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结转增值税会计分录实例
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
结转增值税分录对吗
具体的是交增值税的,还是本月留抵增值税呢?
286楼
2023-07-04 17:11:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Sunny 发表的提问:
帮发一下增值税结转分录
月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
287楼
2023-07-05 16:24:54
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Sunny:回复QQ老师 老师,每个月都要结转吗?
2023-07-05 16:49:41
QQ老师:回复Sunny你好!借方大于贷方不用结转
2023-07-05 17:01:37
Sunny:回复QQ老师 老师,这个必须手动入分录,财务软件不能自动结转?
2023-07-05 17:29:51
Sunny:回复QQ老师 就是进项大于销售的时候不用结转吧?
2023-07-05 17:49:47
QQ老师:回复Sunny你好!可以自己设结转凭证,进项大于销售的时候不用结转
2023-07-05 18:09:11
Sunny:回复QQ老师 可以自己设结转凭证?就是手动录入吧?财务软件不能自动结转?
2023-07-05 18:21:54
QQ老师:回复Sunny你好!一般是手工结转
2023-07-05 18:37:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问:
我这月末结转增值税对不对啊,分录是不是
你好,要是 销项大于进项要交增值税就对
288楼
2023-07-05 16:52:56
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
月末结转增值税,这样写分录行不行
你好! 可以的。
289楼
2023-07-05 17:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问:
什么情况下要做以下的分录,结转增值税
你好,增值税免征的情况下
290楼
2023-07-06 16:46:05
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 胜利✌️ 发表的提问:
老师,增值税结转分录怎么做
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费为未交增值税
291楼
2023-07-06 17:03:26
全部回复
胜利✌️:回复东老师 结转进项,销项的呢
2023-07-06 17:22:25
东老师:回复胜利✌️借:应交税费应交增值税-销项税费    贷:应交税费应交增值税-进项税费   应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-07-06 17:39:27
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 李蕾 发表的提问:
结转增值税的分录怎么做
按财会(2016)22号: (六)月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理。   月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
292楼
2023-07-06 17:09:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 亦亦 发表的提问:
上月有留底,这月依然没用完,这月还用做增值税结转分录吗?
你好,不需要的
293楼
2023-07-09 18:22:25
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亦亦:回复邹老师 老师,是不是所有的账都录完了,就直接结转损益了吧?那再留底的进项税能反映出来吗?下月我继续还有留底,是不是一直不用做增值税结转吧?
2023-07-09 18:39:20
邹老师:回复亦亦你好,是的 留抵的在增值税申报表体现就是了,不需要做分录
2023-07-09 18:50:37
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 琪@baby 发表的提问:
老师,月末增值税结转分录,这样写对吗
嗯对,最后剩下一笔未交
294楼
2023-07-09 18:42:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 爱吃鱼大脸猫 发表的提问:
请问12月结转增值税的分录是怎样写的,结转的数据来源是哪些?
借应交税费、应交增值税转出未交增值税贷应交税费、未交增值税。
295楼
2023-07-09 19:06:00
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郭老师:回复爱吃鱼大脸猫如果是一般纳税人销项减去进项,减去上期留底加进项转出。
2023-07-09 19:32:31
爱吃鱼大脸猫:回复郭老师 老师那请问假设当月勾选的进项税额是20,勾选的出口退税进项票10,当月销项税额50,那应交增值税是怎么算的
2023-07-09 19:43:47
郭老师:回复爱吃鱼大脸猫你好,是商业的吗?如果是的话,按照三十来
2023-07-09 20:03:15
爱吃鱼大脸猫:回复郭老师 是商业的
2023-07-09 20:24:54
郭老师:回复爱吃鱼大脸猫你好,按照三十来缴纳的。
2023-07-09 20:54:10
爱吃鱼大脸猫:回复郭老师 有特殊情况麽?为何公司有的月份增值税是减上出口退税的进项,有的月份又不减
2023-07-09 21:20:12
郭老师:回复爱吃鱼大脸猫那你得看下你的出口退税是不是没有退回来,然后直接抵扣了内销的。
2023-07-09 21:43:09
爱吃鱼大脸猫:回复郭老师 老师可以讲具体一点么,是不是勾选的那笔进项票,的税额如果没有退,就直接抵扣内销的?如果已经退税了就直接勾选然后不减麽?
2023-07-09 21:58:43
郭老师:回复爱吃鱼大脸猫你好,就是本来应该退税的,结果税务局那边没有退税,直接用这个退税款抵扣了你内销的。
2023-07-09 22:26:41
爱吃鱼大脸猫:回复郭老师 退税得先开出出口销售发票?如果我当月勾选的出口进项票,已经销售了但是未退税,然后就可以抵扣内销?。。。。然后如果我当月勾选了出口退税的进项票,但是我还未开出口销售发票,然后缴纳增值税的时候就50-20就可以了不能减10了?
2023-07-09 22:47:51
郭老师:回复爱吃鱼大脸猫同学不是这么理解的,你只有申请了出口退税,你开了出口发票,申报了增值税,然后再去申报出口退税。 才可以抵扣
2023-07-09 23:13:22
郭老师:回复爱吃鱼大脸猫税务局会通知你们的,这笔钱不给你退回去了,抵扣你这个月需要缴纳的增值税。
2023-07-09 23:30:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蝶梦 发表的提问:
老师,结转增值税的分录怎么写
你好,我晚上可以发你整套的结转分录,现在外面。可以吗?
296楼
2023-07-10 15:58:55
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 枕梦 发表的提问:
月底结转增值税的分录
您好 如果,月末 销项-进项%2B进项转出 大于0,表示需要交增值税 则: 借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 贷:应缴税费 -- 未交增值税 如果,月末不需要交增值税 则不用做具体分录。
297楼
2023-07-10 16:09:49
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枕梦:回复路老师 这个分录上面是不是还有一个分录 借:应交税费-销项税 贷:应交税费-进项税 应交税费-上期留抵税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 不然应交税费-应交增值税-转出未交增值税借贷不能抵销
2023-07-10 16:34:38
路老师:回复枕梦应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目,跟 应交税费-应交增值税-销项税、进项税 科目 是一样的,平时都有余额,等年底时,再相互转平。
2023-07-10 16:55:41
枕梦:回复路老师 好的,用这个月的增值税进项抵扣上月未交的增值税分录
2023-07-10 17:06:10
路老师:回复枕梦是什么问题,我没太明白。
2023-07-10 17:28:05
枕梦:回复路老师 用这个月的增值税进项抵扣上月未交的增值税分录我不会,老师帮我写一下,谢谢
2023-07-10 17:40:50
路老师:回复枕梦上月未交的增值税是多少?正常是用银行存款交的,在申报时直接扣款的,怎么是用这个月的进项抵扣的?
2023-07-10 17:59:22
枕梦:回复路老师 当时申请了延期,在税务机关办的抵税,老师你看分录这样可以吗 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2023-07-10 18:28:49
路老师:回复枕梦可以这么做,最好把 应交税费-应交增值税-进项税 放在借方,用红字(负数)表示
2023-07-10 18:55:10
枕梦:回复路老师 好的,谢谢老师
2023-07-10 19:09:44
路老师:回复枕梦不用谢,祝工作顺利
2023-07-10 19:36:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 乐观的月亮 发表的提问:
我们会计记账的时候结转销项,进项都是用的已交税金!请问老师正确分录是什么?结转和支付增值税的分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
298楼
2023-07-10 16:34:21
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教老师:一般纳税人月末结转未交增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
299楼
2023-07-10 16:59:59
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 2050837580 发表的提问:
结转增值税分录为什么是那样写。我不明白原理。
把你的分录发过来看看!
300楼
2023-07-11 17:00:00
全部回复
2050837580:回复马老师 就是会计学堂写的正确的分录,我不明白原理为什么要这样写,不明白原理我就记不住了,
2023-07-11 17:13:03
马老师:回复2050837580这个我们看不到分录的,你把你的看到的截图
2023-07-11 17:29:27
2050837580:回复马老师
2023-07-11 17:46:34
2050837580:回复马老师 我不知道为什么是这样写,我看不懂看了视频还是不知道要这样写分录
2023-07-11 18:15:47
马老师:回复2050837580结转就是把计入借方的结转到相反方向 转出未交增值税是个结转的过渡科目。 通过这个把借贷差额结转到未交增值税
2023-07-11 18:36:06

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