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现金返还从会计角度处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青裳 发表的提问:
现在正在求职,获得两个工作机会,一家5000元每月的酒店私企,无五险一金,包吃住,一周休两天,去当主办会计,还有一家是3500元每月,国企,全额交五险一金,包住和一餐,双休,做普通会计。现在29岁了,在一家国企从业五年,基本的账务处理还可以,从个人发展角度,怎么选呢?
你好,其实这个事情是很难抉择的,其他人不好给你建议的,关键还是看自己判断 如果想更稳定,当然国企是个不错的选择
61楼
2023-03-08 21:12:13
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青裳:回复邹老师 老师,我就是很纠结,就想以后能力提升快一些,因为也快30了,要是想多学些东西您认为那个选择好一些呢?
2023-03-08 21:46:15
邹老师:回复青裳你好,私企可能挑战更多 这个真的是看你个人选择的,其他人是不能给你职业生涯规划作出指示或参考的
2023-03-08 22:09:11
青裳:回复邹老师 那老师国企是不是除了稳定,其实也没有太多的好处?
2023-03-08 22:29:49
邹老师:回复青裳主要是稳定,福利好
2023-03-08 22:54:18
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
个税返还会计分录
借:银行存款 贷:营业外收入 /应交税费-应交增值税
62楼
2023-03-08 21:29:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 00 发表的提问:
个税返还的截止期到什么时候?
您好,各地有差异,您在您。税务局网站看通知。
63楼
2023-03-13 20:13:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ susu 发表的提问:
园区招商引资,我们让企业去税收洼地入驻,然后税收返还是返还在我们账上,我们再按比例返还给企业,请问这个账务处理会计分录怎么做?都不开票是合规的吗?
你好,税收返还是返还在我们账上,我们再按比例返还给企业,这中间是有差价的吗? 
64楼
2023-03-13 20:38:11
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susu:回复邹老师 是的 老师 谢谢
2023-03-13 21:04:23
邹老师:回复susu你好 税收返还是返还在我们账上,借:银行存款,贷:其他应付款 我们再按比例返还给企业,借:其他应付款,贷:银行存款,其他业务收入,应交税费—应交增值税 这个过程通常是不会开具发票的 
2023-03-13 21:20:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 好吧 发表的提问:
收到个税返还退回咋记账
借银行存款 贷营业外收入或者其他收益 应交税费应交增值税销项。
65楼
2023-03-13 21:01:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问:
个税返还怎么写分录
你好,单位收到这个款项会支付给申报人员吗?
66楼
2023-03-13 21:13:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我们引进新的企业去税收洼地入驻,税收返还在我们账上,我们再按比例返还给企业, 我们返还一部分给企 业,剩余的我们自己留着 我们返给企业怎么做账? 税收返还到我们账上怎么做
借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款 营业收入
67楼
2023-03-13 21:20:58
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师请问收到个税返还的钱后会计分录是什么?
同学 企业收到手续费时: 借:银行存款 贷:其他收益 应交税费——应交增值税(销项税额)
68楼
2023-03-14 19:57:21
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养猫专业户:回复星河老师 老师, 这个销项税再纳税申报的时候怎么填写呢? 是按正常销售税额哪里填写还是单独的一项啊
2023-03-14 20:18:41
星河老师:回复养猫专业户同学 这个填在6%的未开票收入里面。
2023-03-14 20:44:59
养猫专业户:回复星河老师 好的, 谢谢老师
2023-03-14 21:09:12
星河老师:回复养猫专业户<不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>
2023-03-14 21:23:30
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ V 发表的提问:
收到的个税返还入什么科目
财政部会计司2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中明确指出:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
69楼
2023-03-14 20:14:31
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V:回复venus老师 我的做账系统中没有这个科目,是要新建一个科目么?
2023-03-14 20:37:03
venus老师:回复V如果你能够新增的了就新增,“其他收益”科目核算总额法下与日常活动相关的政府补助以及其他与日常活动相关且应直接计入本科目的项目。
2023-03-14 21:04:37
V:回复venus老师 不好增的话可以放到什么科目
2023-03-14 21:15:04
venus老师:回复V计入营业外收入的,同学
2023-03-14 21:31:28
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师政府招商引资的税收返还 是计入其他收益是吗
你好 这个是后续有条件的吗,比如要求你们要多招收100个新员工 如果有条件,放到其他收益 如果没有,放到营业外收入
70楼
2023-03-14 20:44:16
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实操学堂:回复王超老师 没有交了多少税收按比例返还
2023-03-14 21:04:23
王超老师:回复实操学堂那么你放到营业外收入里面更合适的
2023-03-14 21:21:58
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ milow 发表的提问:
公司是商贸行业的,收代理的货款,代理销售达到一定额度会返现,不同额度返现的金额也不同,请问这个返现的金额怎么入账?
你好,借:销售费用 贷:银行存款
71楼
2023-03-14 21:09:56
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milow:回复小云老师 那要以什么做为凭证呢?这个返现要缴税吗
2023-03-14 21:27:14
小云老师:回复milow不用交税,要求对方给你开佣金或者服务费发票
2023-03-14 21:55:43
milow:回复小云老师 佣金发票的税点是多少呢,是要每个人自己去税局代开吗?
2023-03-14 22:15:01
小云老师:回复milow是的,个人去税局开,增值税3%
2023-03-14 22:35:31
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,请问销售返货和返现怎么处理会计分录?
可以记录你们的销售费。 具体看你们发票怎么开的
72楼
2023-03-14 21:14:59
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张张张朵:回复QQ老师 具体怎么看?
2023-03-14 21:40:14
QQ老师:回复张张张朵你好!看你们发票怎么开的,一般是销售费用
2023-03-14 22:09:36
张张张朵:回复QQ老师 怎么开的情形和分别怎么处理可以说一下吗?
2023-03-14 22:21:28
QQ老师:回复张张张朵你好!如果折扣和销售开在同一张发票上,按折后价格确认收入,不确认销售费用,如果是单开发票根据折扣红字发票确认销售费用
2023-03-14 22:48:32
张张张朵:回复QQ老师 老师,如果是没有发票的呢?
2023-03-14 23:07:50
QQ老师:回复张张张朵你好!可以做账但是不可以企业所得税前抵扣
2023-03-14 23:29:36
张张张朵:回复QQ老师 入销售费用还是冲成本?
2023-03-14 23:42:01
QQ老师:回复张张张朵没有发票计入销售费用
2023-03-14 23:52:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
个税返还入账 会计准则是怎么规定的呢
你好 规定是记入其他收益
73楼
2023-03-15 20:51:13
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 郑姚 发表的提问:
请问一下,单位一个出纳一个会计,从财务管理规范的角度看,开具发票、发票管理是属于会计的事还是出纳的事?
一般是出纳的事儿,但是因为人员配备减少就在于协商。你们可以建立会计制度将这一职责明确一下。
74楼
2023-03-15 21:04:56
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郑姚:回复姜老师 如果出纳又管钱又管票,那会计负责管什么呢?只是月底做个转账凭证和出个报表?那坐班会计和兼职会计有什么区别?
2023-03-15 21:33:33
姜老师:回复郑姚所以你们这个职责在于分工。一般没有明确规定。
2023-03-15 21:56:08
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 内向的水蜜桃 发表的提问:
个税返还,收到时账务处理。奖励相关人员的账务处理。
你好,这个题目已经回复
75楼
2023-03-15 21:11:59
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内向的水蜜桃:回复暖暖老师
2023-03-15 21:47:41
暖暖老师:回复内向的水蜜桃借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-03-15 22:10:27
内向的水蜜桃:回复暖暖老师 收到时: 借:银行存款 贷:其他收益 奖励相关工作人员时: 借:其他收益 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-15 22:22:41
内向的水蜜桃:回复暖暖老师 是这样处理?
2023-03-15 22:34:58
内向的水蜜桃:回复暖暖老师 老师,您这样的做法,让我的收入与我的成本没法做到配比。
2023-03-15 23:00:12
暖暖老师:回复内向的水蜜桃这里是费用,怎么与收入扯上关系了
2023-03-15 23:25:23

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