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一笔完整的会计分录包括
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
每一笔会计分录都包括()
请问你想问的问题具体是?
1楼
2022-12-19 12:25:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
发放工资,缴纳保险和公积金,完整的会计分录如何做。包括计提的。
借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应付款--社保-公积金;借:其他应付款--社保--公积金,应付职工薪酬--社保--公积金贷:银行存款
2楼
2022-12-19 13:26:21
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
,一般纳税人增值税的完整分录包括哪些?
购材料 借: 原材料--甲材料 100 应交税费--应交增值税--进项税 16 贷: 应付账款--A公司 116 购材料 借: 原材料--乙材料 150 应交税费--待认证抵扣进项税额 24 贷: 应付账款--A公司 174 销售商品 借: 应收账款--某公司 139.2 贷: 主营业务收入 120 应交税费--应交增值税--销项税 19.2 结转进项税 借: 应交税费--应交增值税--转出未交增值税 16 贷: 应交税费--应交增值税--进项税 16 结转销项税 借: 应交税费--应交增值税--销项税 19.2 贷: 应交税费--应交增值税--转出未交增值税 19.2 转出未交增值税 借: 应交税费--应交增值税--转出未交增值税 3.2 贷: 应交税费-未交增值税 3.2 次月 待认证抵扣进项税额 借: 应交税费--应交增值税--进项税 24 贷: 应交税费--待认证抵扣进项税额 24 缴纳增值税 借: 应交税费-未交增值税 3.2 贷: 银行存款 3.2 计提附加税 借: 税金有附加 0.32 贷: 应交税费--应交城建税 0.16 应交税费--应交教育费附加 0.096 应交税费--应交地方教育费附加 0.064 缴纳附加税 借: 应交税费--应交城建税 0.16 应交税费--应交教育费附加 0.096 应交税费--应交地方教育费附加 0.064 贷: 银行存款 0.32 计提所得税 借: 所得税费用 贷: 应交税费--企业所得税 缴纳所得税 借: 应交税费--企业所得税 贷: 银行存款
3楼
2022-12-19 14:40:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 云儿 发表的提问:
老师好,小规模纳税人开普票48912,税额484.28,麻烦老师做下完整的会计分录。包括免税的会计分录
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;应交税费—应交增值税 , 贷;营业外收入—增值税减免
4楼
2022-12-19 16:02:07
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云儿:回复邹老师 谢谢老师
2022-12-19 16:22:48
邹老师:回复云儿不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-19 16:45:47
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 文10119485 发表的提问:
年度完整会计资料包括哪些?
财务报表 税务报表 总账 明细账
5楼
2022-12-19 17:12:01
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文10119485:回复蒋飞老师 好的,谢谢您
2022-12-19 17:30:07
文10119485:回复蒋飞老师 回答不是很完整,还有凭证,银行对账单等,担心自己漏掉才提问下
2022-12-19 17:55:10
蒋飞老师:回复文10119485是的,还有进项发票抵扣联都要装订起来存档的
2022-12-19 18:15:11
文10119485:回复蒋飞老师 好的,谢谢
2022-12-19 18:32:20
蒋飞老师:回复文10119485您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-19 18:54:02
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
各位,请教一下公司为员工做的补充医疗保险怎么做账?包括计提和实缴的完整会计分录,求!
你好, 借:管理费用—补充医疗保险 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样就可以的。
6楼
2022-12-19 18:30:19
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 魔幻的墨镜 发表的提问:
老师,能不能提供一个一般纳税人自购库存商品改做职工福利的完整会计分录?包括增值税的处理。
外购商品盈余集体福利 需要进项税额转出 购入 借库存商品 应交税费增值税-进项税 贷银行存款 发放给职工 借管理费用--非货币福利 贷应付职工薪酬--福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷库存商品 应交税费--增值税 进项税额转出
7楼
2022-12-19 19:47:34
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魔幻的墨镜:回复马老师 谢谢老师。还有,这个应该是视同销售吗?是不是还要加上一比分录: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交增值税-销项税 请指点一下。
2022-12-19 20:17:56
马老师:回复魔幻的墨镜外购货物用于集体福利和个人消费是进项转出 不是视同销售
2022-12-19 20:45:00
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 莫妮卡 发表的提问:
请问老师,商业会计一套完整的账包括什么内容呢
这个参照真账实操商贸课程学习 吧
8楼
2022-12-19 20:51:29
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芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 来自风平浪静的明天 发表的提问:
老师,求工资计提(五险一金还有企业年金)会计分录,发放也有包括个税这块!!!我要超级完整的那种
 1、计提工资用分录   借:管理费用-公司经费-工资   借:管理费用-董事会费-工资   借:制造费用-工资   借:生产成本-基本生产成本-工资   借:销售费用-工资   贷:应付职工薪酬-工资   2、计提五险一金   借:应付职工薪酬-工资(应发工资数)   贷:库存现金/银行存款(实发工资数)   其他应付款-养老/医疗等(代扣代缴金额)   其他应付款-住房公积金(代扣代缴金额)   应交税费-应交个人所得税(代扣代缴金额)   3、实际交纳   借:其他应付款-养老/医疗等   其他应付款-住房公积金   应交税费-应交个人所得税   贷:银行存款   4、发放工资用分录   借:应付职工薪酬-工资   贷:应交税费-工资所得个人所得税(实发生额)   贷:有关科目-有关细目(实发生额)   贷:银行存款(实发生额)   贷:库存现金(实发生额
9楼
2022-12-19 21:58:53
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 王双 发表的提问:
老师,你这边能说一个完整的关于工资计提发放的会计分录吗?工资计提包括社保公积金部分还有生活补助方面
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
10楼
2022-12-19 23:21:48
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一个完整的凭证锯条包括什么四部分
应该时时间 内容 金额 和经手人
11楼
2022-12-20 00:44:56
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学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
老师,你好 帮我处理下这一笔完整的会计分录。谢谢。
学员您好!请问您是站在甲方的角度还是乙方的角度呢??
12楼
2022-12-20 01:38:41
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沈占竹:回复学堂答疑王老师 你好.老师我们的甲方,是属于小规模纳税人
2022-12-20 02:32:22
学堂答疑王老师:回复沈占竹同学您好!贵公司是分期付款方式购买设备。1、预付款时:借:预付账款——乙公司 10万 贷:银行存款 10万 2、支付18万元时:借:应付账款——乙公司 18万 贷:银行存款 18万 3、支付53万元,调试完毕,取得发票时:借:固定资产 85万 贷:预付账款10万 应付账款——乙公司 18万 银行存款 53万 其他应付款——质保金 4万 以上分录处理,可做参考。 感谢您的提问!
2022-12-20 02:53:13
沈占竹:回复学堂答疑王老师 好的非常谢谢老师
2022-12-20 03:11:46
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ ???? 二姑娘 发表的提问:
季度申报小规模增值税,不到30万,不用缴纳增值税,怎么做完整的会计分录?另外,30万包不包括代开的专票
你好,30万不包括专票,专票不减除 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
13楼
2022-12-20 02:55:00
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ lzzwyqn 发表的提问:
老师您好,比如美元汇率是6.20,那么用5000元人民币买美金,请老师做完整的会计分录包括分录金额,谢谢老师
您好,您购入多少美元,用多少人民币
14楼
2022-12-20 03:47:17
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lzzwyqn:回复小林老师 老师您好,购入了806.46美元,用了5000元人民币。
2022-12-20 04:23:24
小林老师:回复lzzwyqn您好,根据您的题目,借银行存款~美元806.46*6.2财务费用,贷银行存款~人民币5000
2022-12-20 04:37:25
lzzwyqn:回复小林老师 您好老师,做分录时,就是美元账户要用人币来体现吗?如果,没财务费用的情况下,借银行存款-美元5000 贷银行存款-人民币5000,是这个意思吗?
2022-12-20 04:48:56
小林老师:回复lzzwyqn您好,是的,记账是本位币处理
2022-12-20 05:01:34
小林老师:回复lzzwyqn您好,不可能没有财务费用
2022-12-20 05:14:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 加油 发表的提问:
8月工资发多了,9月工资表减除,完整的分录怎么做,包括8月计提的
你好8月计提 借管理费用 -工资贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-工资 其他应收款-员工(多发的金额 )贷银行存款 9月计提 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-员工(多发的金额 )银行存款 你挂一个其他应收款这样来体现就行了
15楼
2022-12-20 04:47:41
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加油:回复meizi老师 不应该冲减多计提的么
2022-12-20 05:08:12
meizi老师:回复加油你好 你计提的时候按你实际工资来计提 不计提部分多发的工资就行了
2022-12-20 05:20:01
加油:回复meizi老师 8月工资计提已经成过去式了,10月要冲减八月多计提的么
2022-12-20 05:42:06
meizi老师:回复加油你好 如果你8月已经计提了多发的金额那部分的话 你就需要冲多计提的多发金额 是的
2022-12-20 06:08:21
加油:回复meizi老师 那就是冲减8月多提的借成本多提红字贷应付工资红字多提。付9月工资借应付工资9月借应付工资红字多提的,贷现金因为9月工资表已经扣除8月多发部分,这样对不对
2022-12-20 06:23:52
meizi老师:回复加油那如果是这样的话 你就冲你8月计提和发放的分录 就行了 相当于你8月没多计提多发金额。然后你9月扣除了就行了
2022-12-20 06:47:30
加油:回复meizi老师 那我刚才做的分录就是可以的对吧
2022-12-20 07:03:54
meizi老师:回复加油嗯 你先把计提和发放分录冲销
2022-12-20 07:24:15

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