咨询
物业会计怎么设应收帐款
分享
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
106楼
2023-04-11 19:39:00
全部回复
粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2023-04-11 20:01:51
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2023-04-11 20:17:26
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2023-04-11 20:29:14
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2023-04-11 20:46:33
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2023-04-11 21:09:19
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 胡欢欢 发表的提问:
这个月开具了一张发票,支票也拿回来了,但给第三方背书了,会计分录借:应收帐款 30000贷:主营业务收入 25641.03  应收税款 应交增值税 销项税额4358.97借:应收票据 30000贷:应收帐款 30000借:应付帐款 30000贷:应收票据 30000那应付帐款一直挂着不好吧?要怎么处理呢?
你好,背书出去是供应商,采购时就会冲平了,如果是不发生业务可以挂其他应收款,到时用现金冲平就行了
107楼
2023-04-11 19:54:58
全部回复
胡欢欢:回复吴月柳 那进来的钱比30000少呢,剩下的钱就挂在其他应收款上面吗?
2023-04-11 20:15:07
吴月柳:回复胡欢欢是的
2023-04-11 20:29:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
设置与销售业务有关的营业收入会计科目、营业支出会计科目、应收款项会计科目和收款会计科目
B公司是一家中小企业,2012年以来,公司产品适销对路,供不应求。为了加强销售业务会计核算,该公司聘请会计制度设计小组的骨干成员,设计合适的销售业务会计科目。 要求:为该公司设置与销售业务有关的营业收入会计科目、营业支出会计科目、应收款项会计科目和收款会计科目。
108楼
2023-04-11 20:14:59
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙主营业务收入或其他业务收入 主营业务成本或其他业务成本 应收账款或预收账款
2023-04-11 20:32:12
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ ???????? 发表的提问:
准备写论文,选题有:会计要素研究,企业应收帐款管理问题,收入确认中的会计处理问题,哪个选题比较好呢?哪个比较能展开来写呢?如果是您会怎么选择?
收入确认中的会计处理 新旧准则变化比较多,有比较新的论文可供参考,比较务实,有许多新的观点可以发挥。其他两个话题,比较陈旧,提不出什么新鲜的观点了。
109楼
2023-04-12 19:23:43
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ jossonli 发表的提问:
企业银行帐户存款利息收入应计入哪个会计科目
计入财务费用——利息收入科目 借:银行存款 借:财务费用——利息收入 负数
110楼
2023-04-12 19:46:19
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 高人 发表的提问:
老师,你好,我想问一下假如一个企业不设置预收账款账户,计入应收帐款贷方,那期末应收帐款的借贷方需要互相抵消吗
计入应收帐款贷方,期末应收帐款的借贷方需要互相抵消
111楼
2023-04-12 20:11:58
全部回复
高人:回复庄老师 那也就是说应收帐款期末只有一方有余额是吗
2023-04-12 20:45:04
庄老师:回复高人你好,是的,应收帐款期末只有一方有余额
2023-04-12 21:04:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ jossonli 发表的提问:
企业银行帐户存款利息收入应计入哪个会计科目
你好 借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
112楼
2023-04-17 19:43:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂-曾老师????已认证 发表的提问:
15以前年度应收帐款已收回,但前任会计一直会调整,现在该怎么办呢?
你好,如果无法收回,需要计提坏账,然后确认坏账损失才是的
113楼
2023-04-17 20:00:24
全部回复
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
单位兼职会计3月份收到货物做暂估入帐共计62400元,7月份收到款款39600元,但是没有开发票,要到8月份才能开发票。当时那个兼职会计做的分录是借:库存商品 贷 应付帐款 。怎么做分录
1.收货暂估 2.收到货款 3.给对方开具发票 4.收到对方开具发票 借:库存商品 借:银行存款 借:预收账款 先把暂估的冲掉,再做正确的分录 贷:应付账款 贷:预收账款 贷:收入 税金
114楼
2023-04-17 20:09:03
全部回复
且行且珍惜:回复黄老师-阿顶 老师,我说错了,是三月暂估入库,7月支出部分货款,8月开发票,现在还没开
2023-04-17 20:31:12
黄老师-阿顶:回复且行且珍惜8月对方开发票,对吗?
2023-04-17 20:52:02
且行且珍惜:回复黄老师-阿顶 对,但是7月份只给了一部分款,
2023-04-17 21:06:08
黄老师-阿顶:回复且行且珍惜给一部分只冲一部分就好了。
2023-04-17 21:19:09
且行且珍惜:回复黄老师-阿顶 老师,麻烦您帮我做一下分录吧!支出款怎么做?下个月开出发票又怎么做?
2023-04-17 21:45:35
黄老师-阿顶:回复且行且珍惜1.暂估 借:库存商品 贷:应付账款 2.发票到后 借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字) 3.借:库存商品 应交税费-进项 贷:应付账款
2023-04-17 21:56:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
现在的资产负债表中应收帐款还用减去计提的坏帐准备后添写吗?现在应收帐款还用计提坏帐准备吗?用什么会计科目?
减去坏账准备之后的填写 需要计提 借;资产减值损失 贷;坏账准备
115楼
2023-04-17 20:20:59
全部回复
李晓衡:回复邹老师 现在的资产负债表中没有资产减值损失这项,它应填写在哪个科目中
2023-04-17 20:56:07
邹老师:回复李晓衡资产减值损失是利润表中的科目
2023-04-17 21:20:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 超级的小猫咪 发表的提问:
物业公司购买应急救援设备帐务处理?
金额大的话做固定资产 小的做周转材料 分摊到主营业务成本
116楼
2023-04-18 18:50:36
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 认真的泥猴桃 发表的提问:
行政事业单位其他应收款预算会计要登帐吗?
如果涉及预算财政资金支付就要做预算会计账务处理。
117楼
2023-04-18 19:04:42
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小宝妈咪 发表的提问:
1/应收帐款-A公司 -rmb     应收帐款-A公司 -USD 2,应收帐款-RMB-a公司      应收帐款-USD-A公司 科目设置,用哪种好核算
直接按公司设置二级科目,至于外币核算,在摘要中注明,具体的科目的数据是按外币换算成人民币的金额进行账务处理。
118楼
2023-04-18 19:29:54
全部回复
小宝妈咪:回复江老师 我要可以核算外币的呀
2023-04-18 19:49:27
江老师:回复小宝妈咪在中国境内经营的企业,就是记账本位币是人民币,就是按人民币作为本位币核算处理。
2023-04-18 20:08:35
小宝妈咪:回复江老师 明白的,可是我们需要有,外币和本位币两个币种
2023-04-18 20:37:16
江老师:回复小宝妈咪这个只能在摘要中注明外币的金额。凭证中的金额是人民币金额记账。
2023-04-18 21:03:50
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 发表的提问:
新手会计,应收帐款要做手工帐吗?应该如何做?
你好。软件的话,应收明细账就不用登记手工了。
119楼
2023-04-18 19:40:38
全部回复
晴:回复言岩老师 我想建个手工帐,应该如何建,用什么格式的帐本
2023-04-18 19:53:59
言岩老师:回复你好。用借方 贷方 余额 的就可以。
2023-04-18 20:11:14
言岩老师:回复按照应收账款的客户分设账页
2023-04-18 20:24:35
言岩老师:回复应收款增加计借方,收回计贷方
2023-04-18 20:45:15
晴:回复言岩老师 明细分类帐甲式能行吗,用借贷
2023-04-18 21:01:57
言岩老师:回复你好。可以使用的。有借贷余。
2023-04-18 21:26:45
晴:回复言岩老师 好,谢,还有个问题,公司有一部分帐是走私帐的,不走公帐,我应该如何建材
2023-04-18 21:48:05
晴:回复言岩老师 好,谢,还有个问题,公司有一部分帐是走私帐的,不走公帐,我应该如何建帐
2023-04-18 22:16:34
晴:回复言岩老师 还有个问题,公司有一部分帐是走私帐的,不走公帐,我应该如何建帐
2023-04-18 22:45:21
言岩老师:回复你好。公户有转账,客户有发票的必须记账
2023-04-18 23:11:19
言岩老师:回复还有就是要向正规有,不然会计承担风险也很大
2023-04-18 23:23:28
言岩老师:回复要逐步正规化。不然风险很大的
2023-04-18 23:43:41
晴:回复言岩老师 就是不开票的,走的是私帐,这些帐应该如何处理
2023-04-19 00:01:36
言岩老师:回复你好。内账的是所有的都要计,按照正常业务走,就是没有发票,不用管税金
2023-04-19 00:25:43
晴:回复言岩老师 所有的内帐记个本子吗
2023-04-19 00:47:08
言岩老师:回复你好。是的,也登记明细账。
2023-04-19 01:00:55
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 胡会兰 发表的提问:
工程款结算是这样写分录吗,借应收帐款贷主营业业务收入 应交增值税,销项税。收到钱,借银行存款贷应收帐款, 然后计提税金怎么写分录
按照当期(销项税额-进项税额)的差,做增值税分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
120楼
2023-04-18 20:02:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×