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会计老板想提取银行存款
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 助教 发表的提问:
进货是贷银行存款,可是银行存款金额都在税务会计那里,是不是要从实收资本去提银行存款?
你好!你们银行账务没有钱吗?
121楼
2023-05-09 19:33:36
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助教:回复QQ老师 老师 是这样的,刚成立的新公司,铺货分录我知道是贷银行存款,开始最开始这个银行存款的钱是从哪里来的呢,
2023-05-09 20:01:16
QQ老师:回复助教你好!实收资本或法人垫付款
2023-05-09 20:29:36
助教:回复QQ老师 钱要是从实收资本出来的,需要在做分录吗?
2023-05-09 20:56:36
QQ老师:回复助教不需要,一般公司成立时收到实收资本是借:银行存款 贷:实收资本
2023-05-09 21:20:49
冯老师
职称:注册税务师 会计师 经济师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ sedime 发表的提问:
老师 计提法定盈余公积金的会计分录是 借:利润分配-提取法定盈余公积金 贷:盈余公积-法定盈余公积金 是和工资的计提一个意思吗 发放工资还存在涉及银行存款的会计分录 这个公积金也会涉及到与银行存款有关的会计分录吗
公积金属于留存收益,不存在支付的问题。与工资的计提是两个概念。不要混淆了。
122楼
2023-05-09 19:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,公司赊账了一批货,后销售了出去取得了销售收入,老板现在想取出这笔销售款用于其他项目上,那么会计分录这块只有借:其他应付款,贷银行存款,这个其他应付款挂得太多了怎么办
需要看用哪里,不是用于公司么,是转老板自己私户上面么?
123楼
2023-05-10 19:20:06
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人生旅途:回复maize老师 是的,不是用于这个公司转到老板的私户用于其他项目上,这里面也就是挂了其他应付款,挂了应付账款,年底了,这个怎么办
2023-05-10 19:41:23
maize老师:回复人生旅途叫老板转回哈,不转回,税局稽查到是需要交个税
2023-05-10 19:56:05
人生旅途:回复maize老师 老师,主要我们是赊账购的货,如果是老板用自己的钱转到公户再付给材料商的话,通过销售取得的收入,其实我们只转个差价,这时把收入取出还给老板也就不存在借方的其他应付款有这么多是吗
2023-05-10 20:16:54
maize老师:回复人生旅途要是投资款到账了,公司找老板借款,这个你后续有钱可以还给老板
2023-05-10 20:30:49
人生旅途:回复maize老师 老师,现在的情况就是我们欠材料商的货款,这些货款取得的收入借给了老板,等于是老板拿了材料商的货卖出去了没给材料商,这种情况也算是老板借了公司的钱是吗
2023-05-10 20:45:50
maize老师:回复人生旅途是的,老板拿走这个需要挂借款,要是用于还供应商,那这个借应付账款 贷其他应付款或其他应收款
2023-05-10 21:15:25
人生旅途:回复maize老师 这样做的话老板年底之前要还公司钱吗
2023-05-10 21:28:45
maize老师:回复人生旅途需要啊,老板钱,转出去也不是给供应商了,那你们这个货款收入是公司名义卖吧?老板个人名义?老板个人名义,那你们这个账上不是还挂着货啊?那咋消除
2023-05-10 21:53:50
人生旅途:回复maize老师 老师,从材料商进货如果我收到发票没付款话,我的贷方是应付账款,收入的这个钱借给了老板,应该是借其他应付款,贷银行存款,我就不知道你说的借应付账款,贷其他应付款是什么时候能这么做
2023-05-10 22:06:01
maize老师:回复人生旅途那是老板把公司钱转走,用于付款供应商做,没有付款不是用于公司年底叫老板转回啊,不转回那等税局查到按分红交个税
2023-05-10 22:17:31
人生旅途:回复maize老师 正常情况下是12月底之前要转回,明年1月可以再借
2023-05-10 22:42:26
maize老师:回复人生旅途是的,一般是这样,但是你们老板要是不肯转回,那就没有办法了
2023-05-10 23:00:48
人生旅途:回复maize老师 其实材料商没有给我们开票,没付款不可能给我们开票的我们就把货销售出去了,我这个要做暂估的会计分录是怎样的
2023-05-10 23:11:28
人生旅途:回复maize老师 其实材料商没有给我们开票,没付款不可能给我们开票的我们就把货销售出去了,我这个要做暂估的会计分录是怎样的
2023-05-10 23:28:35
maize老师:回复人生旅途没有发票,按你们实际发生的做,汇算清缴纳税调增,借库存商品 贷应付账款,后续发生成本做借主营业务成本 贷库存商品,汇算清缴把这个做主营业务成本纳税调增
2023-05-10 23:56:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
老师,做全盘账,外账对公给老板转款是借其他应收款-老板,贷银行存款-对公,但内账会计分录怎么做呢
借;银行存款——老板 贷;银行存款——公司
124楼
2023-05-10 19:31:43
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骆旭燕:回复邹老师 之前会计做的是借现金,贷银行存款,为什么这样做呢
2023-05-10 20:00:21
邹老师:回复骆旭燕你好,可能是按提现处理了
2023-05-10 20:30:12
骆旭燕:回复邹老师 内账分录不能和外账分录做一样的吗,为什么??
2023-05-10 20:46:23
邹老师:回复骆旭燕你好,有的业务是可以的,不是所有 的都不同
2023-05-10 21:15:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
一个客户用我们公司的购销合同向银行贷款,然后银行先汇款给我们老板,老板再还给客户,这样操作会存在什么问题吗?向银行提供那个购销合同实际货款没那么多的
你好,这样从账面反应是你单位的借款的
125楼
2023-05-10 19:38:59
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장 신 영:回复邹老师 银行先汇到老板私户。然后老板再转还给他
2023-05-10 19:54:48
邹老师:回复장 신 영你好,这样你账面只能是按借款处理的
2023-05-10 20:09:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 彩色的小蘑菇 发表的提问:
老板向公司借款十万 要的现金 我直接用的单位结算卡取得现 想知道需要哪些单子1、 取现金之前需要填写什么单子 2、老板收到现金填写什么单子? 分录是直接做:1、提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款 2、借:其他应收款 贷:库存现金吗?
1,填写借款单就可以了 分录是这样处理
126楼
2023-05-21 21:17:32
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彩色的小蘑菇:回复邹老师 老板一共借的30w 他上个月填的单子 先转账了20 剩下的10w是今天刚提 这两天用 需要附个借款单复印件么 还是直接备注借款单见**月**号凭证? 老板收到钱不需要签个字?现金?
2023-05-21 21:38:34
邹老师:回复彩色的小蘑菇你好,可以这样处理 需要签字,最好是银行转账
2023-05-21 21:51:10
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 认真的野狼 发表的提问:
公司是新办企业,老板是股东之一,老板说她存的钱都是投资款,作为会计看到老板存钱的回单,可不可以直接记借银行存款,贷实收资本?
你好,你向老板问清楚,是否是投资款,确定是投资款 借 银行存款 贷 实收资本。收到投资款,给老板开个收据
127楼
2023-05-21 21:28:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
用银行存款支付17年一季度贷款利息100万的会计分录,要计提再支付吗?
需要先计提,然后支付的
128楼
2023-05-21 21:35:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
用银行存款支付17年第一季度的贷款利息10万,会计分录如何做?要先计提再支付吗?
先计提再支付。
129楼
2023-05-22 18:15:43
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the sunshine、:回复方老师 会计分录如何做?
2023-05-22 18:33:24
方老师:回复the sunshine、每月底计提时 借财务费用 贷应付利息 支付时 借应付利息 贷银行存款
2023-05-22 18:57:35
the sunshine、:回复方老师 我们这个利息从来没有计提过,直接按季支付。也是借:财务费用,贷:应付利息,借:应付利息,贷:银行存款吗?
2023-05-22 19:20:40
方老师:回复the sunshine、不计提,也可以借财务费用贷银行存款
2023-05-22 19:38:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
取出的银行存款算会计要素中的哪种
资产
130楼
2023-05-22 18:44:51
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业取得长期借款12000元,存入银行。会计分录
借 银行存款 12000 贷 长期借款 120000
131楼
2023-05-22 18:58:35
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
我从银行提现5万,3万用于发工资,2万给老板打卡上。分录如下:借:库存现金3 银行存款一XX2 贷:银行存款一对公户5
我从银行提现5万,3万用于发工资,2万给老板打卡上。分录如下:借:库存现金3 银行存款一XX2 贷:银行存款一对公户5。附件是1、提现1.8万存根2、存款2万元的凭证。
132楼
2023-05-22 19:03:58
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东老师:回复清爽的柜子您好 这么做 借:现金 5万 贷:银行存款 5万 打老板卡 借:其他应收款 贷:现金
2023-05-22 19:28:59
清爽的柜子:回复东老师 老板卡是公司的一般户,不是私卡
2023-05-22 19:40:35
东老师:回复清爽的柜子老板的卡还是公司一般户吗?
2023-05-22 20:06:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 沉静的溪流 发表的提问:
您好,银行存款日记账中,员工借款,老板还信用卡,房贷,车贷,银行卡提现到支付宝的对方会计分录是什么,用的同一张卡,没有分内外账
你好 员工借款 借其他应收款-员工贷银行存款 老板还信用卡房贷、车贷等这些是个人老板的款项 借其他应收款-老板贷银行存款 银行卡提现 借其他货币资金-支付宝 贷银行存款
133楼
2023-05-22 19:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晓冉 发表的提问:
银行存款账面余额216万,会计把从银行提取的现金6.9万记成了9.6万,应该从216减去2.7万,对吗?
你好,这个账面余额是会计的还是银行对账单的
134楼
2023-05-23 18:08:31
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晓冉:回复邹老师 是会计的,
2023-05-23 18:33:29
邹老师:回复晓冉按应当是加上才对
2023-05-23 18:53:16
晓冉:回复邹老师 为什么呢,不是我们多记了吗?那应该减去啊,绕不过来了
2023-05-23 19:16:10
邹老师:回复晓冉你好,正是因为多记了,导致了银行存款日记账余额减少了,所以需要加上才是本来正确的数据了
2023-05-23 19:40:40
晓冉:回复邹老师 明白了,谢谢老师!
2023-05-23 20:08:21
邹老师:回复晓冉不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-05-23 20:20:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
用银行存款支付17年第一季度的基金贷款利息10万,会计分录如何做?要先计提再支付吗?我们以前月底没有计提过。
不计提也可以的,借:财务费用10 贷:银行存款10
135楼
2023-05-23 18:28:20
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the sunshine、:回复袁老师 有没有明确的规定。必须要计提或者说是不计提也可以
2023-05-23 18:56:29
袁老师:回复the sunshine、没有
2023-05-23 19:17:13

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