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月末结转所得税会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 健忘的吐司 发表的提问:
年末怎么结转所得税,利润分
所得税和平时一样 转到本年利润 年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
271楼
2023-07-11 16:21:31
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xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 现实的白羊 发表的提问:
做手工帐的话,每月月末结转本年利润,都有哪些会计分录啊
所有损益类科目都要结转到本年利润科目就好,一张凭证
272楼
2023-07-11 16:38:17
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现实的白羊:回复xuexiu0227 本年利润余额在借方说明亏损,做资产负债表时,为分配利润就该写成负数对吗,这样的话,它们之间,不需要有个结转利润分配的凭证吗?
2023-07-11 17:07:22
xuexiu0227:回复现实的白羊利润分配是年底才一次性结转的,不用每月结转
2023-07-11 17:24:33
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 月亮? 发表的提问:
计提个税、工资、社保、公积金,的会记分录是什么?还有从事租赁服务月末结转的会记分录?
您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬~工资/公司部分社保公积金,借应付职工薪酬~工资,贷应交税费应交个人所得税,其他应付款~个人部分社保
273楼
2023-07-11 16:56:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 纯净 发表的提问:
月末结转增值税怎么结转分录怎么做?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
274楼
2023-07-11 17:21:00
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纯净:回复邹老师 老师,请问怎么写摘要,将xiao'zhang'
2023-07-11 17:38:48
邹老师:回复纯净你好,可以是期末结转增值税
2023-07-11 17:59:58
纯净:回复邹老师 销项税和进项税结转的时候怎么写摘要?
2023-07-11 18:21:41
邹老师:回复纯净你好,不需要把销项,进项税额的余额结转的
2023-07-11 18:37:45
纯净:回复邹老师 老师不需要做这个表吗
2023-07-11 19:01:58
邹老师:回复纯净你好,这个不是强制要求,看企业核算要求的
2023-07-11 19:20:22
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 故意的棉花糖 发表的提问:
固定资产折旧的会计分录怎么写,月末要不要结转
同学你好 借,制造费用等 贷,累计折旧 累计折旧不需要结转
275楼
2023-07-12 16:35:19
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 田杰 发表的提问:
老师您好。我在去年年末结账之前计提了企业所得税。计提的分录是 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 然后,期间损益结转的时候是, 借:本年利润 贷:所得税费用 那我今年汇算清缴了,怎么做会计分录了? 谢谢您!
如果不用补税,将计提部分缴纳即可。 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
276楼
2023-07-12 16:40:57
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田杰:回复岳老师 谢谢您!
2023-07-12 16:57:12
岳老师:回复田杰不客气,麻烦五星好评。
2023-07-12 17:14:49
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 诺亚方舟 发表的提问:
一般纳税人企业,月末应交税费 应交增值税为负数,还需要做结转的会计分录吗?正常应交增值税期末该如何结转?
你好,应交税费应交增值税月末为负的时候,会计分录与为正的时候一样,只是科目余额的方向在借方,不用实际缴纳税款而已 ‍ 月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
277楼
2023-07-12 17:10:52
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诺亚方舟:回复安与逸老师 增值税为负数时,也要做1-3这三个会计分录吗?
2023-07-12 17:28:00
诺亚方舟:回复安与逸老师 应交增值税为负数,另外还有一个税盘减免的480元,该如何做?比如,进项税额一共是5000,销项税额是4500,税盘减免480,具体的会计分录该如何写?
2023-07-12 17:40:43
安与逸老师:回复诺亚方舟是的,增值税为负数时也要这样做。 支付时: 借:管理费用480 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款)480 贷:管理费用 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)5000 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)4500 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4500 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税 -减免税 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2023-07-12 18:08:18
安与逸老师:回复诺亚方舟不好意思没弄完就点上去了,稍等一下啊。
2023-07-12 18:20:19
安与逸老师:回复诺亚方舟支付时: 借:管理费用480 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款)480 贷:管理费用 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)5000 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)4500 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)4500 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 480 贷应交税费-增值税 -减免税480 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)980 贷:应交税费—未交增值税980
2023-07-12 18:45:49
诺亚方舟:回复安与逸老师 谢谢您的耐心解答,这样的话,这980元是不需要缴纳的吧?还需要做银行的那个会计分录吗?
2023-07-12 19:04:57
诺亚方舟:回复安与逸老师 借:应交税费-未交增值税 980 贷:银行存款 980 这个会计分录好像也合理? 另外,附加税 企业所得税该如何计提?
2023-07-12 19:19:03
安与逸老师:回复诺亚方舟不好意思啊,最后一个应交税费未交增值税是借方980.不用再继续交钱了。
2023-07-12 19:31:54
安与逸老师:回复诺亚方舟借:税金及附加 贷: 应交税费——应交城建税 ——应交教育费附加 ——应交地方教育费附加
2023-07-12 19:59:30
安与逸老师:回复诺亚方舟借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税
2023-07-12 20:17:42
诺亚方舟:回复安与逸老师 是负数的话,是不是第3个会计分录就不用做了?
2023-07-12 20:37:58
诺亚方舟:回复安与逸老师 还是应该做成: 借:应交税费-未交增值税 980 贷:应交税费-转出未交增值税 980 也需要这样写一下会计分录吗?
2023-07-12 20:58:21
安与逸老师:回复诺亚方舟借:应交税费-未交增值税 980 贷:应交税费-转出未交增值税 980 这个分录需要做。
2023-07-12 21:14:26
诺亚方舟:回复安与逸老师 好的,就做到这一步就可以了对吧?余额下个月可以继续抵减应交税费-未交增值税?
2023-07-12 21:42:19
安与逸老师:回复诺亚方舟是的,这样就行了。下个月可以继续抵减。
2023-07-12 22:06:04
诺亚方舟:回复安与逸老师 谢谢!非常感谢!
2023-07-12 22:23:46
安与逸老师:回复诺亚方舟不用谢,有时间打个五星好评哦!
2023-07-12 22:46:29
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 儒儒 发表的提问:
老师您好小规模纳税人月销售收入9万,月底需要结转增值税么?还是季末的时候结转,结转会计分录应该怎么做
需要,转到营业外收入-减免税额。 借:应交税费-增值税-销 贷:营业外收入-减免税额
278楼
2023-07-12 17:29:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ zhy 发表的提问:
增值税专用发票抵扣后红冲重开的整个流程会计分录怎么做,一般纳税人月末结转增值税会计分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
279楼
2023-07-16 18:18:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
非营利社会团体报企业所得税报表时出现所交税额,国税老师说先上缴后申请退。请问老师所得税计提,缴纳,月末结转分录怎么做,第二季报表该怎么填写???
你好,同学。 非营利组织你如果要交税,你是按正常的企业税处理,先计提,再交纳,退回时计营业外收入-减免税额。 申报表你根据你实际的数据填写
280楼
2023-07-16 18:37:16
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玲:回复陈诗晗老师 请问老师,月末结转的具体分录是什么
2023-07-16 18:58:52
陈诗晗老师:回复借:税金 及附加 贷 应交税费 借 本年利润或净资产 贷 税金 及附加
2023-07-16 19:21:15
玲:回复陈诗晗老师 老师,关于社会团体科目里,出去活动、参观学习等产生的一些住宿费、旅游综合费、餐费等做什么科目
2023-07-16 19:36:06
陈诗晗老师:回复这些是属于福利费,同学。计单位 管理费用
2023-07-16 20:04:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 盗梦者 发表的提问:
请问一般纳税人只有销项无进项,月末结转增值税会计分录是什么?
你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
281楼
2023-07-16 19:02:21
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ k1 发表的提问:
月末结转增值税和双附加以及城市维护建设税会计分录怎么操作
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
282楼
2023-07-16 19:14:59
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k1:回复bamboo老师 公司是一般纳税人
2023-07-16 19:43:35
bamboo老师:回复k1请问是结转还是计提?
2023-07-16 19:54:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
月末增值税结转就结转一笔分录,转未交就行么,还是得转进项,转销项,转未交增值税?
你好!是的。一笔就行了。不用转进项销项
283楼
2023-07-17 16:20:55
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职称:,中级会计师,初级会计师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
我这个月缴纳所得税,上个月没有计提。我这样做分录对吗?缴纳时 借 税金及附加~企业所得税 贷 银行存款 月末结转 借 本年利润 贷 税金及附加
企业所得税不记在营业税金及附加里,记在所得税费用里
284楼
2023-07-17 16:48:07
全部回复
回复且行且珍惜不用计提,交税的时候 直接 借:所得税费用 贷:银行存款
2023-07-17 17:27:46
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 爱撒娇的小蜜蜂 发表的提问:
月末结转增值税的分录
借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税
285楼
2023-07-17 17:08:58
全部回复
爱撒娇的小蜜蜂:回复徐悦 进销项要结转吗
2023-07-17 17:20:41
徐悦:回复爱撒娇的小蜜蜂那个可以年末一次结转就可以。不用每月结转
2023-07-17 17:45:31

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