咨询
应付账款怎么做会计分录
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王坚强 发表的提问:
付材料供应商往来款税金的会计分录怎么做?
你好 借 原材料 进项 贷应付 
181楼
2023-05-21 20:50:03
全部回复
王坚强:回复玲老师 那付开具3118739元发票5%税金款会计分录一样的吗?
2023-05-21 21:03:48
玲老师:回复王坚强你好 在应付账款里体现了 
2023-05-21 21:20:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 晟染 发表的提问:
老师,借:应付账款~甲公司 贷:预付账款~甲公司 这个会计分录的摘要可以怎么写啊?
你好这个是做的什么对冲分录的话 。你摘要写 对冲甲公司的往来科目
182楼
2023-05-21 21:02:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
请问应付账款对方公司不要了,怎么做会计分录,需要报增值税吗?
你好,应付账款对方公司不要了,借:应付账款,贷:营业外收入 不需要做增值税申报的
183楼
2023-05-22 17:59:11
全部回复
骑行的蜗牛:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-05-22 18:23:02
邹老师:回复骑行的蜗牛不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-22 18:43:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师其他应付款个人承担社保余额贷方负数怎么调账会计分录怎么做
你好    贷方是负数 实际就是借方了。 说你们给员工缴纳了社保。忘记工资扣除了。 你要 在工资扣除就可以了  
184楼
2023-05-22 18:09:24
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我7月份建账,以前的应付账款他们没告诉我,现在支付了,我会计分录怎么做呀
借:应付账款贷:银行存款
185楼
2023-05-22 18:31:41
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 优美的糖豆 发表的提问:
我单位挂的应付账款老板用自己的钱付的记账时怎样做会计分录
1。借 应付账款 贷 其他应付款-老板
186楼
2023-05-22 18:44:59
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,有一笔其他应付款不用付了,怎么做会计分录啊
你好,转到营业外收入科目。
187楼
2023-05-23 17:55:59
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 紫言 发表的提问:
代付应付账款,该怎么做分录?
代收代付是嘛?借其他应收款贷银存
188楼
2023-05-23 18:05:16
全部回复
紫言:回复答疑郭老师 其他公司代付材料款,供应商开发票给我们。
2023-05-23 18:34:07
答疑郭老师:回复紫言让供应商给你出委托付款证明,你收到钱,借银存贷应收账款-供应商
2023-05-23 18:55:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
以前的会计:部分应收账款和应付账款的余额余额跟客户供应商的对不上,现在要调账,分录应该怎么做呢?
您好,一般情况下,借;应收账款,或者应付账款,贷:其他应付款-老板姓名。或者借:其他应收款-老板姓名,贷:应收账款,或者应付账款。
189楼
2023-05-23 18:23:00
全部回复
下一个十年:回复王雁鸣老师 老师为什么要挂老板的姓名呢?这个钱是收不回来了,或者不用支付了的。
2023-05-23 18:37:42
王雁鸣老师:回复下一个十年您好,因为考虑到这些款是老板垫付的,或者应该是给老板要回来的,所以才使用其他应收或者其他应付的,如果收不回来了,或者不用再支付了,可以使用营业外支出,或者营业外收入来处理,也是可以的。
2023-05-23 19:03:41
下一个十年:回复王雁鸣老师 可以冲减管理费用--办公费吗?
2023-05-23 19:24:51
王雁鸣老师:回复下一个十年您好,不可以冲减管理费用-办公费的。
2023-05-23 19:35:29
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 老迟到的小天鹅 发表的提问:
应付款偿还时预算会计做账吗 。发生时不做账是吗 ?也就是应付款在借方时做预算分录,在贷方时不做分录对吗?
同学,你好 1.应付账款偿还需要做预算会计分录,因为涉及到现金支付。 2.在赊购时,应付账款在贷方时不用做
190楼
2023-05-23 18:44:58
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 辛勤的毛巾 发表的提问:
上个月是预付款,想在这个月吧预付款转成应付款,怎么做会计分录
您好,借应付账款贷预付账款
191楼
2023-05-24 18:15:55
全部回复
辛勤的毛巾:回复玲老师 应付在借方表示减少啊
2023-05-24 18:37:31
玲老师:回复辛勤的毛巾您好,如果您只想调换科目,就是这样处理
2023-05-24 18:53:08
辛勤的毛巾:回复玲老师 那还用不用来一个应付在贷方的分录
2023-05-24 19:12:09
玲老师:回复辛勤的毛巾您好,您只是预付账款,然后没有发生其他的业务,不用做调整,也不用做其他分录
2023-05-24 19:33:08
辛勤的毛巾:回复玲老师 但是后来来的发票都记在应付了
2023-05-24 19:43:55
玲老师:回复辛勤的毛巾那您现在就想把预付账款这个科目换成应付账款,这个科目对吗?那就是我第一个给你写的分录就对
2023-05-24 20:06:14
辛勤的毛巾:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-05-24 20:23:12
玲老师:回复辛勤的毛巾您好,不客气,祝您工作学习愉快
2023-05-24 20:45:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
应收账款收不回,要做坏账处理的会计分录怎么做
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 
192楼
2023-05-24 18:26:52
全部回复
吴晓婷:回复邹老师 我们软件里没有信用减值准备和坏账准备,那要增加科目吗
2023-05-24 18:38:27
邹老师:回复吴晓婷你好,没有就需要自己增加 
2023-05-24 19:01:17
吴晓婷:回复邹老师 可是我税务局里要申报的财务报表也没看到有这两个科目
2023-05-24 19:14:13
邹老师:回复吴晓婷(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-05-24 19:38:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
销售床垫 客户之前来看床垫付了1000块定金 做会计分录:借 库存现金1000 贷 预收账款1000那他支付余款5000的时候会计分录应该怎么做
如果当时怕她会退定金定金不是做的预收账款 而是做的借库存现金1000 贷其他应付款1000 如果定金是这样做的话那付余款应该怎么做
193楼
2023-05-24 18:38:59
全部回复
maize老师:回复会计学堂辅导老师那你们剩下还是做借库存现金 贷预收账款就可以,一个客户只用一个往来科目。
2023-05-24 18:53:54
会计学堂辅导老师:回复maize老师 不是 就是说 定金这一笔借库存现金 贷预收账款的已经做过了 他来付余款的时候我怎么做 借 预收账款1000 借 库存现金5000 贷 主营业务收入6000 是这样吗
2023-05-24 19:14:18
maize老师:回复会计学堂辅导老师不是,你们销售时候做借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你收剩下款做借库存现金 贷预收账款就可以。
2023-05-24 19:38:17
会计学堂辅导老师:回复maize老师 老师 是内账 没有税的,就是说门店卖东西嘛 当时就开个手机 收的定金1000元
2023-05-24 19:58:38
maize老师:回复会计学堂辅导老师你们销售时候做借预收账款 贷主营业务收入 你收剩下款做借库存现金 贷预收账款就可以
2023-05-24 20:19:07
会计学堂辅导老师:回复maize老师 当时只是一个定金 不一定会买东西 要是过几天定金退了 东西不就没卖出去嘛
2023-05-24 20:45:07
maize老师:回复会计学堂辅导老师那你就做相反分录就可以借预收账款贷库存现金。
2023-05-24 21:08:09
会计学堂辅导老师:回复maize老师 老师 我想问的是 我们是属于出口退税企业 刚才我在网上勾选认证了一张发票 应该是退税勾选 我点击成了抵扣勾选 请问这个有没有关系呀
2023-05-24 21:30:36
maize老师:回复会计学堂辅导老师原则是没有关系,你可以问下你税局,之前都是扫描没有勾选还是可以认证,没有文件说勾选抵扣没用。
2023-05-24 21:50:38
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
前会计应付账款挂着22444,但是应付账款23500,贷方需要补1056元,怎么写分录呢
该差异是什么原因形成的?
194楼
2023-05-29 17:16:12
全部回复
丽萍:回复文文老师 之前的会计当制造费用出了
2023-05-29 17:47:23
文文老师:回复丽萍做制造费用了,那对应的商品已经出售了吗
2023-05-29 18:00:32
丽萍:回复文文老师 用了
2023-05-29 18:11:06
文文老师:回复丽萍借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-05-29 18:27:04
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 体贴的鲜花 发表的提问:
用其他应付款购买了固定资产应该怎么做会计分录
其他应付款购买固定资产什么意思?你是说买这个固定资产的钱没有给吗?欠着的吗?
195楼
2023-05-29 17:43:58
全部回复
体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 2018年预提的其他应付款未付,2019年用应付款买固定资产,2018做的分录:借:资本性支出,货:其他应付款,2019年实行平记账,用银行存款购买了固定资产,如何核销其他应付款
2023-05-29 18:23:45
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花财务会计 借,固定资产 贷,银行存款 预算会计 借,事业支出 贷,资金结存
2023-05-29 18:45:52
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花你这个其他应付款当时的预期的是什么费用?你现在买固定资产是我给你上面的这个分录 冲销 借,其他应付款 贷,累计盈余
2023-05-29 19:14:32
体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 去年还未平行记账,预提的是资本性支出-专用没备购置费,是不是 借.其他应付款 货,累计盈余-财政补助结
2023-05-29 19:28:26
体贴的鲜花:回复陈诗晗老师 去年己核销了费用,再走支出不对吧?
2023-05-29 19:57:18
陈诗晗老师:回复体贴的鲜花没有问题,你今年还是做支出,做一笔去年的冲销的分录,就是我后面给你的这个。
2023-05-29 20:12:10

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×