?
206楼
2023-05-24 18:00:10
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 暗涌 发表的提问:
全新金蝶迷你版“建账“,启用前最后的时候,科目余额表的期初余额栏,应填入前期科目余额表的,期初余额还是期末余额???
期末的余额!!!
207楼
2023-05-24 18:26:59
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暗涌:回复马老师 填期末余额,发现明细科目可以填,总账科目填不进去,是不是前面有调整的什么工具?方法?
2023-05-24 18:50:38
马老师:回复暗涌你建账的账套期数数科目明细??
2023-05-24 19:10:15
暗涌:回复马老师 是这样的,这个科目余额表有栏和颜色较深的栏目,颜色较深的填不进去,又不能自动生成!
2023-05-24 19:22:58
马老师:回复暗涌你直接根据前期科目余额表填写你新账的期初数,不填写新账的科目余额表啊,从来没见见过填写科目余额表的
2023-05-24 19:38:35
暗涌:回复马老师 建账前需要科目余额表的期初数录入
2023-05-24 19:51:01
马老师:回复暗涌那个录入的就是期初数啊不是新的科目余额表。你截图
2023-05-24 20:07:41
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
请帮忙看下我下图的其他应收款和其他应付款期末余额资产负债表表重分类后哪个答案是对的?这三个答案是在会计问提问不同的老师回答的,请大家帮帮我 其他应收款期末余额=其他应收款期末借方余额+其他应付款期末借方余额; 其他应付款期末余额=其他应付款期末贷方余额+其他应收款期末贷方余额。我知道公式是这样,但是每个老师给的答案都不一样,而且其他应收款借方期末余额为0,但是明细科目有数据,其他应付款贷方科目也是这样,我到底是按用的期末余额取数还是按明细科目取数呢?麻烦老师说下具体的答案
其他应收款答案一是对的
208楼
2023-05-29 17:39:48
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辜老师:回复安详的小蝴蝶其他应付款期末余额答案一的其他应收款贷方余额应该是20344924.81加上后面的数据
2023-05-29 18:28:02
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
会计科目余额期末有几块钱对不了,时间太长,已找不到原因,如果调整的话,如何写会计分录,对应管理费用下的哪 个明细科目。
你好,请问是什么科目?余额在什么方向?
209楼
2023-05-29 18:09:43
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紫梦:回复吴月柳 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,余额在借方,比实际多
2023-05-29 18:51:51
吴月柳:回复紫梦借:营业外支出 贷:应交税费-待抵扣进项税额
2023-05-29 19:11:27
紫梦:回复吴月柳 我是外账,一般这样调没问题的吧
2023-05-29 19:38:13
吴月柳:回复紫梦没事,汇算清缴要调增的
2023-05-29 20:05:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师您好,前任会计的报表上,应交税金的期末贷方余额数为0,科目余额表上的应交税金期末贷方余额为7392.68,我以哪个数为准呢,谢谢!
 你好 ;         你这个  你去核对到底 你账上实际有应交未交的增值税没有; 如果  有的话;  那么 报表就 不对; 要去改报表的  
210楼
2023-05-29 18:17:59
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