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人力资源公司会计分分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
人力资源往外开发票怎么做分录
您好,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
121楼
2023-04-10 19:30:47
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小可爱:回复文老师 然后呢
2023-04-10 20:09:41
小可爱:回复文老师 完整分录
2023-04-10 20:22:48
文老师:回复小可爱然后就是结转成本,主要是人工工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资,发放工资,借应付职工薪酬——工资贷银行存款
2023-04-10 20:44:00
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 李艳姣10080780 发表的提问:
老师,人力资源公司的内账会计好做吗?
你好,内账根据老板要求。
122楼
2023-04-10 19:56:58
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李艳姣10080780:回复小宋老师 做内账会计助理能学到东西吗?
2023-04-10 20:25:05
小宋老师:回复李艳姣10080780这个看你自己的,每个岗位都能学到东西
2023-04-10 20:51:08
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
差额征税的人力资源公司开具劳务费的发票 怎么做分录啊
借 主营业务成本-劳务费 贷 应付账款
123楼
2023-04-11 19:06:42
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 魏无羡 发表的提问:
老师,我想请问一下,人力资源公司代扣社保公积金分录怎么做
缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费、公积金(单位部分) , 其他应收(付)款--社会保险费、公积金(个人部分) 贷:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费、公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费、公积金(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) , 库存现金 (实发数)
124楼
2023-04-11 19:15:45
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魏无羡:回复庄老师 这么繁琐么。我收到一张代收社保公积金分录是哪个?人力资源公司的工资不计入主营成本?
2023-04-11 19:40:14
庄老师:回复魏无羡你好,如果公司是代收代付,收到时,借银行存款,贷其他应付款--代收代缴社保费,代缴时,借其他应付款--代收代缴社保费,贷银行存款
2023-04-11 20:08:44
魏无羡:回复庄老师 人力资源公司收到对方开的代收社保公积金的发票,借:其他应付款--代收代缴 贷:应付账款??
2023-04-11 20:25:33
庄老师:回复魏无羡你 好,也可以这样处理的,
2023-04-11 20:37:53
魏无羡:回复庄老师 那么人力资源公司有成本么???我听别人说直接计入成本,想和老师确定到底怎么做
2023-04-11 21:07:53
庄老师:回复魏无羡你好,如果要直接计入成本,收到款项时也要计入收入,是一样,人力资源公司有成本,按照公司经营付出的人工成本和其他直接费用计入
2023-04-11 21:20:57
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 夜羽樱 发表的提问:
收到外请人力资源公司的员工工资的发票,做账可以分录怎么做?
借:主营业务成本/管理费用等科目 贷:应付账款
125楼
2023-04-11 19:34:07
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夜羽樱:回复王超老师 不能用应该职工薪酬-职工工资吗
2023-04-11 20:09:23
王超老师:回复夜羽樱不是啊,这个是对方的工资,并没有计入你们的工资体系的
2023-04-11 20:30:39
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师我想问下,公司有兼职人员开了人力资源费,这种怎么做分录,
借管理费用,服务费贷银行存款
126楼
2023-04-11 19:56:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 675035516 发表的提问:
找了一家人力资源劳务派遣的单位,让他们给临时工人发放工资,他们给我们公司开代开工资发票,我们要怎么做分录,会计分录是什么
你好 根据发票计提工资进入成本 费用
127楼
2023-04-12 18:43:15
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675035516:回复答疑苏老师 借主营业务成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款,这样的会计分录对吗?
2023-04-12 18:56:35
答疑苏老师:回复675035516你好 这样的分录正确 不过管理人员的工资应计入管理费用
2023-04-12 19:17:48
675035516:回复答疑苏老师 找到是一批临时工,
2023-04-12 19:42:44
答疑苏老师:回复675035516你好 那就计入主营业务成本就可以了
2023-04-12 20:04:43
675035516:回复答疑苏老师 那老师,我们单位办理的差额也就是给对方开发票一部分开服务费发票,一部分开人员工资部分的发票,那这笔账如何做分录?这个涉及到开人员工资这部分不用交增值税,所以会计分录不会写了,老师,这个问题能详细的教我一下吗?谢谢老师
2023-04-12 20:32:58
答疑苏老师:回复675035516你好 那你们就直接做收入 不确认增值税
2023-04-12 20:45:37
675035516:回复答疑苏老师 直接把人员工资和服务费全部计入主营业务收入吗?然后报税就只报服务费的增值税?是这样吗?
2023-04-12 21:04:54
答疑苏老师:回复675035516你好 是的 是这样的
2023-04-12 21:19:21
675035516:回复答疑苏老师 那财务报表里面的主营业务收入是人员工资加上服务费的,报的增值税是服务费的,这样税务局不会找事吧?这样是合理的吗?
2023-04-12 21:32:09
答疑苏老师:回复675035516你好 你不是说你们的工资是免增值税的吗
2023-04-12 21:57:59
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 暗杠 发表的提问:
我们公司员工社保包给外面人力资源公司做,那我们公司的分录怎么写
你好!如果是劳务公司你们可以按单位自己缴纳社保做会计分录
128楼
2023-04-12 18:52:31
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暗杠:回复QQ老师 我们也算人力资源劳务这块
2023-04-12 19:29:24
QQ老师:回复暗杠你好!那你们为什么不自己缴纳?
2023-04-12 19:47:57
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 晨晰如 发表的提问:
老师我公司有外派人员,但是社保由其他人力资源公司代缴。我公司怎么做分录。
你好,付款时,借应付职工薪酬一社保费,贷银行存款
129楼
2023-04-12 19:09:09
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庄老师:回复晨晰如社保费结转,借管理费用,贷应付职工薪酬一社保费
2023-04-12 19:28:53
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师 人力资源 暂估人工成本 怎么做分录
您好,关于暂估人工成本分录,一般情况下,根据人工预计使用天数,人工人数,人工月工资金额,来暂估人工成本的.每月确认当期合同收入,结转成本.相关会计分录如下: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利--XXX合同段 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
130楼
2023-04-12 19:31:28
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实操学堂:回复小锁老师 借 主营业务成本 贷主营业务收入?
2023-04-12 19:42:32
小锁老师:回复实操学堂这个是工程企业的分录的,你们是人力资源,就只能作为管理费用,但是你们为啥要暂估?
2023-04-12 19:53:52
实操学堂:回复小锁老师 因为有开票 但是一直人工成本出不来
2023-04-12 20:23:41
小锁老师:回复实操学堂那就只能按照管理费用那样了
2023-04-12 20:52:09
实操学堂:回复小锁老师 也就是说 有派遣费进来 金额很大 因为工人多 那么当月人工成本有做不出来 那不暂估怎么办?
2023-04-12 21:19:33
小锁老师:回复实操学堂不暂估就利润多了这样
2023-04-12 21:31:54
实操学堂:回复小锁老师 那分录是怎么?老师写给我一下
2023-04-12 21:50:01
小锁老师:回复实操学堂借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬——工资
2023-04-12 22:15:54
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 伍小红 发表的提问:
老师,早上好!我公司在做土地整治项目(占补平衡项目)先收到人力资源有限公司开来劳务工资专用发票1,500,000元(其中税款84905.66元)然后我公司就给人力资源有限公司打了2,000,000元款,请教会计分录如何做?
借:劳务成本 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款,借:应付账款1500000 预付账款500000 贷:银行存款2000000
131楼
2023-04-12 19:53:58
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伍小红:回复逸仙老师 谢谢老师!我原来计提了民工工资(未申报个税)将工资转挂在了小包工头上(其他应付款)如今领导说要转到人力资源有限公司去发,我该如何调整账务?
2023-04-12 20:30:13
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
,人力资源公司的账务处理,有关于差额计税的 麻烦老师给我写下相关的分录
取得收入的时候: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税——销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税——销项税额抵减 贷:银行存款
132楼
2023-04-16 21:23:24
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ kj_Am0m3ZnnqDhh 发表的提问:
老师,我是代理记账的会计,我手上有家人力资源公司,请问人力资源公司开票要提供哪些成本和佐证!
派遣合同和工资表就可以了
133楼
2023-04-16 21:28:30
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kj_Am0m3ZnnqDhh:回复朴老师 那工资表里面的人员是由这家人力资源公司申报个税吗?
2023-04-16 21:54:52
朴老师:回复kj_Am0m3ZnnqDhh是的,需要有他们申报的
2023-04-16 22:23:42
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 加油 发表的提问:
老师一般人力资源公司选什么会计制度
你好 可以 就选择你选择那个小企业准则
134楼
2023-04-16 21:56:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 青伊艺林 发表的提问:
人力资源公司税务报道选什么会计制度
您好!小企业会计制度就可以了
135楼
2023-04-17 19:37:41
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