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固定资产清理的会计核算
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小荷 发表的提问:
算固定资产金额,,请问固定资产清理账户余额会影响吗?借贷怎么算
你好,您是填资产负债表中的固定资产项目的金额么
106楼
2023-05-03 20:14:31
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Me 发表的提问:
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1.如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理 处置时的收入,需要缴纳增值税吗
你好!如果是报废处理的话不用缴纳增值税。
107楼
2023-05-03 20:33:54
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
处置固定资产会计分录是不是走固定资产清理科目
是的,先把处置的固定资产的原值及累计折旧,转入固定资产清理科目
108楼
2023-05-03 20:50:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱听歌的太阳 发表的提问:
请问我单位卖了公务车,通过固定资产清理科目核算后有2880元收入,需要交什么税?谢谢
交增值税,你这个买的时候是一般纳税人么,几时买的
109楼
2023-05-03 21:17:34
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 16 发表的提问:
固定资产处置时的变价收入为什么通过“固定资产清理”账户贷方核算,贷方不是用来结转净损失和出售转让等原因产生的损失吗,请老师指点。
并在收入里收到的钱,那么就是借银行存款贷固定资产清理啊。你后面所说的结转净损失,这个是按照固定资产最后的余额来结转。那么你现在就是说收到了钱,说明你的损失就减少了,损失减少不应该是在贷方吗?
110楼
2023-05-03 21:36:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
固定资产折旧怎么编制会计分录,以及固定资产清理怎么编制会计分录
借管理费用贷累计折旧,清理做公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
111楼
2023-05-04 19:13:48
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
固定资产报废,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产清理对吧
先是 借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,然后要把固定资产清理转入营业外支出,借:营业外支出,贷:固定资产清理
112楼
2023-05-04 19:35:20
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燃:回复辜老师 老师好的,那我的固定资产卡片怎么处理
2023-05-04 19:58:04
辜老师:回复就要吧固定资产系统里的卡片也减少了
2023-05-04 20:16:53
燃:回复辜老师 老师那应收账款减少是不是借坏账准备,贷应收账款
2023-05-04 20:35:07
辜老师:回复如果你是收回应收账款,借:银行存款 贷应收账款,如果是应收坏账收不回了,就是借坏账准备,贷应收账款
2023-05-04 20:52:49
燃:回复辜老师 是收不回来的,这样做一笔分录就可以了吧
2023-05-04 21:08:40
辜老师:回复是的,借坏账准备,贷应收账款,如果应收账款计提的坏账准备不够的话,还要借资产减值损失,贷坏账准备
2023-05-04 21:32:09
燃:回复辜老师 老师那应收账款有的账龄长了就按比例提坏账准备,是借坏账准备,贷应收账款,那收不回来的审计已经鉴定,让核销这部分怎么做分录
2023-05-04 21:51:03
辜老师:回复应收账款有的账龄长了就按比例提坏账准备,是借:资产减值损失,贷:坏账准备,收不回来的审计已经鉴定,让核销的应收账款,才是借:坏账准备,贷:应收账款
2023-05-04 22:10:07
燃:回复辜老师 好的老师,那我的报废的固定资产还有一个现在也在提折旧,这个怎么处理
2023-05-04 22:39:58
辜老师:回复如果你系统里面做了报废,下个月就不会计提折旧了,报废的当月还是要计提折旧的
2023-05-04 22:58:16
燃:回复辜老师 好的老师,但是审计给的是这个车辆报废的折旧是到去年年底的,那我是提完这个月做清理,不用看审计表上的吧
2023-05-04 23:23:11
辜老师:回复如果是审计调整的话,是要跟审计对的上的 那你要在去年12年就处置固定资产
2023-05-04 23:35:30
燃:回复辜老师 清产核资清查损失现场审查表是2018年1月份的
2023-05-04 23:48:37
辜老师:回复那就要在2018年1月处置该项固定资产
2023-05-05 00:09:39
燃:回复辜老师 不知道啊,我新来的,四月份来的,那现在怎么办呢
2023-05-05 00:34:40
辜老师:回复反结账到2018年1月去补帐
2023-05-05 00:46:10
燃:回复辜老师 老师必须补到一月吗
2023-05-05 00:56:56
辜老师:回复是的,如果你4月处置,你系统会把折旧计提到4月,到时候处置的损益会跟审计口径不一致
2023-05-05 01:22:45
燃:回复辜老师 那反结账是在固定资产折旧里吗
2023-05-05 01:45:36
辜老师:回复不是啊,软件里面有反结账功能的,你这个审计只是资产核查,不是年度报表审计撒??
2023-05-05 02:09:07
燃:回复辜老师 老师咋办不太懂
2023-05-05 02:23:56
辜老师:回复如果你的审计只是清产核资清查损失现场审查表。不是年度审计,你就直接处置在这个月算了,影响不大,反结账确实麻烦
2023-05-05 02:35:28
燃:回复辜老师 老师多提的折旧可以冲吗
2023-05-05 02:58:09
辜老师:回复软件的里面的折旧是不能动的,只能账面调整,但是固定资产模块的数据会跟账面不一致
2023-05-05 03:11:06
燃:回复辜老师 老师那我的应收账款损失就做借坏账准备,贷应收账款这一笔分录吗?和你本年利润有关系吗
2023-05-05 03:34:03
辜老师:回复核销应收账款,借坏账准备,贷应收账款,如果应收账款计提的坏账准备不够的话,还要借资产减值损失,贷坏账准备,这样补记提资产减值损失,会影响本年利润
2023-05-05 03:44:59
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ Emaly 发表的提问:
请问老师,固定资产被盗,会计怎么处理呢?需要用固定资产清理呢分录是?
您好,学员, 1、将被盗固定资产做转出 借:待处理财产损益 5万 借:累计折旧 3万 贷:固定资产 8万 2、如果该项资产上了保险,保险公司可以赔款的话 借:其他应收款--保险公司 5万 贷:待处理财产损益 5万 3、如果该项资产破案找回了 借:固定资产 8万 贷:累计折旧 贷:待处理财产损益 5万 4、如果该项资产确实无法找回,作损失处理 借:营业外支出 5万 贷:待处理财产损益 5万
113楼
2023-05-04 19:50:59
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Emaly:回复金子老师 好的,感谢您
2023-05-04 20:17:29
金子老师:回复Emaly不用客气,很高兴为您解答!若对我的解答满意请给予好评。
2023-05-04 20:36:39
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 风001 发表的提问:
你好,固定资产每月都计提折旧,做固定资产清理时还是做借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产吗
同学你好!是的哦     是要这样处理的
114楼
2023-05-07 20:45:37
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风001:回复许老师 有点没明白:每月计提了,清理时又入累计折旧,是不是重复了呢
2023-05-07 21:11:12
许老师:回复风001不是啊   不是重复的  这个是处理时   冲减的 借贷反向相反的
2023-05-07 21:34:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ sunny 发表的提问:
老师固定资产清理这个老会计做的分录我想不明白,麻烦老师给详细讲解一下
你好,完整的应该这么写,借固定资产清理累计折旧贷固定资产。 这一步是把固定资产和折旧转出去。 然后确认固定资产的收入,借银行存款,贷固定资产清理应交税费。 固定资产月末没有余额,把固定资产清理余额结转到营业外收支就行。
115楼
2023-05-07 21:05:36
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郭老师:回复sunny固定资产清理月末没有余额,把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-05-07 21:23:03
sunny:回复郭老师 嗯好的,谢谢老师
2023-05-07 21:39:21
郭老师:回复sunny不用客气,新年快乐。
2023-05-07 21:51:53
sunny:回复郭老师 谢谢老师
2023-05-07 22:15:30
郭老师:回复sunny不用客气,新年快乐。
2023-05-07 22:39:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ - - 发表的提问:
我想问一下那个会计电算化中的固定资产清理损益该怎么操作
您好,一般情况下,是在自动转账里进行设置,包括凭证字,摘要,借方科目,固定资产清理,贷方科目,资产处置损益,或者营业外支出,取数公式设置等,之后再生成凭证就行了。
116楼
2023-05-07 21:24:50
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 37°暖 发表的提问:
固定资产转入清理,固定资产原值109829.06元,净值41661.82,净残值,5491.5元,收到固定资产处置款40000元,该如何会计处理,固定资产清理取净值还是净残值
同学你好 转入固定资产的借方的,就是净值
117楼
2023-05-07 21:32:07
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艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 丰富的铅笔 发表的提问:
固定资产出售以外的处置清理通过什么账户进行核算
你好,处置无形资产的账务处理是 借:银行存款 累计摊销 贷:无形资产 应交税费—应交增值税 资产处置损益(或借方)
118楼
2023-05-07 21:53:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ AS_陈? 发表的提问:
清理固定资产发生的税费,为什么会影响固定资产清理净损益?
您好学员,因为产生的税费也要计入固定资产清理科目,最终将固定资产清理科目结转入净损益。以下题为例, 某企业销售一台生产用已使用过的固定资产,含税价为117万元,已提折旧10万元,该固定资产取得时,其进项税额17万元计入了“应交税费———应缴增值税(进项税额)”,出售时收到价款80万元。  购入时:   借:固定资产 1 000 000     应交税费——应缴增值税(进项税额) 170 000    贷:银行存款 1 170 000 计提折旧:   借:制造费用 100 000    贷:累计折旧 100 000 出售时:   借:固定资产清理 900 000     累计折旧 100 000    贷:固定资产 1 000 000 同时,   借:固定资产清理 136 000    贷:应交税费——应缴增值税(销项税额) 136 000【计入固定资产清理科目,最终此科目余额要转入损益科目】 收到价款时,   借:银行存款 800 000    贷:固定资产清理 800 000 将固定资产清理结转入损益,   借:营业外支出 236 000    贷:固定资产清理 236 000
119楼
2023-05-08 18:07:10
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 铭华 发表的提问:
固定资产清理发生的税费为什么会影响固定资产清理净损益呢?增值税不是对固定资产清理没影响吗?
这个题所说的进项是一般纳税人的情况下
120楼
2023-05-08 18:36:08
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