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出口免税不退税会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ MZ Chow 发表的提问:
公司是外贸出口企业,出口未开票收入采集,计税方式是选免税还是免抵退?
选择免税,出口生产企业是免抵退,外贸是免退税。
211楼
2023-06-19 17:25:25
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
每个月会申请出口退税款,这一笔分录要计提吗
不是计提,需要记其他应收款的
212楼
2023-06-19 17:46:50
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 故意 发表的提问:
出口退税企业报关单上是cif价会计分录怎样做
你好!这个各地的规定不一,江苏的规定,出口发票按CIF确认,运保佣另开负数发票 借 应收账款 CIF 贷 主营业务收入 CIF 借 主营业务收 运保佣 贷 应付账款-运保佣
213楼
2023-06-19 18:05:55
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故意:回复老江老师 不按fob价确认吗,冲减销售费用
2023-06-19 18:23:10
老江老师:回复故意退税是按FOB,收入是减掉运保佣了呀 各地做法不一,最好咨询一下当地税务
2023-06-19 18:51:52
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 迷路的朋友 发表的提问:
为什么纯软件出口不征不退,而嵌入式软件出口免税退进项税?
你好! 一个属于商业出口,一个是生产出口。享受的政策不一样的
214楼
2023-06-19 18:14:58
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迷路的朋友:回复蒋飞老师 同样的商业出口业务,纯软件的免税且不退,嵌入式的免税和退进项
2023-06-19 19:06:57
蒋飞老师:回复迷路的朋友需要看业务性质的。
2023-06-19 19:25:40
迷路的朋友:回复蒋飞老师 业务性质都是贸易出口
2023-06-19 19:37:49
蒋飞老师:回复迷路的朋友一个是加工后出口,一个购进直接出口,业务性质不一样的
2023-06-19 19:51:56
迷路的朋友:回复蒋飞老师 同样是购进直接出口,纯软件和嵌入式就存在这种差异啊。一个可以退税一个不可以。我现在只有一个外贸公司,既卖纯软件,也卖嵌入式的,但退税就不一样
2023-06-19 20:08:45
蒋飞老师:回复迷路的朋友对的,具体政策执行可以咨询一下当地税务机关
2023-06-19 20:33:50
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 阔达的啤酒 发表的提问:
新办企业在系统做出口退免税时把海关代码录错了,现在怎么处理?是通过出口退免税备案修改还是做出口推免税备案撤回?
你好,申报了没?没有的话撤回来再申报
215楼
2023-06-20 17:11:35
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 兜兜疯 发表的提问:
退伍军人可以减免增值税,我们是生产型的出口企业,没有增值税,但有免抵额计提附加税,减免附加税的分录要不要做了
若计提了再减免,需要做,转营业外收入 若没计提,减免,不需要做
216楼
2023-06-20 17:41:08
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兜兜疯:回复文文老师 谢谢
2023-06-20 18:10:57
兜兜疯:回复文文老师 这个是每个月减免750,还是一年减免9000,
2023-06-20 18:26:12
文文老师:回复兜兜疯你好,按每个月减免750元
2023-06-20 18:46:24
兜兜疯:回复文文老师 如果这个月没有要交的税,可不可以挪到下个月减免1500
2023-06-20 19:03:46
文文老师:回复兜兜疯可以挪到下个月减免1500
2023-06-20 19:30:49
兜兜疯:回复文文老师 老师,退伍军人要网上备案,具体在哪个模块啊,
2023-06-20 19:46:19
文文老师:回复兜兜疯抱歉,没有在网上备案过。
2023-06-20 20:13:35
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 此间过客 发表的提问:
生产企业实行免抵退税的企业,公司3月出口一批货物,在4月份出口发票,进项都是按16 %来的,出口退税会不会变成13%?
之前的业务应该还是按之前的税率,具体你咨询一下当地税局
217楼
2023-06-20 17:50:32
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晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 夏日#天 发表的提问:
老师,我们公司主要做出口业务,采购的时候有增值税进项税,出口时有退税,但不一定都退,没有销项税,这样怎么做会计分录?商品入库时,退税时,退税后。
采购时:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 进项票需要将出口用的和内销用的分开。内销的帐正常做就好,以下是出口的帐。 出口时:借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷库存商品 确认退税额时:借:应收出口退税款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 收到退税额:借:银行存款 贷:应收出口退税款
218楼
2023-06-20 18:05:59
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
免抵退核销后,生成的应调免抵退金额若为正数,下期没有出口业务的话,如何做会计分录 这次核销已是最后核销,下期没有任何出口业务,以后绝对没有的情况下如何做会计分录
你好,如果是正数的,要增加免抵税额,计提附加税后交附加税就可以了
219楼
2023-06-21 16:58:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 毛沭兮 发表的提问:
生产企业免抵退税过程中,免抵退税额为什么不是用出口的原材料购入价格*外汇人民币牌价*出口退税率? 出口产品又不用交增值税,购入原材料才要交进项税,所以为什么免抵退税额=出口货物FOB*外汇人民币牌价*出口退税率
你好,这个是免抵退对出口退税计算的规定
220楼
2023-06-21 17:24:43
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 369503436 发表的提问:
老师这个月申报出口退税,这个16704.31是征收率跟退税率的差额 会计分录要怎么写呢?
你好,借记主营业务成本 贷记应交税费-应交增值税(进项税额转出)
221楼
2023-06-21 17:36:24
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问:
出口免税,进项税额累算调整,进项税额转出的金额怎么做会计分录
你好, 借: 主营业务成本 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出
222楼
2023-06-21 18:00:12
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自觉的跳跳糖:回复张壹老师 那第一笔是借:应交税费-应交增值税进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税进项税
2023-06-21 18:40:33
张壹老师:回复自觉的跳跳糖你好,进项税额转出只有一个分录
2023-06-21 18:55:14
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
这个月在出口退税系统里申请退税了。分录,借,其他应收款 贷,应交税费―出口退税这个钱还没有退回来。增值税主表不是有一个免抵退税额。那什么时候填啊
你好! 次月初申报时填写的
223楼
2023-06-21 18:05:59
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FINE &赵娜:回复蒋飞老师 可是老师这个钱还没有给我们退回来啊。 也没有到我们户头里款项。 我看增值税主表应抵扣合计。 销项+上期留底-进账转出―免抵退应退税额。 老师为啥这个免抵退应退税额是减去不是加上那。 这个数是不是就是退还给我们户头的钱
2023-06-21 18:53:22
蒋飞老师:回复FINE &赵娜进项+上期留底-进账转出―免抵退应退税额
2023-06-21 19:16:36
蒋飞老师:回复FINE &赵娜其实退的税是“进项”的一部分(或者说是留抵税额的一部分),既然退税了,就要从“进项”里减掉了
2023-06-21 19:32:35
FINE &赵娜:回复蒋飞老师 老师我还是不懂。 销项减去这些合计数 应该算上免抵退能抵扣的越来越多啊。为啥越来越少
2023-06-21 19:43:31
蒋飞老师:回复FINE &赵娜退税需要一个过程的,不能这么快就到账的
2023-06-21 19:57:02
FINE &赵娜:回复蒋飞老师 那减进账。让我们多交这个已经抵扣的进项税。 在给我们账户打钱退税。 这样一算也就没给我们企业优惠啊
2023-06-21 20:26:34
蒋飞老师:回复FINE &赵娜出口企业进项是抵扣不完的,抵扣不完的才退税的,不会多交税的
2023-06-21 20:37:18
FINE &赵娜:回复蒋飞老师 老师比如我们销项20进项10。这个月交税10。 那出口退税税额额那我要写了5。 那我这个月就要交20-10+5了就是15了吧。
2023-06-21 20:51:28
蒋飞老师:回复FINE &赵娜需要交税,这个月就没有退税了
2023-06-21 21:17:53
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
你好,请问出口退税已申报,因为未收汇,需转免税,是否要在免抵退系统冲红?
不用在出口退税系统操作,要在增值税申报表中按免税操作
224楼
2023-06-22 16:35:00
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冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
你好,请问出口退税已申报,因为未收汇,需转免税,是否要在免抵退系统冲红?
不需要再出口退税申报系统做红冲,只需在增值税申报表中做免税申报
225楼
2023-06-22 16:49:37
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