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施工企业营业税会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ALICE 发表的提问:
1.建筑施工企业营改增后,一般计税(9%)外地项目,先预交2%增值税。2.余下的(7%)在注册地交纳怎么做分录呢?和3.挂靠费怎么做分录4.可抵扣的发票,这4个分录怎么做分录呢
一般纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:银行存款
136楼
2023-05-30 19:04:27
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ALICE:回复朴老师 7%怎么做呢,同时减了进项税了
2023-05-30 19:52:50
朴老师:回复ALICE2.根据实际缴纳的增值税计提: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-05-30 20:16:32
朴老师:回复ALICE举例说明 某建安异地项目,在项目所在地预缴增值税10万元,公司机构所在地本期应交增值税15万元 1、异地预缴 借:应交税费—预缴增值税 10 贷:银行存款 10 2、月末处理 A、结转未交 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)15 贷: 应交税费—未交增值税 15 B、预缴转入未缴增值税 借:应交税费—未交增值税 10 贷:应交税费—预交增值税 10 3、次月申报缴纳 借:应交税费—未交增值税 5 贷:银行存款 5
2023-05-30 20:41:46
朴老师:回复ALICE3.管理费不能体现在账上,做了就自己举报自己是挂靠了
2023-05-30 21:08:36
朴老师:回复ALICE4.可以抵扣的计入进项税就可以了
2023-05-30 21:36:43
ALICE:回复朴老师 那管理费,分录怎么做好
2023-05-30 21:47:26
朴老师:回复ALICE你们是挂靠方还是被挂靠方
2023-05-30 22:06:38
ALICE:回复朴老师 挂靠方
2023-05-30 22:26:49
ALICE:回复朴老师 会计准则用小企业会计制度,小规模还是一般纳税人
2023-05-30 22:44:35
朴老师:回复ALICE你不做管理费用的分录,你按照被挂靠方的要求提供发票,然后做收入就可以了,按照发票上的金额做收入收钱,就是你提供的发票的金额
2023-05-30 23:08:30
ALICE:回复朴老师
2023-05-30 23:33:22
ALICE:回复朴老师 账套参数设置好,二级科目漏设了,后账套设计好后,这个还能改吗
2023-05-30 23:58:45
朴老师:回复ALICE已经开始用的就不能改了
2023-05-31 00:10:54
ALICE:回复朴老师 增加呢,因为还不完全知道会用到什么2级科目啊
2023-05-31 00:24:36
朴老师:回复ALICE这个得看你们的软件的哦
2023-05-31 00:48:12
ALICE:回复朴老师
2023-05-31 01:16:38
朴老师:回复ALICE恩恩,满意请给五星好评,谢谢
2023-05-31 01:41:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
请问施工企业在工地上直接购进材料会计分录如何做,是直接进成本还是先入材料再出库进入成本?
您好 如果单位管理严格就先做入库 然后再领用 如果单位管理没那么严格 可以直接进成本
137楼
2023-05-30 19:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
请教下一,建筑施工企业,有个挂号方拿来专票,施工方抵扣了进项税,要反还抵扣的进项税给挂号方,怎么做分录
您好,收到发票时,借;工程施工-材料费等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款,返还时,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。
138楼
2023-05-31 18:44:43
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一吋失忆:回复王雁鸣老师 那我们建筑施工企业是不是承坦了反还部分的25℅的企业所得税了
2023-05-31 19:09:52
王雁鸣老师:回复一吋失忆您好,是的,可以这样理解。
2023-05-31 19:38:05
一吋失忆:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-05-31 20:04:22
一吋失忆:回复王雁鸣老师 如果我们不想承担这部分的所得税,是不是要求挂靠方提供我们这部分发票做成本,或者直接扣下抵扣税这部分的25%的所得税
2023-05-31 20:25:03
王雁鸣老师:回复一吋失忆您好,不客气,是的,您说的对。
2023-05-31 20:50:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 静待ing 发表的提问:
老师 我想问下,营改增之后,建筑施工企业在根据施工进度确认收入跟成本的时候,增值税怎么处理?会计分录怎么做?
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
139楼
2023-05-31 18:53:29
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
小规模施工企业为甲方开具工程款发票,会计分录为借:应收账款 货:应交税金一应交增值税 主营业务收入。对吗?
你好,上面的分录是对的
140楼
2023-05-31 19:20:59
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小耳朵:回复彩丽老师 如果贷方记为:应交税金一应交增值税 工程结算。对吗?
2023-05-31 19:39:17
彩丽老师:回复小耳朵不对,应交税费–应交增值税–销项
2023-05-31 19:57:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 单纯的板凳 发表的提问:
求解!求解!求解!工业企业会计如何做分录
借:制造费用 18000 生产成本15000 管理费用28330 销售费用10000 贷:应付职工薪酬
141楼
2023-06-05 18:30:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 叶子 发表的提问:
施工企业,XX工地结算时应付人工费40万,现金付了30万,余款10万挂账未付,会计分录有几步?怎么写?谢谢
你好,这个是你单位的职工吗?
142楼
2023-06-05 18:39:04
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叶子:回复郭老师 不是,分包出去的人工
2023-06-05 18:50:27
郭老师:回复叶子你好,这个是建筑劳务公司的吗?
2023-06-05 19:14:57
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
施工企业,XX工地结算时应付人工费40万,现金付了30万,余款10万挂账未付,会计分录有几步?怎么写?谢谢
你好,借 工程施工 40贷 库存现金30 应付账款 10
143楼
2023-06-05 18:45:07
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叶子:回复紫藤老师 工程已完工,工程施工借方一直挂账?
2023-06-05 19:07:10
紫藤老师:回复叶子工程已完工,你取得收入,计入工程结算,然后结转
2023-06-05 19:20:36
叶子:回复紫藤老师 分录怎么
2023-06-05 19:31:09
叶子:回复紫藤老师 分录怎么写
2023-06-05 20:00:18
紫藤老师:回复叶子借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-06-05 20:25:39
叶子:回复紫藤老师 没有工程结算
2023-06-05 20:53:34
紫藤老师:回复叶子借 工程结算 贷 主营业务收入
2023-06-05 21:06:46
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ cwgs 发表的提问:
建筑施工企业,向甲方上报1000万产值,后确认800万,最后只支付500万,相应的分录怎么做?谢谢!
你好,按确认的借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 500 贷:应收账款500 差额根据情况冲销或坏账
144楼
2023-06-05 19:08:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ VW 发表的提问:
建筑施工企业临时设施怎么处理,分录怎么做
借:工程施工-临时设施,贷:银行存款
145楼
2023-06-06 18:48:19
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VW:回复袁老师 摊销的时候呢,怎么摊销
2023-06-06 19:04:41
袁老师:回复VW不用摊销,完工结转成本中即可
2023-06-06 19:27:03
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 蔚赤蓝心 发表的提问:
老师帮我看一下建筑施工企业分录正确吗?
嗯嗯是的,您的分录是正确的。
146楼
2023-06-06 19:01:45
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蔚赤蓝心:回复糖果老师 老师,我不明白的是,这样月末结转收入成本怎么操作?
2023-06-06 19:34:48
糖果老师:回复蔚赤蓝心你上边那些分录,在“同时”之后那笔分录换这么处理: 借工程施工-合同毛利70 借主营业务成本80 贷主营业务收入150
2023-06-06 19:48:51
蔚赤蓝心:回复糖果老师 老师,您的意思是工程结算后还要转入主营业务成本和主营业务收入吗?我没做过建筑业,我理解的是建筑业成本,收入,利润分别用工程施工,工程结算,合同毛利代替呢
2023-06-06 20:16:35
糖果老师:回复蔚赤蓝心不是的,收入和成本是单独要结转的。
2023-06-06 20:27:10
蔚赤蓝心:回复糖果老师 就是说工程结算完后,要把工程结算和工程施工转入主营业务收入和主营业务成本科目下是吗?那合同毛利呢?
2023-06-06 20:40:52
糖果老师:回复蔚赤蓝心嗯嗯,合同毛利是工程施工的二级科目的。
2023-06-06 20:57:16
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 薄荷凉angel 发表的提问:
小企业会计准则,以前年度多计提了主营业务成本,冲减分录借:利润分配-未分配利润 红字 贷:工程施工 红字,请问是这样做调整分录吗
你好同学,是的同学可以这样做的同学,也可以将t利润分配-未分配利润改为以前年度损益调整,再将这个以前年度损益调整转回到利润分配-未分配利润
147楼
2023-06-06 19:08:59
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薄荷凉angel:回复何江何老师 我看了,我这个小企业账套里面没有以前年度损益调整这个科目
2023-06-06 19:33:18
薄荷凉angel:回复何江何老师 我做了这个分录之后,资产负债表就不平
2023-06-06 20:01:48
薄荷凉angel:回复何江何老师 负债加所有者权益的数,大于资产数,并且大于的数正好是利润表上的净利润数,是不是少了一笔什么分录
2023-06-06 20:18:42
何江何老师:回复薄荷凉angel你好同学你没有就这样做就可以的
2023-06-06 20:48:11
薄荷凉angel:回复何江何老师 但是做了之后,我的报表平不了
2023-06-06 21:16:10
何江何老师:回复薄荷凉angel你好同学不会不平的同学,你要记得结转一下损益就正常了
2023-06-06 21:26:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A~小陈 发表的提问:
建筑施工企业增值税比方500,要怎么计提。怎么做分录
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 500
148楼
2023-06-07 18:50:58
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A~小陈:回复邹老师 那我原来的,增值税进项和销项的余额就放着。就好是吗
2023-06-07 19:14:47
邹老师:回复A~小陈你好,是的,进项,销项余额不需要冲平的
2023-06-07 19:31:50
A~小陈:回复邹老师 那这样我应交税金科目下的(转出未交增值税)的这个科目,就会一直有余额。是不是
2023-06-07 19:46:32
邹老师:回复A~小陈你好,是的,这个会有借方余额的
2023-06-07 20:01:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 宋燕 发表的提问:
建筑施工企业。收到卖废铁收入20000元怎么写分录
借银存贷其他业务收入应交税费
149楼
2023-06-07 19:00:25
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宋燕:回复郭老师 收到甲方拨入工程款怎么写分录?
2023-06-07 19:13:35
郭老师:回复宋燕你们是分包吗?
2023-06-07 19:23:41
宋燕:回复郭老师 对,预拨的一部份
2023-06-07 19:36:04
郭老师:回复宋燕借银行存款贷应收账款
2023-06-07 19:49:21
宋燕:回复郭老师 为什么不是预收账款呢?
2023-06-07 20:05:24
郭老师:回复宋燕也可以记预收账款的,你到时候冲也是冲这个
2023-06-07 20:23:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ &♪♬ゥ 发表的提问:
公司地暖施工项目做会计分录是主营业务收入还是工程结算呢,具体的会计分录是怎样的
计入主营业务成本收入吧
150楼
2023-06-07 19:08:59
全部回复
&♪♬ゥ:回复袁老师 那施工工人工资也计入主营业务成本--劳务成本,对吗
2023-06-07 19:39:05
袁老师:回复&♪♬ゥ是的
2023-06-07 19:53:29

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