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会计老板想提取银行存款
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 年轻的中心 发表的提问:
计提员工工资3万元,并用银行存款发放会计分录
你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
136楼
2023-05-23 18:51:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向银行申请取得五年期贷款1000000元存入银行,的会计分录
借;银行存款 1000000元 贷;长期借款 1000000元
137楼
2023-05-23 19:17:58
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ wangvlti 发表的提问:
请问,政府会计中,提取现金业务,预算会计部分详细分录为:借:资金结存-货币资金-库存现金 贷:资金结存-货币资金-银行存款,这样不可以抵消,但为什么老师说提取现金预算会计不需要做分录呢?
需要,财务会计和预算会计分别记入零余额账户用款额度、资金结存——库存现金科目贷方。
138楼
2023-05-24 18:45:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 慧慧 发表的提问:
老板取钱的时候写的工人工资,能做 借其他应收款 贷银行存款吗?
你好 是的 先挂老板的往来 做 借其他应收款-老板 贷银行存款
139楼
2023-05-24 18:53:58
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慧慧:回复meizi老师 好的谢谢
2023-05-24 19:21:40
meizi老师:回复慧慧不客气 满意请给予评价
2023-05-24 19:47:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户mppttn 发表的提问:
月初向银行借入为期三个月的借款六万元,利息率为4%,款项存入银行请编制取得借款和计提本月利息的会计业务
你好 取得借款,借:银行存款,贷:短期借款 计提本月利息,借:财务费用,贷:应付利息 
140楼
2023-05-24 19:06:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向银行取得为期三个月的借款12000元款项已转存银行的会计分录
借银行存款12000 贷短期借款12000
141楼
2023-05-24 19:14:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 炙热的帽子 发表的提问:
取得10月生产周转借款200000元,存入银行,借款年利率为4%,计提本月借款利息的会计分录。(写出价款)
借:财务费用200000*0.04/12=666.67贷:应付利息666.67
142楼
2023-05-29 18:19:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 微笑的大雁 发表的提问:
支付宝上月公司帐上提现到公司银行存款账上,到帐时已经隔月了,会计怎么处理?
借银行存款贷其他货币资金。
143楼
2023-05-29 18:39:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
会计分录为借银行存款,贷:其他应付款老板。请会现金流量表对应的流入是哪一项
你好,这个是借款的吗?
144楼
2023-05-29 19:05:58
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凡:回复郭老师 是借款,往
2023-05-29 19:18:21
郭老师:回复收到其他与经营活动有关的现金。
2023-05-29 19:34:25
崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行开来银行存款计息单,收到本季度银行存款利息3180元,查前两个月已预提 编制会计分录
银行开来银行存款计息单,收到本季度银行存款利息3180元,查前两个月已预提 编制会计分录
145楼
2023-05-30 18:28:28
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崔老师:回复爱笑的流沙借:银行存款借:财务费用 贷:应付利息
2023-05-30 18:53:57
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
帮老板和老板娘买社保,应该怎么做会计会录才是准确的?
缴费时,其他应收款(个人支付)——XXX 管理费用(公司支付) 银行存款 发工资时,应付职工薪酬 其他应收款——XXX
146楼
2023-05-30 18:42:47
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,老板娘做会计,老板做出纳,可以这样吗?规模不大的企业,谢谢
您好,实际中存在的,一般私营企业没有国家行政单位那么严格
147楼
2023-05-30 19:02:59
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?:回复文老师 那老板娘又做会计,又做出纳呢。可以吗?谢谢
2023-05-30 19:24:34
文老师:回复?要说是否可以,那肯定是不可以的
2023-05-30 19:38:08
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是会计,还有一个出纳老板娘,实务中,会计和出纳是怎么对接工作的?
同学你好,一般是出纳接到要报销的单据,这个单据一般是报销的人就做好了,然后审核没有问题再给会计签字,领导签字,然后自己记现金和银行账或是给了会计做账就行。
148楼
2023-05-31 18:44:59
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真:回复森林老师 1.会计就是根据出纳的票据来做账的吧?2.那如果老板为公司付款,总是忘记收集票据,该怎么办?
2023-05-31 19:06:50
森林老师:回复同学,你好,他是老板也是出纳就不太好说,所以这个要不你规范他,要不你就的自己多操心了
2023-05-31 19:32:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 鑫儿 发表的提问:
老师,老板以银行存款购买土地用做建造公司用厂房会计分录怎么写?
您好,分录 借:无形资产-土地使用权 贷:银行存款
149楼
2023-05-31 18:54:57
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 迪迪朵拉 发表的提问:
我单位工会经费原来借:管理费用 贷:银行存款 以前没做计提,现在老板让做计提把以前的都改过来,我该怎么改麻烦老师写的详细些行吗
如果当时就计提正确的做法是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 使用时 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 所以只是中间缺少了 应付职工薪酬的科目的使用 所以用错账更正法 现在重新体现出这个过程来就是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
150楼
2023-05-31 18:59:59
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迪迪朵拉:回复刘老师 老师,这么做的话那摘要怎么写
2023-05-31 19:43:21
刘老师:回复迪迪朵拉错账更正--工费经费计提
2023-05-31 20:03:16

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