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应付账款怎么做会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
请问一下公司收到个人的款项会计分录是不是(借:银行存款 贷:其他应付款),那其他应付款这项不是就挂在账上了吗?下面的会计分录怎么做
同学您好,别人的钱是白给您公司的吗,您不需要还吗
151楼
2023-04-26 19:32:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
152楼
2023-05-03 20:01:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Hkitty 发表的提问:
应付账款,4月入账是60500元,后期改单价变成了60000元,怎么做会计分录
你好;          你的意思是应付账款  少支付500 要调整 应付账款的金额吗? 那发票是怎么开的总额金额   
153楼
2023-05-03 20:23:27
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学徒 发表的提问:
应付账款贷方余额为负数 会计意义怎么理解?正确分录为 借:预付账款 贷:应付账款
应付账款期末余额为贷方,反映企业应付未付的款项.借方余额就是预付账款.
154楼
2023-05-03 20:49:27
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学徒:回复庄老师 余额为负数怎么理解呀老师?
2023-05-03 21:13:02
庄老师:回复学徒应付账款贷方余额为负数表示就是预付账款
2023-05-03 21:26:56
学徒:回复庄老师 我不理解为什么应付账款要记入贷方呢?
2023-05-03 21:51:33
庄老师:回复学徒你好,没有设预付账款科目时,要填写在应付账款借方
2023-05-03 22:15:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
155楼
2023-05-03 21:00:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Sarah 发表的提问:
公司应收账款为5324.24,但是客户实际付款5320,剩余的4.24不付了,怎么做会计分录呢
借;银行存款 5320 财务费用 4.24 贷;应收账款 5324.24
156楼
2023-05-03 21:06:00
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Sarah:回复邹老师 好的,谢谢您
2023-05-03 21:35:47
邹老师:回复Sarah不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-03 21:49:06
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忧郁的羽毛 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
根据结算单,借:应付账款 贷:预付账款
157楼
2023-05-04 18:24:13
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超级的棉花糖 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
你们是怎么开的发票
158楼
2023-05-04 18:43:30
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 机智的胡萝卜 发表的提问:
年末,账上面摆得有其他应付款—养老保险20000元。怎样做会计分录冲销应付款。
这个需要看具体的形成原因,再进行账务处理。
159楼
2023-05-04 19:09:25
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
预付的装修工程款会计分录怎么做?借记预付账款吗?
借:预付账款 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
160楼
2023-05-04 19:20:59
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会计学堂辅导老师:回复张艳老师 因为我们是租的车间,装修款4万,等装修完了下长期待摊费用吗?
2023-05-04 19:51:16
张艳老师:回复会计学堂辅导老师是的,计入长期待摊费用科目核算
2023-05-04 20:18:52
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 长期待摊费用是超过一年的待摊费用吗,一个月摊多少有规定吗?
2023-05-04 20:47:06
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 这个费用到汇算清缴的时候有调整吗
2023-05-04 21:03:13
张艳老师:回复会计学堂辅导老师长期待摊费用是超过一年的待摊费用,要按租赁期进行摊销的。 有可能涉及纳税调整的。需要填写进表A105080 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
2023-05-04 21:30:34
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
注销一笔无法支付的应付款5000 会计分录该怎么做
借应付账款 贷营业外收入
161楼
2023-05-07 20:19:40
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一一 发表的提问:
老师,我现在在做账的过程中遇到一些问题,收到一张回单,付款人名称是代报解预算收入,附言是电子退库,会计分录怎么写?
你好,分录是 借银行存款 贷 应交税费
162楼
2023-05-07 20:26:44
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
你好老师,2020年我们定了标签先付了2000,然后我做的会计分录 借预付账款2000 贷银行存款2000 2021年他们把全部标签做好了,我们还差3000,那会计分录怎么做? 借预付账款还是应付账款?
你好,做到应付账款中即可
163楼
2023-05-07 20:36:42
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夏楠:回复冉老师 但是,今年年初去年的预付账款2000,今年年初我的预付期初是2000,然后今年的在做到应付账款里,它俩是同批货但是寄到不同的账款,这样可以吗
2023-05-07 21:06:20
冉老师:回复夏楠这个没关系的,仅仅是往来的问题的
2023-05-07 21:20:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Chocolate^ 发表的提问:
例如,17年3月份,付16年10月-17年3月的房租,该如做账做会计分录。3月底付款,付款当时就已拿到票据
借;管理费用 贷;银行存款
164楼
2023-05-07 20:53:54
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Chocolate^:回复邹老师 不用管摊销那些了是吧,之前的每个月需不需要计提啊
2023-05-07 21:11:19
邹老师:回复Chocolate^你好,是的,不需要计提
2023-05-07 21:34:48
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 大气的星月 发表的提问:
税务账,原材料未到,付原材料定金,发票已收。会计分录怎么做?借:应付账款,货:银行存款?
借:其他应收款---XX定金 贷:银行发票等材料到了再做
165楼
2023-05-07 21:20:59
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大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-05-07 21:56:06
大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-05-07 22:16:18
大气的星月:回复田老师 jQuery19007979107620800487_1434355197118
2023-05-07 22:30:57
田老师:回复大气的星月jQuery19007979107620800487_1434355197118什么意思?
2023-05-07 22:41:30
大气的星月:回复田老师 呵呵,没什么意思,是电脑卡住了,出现这样的乱码。老师,怎么是发票等材料到了再做账的呀?
2023-05-07 23:08:27
田老师:回复大气的星月是的,如果不是很久的话
2023-05-07 23:32:57

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