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增值税税控系统会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 幸福的溪流 发表的提问:
请问一下老师,增值税税控系统购进时入固定资产,每年还计提折旧计入“管理费用”,那么税款系统不是可以全额抵减税款,这样的话每年又可以折旧,是不是就重复减免税款了?
不是这样的 减免的税款计入递延收益,随着资产计提折旧,这个递延收益也要摊销冲减计提的折旧(管理费用)
196楼
2023-07-09 19:35:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兔子小姐 发表的提问:
增值税税控系统专用设备费及技术维护费 报税的时候怎么填表,要填哪几张表
你好,需要在防伪税控系统及维护费附表填写,同时在主表的应纳税额减征额填写
197楼
2023-07-09 19:47:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ✨馨嘫?亭✨ 发表的提问:
2020.4月买税控盘,增值税税控系统专用设备费及技术维护费是5月才能抵减税额吗,还是只是不能4月抵减,5月及以后月份都可以抵减
您好 4月所属期以及后面月份都可以抵减
198楼
2023-07-09 19:58:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 黄宇寒 发表的提问:
老师,请问增值税税控系统280元年费税额抵减,增值税申报时候怎么填写呢?
你好, 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
199楼
2023-07-09 20:18:00
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黄宇寒:回复maize老师 好的 谢谢老师呢
2023-07-09 20:44:21
maize老师:回复黄宇寒好的我先回复别的学员了
2023-07-09 21:00:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sunflower 发表的提问:
老师,税控系统维护费减免期限止是多长时间啊,去年的我们公司还没有抵扣,只能抵增值税吧
一般是一年只能要减免 只能抵减增值税
200楼
2023-07-10 17:20:32
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 酷酷的小鸽子 发表的提问:
增值税开票系统税控盘版抄报税流程
月初在开票系统里抄税,然后在电子税务进行申报,最后在开票系统里反写清卡。
201楼
2023-07-10 17:50:16
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱笑的鱼 发表的提问:
20年10月增值税税控系统在国税网上跨年申报还能减免吗
可以这个是可以跨年抵减
202楼
2023-07-10 18:04:45
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苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ tb4991368 发表的提问:
申报增值税税控系统和技术维护的820元是可以减税的,是这样填吗?
你好!本期实际抵减税额也要填820
203楼
2023-07-10 18:11:59
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tb4991368:回复苏老师 820元是本期发生的是不是填在本期呢?期初就填0?
2023-07-10 18:38:38
苏老师:回复tb4991368你好!是的。如回答满意请给好评!
2023-07-10 18:53:38
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 坤の土尐土érぃ 发表的提问:
老师,我购买的税控系统账务怎样处理
你好,购买时 借 管理费用-办公费440 贷 银行存款440 抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税额)440 贷 管理费用-办公费440
204楼
2023-07-11 17:23:39
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坤の土尐土érぃ:回复汪晨老师 税控盘需要入资产吗?
2023-07-11 17:49:17
汪晨老师:回复坤の土尐土érぃ你好,不需要,直接入费用。
2023-07-11 18:12:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Roman 发表的提问:
老师您好,增值税防伪税控系统服务费全额抵扣,如何做分录
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
205楼
2023-07-11 17:44:29
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ H 发表的提问:
增值税税控系统技术维护费280元可以抵减增值税?
你好,嗯额,可以全额抵税的呢
206楼
2023-07-11 18:11:59
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H:回复王晶老师 那我怎么做会计分录?我已经支付了费用。
2023-07-11 18:33:20
王晶老师:回复H直接借管理费用,贷银行存款,借应交税费,增值税减免税额,贷管理费用
2023-07-11 18:44:09
H:回复王晶老师 第二步借应交税费是什么时候做的?这部分是不是可以在增值税申报的时候,减免,可以少交一些增值税?
2023-07-11 19:11:27
王晶老师:回复H呃呃,可以少缴纳的,在抵扣的时候做就行
2023-07-11 19:23:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人初次购买税控系统的账务处理
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
207楼
2023-07-12 17:12:37
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锏:回复邹老师 那么这个抵扣是分次抵扣吗,因为我公司这个月的应该缴纳的税款没有超过一个抵扣的税款
2023-07-12 17:37:28
邹老师:回复你好,当月抵扣不完的可以结转以后抵扣
2023-07-12 17:54:22
锏:回复邹老师 这个结转分录怎么做呀
2023-07-12 18:07:40
邹老师:回复你好,不涉及分录,在申报表中体现就可以了
2023-07-12 18:18:52
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 水墨音色 发表的提问:
老师,公司是一般纳税企业,增值税税负为1%,因为有购买防伪税控系统减免税,那么在核算进项票时,要不要考虑这个减免税,
您好,在核算进项票时,要考虑这个减免税的。
208楼
2023-07-12 17:31:19
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水墨音色:回复王雁鸣老师 老师,你的意思就是例如今年不含税收入为10万,进项票要考虑减免税800就是104611.75,交的增值税还是要1000元的,您看对吗
2023-07-12 17:54:02
王雁鸣老师:回复水墨音色您好,是的。       
2023-07-12 18:05:16
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
去买防伪税控系统,需要带什么资料?要去国税?还是地税?怎么买增值税发票
去国税 带税务副本 公章 发票领购本 金税盘
209楼
2023-07-12 17:48:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
在吗?增值税税控系统维护费是可以免税的吗?如果这个季度报增值税的时候忘记抵了,下个季度还能抵吗
你好,是可以全额减免的 可以的
210楼
2023-07-12 18:01:50
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