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会计分录可以一借多贷吗
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 画笔 发表的提问:
多计提的税务上可以原分录红冲吧?还是根据原先录入的凭证,做借贷相反
您好 多计提的应该冲红
256楼
2023-07-05 16:39:18
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画笔:回复bamboo老师 这个我看有的会计走的费用
2023-07-05 17:06:41
bamboo老师:回复画笔为啥要走费用 多计提了不是应该冲回么
2023-07-05 17:18:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 零零鱼儿 发表的提问:
老师,买了一批材料,发票来了已入库,会计分录借原材料贷银行存款 ,不通过应付账款可以吗?
新年好,如果是购买材料的同时付款了,可以不用通过应付账款核算的。
257楼
2023-07-05 17:01:10
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零零鱼儿:回复邹老师 谢谢老师
2023-07-05 17:27:26
邹老师:回复零零鱼儿不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-07-05 17:44:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ . 发表的提问:
老师我是建筑行业,工人工资可以进入成本吗?   我之前的会计分录是借:管理费用,贷:应付职工薪酬    如果可以记入成本,我怎么做会计分录?
您好!可以的。借工程施工—合同成本—人工费 贷应付职工薪酬
258楼
2023-07-05 17:29:59
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.:回复宋生老师 那我发放的时候是不是借:应付职工薪酬  贷:银行存款,那结转的分录是什么?
2023-07-05 17:51:13
宋生老师:回复.你好!是的。发放的时候是这样。 工程行业如果你想简单点,就是借主营业务成本 贷工程施工合同成本
2023-07-05 18:17:34
.:回复宋生老师 那我计提的工资怎么写分录,就不是管理费用了
2023-07-05 18:37:24
宋生老师:回复.你好!是的。是上面的工程施工科目了
2023-07-05 18:51:35
.:回复宋生老师 我计提工资是   借工程施工—合同成本—人工费 贷应付职工薪酬  支付的时候是借:应付职工薪酬  贷银行存款,结转的时候借主营业务成本 贷工程施工合同成本   是这个样子吗?   里面还有社保费用在里面  老师认真看一下,我之前是这样的分录,请看下图,请老师修改一下,谢谢!分录金额顺便也写一下,我怕弄错了
2023-07-05 19:17:32
宋生老师:回复.你好!你走的分录是对的了。
2023-07-05 19:38:31
.:回复宋生老师 老师:税负怎么计算呀,请举例说明,
2023-07-05 20:05:32
宋生老师:回复.你好!税负是实际缴纳的税金除以不含税收入
2023-07-05 20:27:59
.:回复宋生老师 税金是不是增值税城市维护建设税印花税等等吗?然后除以开票的收入(不含税的吗)能不能举例!我可是小白,有时候文字会有误解的
2023-07-05 20:47:43
宋生老师:回复.你好!是的,是按不含税。比如你收入100万,交了1万增值税 那么增值税税负就是1%
2023-07-05 21:07:03
.:回复宋生老师 是不是只有增值税,不包话印花税城市维护建设税地方税吗,税负正常是在什么范围之内,是正常的。老板请看下表
2023-07-05 21:37:03
宋生老师:回复.你好!是的。你这个直接是税率,不是税负率
2023-07-05 22:00:16
.:回复宋生老师 按照上面的表格是不是我按开票的金额,不含税的金额就是25688.07%2b46601.94=72290.02  除以2311.93%2b1398.06=3709.99     这个是不是税负   税负是5.1%  没有进项抵扣    
2023-07-05 22:23:33
宋生老师:回复.您好!是的。是税额除以收入
2023-07-05 22:50:49
.:回复宋生老师 比如我这个产品是100元,税率是13%也就是13元 合计是113  税负是不是13/100  请按我开票的金额说明一下,有时候字面真的很难理解
2023-07-05 23:13:58
宋生老师:回复.您好!是的。就是13/100.税负率是13%
2023-07-05 23:24:13
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
两笔核销可以合并成两借两贷的一笔分录吗?
同学你好,可以合在一笔分录中。
259楼
2023-07-06 16:47:56
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阡陌红尘。:回复赵英老师 如果还有核销单,所有的都可以合在一起做一笔分录吧
2023-07-06 17:21:59
赵英老师:回复阡陌红尘。可以的,业务性质相同的可以放在一起,公司名称相同的进行汇总。
2023-07-06 17:50:03
阡陌红尘。:回复赵英老师 业务性质相同的和公司名称相同的业务日期不是一天的也可以汇总到一张凭证吗?
2023-07-06 18:05:16
赵英老师:回复阡陌红尘。可以的,但是金额要按公司进行分别归总。
2023-07-06 18:28:18
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 岚昕 发表的提问:
银行季度结息,会计分录做借:银行存款;贷:财务费用 是否可以
是这样账务处理的,不过财务费用一般在借方的负数显示
260楼
2023-07-06 16:58:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ t. x 发表的提问:
酒店管理系统软件购进时的会计分录: 借:无形资产 贷:库存现金 使用时的会计分录: 借:管理费用——无形资产摊销 贷:累计折旧 是这样记吗?像这类软件一般摊销多少年?
如果计入无形资产,一般摊销年限不得低于10年
261楼
2023-07-06 17:08:27
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t. x:回复邹老师 那刚才那个分录对吗?像这类软件一般摊销多少年?是年限久了好还是短了好?
2023-07-06 17:20:47
邹老师:回复t. x分录是对的 税法规定使用寿命无限的不摊销,有限的摊销期限不得低于10年
2023-07-06 17:43:36
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 大意的小蝴蝶 发表的提问:
你好,我在97年学习财务会计时,课程和教师讲多借多贷是严重错误,怎么现在会计基础操作规范说可以多借多贷?
您好,这是目前财政部后规定的,我们上学时,都是不让多借多贷的,现在已经可以了,同学。
262楼
2023-07-06 17:30:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ k1 发表的提问:
老师 想问下会计分录要分层写还是 只要借贷写清楚就行 比如 借:原材料 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 可以吗?
借贷这样写清楚就可以的
263楼
2023-07-09 18:42:31
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户9p8vgp 发表的提问:
会计记账凭证可以双借双贷吗?就是二借二贷?
是的没错, 是这样的
264楼
2023-07-09 18:51:56
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
老师,所得税汇算清缴的会计分录可以这样做吗? 借:所得税 贷:应交税金-所得税 借:应交税金-所得税 贷:银行存款
可以按此分录做账务处理,最后结转计入本年利润 借:本年利润 贷:所得税费用
265楼
2023-07-09 19:13:27
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槑 宝:回复江老师 之前老师说走以前年度损益调整,这个有什么区别吗?
2023-07-09 19:43:54
江老师:回复槑 宝属于两种不同的处理方式,也可以走以前年度损益调整科目,如果是计入以前年度损益调整科目,在次年做当年的企业所得税汇算清缴时,不用调增应纳税所得额;如果是计入所得税费用,在次年做当年的企业所得税汇算清缴年报时,此数据需要调增应纳税所得额。
2023-07-09 20:03:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
支付工程材料款4833.5,会计分录,借:主营业务成本-非工程支出,贷:银行存款,可以吗?
你好!是工程材料款,为什么是非工程支出呢
266楼
2023-07-09 19:27:00
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杨洋阳:回复宋生老师 主营业务成本里吗?
2023-07-09 19:48:48
宋生老师:回复杨洋阳你好!你可以计入主营业务成本-XX项目-材料费
2023-07-09 20:04:02
杨洋阳:回复宋生老师 辅助核算里可以选择材料费
2023-07-09 20:28:39
宋生老师:回复杨洋阳你好!可以的。这个你自己决定就好
2023-07-09 20:54:51
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
老总直接垫付了刻章费,所以会计分录是不是可以直接做_借:管理费用-开办费 贷:其他应付款-**,可以吗?
是的,是可以这样操作的了。。
267楼
2023-07-10 16:25:53
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小桥流水:回复淑女老师 还是前面还有一步,借:库存现金 贷:其他应付款-**
2023-07-10 16:55:49
淑女老师:回复小桥流水不需要再做前面的分录,第一个分录就可以体现是垫支了
2023-07-10 17:24:34
小桥流水:回复淑女老师 好的,谢谢!
2023-07-10 17:46:53
淑女老师:回复小桥流水呵呵呵,,不客气不客气
2023-07-10 18:04:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师好,,工会经费返还记什么分录呢? 借 银行存款 11万 贷 管理费用-工会经费 11万, 我们公司一直计入【管理费用-工会经费】,所以贷方就可以 是吗?
他当时支付的世界业管理他当时支付的是借管理费用、工会经费带银行存款吗?
268楼
2023-07-10 16:42:30
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实操学堂:回复郭老师 我们公司一直计入【管理费用-工会经费】 贷方 银行黁款
2023-07-10 17:08:08
郭老师:回复实操学堂可以的,可以这么做的。
2023-07-10 17:28:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小涂 发表的提问:
审计调整分录同会计调整分录相同,都是有借必有贷,借贷必相等,这句话是对的吗?
你好,是的
269楼
2023-07-10 17:01:28
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 暖心 发表的提问:
老师请问销售收入可以这样写会计分录吗?借:库存现金,贷:主营业务收入
您好,可以的,但是最好,借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
270楼
2023-07-10 17:20:59
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暖心:回复王雁鸣老师 我们现在还还属于个体工商户,就不用贷:应交税费_应交增值税吧
2023-07-10 17:35:50
王雁鸣老师:回复暖心您好,个体工商户也是需要贷:应交税费_应交增值税的。
2023-07-10 17:49:46
暖心:回复王雁鸣老师 这个税率是多少呢,怎么核算呢
2023-07-10 18:17:02
王雁鸣老师:回复暖心您好,增值税率是3%,比如销售收款是100元,那么增值税是100*3%/(1+3%)。分录,借:现金或者银行存款等科目,100元,贷:主营业务收入,100/(1+3%),应交税费-应交增值税,100*3%/(1+3%)。
2023-07-10 18:46:58
暖心:回复王雁鸣老师 我们进货时供应商没有给我们开普通发票,那么那个进价是含税的还是不含税的呢?如果不含税我们该怎么处理呢?销售时也要想你上面那样写吗?
2023-07-10 19:03:57
王雁鸣老师:回复暖心您好,没开发票,进价就是含税的了。不含税的话,要等收到发票再处理税金,销售时按我说的做即可。
2023-07-10 19:31:42

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