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会计要素的详细分类称为
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
餐饮业送出的储值卡.怎么做会计分录?详细下到二级分录.
你好!免费赠送吗?你是接收方还是酒店?
181楼
2023-05-30 18:34:57
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菲:回复QQ老师 免费赠送.我是送出方(酒店)
2023-05-30 18:55:34
QQ老师:回复你好!按规定是视同销售的。送出不做账务处理只登记台账就可以 实际消费时 借:销售费用—招待费 贷:主营业务收入 应交税费
2023-05-30 19:16:46
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 慧子 发表的提问:
我要学做分录,详细的分录
到工行购买支票发生工本费10.5元如何做分录?
182楼
2023-05-30 18:50:59
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陈静老师:回复慧子你好,写出要你帮助的老师名及问题。
2023-05-30 19:10:30
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
会计主要是登记总分类账和明细账吗
你好!一般是登记总账出报表
183楼
2023-05-31 18:17:40
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
本月应付工资2万元。详细会计分录怎样做
1.计提 借 费用或成本科目 贷 应付职工薪酬-工资 社保等 2.计提个所得税 借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-个人所得税 3.个人承担的社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款 4.支付工资:借 应付职工薪酬-工资 社保等 贷 银行存款 5.支付个税 借 应交税费-个人所得税 贷 银行存款
184楼
2023-05-31 18:40:53
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如:回复罗老师 现在不用计提福利费吗?
2023-05-31 19:27:39
罗老师:回复现在不用计提福利费了,再实际发生的时候再计提福利费。
2023-05-31 19:50:02
如:回复罗老师 现在不用计提福利费了,再实际发生的时候再计提福利费。 不明白 本月发工资2万元怎样做分录
2023-05-31 20:07:49
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录大全,越详细越好,且清楚易懂 谢谢
加我QQ3147658010,我发你
185楼
2023-05-31 18:50:59
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 反反复复发疯 发表的提问:
计算,还有分录也不会写 希望老师写详细点
2019年乙公司个别报表净利润调整为3340-(1000-800)*30%-(1000-600)%2B(1000-600)*30%=3000 甲公司确认投资收益=3000*30%=900 借:长期股权投资-损益调整 900 贷:投资收益900
186楼
2023-06-05 18:24:16
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问:
老师好,我想问下,出纳详细包括哪些?会计详细包括哪些?
出纳的主要工作是:  一、办理银行存款和现金领取。  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。  四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)  1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。  五、员工工资的发放。 会计做的工作: 1、根据提供的单据,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细账。 3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。 4、月末编制计提、结转凭证,并登记明细帐,将计提、结转凭证汇总登记总账。 5、月末结账,对帐,编制会计报表。
187楼
2023-06-05 18:30:36
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殷勤的老师:回复紫藤老师 但我看到会计学堂,成本类也是算在出纳类的
2023-06-05 18:59:05
紫藤老师:回复殷勤的老师成本类一般是成本会计做的
2023-06-05 19:23:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
工地上称重用的地磅能否直接计成本,麻烦老师详细解析下
您好,建议先按周转材料入库,然后再领用记成本
188楼
2023-06-05 18:38:59
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诺卓:回复玲老师 不计固定资产了?
2023-06-05 18:56:37
玲老师:回复诺卓你好,符合固定资产定义就可以记固定资产
2023-06-05 19:23:29
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
您好老师请问稳岗补贴详细的会计分录怎么处理。
借;银行存款 贷;营业外收入
189楼
2023-06-06 17:18:12
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户3wxcua 发表的提问:
可以分析一下上述分别是属于经济业务类型的哪种会计要素变动
学员您好,提问请先提供问题资料,以便老师知道能否帮助你。
190楼
2023-06-06 17:32:13
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 叶宋 发表的提问:
目前主要做房屋租赁,因为有些基础设施需要修缮,但不在同一地点,有些工程略微大一些,有些工程就小一些,针对这类的账务处理我需要一个比较详细的会计分录,谢谢!
1、如果修缮的金额比较大计入固定资产科目,按照原来固定资产的剩余年限摊销。 2、如果修缮的金额比较小计入管理费用科目。
191楼
2023-06-06 17:48:28
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 明瑶 发表的提问:
老师,麻烦问一下从价部分为什么要分别计算呢?可以详细讲一下吗?
您好,您可以把题目分成2种 1.2000万元的房屋。 都是从价=2000*(1-20%)*1.2%=19.2 1.1000万元的房屋 从价3个月:1000*(1-20%)*1.2%*3/12=2.4、 从租9个月:5*9*12%=5.4 合计=19.20+2.4+5.4=27
192楼
2023-06-06 18:11:19
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明瑶:回复宸宸老师 好的,谢谢老师
2023-06-06 18:27:47
宸宸老师:回复明瑶不客气的,祝您学习愉快,麻烦好评哦,谢谢
2023-06-06 18:53:40
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 唐乐鸿 发表的提问:
公司的人报销招待费要详细列出原因,地点之类的嘛
报销一般要写明在哪里招待了xx
193楼
2023-06-06 18:38:59
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唐乐鸿:回复吴少琴老师 我们公司说不要写哦,说请领导吃饭不能写
2023-06-06 19:03:59
吴少琴老师:回复唐乐鸿内部不要求就不用写了
2023-06-06 19:21:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 默默虎 发表的提问:
补交的上年的增值税跟 附加税 怎么做会计分录详细的
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款;借:未分配利润贷:以前年度损益调整
194楼
2023-06-07 18:08:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
假如工资是2000元(不包括社保工资),社保公司500,个人300,详细的会计分录怎么做?计提,支付,缴纳,详细的怎么样的呢?
借管理费用,工资2300 贷应付职工薪酬工资2300 借管理费用,社保 贷应付职工薪酬,社保500 借应付职工薪酬,工资两千三 贷其他应付款个人负担的社保300, 银行存款2000 借应付职工薪酬社保500 其他应付款个人负担的社保300 贷银行存款。
195楼
2023-06-07 18:31:05
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羞涩的云朵:回复郭老师 到手工资和申报个税的工资是2000, 借记管理费用是 2300还是2000?
2023-06-07 18:50:49
郭老师:回复羞涩的云朵借管理费用,工资两千三个税夹到手的工资属于工资。
2023-06-07 19:09:55
羞涩的云朵:回复郭老师 我1月申报工资2000未做账,忘记了社保,我就个税申报了2000元
2023-06-07 19:23:18
羞涩的云朵:回复郭老师 我1月申报工资2000未做账,忘记了社保,我就个税申报了2000元, 就我这种情况是 借记管理费用是 2300还是2000?
2023-06-07 19:47:22
郭老师:回复羞涩的云朵2300 这个月补申报就可以的
2023-06-07 20:10:02
羞涩的云朵:回复郭老师 我工资不走公户,可以不更正,直接在社保和工资合计2000,工资1700和社保300可以?
2023-06-07 20:21:28
郭老师:回复羞涩的云朵那你允许抵扣的所得税也少
2023-06-07 20:40:50
羞涩的云朵:回复郭老师 其他应付款可以先贷后借?
2023-06-07 20:58:29
羞涩的云朵:回复郭老师 老师在忙了嘛
2023-06-07 21:17:53
郭老师:回复羞涩的云朵这个看你们自己先发工资还是先交社保
2023-06-07 21:41:59
羞涩的云朵:回复郭老师 3月的社保当月交,工资4月发,这种情况
2023-06-07 22:09:24
羞涩的云朵:回复郭老师 谢谢老师。
2023-06-07 22:38:57
郭老师:回复羞涩的云朵应该是其他应收款先缴纳后扣除。
2023-06-07 23:08:19
羞涩的云朵:回复郭老师 老师麻烦你在修改一下会计分录,再发给我,可以嘛,新手谢谢
2023-06-07 23:22:15
郭老师:回复羞涩的云朵借管理费用,工资贷应付职工薪酬, 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保, 借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保银行存款, 借应付职工薪酬社保其他应收款个人负担的社保贷银行存款。
2023-06-07 23:33:11
羞涩的云朵:回复郭老师 你代入工资2000,个人300,公司500,修改一下会计分录,谢谢谢谢
2023-06-08 00:01:46
羞涩的云朵:回复郭老师 谢谢老师。。谢谢-
2023-06-08 00:24:09
郭老师:回复羞涩的云朵你好,想要2000还是两千三,我搞不懂啦。
2023-06-08 00:53:25
羞涩的云朵:回复郭老师 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 这样对吗老师
2023-06-08 01:14:23
郭老师:回复羞涩的云朵你好对的,分录是正确的,可以的。
2023-06-08 01:24:32
羞涩的云朵:回复郭老师 您刚开始那个分录是先发工资后缴纳社保的,对吧
2023-06-08 01:40:01
羞涩的云朵:回复郭老师 是吗老师,解决完红包感觉谢谢
2023-06-08 01:50:58
郭老师:回复羞涩的云朵你好 对的 是这么理解的 不用客气 周末愉快
2023-06-08 02:12:19

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