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会计报表银行存款是负数
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ RY 发表的提问:
银行存款可以贷方负数冲销吗?还是要做借方
借方或者是贷方负数都可以的。
271楼
2023-07-20 16:49:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 黄花菜 发表的提问:
银行存款调节表是出纳编制的还是会计编制的?
你好,一般是出纳
272楼
2023-07-20 17:02:29
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
收运费税率差价金额,在金蝶软件是不是应该做凭证,借:银行存款,贷:销售费用―运费。可是上一个会计做,借:负数销售费用―运费,贷:负数银行存款,她说是系统的问题,必须这样做,可能吗?每一个月都这样做
有可能是系统设置了方向,可能的,没有错的
273楼
2023-07-20 17:26:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 人生转折点 发表的提问:
银行存款余额出现负数该怎么办?
用你的对账单和银行存款日记账核对下,不能能出现负数,你支付的时候是负数支付不出去
274楼
2023-07-30 18:04:30
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人生转折点:回复郭老师 因为是第一天去代理记账公司上班、一点都不清楚、所以只能在这上面问、那是不是只有打电话问该公司的领导人员呢?
2023-07-30 18:24:05
郭老师:回复人生转折点你好,先看下几月份出现的负数,有对账单的看下对账单,没有的找全了银行回单,看下是不是有漏记得,如果没有齐全的再问领导
2023-07-30 18:48:14
任老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,会计分录中,除了银行存款和库存现金会影响资产负债表的货币资金,还有什么会计分录会影响货币资金
同学您好,还包括其他货币资金科目。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。
275楼
2023-07-30 18:23:55
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?:回复任老师 除了这些呢,因为我结账的时候发现资产负债表中的货币资金余额与银行存款和库存现金的相加的金额不对
2023-07-30 18:52:22
任老师:回复?货币资金就包括这三项,可以看下资产负债表货币资金项目公式是不是存在问题
2023-07-30 19:06:57
?:回复任老师 老师,这个公式怎么看存不存在问题
2023-07-30 19:28:34
任老师:回复?就是看是不是三个科目的期末余额相加,是软件生成的话看看期间改没改
2023-07-30 19:44:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 风筝莓 发表的提问:
借:银行存款贷:其他应付款借:财务费用贷:银行存款资产负债表怎么做?
银行存款和其他应付款增加,未分配利润减少
276楼
2023-07-30 18:49:25
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风筝莓:回复袁老师 未分配利润是那个费用的金额么
2023-07-30 19:07:40
风筝莓:回复袁老师 也就是期末结转费用转入未分配利润,怎么做分录
2023-07-30 19:34:26
风筝莓:回复袁老师 未分配利润那儿填负的么?
2023-07-30 19:57:09
袁老师:回复风筝莓借:本年利润贷:管理费用,本年利润就是计入未分配利润的,是负的
2023-07-30 20:07:48
风筝莓:回复袁老师 好的,谢谢老师
2023-07-30 20:20:58
袁老师:回复风筝莓不客气
2023-07-30 20:32:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Cassiel 发表的提问:
就是我现在实际的银行存款大于外账会计那边做的资产负债表应该怎么样调账啊
你好,是什么原因造成的银行存款账实不符?
277楼
2023-07-30 18:54:57
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Cassiel:回复邹老师 之前公司是只有做外账的,没有内账
2023-07-30 19:22:03
邹老师:回复Cassiel你好,外账做的也应当银行存款账实一致才是的
2023-07-30 19:41:12
邹老师:回复Cassiel如果不一致,是需要去查明原因,然后做分录调整到账实一致才是的
2023-07-30 19:53:43
Cassiel:回复邹老师 那现在外账那边不一样我这边初始数据应该怎样录啊
2023-07-30 20:12:04
邹老师:回复Cassiel你好,根据银行存款对账单的余额录入正确 的初始数据,然后根据银行存款发生业务情况录入相应分录,这样银行存款就会账实相符的
2023-07-30 20:26:31
Cassiel:回复邹老师 但是外账那边的帐都是假的啊
2023-07-30 20:44:30
邹老师:回复Cassiel你好,外账即使是假账,银行还是会对的上 的 外账也需要做到银行存款账实相符的
2023-07-30 21:04:47
Cassiel:回复邹老师 老师您也知道外账那边都是为了应付做的肯定不是按实际发生业务就是我这边录初始数据应该怎么调啊
2023-07-30 21:31:48
邹老师:回复Cassiel你好,外账虽然是应付,但是不管怎么样,银行是需要对上的 没有对上,需要去查明是什么原因造成的,然后才知道如何做调整的
2023-07-30 21:45:24
Cassiel:回复邹老师 那我要去找外账沟通吗?
2023-07-30 21:59:56
邹老师:回复Cassiel你好,需要跟外账沟通,外账如果连银行存款账实都不相符,这个外账就假的太离谱了
2023-07-30 22:18:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 高兴的指甲油 发表的提问:
之前没有项目,只有一个四月份的银行存款余额,做五月份的资产负债表用四月份余额计入年初余额吗
你好,不是的,这个年初数据是去年12月末的。
278楼
2023-07-30 19:15:00
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小王老师
职称:,中级会计师
4.82
解题: 0.03w
引用 @ 烟盈澈月 发表的提问:
企业财务报表的未分配利润为负数,所出具的审计报告会影响在银行的授信额度吗?
应该是会有影响的哦!
279楼
2023-07-31 16:08:14
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 麦丽素 发表的提问:
养老院增资20万,汇入银行账户,但验资报告还没出来,本月会计分录是不是这样做:借:银行存款 20 贷:非限定性资产 20?但资产负债表把一开始的开办资金是放入限定性资产的。这应该怎么做?
可以先这样处理,验资报告出来后,借:限定性资产 贷:非限定性资产
280楼
2023-07-31 16:19:48
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文文老师:回复麦丽素可以先这样处理,验资报告出来后,借:限定性资产 贷:非限定性资产
2023-07-31 16:53:20
麦丽素:回复文文老师 不管放在限定性资产还是非限定性资产,对净资产而言是一样的哦
2023-07-31 17:04:32
文文老师:回复麦丽素是的,本来就 是投资额嘛
2023-07-31 17:31:48
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
外账会计怎么做账,使银行存款账和会计银行存款账,还有报税的增值税相适应
根据流水入账,报税的话依据税控盘数据
281楼
2023-07-31 16:48:11
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李艳月rxnvgu:回复海棠老师 那会计账和报税账是不是不一致,会计该交的税,税控盘上可能先不交
2023-07-31 17:11:52
海棠老师:回复李艳月rxnvgu不会,税控盘的数据与你去电子税务局申报的数据一样,关联了,所以你会计上的做法同税控盘数据一致
2023-07-31 17:26:16
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 重要的海燕 发表的提问:
老师好:出纳报告表中银行存款要考虑未达账项吗?出纳报告表中银行存款的上期结余是银行存款日记账的账面余额还是银行存款余额调节表中调整后的实际可用余额?
你好,是调节后的可用余额。
282楼
2023-07-31 17:08:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
老师,银行存款这个科目做成了负数,然后按照这个金额做的调节表又是正确的,原因会出现在哪里了?
你好,你单位有未达账项吗? 
283楼
2023-07-31 17:23:59
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水中的小鸟:回复邹老师 单位有未达账项吗? 有的。
2023-07-31 17:48:25
邹老师:回复水中的小鸟你好,有未达账项,编制余额调节表就是了 编制余额调节表之后的银行对账单余额,与银行日记账余额应当是一致的 
2023-07-31 18:08:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
不考虑未达账项,资产负债表银行存款和银行账余额是一致的吧
你好,是的,是必须一致的
284楼
2023-08-01 15:58:18
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苹果小蝴蝶:回复邹老师 老师,第四季度财务报表报错了,我征期内改不了了,可以汇算清缴再调整吗?
2023-08-01 16:19:06
邹老师:回复苹果小蝴蝶你好,可以去撤销错误的,然后提供正确的报送的
2023-08-01 16:47:24
苹果小蝴蝶:回复邹老师 假如我征期过了,多久可以去提报啊?会不会对公司税务产生影响?等汇算清缴再提报可以吗?
2023-08-01 17:10:11
邹老师:回复苹果小蝴蝶你好,任何时候发现有错误都是可以撤销,然后重新报送的 对税务只是产生数据不正确的影响 汇算清缴调整到正确的也是可以的
2023-08-01 17:27:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 高兴的大神 发表的提问:
企业支付增值税的会计分录怎么做? 1、支付增值税时内账会计分录是: 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 我这样做了,不对,那个负责资产表仍然有应交税费是负数在上面。这个增值税是做年报表时必须交的增值税,已交了。但不知道为什么会显示负数?
您好,做了第1步,再做一步,借;税金及附加,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,就行了。
285楼
2023-08-01 16:23:00
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