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帖子
借款给职工购买材料的会计处理
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韦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.43w
引用 @
搞怪的火
发表的提问:
职工借款买材料,材料款大于借款怎么做账务处理
您好! 借:原材料 贷:其他应收款(之前借款金额) 银行存款
1楼
2022-11-22 09:25:12
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
白沙的云
发表的提问:
员工借款买材料,会计分录,后期收回发票会计处理
内账: 借款时:借其他应收款-XX员工 贷库存现金 收到发票时:借原材料 贷其他应付款-XX员工
2楼
2022-11-22 10:50:15
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
tyza
发表的提问:
职工借款3000元购买材料,后来还来3200元票据,开收据是3000元还是3200元
您好 借款3000 开收据3000 另外200现金报销
3楼
2022-11-22 12:20:15
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tyza:
回复
bamboo老师
老师,那个现金支票去银行取现,银行给回单吗?
2022-11-22 12:49:09
bamboo老师:
回复
tyza
现金支票去银行取现,银行不给回单 用支票存根入账
2022-11-22 13:10:25
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
淼淼
发表的提问:
我们现在代建了一个项目,包工包料的,会计处理材料款分录怎么做呀,购买时,借:原材料 贷:银行存款,领用的时候,是不是 借:工程成本 贷:原材料呀
第二个科目借方是工程施工
4楼
2022-11-22 13:29:12
全部回复
李子老师
职称:
,注册会计师,中级会计师
4.96
解题:
0.07w
引用 @
菇凉
发表的提问:
养殖业,购买原材料,药品。购买的时候做会计处理,借原材料-蛙药,贷现金,在领用的时候成本结转是如何做处理
领用原材料时,借:农业生产成本 -材料 贷:原材料 结转成本:借营业成本 贷 农业生产成本
5楼
2022-11-22 14:39:19
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
如影随形
发表的提问:
给在建工程购买的材料科目处理,可以是借在建工程–项目–材料。贷其他应付款吗?对方已经开具发票
你好,直接用于工程是计入在建工程,贷方是应付账款,而不是其他应付款
6楼
2022-11-22 15:52:41
全部回复
如影随形:
回复
邹老师
付款时,我并不知道是什么款,就做到往来里面了,怎么进行调整
2022-11-22 16:18:39
邹老师:
回复
如影随形
你好 借;其他应付款 贷应付账款 你可以做这个调整分录
2022-11-22 16:48:33
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
︶淡淡婲稥╮
发表的提问:
老师,公司买进原材料,没有经过处理又直接转手,我会计处理是, 买进是借:原材料 贷:银行存款 。 卖出 借:主营业务成本 贷:原材料 应付职工薪酬-工资 借:应收账款-XX公司 应交税费-销售税额 贷:主营业务收入 这样可以吗?
你好,卖出贷方怎么还有应付职工薪酬呢 而且销售分录是 借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-销售税额(在贷方而不是借方的)
7楼
2022-11-22 17:10:31
全部回复
︶淡淡婲稥╮:
回复
邹老师
上面输入错误。 买进原材料(膨润土)是借:原材料-膨润土 贷:银行存款 。 卖出 原材料(膨润土)借:应收账款-XX公司 贷:应交税费-销售税额 主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:原材料 应付职工薪酬-工资 这样可以吗
2022-11-22 17:42:48
邹老师:
回复
︶淡淡婲稥╮
卖出 原材料(膨润土)借:应收账款-XX公司 贷:应交税费-销售税额 其他业务收入 结转成本 借:其他 业务成本 贷:原材料 应当是这样的
2022-11-22 18:03:43
︶淡淡婲稥╮:
回复
邹老师
为什么是做其他业务成本呢?我的主营业务也是这个啊? 如果 结转成本 借:其他 业务成本 贷:原材料 那么我是不是还得做 计提工资,借:主营业务成本 贷 应付-工资
2022-11-22 18:17:41
邹老师:
回复
︶淡淡婲稥╮
你好,主营是这个,那么购进,销售都需要按库存商品核算,而不是原材料的 工资通常是不会直接计入主营业务成本核算的
2022-11-22 18:39:48
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
缥缈的过客
发表的提问:
下列需要同时在财务会计和预算会计中做会计处理的业务有 A计提职工薪酬 B支付职工薪酬 C支付款项购买材料 D支付办公室租金
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
8楼
2022-11-22 18:21:57
全部回复
陈诗晗老师:
回复
缥缈的过客
BCd这是要同时处理的,你看一下呢
2022-11-22 19:00:02
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
ゞ贝贝ゞ
发表的提问:
向银行借入期限3年归还的借款100000元,款存银行。同时以存款1000000元购买机器设备。怎么会计处理
借:银行存款100000 贷:长期借款100000 ,借:固定资产100000 贷:银行存款100000
9楼
2022-11-22 19:22:15
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.02w
引用 @
陈葛
发表的提问:
建筑施工购买材料,材料入库时发票未到,怎么处理会计分录
借原材料贷银行存款,领用借工程施工贷原材料。
10楼
2022-11-22 20:13:22
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.28w
引用 @
瑾
发表的提问:
员工借款给公司购买材料,支付维修费的,要计印花吧
你好!不用。金融机构的借款才要
11楼
2022-11-22 21:23:44
全部回复
瑾:
回复
宋生老师
那这个不算是公司购销活动吗
2022-11-22 21:47:58
宋生老师:
回复
瑾
你好!不好意思,我以为你说借款的印花税。】 买材料是要的。
2022-11-22 22:07:46
明烨老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
0.16w
引用 @
范若若
发表的提问:
购买空调分录怎样写,花费1500元,可以这样做吗?购买时,借:周转材料贷:银行存款 领用时,借:管理费用——职工福利 贷:周转材料
学员您好: 建议您计入固定资产进行核算。
12楼
2022-11-22 22:41:17
全部回复
范若若:
回复
明烨老师
好的,老师,我公司是科技孵化基地,为每个入驻这里的公司安装空调,就都计入固定资产吗?
2022-11-22 23:10:33
明烨老师:
回复
范若若
学员您好: 是的,您的理解正确,计入固定资产便于资产管理!
2022-11-22 23:27:04
墨末老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.02w
引用 @
无奈的砖头
发表的提问:
企业向银行借入期限6个月的借款150000元,用于购买材料,款项已存入银行。
您好! 借:银行存款 贷:短期借款 / 借:原材料 贷 :银行存款
13楼
2022-11-22 23:37:10
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.28w
引用 @
小妖
发表的提问:
请问给员工购买的劳保用品(工作服、手套等) 会计处理正确应该是怎样的? 我的分录是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
你好!这个计入管理费用-劳保费更好
14楼
2022-11-23 00:32:52
全部回复
王老师1
职称:
会计从业资格
5.00
解题:
1w
引用 @
L.
发表的提问:
给员工购买的床,被子借方先记入周转材料,贷应付职工薪酬福利费吗?领用借应付职工薪酬福利费贷周转材料吗?
给员工购买床 借:周转材料 贷:银行存款 领用时: 借:管理费用\福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:周转材料
15楼
2022-11-23 02:00:32
全部回复
L.:
回复
王老师1
哪里不对吗?
2022-11-23 02:18:14
王老师1:
回复
L.
这张凭证没问题的,另外还需要 借:应付职工薪酬 贷:周转材料
2022-11-23 02:33:22
L.:
回复
王老师1
应付职工薪酬福利费这里负数没问题吗?我以为哪里不对?
2022-11-23 02:44:40
王老师1:
回复
L.
应付职工薪酬福利费是负债类科目,借正贷负,作为负债类科目,平时的科目余额就该是负数的。您看看贵司的财务软件是不是这个逻辑
2022-11-23 03:03:43
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