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结转增值税会计分录实例
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Jasmine
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Cherish  发表的提问:
按照图片所示,结转增值税,会计分录应该怎么写?
同学,你好,转出当月应交未交增值税分录, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 注意,应交税费是负债类科目,科目明细余额不像损益类科目全部结转为零,仅仅只需要转出未交或多交的增值税到二级明细科目未交增值税下面。
16楼
2022-12-20 04:32:20
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:期末结转增值税的会计分录是什么?
需要做 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费--应交增值税(未交增值税) 借 应交税费--应交增值税(未交增值税) 贷 银行存款
17楼
2022-12-20 05:32:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 喔喔 发表的提问:
麻烦问下各位老师,我这月有留抵。上月做了增值税结转。这月冲销的会计分录如何做
你好!做转入就可以,或者原分录红数
18楼
2022-12-20 07:01:18
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
期末增值税结转会计分录怎么做
月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
19楼
2022-12-20 08:23:38
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 夏雪 发表的提问:
请问老师,结转增值税 怎么做会计分录?
您好 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税额 还有第二步,您再追问下
20楼
2022-12-20 09:41:39
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夏雪:回复宸宸老师 第二步是?
2022-12-20 10:12:14
宸宸老师:回复夏雪您好 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
2022-12-20 10:41:28
夏雪:回复宸宸老师 老师,转出未交增值税 金额怎么计算?
2022-12-20 11:03:34
宸宸老师:回复夏雪您好,就是应交税费-应交增值税下的明细科目相加减。 如果只有销项和进项,那就是销项-进项
2022-12-20 11:28:43
夏雪:回复宸宸老师 那未交增值税 金额就是销项金额?
2022-12-20 11:42:44
宸宸老师:回复夏雪您好,请问有进项吗
2022-12-20 11:57:39
夏雪:回复宸宸老师 有的
2022-12-20 12:23:07
宸宸老师:回复夏雪您好,那就是销项税减去进项税额的金额
2022-12-20 12:46:00
夏雪:回复宸宸老师 那转岀未交增值税 和未交增值税 两个金额是相同的?
2022-12-20 12:57:39
宸宸老师:回复夏雪您好,就是相同的。初学的会计会认为这步是有点多余,但就是那么做的
2022-12-20 13:14:25
夏雪:回复宸宸老师 好的老师,谢谢!那结转增值税是否要做两次记帐凭证?
2022-12-20 13:25:39
宸宸老师:回复夏雪您好,您就按我上面的做2笔分录,再做一笔制度增值税的凭证
2022-12-20 13:37:32
夏雪:回复宸宸老师 制度增值税的凭证怎么做呢老师?
2022-12-20 14:07:13
宸宸老师:回复夏雪您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2022-12-20 14:34:33
夏雪:回复宸宸老师 贷 银行存款,可银行存款金额没有增减呀?
2022-12-20 14:45:56
宸宸老师:回复夏雪您好,没明白您的意思。您是没交吗
2022-12-20 15:14:59
夏雪:回复宸宸老师 我们是做当月的帐,但交税时间是次月,那银行余额怎么能对得上?
2022-12-20 15:28:30
宸宸老师:回复夏雪您好,实际支付的次月再做这笔分录
2022-12-20 15:50:36
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 爱丽泡泡儿 发表的提问:
年末结转增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
21楼
2023-01-02 15:15:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师,结转增值税的会计分录怎么做呀
一、是需要做交税的,还是不交税的分录?有两类分录
22楼
2023-01-02 15:41:17
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Cherry小周:回复江老师 这两种,我不是很懂这方面的
2023-01-02 15:53:53
江老师:回复Cherry小周一、交增值税的分录: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 二、不交增值税的分录: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2023-01-02 16:18:41
Cherry小周:回复江老师 好的,我问下这个进销项税是本期的金额还是期末余额呀?
2023-01-02 16:44:06
江老师:回复Cherry小周这个如果你是按月结转,就是本期的金额,如果是按年结转,就是期末余额,这是两种不同的处理方式
2023-01-02 16:55:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张楠 发表的提问:
老师请问,购买税控的480增值税全免,会计分录怎么做?包括结转增值税的
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
23楼
2023-01-02 15:51:00
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
老师,结转增值税的会计分录都有哪些呢
会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税 再把上月缴纳的税金也转入未交增值税里,会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/已交税金
24楼
2023-02-06 21:00:20
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 大拇指的约定 发表的提问:
月末结转增值税最最正规的会计分录应该怎么做
应交税费-应交增值税下面的明细科目是年末时结转,月末不需要结转,年末结转的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
25楼
2023-02-06 21:26:52
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 熊少娟 发表的提问:
不太懂结转增值税的会计分录,麻烦老师跟讲讲
你好,你有哪方面不清楚的。 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
26楼
2023-02-06 21:44:21
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 顺利的电脑 发表的提问:
各位老师,请问下月末增值税结转怎么结,一部分普票不用交,专票要交,怎么做会计分录
同学你好,您是小规模纳税人么?
27楼
2023-02-06 21:56:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Zzzm 发表的提问:
会计 结转本月增值税 会计分录怎么写?
借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
28楼
2023-02-07 21:20:25
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Zzzm:回复郭老师 这么写吗?
2023-02-07 21:43:27
郭老师:回复Zzzm不是 进项销项分别结转到转出未交增值税科目
2023-02-07 22:01:08
Zzzm:回复郭老师 未交增值税和进项税都在贷方
2023-02-07 22:30:44
Zzzm:回复郭老师 图片我写错了
2023-02-07 22:58:46
Zzzm:回复郭老师 只有销项税在借方
2023-02-07 23:19:09
郭老师:回复Zzzm未交增值税是二级科目
2023-02-07 23:46:38
Zzzm:回复郭老师 怎么写呢?
2023-02-08 00:03:03
郭老师:回复Zzzm借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
2023-02-08 00:29:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师,有没有详细的结转增值税的会计分录
同学你好 月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
29楼
2023-02-07 21:39:58
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Lily:回复朴老师 如果本月有销项,上月有结余的进项税额,本月不用交增值税,这个也需要分录吗
2023-02-07 22:02:59
朴老师:回复Lily不用 这个可以不做的
2023-02-07 22:23:32
Lily:回复朴老师 当月不缴纳增值税,即使开票了,也不需要结转增值税是这么理解吗
2023-02-07 22:38:58
朴老师:回复Lily对的 就是这样理解的
2023-02-07 23:00:47
Lily:回复朴老师 未交增值税贷方都有余额是?
2023-02-07 23:16:48
朴老师:回复Lily“应交税费-未交增值税”的贷方余额表示当月增值税已经计提,但还没有缴纳
2023-02-07 23:45:07
Lily:回复朴老师 但是这个贷方的余额和次月要缴纳的增值税的金额不同,差了好多
2023-02-08 00:08:36
朴老师:回复Lily那就是你们计提的没有计提够
2023-02-08 00:31:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 程程342 发表的提问:
老师,请问月末结转增值税,怎么做会计分录啊
您好 请问是销项大于进项还是进项大于销项
30楼
2023-02-07 21:47:59
全部回复
程程342:回复bamboo老师 进账大于销项
2023-02-07 22:12:13
bamboo老师:回复程程342借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-07 22:28:36
程程342:回复bamboo老师 那这些应交税费-未交增值税和应交税费-转出未交增值税,这两个科目需要增加是吧,
2023-02-07 22:46:27
程程342:回复bamboo老师 第一次做一般纳税人,不太懂,
2023-02-07 22:56:39
bamboo老师:回复程程342是的 三级科目要自己增加
2023-02-07 23:26:01
bamboo老师:回复程程342二级科目 软件里面一般会有
2023-02-07 23:53:47
程程342:回复bamboo老师 好的,老师,我们12月份,进了一架钢琴,款已经给供应商打过去,但是没有收到发票,这架钢琴目前我们已经卖给了客户,也没有给对方开发票,这个分录怎么做啊
2023-02-08 00:11:41
bamboo老师:回复程程342借 库存商品 贷 应付账款-暂估 借发出商品 贷 库存商品
2023-02-08 00:40:39
程程342:回复bamboo老师 这个款我们已经用银行存款支付给了供应商,客户也付款给我们了
2023-02-08 01:06:26
程程342:回复bamboo老师 还有就是12月份的我们销售给客户的发票,我一直没给客户开,因为之前供应商没有给我们开,但12月底的时候,我收到了供应商的发票,我准备1月份给客户开发票,这个影响吗
2023-02-08 01:34:43
bamboo老师:回复程程342借:应付账款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款
2023-02-08 02:01:10

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