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营业税退税收入会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
老师请问一下,销售商品时做会计分录是,借:银行存款 100200 贷:主营业收入88672.6 应交税费___应交增值税___销项税额11527.4 现在够买方退货了,怎么做会计分录
你按这个金额冲减收入及销项税
46楼
2023-02-28 21:35:59
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东南西北:回复辜老师 帮我写一下会计分录嘛老师
2023-02-28 21:48:49
辜老师:回复东南西北借:银行存款  - 100200 贷:主营业收入  -88672.6  应交税费___应交增值税___销项税额  -11527.4 
2023-02-28 22:15:34
东南西北:回复辜老师 老师我说退货的会计分录
2023-02-28 22:28:36
辜老师:回复东南西北是啊,对方退货了,你们冲减收入及销项税 然后,借,库存商品,贷,主营业务成本
2023-02-28 22:39:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
老师退货的会计分录怎么做?销货 的是借应收账款 贷主营业务收入
你们开了负数发票,借应收账款,负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 借主营业务成本负数贷库存商品负数。
47楼
2023-03-01 21:00:24
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回复郭老师 之前都没有做账
2023-03-01 21:26:33
郭老师:回复那你之前申报了增值税吗?
2023-03-01 21:54:52
回复郭老师 我做的内账不用考虑税
2023-03-01 22:21:25
郭老师:回复你好 收到货款了吗
2023-03-01 22:40:35
回复郭老师 没有,没有收到
2023-03-01 22:55:21
郭老师:回复借应收账款,负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2023-03-01 23:12:32
回复郭老师 不用考虑税没有做税
2023-03-01 23:30:02
郭老师:回复借应收账款,负数贷主营业务收入负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2023-03-01 23:42:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 森林 发表的提问:
收到去年缴纳税费退回收入会计分录
你好 具体是什么税费 去年计提了吗
48楼
2023-03-01 21:17:50
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森林:回复meizi老师 有计提
2023-03-01 21:44:33
森林:回复meizi老师 教育费附加,地方教育费附加
2023-03-01 22:10:49
meizi老师:回复森林你好 借银行存款贷 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育费附加 借 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育费附加 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2023-03-01 22:40:25
森林:回复meizi老师 其他公司发生今年1月缴纳去年的此项税费,未计提且为汇算清缴,求分录及清缴时需要调整吗?
2023-03-01 23:09:01
meizi老师:回复森林你好 借以前年度损益调整 贷 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育费附加 借 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育费附加 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-03-01 23:34:18
森林:回复meizi老师 19年汇算清缴时填入:其他调整中?
2023-03-02 00:00:03
meizi老师:回复森林你好 是的 在里面去调整
2023-03-02 00:23:53
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 七音 发表的提问:
小规模纳税人免税收入减免税额是计入营业外收入吗?如何做会计分录呢?
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
49楼
2023-03-01 21:35:59
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七音:回复文文老师 不能全部计入主营业务收入吗?
2023-03-01 21:55:11
文文老师:回复七音不要全部计入主营业务收入,会影响增值税的测算
2023-03-01 22:20:02
七音:回复文文老师 难道免税也可以计入纳税记录吗?
2023-03-01 22:34:31
文文老师:回复七音申报表上的数据需要与报表上的收入一致
2023-03-01 22:52:55
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 住进时光里 发表的提问:
请问2020年收到2019年企业所得税退费,怎么做会计分录?适用非营利组织会计制度。
你好,借银行存款 贷非限定性净资产
50楼
2023-03-06 20:32:05
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住进时光里:回复徐阿富老师 请问如果是收到当年度的退费呢?如何做分录?
2023-03-06 20:47:24
徐阿富老师:回复住进时光里你好,银行存款 借银行存款 贷应交税金-企业所得税 然后借应交税金-企业所得税 借其他费用-所得税(负数金额)
2023-03-06 21:08:08
住进时光里:回复徐阿富老师 想问下非营利组织报企业所得税季报的时候,营业收入是否包括其他收入?
2023-03-06 21:19:02
徐阿富老师:回复住进时光里,营业收入包括其他收入的
2023-03-06 21:35:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
老师,诚约公司我们还欠他15万,但是发现少收了我5000,那这5000我想转到营业外收入,那怎么做会计分录?
您好!借:应付账款 贷:营业外收入。
51楼
2023-03-06 20:39:38
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈爽 发表的提问:
收雨花区人民法院4万元,应该怎么做会计分录,计营业外收入吗
你好 这是什么钱呢
52楼
2023-03-06 21:08:50
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陈爽:回复玲老师 我也不太清楚,不是经办人
2023-03-06 21:25:35
陈爽:回复玲老师 应该是以前打官司后退的费用
2023-03-06 21:46:13
玲老师:回复陈爽如果是退的费用,就冲原来交费用的分录
2023-03-06 22:14:33
陈爽:回复玲老师 但是原来交费没有通过基本户 也没有入账
2023-03-06 22:42:05
陈爽:回复玲老师 这种情况应该怎么处理了
2023-03-06 22:52:44
陈爽:回复玲老师 这好像是好几年前的官司 而且对方付的货款也没有通过基本户支付
2023-03-06 23:07:30
玲老师:回复陈爽你好因为不清楚什么钱,所以不好写准备的分录
2023-03-06 23:19:25
陈爽:回复玲老师 好的,我先问清楚下
2023-03-06 23:30:45
玲老师:回复陈爽好的,先先问清楚是什么情况
2023-03-06 23:44:01
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
六税两费退还1.2月附加税,下边这样做分录可以嘛?还是计入营业外收入呢
是的,是这样账务处理的       
53楼
2023-03-06 21:25:32
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阡陌红尘。:回复辜老师 实际上是冲减营业税金及附加这个科目吧,我这科目余额没问题吧
2023-03-06 21:41:08
辜老师:回复阡陌红尘。是的,这个没有问题的
2023-03-06 21:51:11
阡陌红尘。:回复辜老师 公司要注销可以不全部低于进价销售吧
2023-03-06 22:02:39
辜老师:回复阡陌红尘。可以,但是要按市场价计税哦
2023-03-06 22:19:39
阡陌红尘。:回复辜老师 按市场价计税是什么意思?就是注销前可以平价或者部分低于进价,但是不能全部低于进价这部分产生的增值税正常缴纳
2023-03-06 22:47:50
辜老师:回复阡陌红尘。是的,你的理解是对的      
2023-03-06 23:16:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ???????? 发表的提问:
淘宝退款的会计分录是怎么做的呢?淘宝收入是做的是借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 淘宝退款的时候,是不是做相反分录,直接做成相应的借:营业务收入 应交税费-应交增值税销项 贷:其他货币资金?
借:其他货币资金 负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-应交增值税销项 负数
54楼
2023-03-06 21:47:58
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????????:回复maize老师 淘宝收入请问直接做成借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 可以?因为货都是保税区直接发货,所以就没有分开做 收到货款 借:其他货币资金 贷:应收账款 发出货物 借:应收账款 贷:主营业务收入 没有这样分开做,可以?
2023-03-06 22:19:20
maize老师:回复????????这个需要分开才对,这个正规,你发出商品,没有收到货。,发出货物 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到货款 借:其他货币资金 贷:应收账款
2023-03-06 22:39:22
????????:回复maize老师 那18年和19年的没有分开,需要改?那我从今年1月份改过来吧?那18年和19年的直接做成的是借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 ,有没得影响?
2023-03-06 22:57:58
maize老师:回复????????没有就这样吧,收入没有问题,那之前不改吧,收入没有问题,这个问题不大,
2023-03-06 23:09:07
????????:回复maize老师 改了之后,是不是要先做发出货物的分录, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应缴增值税 ,再做收到货款的分录? 借:其他货币资金 贷:应收账款,因为要客户确认收货了才能到支付宝账户来吧,那这样分开做了之后,退款也是做借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应缴增值税 负数 再做收到货款的负数分录?借:其他货币资金 负数 贷:应收账款 负数?
2023-03-06 23:21:41
maize老师:回复????????是的,你说是对的,是的
2023-03-06 23:46:37
????????:回复maize老师 发出货物的分录和货款的分录,摘要是直接写发出货物?收到货款?
2023-03-06 23:59:55
maize老师:回复????????是的,你说是对的,是的
2023-03-07 00:20:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莲心 发表的提问:
老师,计提增值税转营业外收入的会计分录怎么做?
你好,借应交税费应交增值税贷营业外收入
55楼
2023-03-07 20:42:17
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莲心:回复玲老师 计提的分录怎么做?要不要计提呀
2023-03-07 20:57:07
玲老师:回复莲心借 应收账款 贷收入 应交税费 应交增值税
2023-03-07 21:25:15
莲心:回复玲老师 老师为什么要挂在应收账款呢,
2023-03-07 21:52:38
玲老师:回复莲心你好,没有收到钱计应收账款,如果收到钱借银行存款贷应收账款
2023-03-07 22:04:56
莲心:回复玲老师 不计提直接转行吗
2023-03-07 22:23:06
玲老师:回复莲心那借方就直接用银行存款
2023-03-07 22:39:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司国外应收账款退货,但实物没退,那我会计分录 借:主营业务收入 贷:应收账款 可以吗?
你好,可以这样做退货分录的
56楼
2023-03-07 20:57:22
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小涛:回复邹老师 老师假如有退回实物,那我就要冲成本对吗?
2023-03-07 21:08:37
邹老师:回复小涛你好,是的,实物退回了就需要做冲销成本分录的
2023-03-07 21:37:08
小涛:回复邹老师 好的,谢谢老师的解答
2023-03-07 21:54:04
邹老师:回复小涛不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 22:17:35
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ AA会计学堂-刘老师???? 已认证 发表的提问:
是小规模公司,现在发现去年有笔退税收入,是因为代开专票作废退还税额,但是错将这笔退回来的钱计入了营业外收入,今年该咋做分录调整 去年做的分录是 借:银行存款 贷:营业外收入
你好,金额是多少?是使用的小企业准则吗
57楼
2023-03-07 21:23:59
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AA会计学堂-刘老师???? 已认证:回复小惑老师 小企业 1561.16
2023-03-07 21:48:19
小惑老师:回复AA会计学堂-刘老师???? 已认证借:营业外收入 贷:应交税费 直接处理就可以了
2023-03-07 22:17:52
AA会计学堂-刘老师???? 已认证:回复小惑老师 不过以前年度损益调整科目吗
2023-03-07 22:36:00
小惑老师:回复AA会计学堂-刘老师???? 已认证是的,小企业没有这个科目的
2023-03-07 22:59:38
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小栗子 发表的提问:
想问下,生产企业出口退税计提的会计分录怎么做,收到出口退税的会计分录怎么做?谢谢
你好 借其他应收款 出口退税 应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 贷 应交税费-应交增值税-出口退税 収款 借银行存款 贷其他应收款-出口退税
58楼
2023-03-08 20:56:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Y小姐 发表的提问:
老师,我想请问下,个税退税的分录直接冲税还是做营业外收入啊?
你好,通常是计入其他应付款
59楼
2023-03-08 21:04:33
全部回复
Y小姐:回复邹老师 我们上缴个人所得税的时候是做借应交税费/个税,贷银行存款。现在退税坐在其他应付吗?
2023-03-08 21:21:55
邹老师:回复Y小姐你好,因为这个一般是给到申报个人所得税的个人 的
2023-03-08 21:36:19
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ Love@0927姈 发表的提问:
小规模企业主营业务收入开票会计分录是要把免税增值税分开计入应交税费吗
您好,就是说,增值税单独应交税费,等结转的时候计入损益就行了
60楼
2023-03-08 21:23:59
全部回复
Love@0927姈:回复小锁老师 那之前几个月没有单独记录应交税费,需要更正吗?
2023-03-08 21:42:11
小锁老师:回复Love@0927姈最好是去更改一下
2023-03-08 22:04:28
Love@0927姈:回复小锁老师 这家是养老服务费,没有成本。就是结转工资为成本。开的养老服务费:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 应交税费-应交增值税结转到到营业外收入。是一个季度结转一次吗:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-03-08 22:18:41
小锁老师:回复Love@0927姈最好是一个月结转一次
2023-03-08 22:37:51
Love@0927姈:回复小锁老师 小规模一季度才做一次账,有些时候一个季度都不开发票。
2023-03-08 23:03:25
小锁老师:回复Love@0927姈我去你们业务这么少嘛
2023-03-08 23:26:30

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