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物业会计怎么设应收帐款
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ FOX 发表的提问:
员工离职在入职个税怎么申报,需要改下入职时间吗,还有离职时间怎么填写呢
入职日期填写他实际入职的时间就可以的,他是什么时间入职,什么时间离职。
61楼
2023-03-08 20:53:20
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 平过 发表的提问:
老师,接手一家物业公司的帐。怎么会有7开头的科目呢,1122也是应收账款啊,跟这个有区别吗
科目编码并不是硬性规定,只是建议的,各单位可以自行设置 只要它核算应收账款,就跟1122一样的
62楼
2023-03-08 21:03:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 步伐 发表的提问:
是报表里面的应收帐款是负数,怎么会调到预收帐款呢,应该是调到应付帐款吧?
你好,是的,调整到预收账款
63楼
2023-03-08 21:15:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
应收帐款甲方给的承兑汇票,会计分录应该怎么处理
借;应收票据 贷;应收账款
64楼
2023-03-08 21:20:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Sy 发表的提问:
年初建帐用小企业会计准则,预收帐款填应收帐款贷方,但报表不会平衡,资产合计比负责所有权益多出了预收帐款的数?
你不是期初建账的吧?用未分配利润调整
65楼
2023-03-13 19:51:41
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Sy:回复朴老师 怎么能用未分配利润调整?
2023-03-13 20:09:31
朴老师:回复Sy未分配利润是企业未作分配的利润。它在以后年度可继续进行分配,在未进行分配之前,属于所有者权益的组成部分。从数量上来看,未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润,减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额。   未分配利润是指企业实现的净利润经过弥补亏损、提取盈余公积和向投资者分配利润后留存在企业的、历年结存的利润。   未分配利润有两层含义:一是留待以后年度处理的利润;二是未指明特定用途的利润。相对于所有者权益的其他部分来说,企业对于未分配利润的使用有较大的自主权。   未分配利润的实质性测试程序一般包括:   1、检查利润分配比例是否符合合同、协议、章程、以及董事会纪要的规定,利润分配数额及年度未分配利润数额是否正确。   2、根据审计结果调整本年损益数,直接增加或减少未分配利润,确定调整后的未分配利润数。   3、检查未分配利润是否已经在资产负债表上恰当披露。
2023-03-13 20:24:28
Sy:回复朴老师 往来款怎么能扯上利润分配?我是报表上未取到应收帐款的贷方数
2023-03-13 20:45:12
朴老师:回复Sy那你就先不做,等建账之后再做分录进去哦
2023-03-13 21:15:01
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 会计小白_ph705621 发表的提问:
帐里现在是应收应付很多个公司的钱,我问了之前的会计跟业务员说已经都不欠款了,可是帐上应收应付还都在,我怎么调帐
你好,应付转为营业外收入。应收核销,慢慢做,不要一次性做。
66楼
2023-03-13 20:19:44
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会计小白_ph705621:回复月月老师 应付转为营业外收入是不是要交所得税
2023-03-13 20:30:37
月月老师:回复会计小白_ph705621你好,是的,是需要缴纳所得税的,现在小微企业所得税很优惠,可以趁这个机会转的。
2023-03-13 20:59:50
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
核销坏帐损失 借:坏帐准备(或管理费用)   贷:应收帐款这个会计分录对么怎么理解
同学您好,您的分录是对的。 核销坏账损失,是指确定计提了的坏账不能够收回,对其进行核销。 应收账款在贷方,说明这部分应收账款没有了。 对应计提的坏账准备也需要冲掉。 祝您学习愉快
67楼
2023-03-13 20:42:16
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超越平凡:回复宸宸老师 会计怎么平衡~ 资产=负债+所有者权益 应收账款在贷方,资产是负的
2023-03-13 21:01:03
宸宸老师:回复超越平凡资产怎么会负数呢 举个例子 一开始应收账款100,后来计提了坏账损失10。 后面发现坏账损失10缺失不能收回了 那就做分录 借 坏账准备 10 贷 应收账款 10 资产还剩下90呢 这样您能理解了吗? 祝您学习愉快
2023-03-13 21:24:33
超越平凡:回复宸宸老师 坏账准备也是资产科目吧
2023-03-13 21:46:16
宸宸老师:回复超越平凡坏账准备属于资产备抵账户,属于资产类
2023-03-13 22:05:36
宸宸老师:回复超越平凡祝您学习愉快,,
2023-03-13 22:19:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
应收帐款的会计分录是什么
您好,发生时,借:应收账款,贷:主营业务收入等科目,应交税费。收回时,借:现金或者银行存款,贷:应收账款。
68楼
2023-03-13 21:11:58
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小耳朵:回复王雁鸣老师 我这是弄煤生意,煤矿欠煤款,我这是内帐,也这样吗
2023-03-13 21:37:40
王雁鸣老师:回复小耳朵您好,是的。
2023-03-13 21:59:50
小耳朵:回复王雁鸣老师 应付的也一样记主营业务支出吗
2023-03-13 22:25:16
王雁鸣老师:回复小耳朵您好,应付账款,不一样的,分录,发生时,借:库存商品等科目,贷:应付账款。付款时,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。
2023-03-13 22:45:55
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
老师,我想问一下,会计准则的问题。 像101 现金 102银行存款 113应收帐款 119其他应收款 211应付职工薪酬, 221 应交税费 501 营业收入 502营业费用 假如没有这样的会计准则。但是我又有这样的需要,应怎么样设置?(我公司用的是金蝶软件)
根据需要设置科目就是了哈
69楼
2023-03-14 20:42:28
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莎莎吾见了:回复家权老师 可我设置时有这样的提示
2023-03-14 21:11:01
家权老师:回复莎莎吾见了看清楚了哈,这个是4-2-2意思是说,一级科目是4位数,以后的明细科目是2位数
2023-03-14 21:21:20
莎莎吾见了:回复家权老师 可是我总公司要求,像101 现金 102银行存款 113应收帐款 119其他应收款 211应付职工薪酬, 221 应交税费 501 营业收入 502营业费用 这样,我要怎么操作才可以?
2023-03-14 21:33:28
家权老师:回复莎莎吾见了你的软件版本不支持哈,要么找你们的软件客服换系统
2023-03-14 21:45:09
莎莎吾见了:回复家权老师 老师,你看我的理解是不是这样子 现在就是我的财务软件是一级科目是4位数 需要找软件公司帮我换系统成一级科目是3位数.这样就可以按我的要求来调我想要的科目了
2023-03-14 22:05:25
家权老师:回复莎莎吾见了是的,就是那个意思的啊
2023-03-14 22:29:30
莎莎吾见了:回复家权老师 老师我还想问一下,我现在新建账,设置成3-2-2-2-2。 那我要设置成 像101 现金 102银行存款 113应收帐款 119其他应收款 211应付职工薪酬, 221 应交税费 501 营业收入 502营业费用 这样,我要怎么操作才可以?
2023-03-14 22:53:21
家权老师:回复莎莎吾见了你换了系统才能设置的哈,具体找你们的软件客服帮你设置
2023-03-14 23:09:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑 发表的提问:
老师在吗,我的应收帐款的钱直接转入应付帐款中,从客户转入供应商中怎么作帐 会计学堂论坛
借;应付账款 贷;应收账款
70楼
2023-03-14 20:53:30
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微笑:回复邹老师 但是有的说不能有这样的会计分录
2023-03-14 21:09:52
邹老师:回复微笑你好,实际经济业务就是这样 用应收票据背书转让也会出现这个分录
2023-03-14 21:29:48
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 永无止境的学习 发表的提问:
公司是小规模装修设计公司。之前没有帐,那现在收到之前的工程款应怎么计帐好?
借:银行存款 贷:预收账款
71楼
2023-03-14 21:05:59
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永无止境的学习:回复老刘 计预收帐款?那已经完工了的呢?
2023-03-14 21:18:34
老刘:回复永无止境的学习完工之后转主营业务收入
2023-03-14 21:31:54
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 会计小白_ph979138 发表的提问:
老师好,请问物业公司收到各小区交来的物业管理水电费并开发票:借:银行存款,贷:应收帐款,借:应收帐款,贷:主营业务收入,应交税費,还是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
72楼
2023-03-15 19:54:43
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会计小白_ph979138:回复轶尘老师 老师,主营业务收入有余额,期未可以直结转损益
2023-03-15 20:22:31
轶尘老师:回复会计小白_ph979138是的 本身就是结转损益
2023-03-15 20:33:25
会计小白_ph979138:回复轶尘老师 老师好,去年开票总额是56138.17元,缴税169.05元。税务局确认为收入总额,年初我该如何出凭
2023-03-15 20:45:09
轶尘老师:回复会计小白_ph979138借:银行存款 贷:营业收入 应交税费-增值税
2023-03-15 20:58:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Sy 发表的提问:
年初建帐时预收帐款余额填应收帐款货方,报表上取不到这个数,小企业会计制度报表上没有预收帐款?
你好 有预收账款的科目,你可以填写上正常预收 账款这个科目
73楼
2023-03-15 20:21:21
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Sy:回复玲老师 没有呢
2023-03-15 20:43:49
Sy:回复玲老师 小企业会计制度没有预收帐款这个科目
2023-03-15 21:05:53
玲老师:回复Sy现在小企业制度已不用了 都用小准则
2023-03-15 21:31:29
Sy:回复玲老师 小企业会计制度与小企业会计准则有何区别?
2023-03-15 21:46:32
玲老师:回复Sy你好 主要的就是账务处理有差异
2023-03-15 22:02:58
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 【=】 发表的提问:
老师以前的会计没有做应收账款,内帐 现在款收回来了我怎么做呢 做主营业务收入吗
补 做收入也行。
74楼
2023-03-15 20:44:46
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【=】:回复林老师 怎么不呢老师? 做成当期的收入的话会影响管理人员看报表啊
2023-03-15 21:11:46
林老师:回复【=】那这笔款就不入帐了,或者挂帐呀
2023-03-15 21:30:05
【=】:回复林老师 款现在已收,借银行存款 贷什么
2023-03-15 21:55:16
【=】:回复林老师 老师,在吗
2023-03-15 22:23:52
林老师:回复【=】借:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款
2023-03-15 22:52:31
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
一个月一二十笔算不算多的预付帐款,之前会计做这家的帐设置 了预收预付然后换了个会计做了一个月又没设置预收预付,现接手该设回去还是不设,会不会有什么影响
这个笔数不多,可以不用设这个科目处理
75楼
2023-03-15 20:52:41
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