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计算应交营业税会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潘晓晓 发表的提问:
老师你好,我公司是从事建筑经营,在根据相规定在异地经营时要预缴增值税,其中预缴的增值税中有要预缴0.2%的企业所得税,前任会计预缴企业所得税的会计分录为:预付帐款-预交税金--2500,贷:应交税费--应交所得税--2500,最后预付帐款的帐户余额为:200多万了,请问:1、预付帐款的余额要结转吗?结转的会计分录怎么做? 2、应交税费--应交所得税的帐户要结转吗?结转的会计分录怎么做?麻烦老师写出会计分录,谢谢老师!
借 所得税费用 贷预付帐款-预交税金--2500   2 你交税做借应交税费,贷银行,你们异地预缴没有交??咋还挂账上?
181楼
2023-07-04 18:32:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
老师,请问代垫运费时的会计分录为什么不是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
你好,这个讲义的答案应是有误的,是甲公司提供运输甲公司开票,所以就不属于代垫,甲公司应按收入处理,就是您上面的分录。
182楼
2023-07-05 17:17:04
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 唐瑜禧 发表的提问:
住宿满十送一的免费住宿的会计分录如何做? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
你好,对的,就按你实际收到的钱做为收入
183楼
2023-07-05 17:36:16
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唐瑜禧:回复蒋老师 老师,请问赠送的那一家,要如何做分录?
2023-07-05 17:59:42
唐瑜禧:回复蒋老师 计入借:销售费用 应交税费 贷应付账款
2023-07-05 18:13:06
蒋老师:回复唐瑜禧比如这11家住宿,总共收款15000,那么每家住宿确认的收入是15000/11,这样均摊的,当然总计还是按15000来确认收入,不用单独确认销售费什么的
2023-07-05 18:32:19
唐瑜禧:回复蒋老师 好的,谢谢
2023-07-05 18:54:44
蒋老师:回复唐瑜禧不客气,满意请给五星好评,祝工作顺利!天天开心!
2023-07-05 19:19:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 回忆不淡 发表的提问:
资料:注册会计师在审阅惠达公司财务报表时,发现2021年12月份“主营业务收入”和“应收账款”账户较以往各期发生额有较大幅度增加,注册会计师怀疑有虚列收入、虚增利润的问题。于是根据账簿记录调阅了有关凭证,发现12月21日第65号记账凭证的会计记录如下: 借:应收账款9360000 贷:主营业务收入 8000000 应交税费---应交增值税(销)1360000 12月25日第80号记账凭证的会计分录如下: 借:应收账款9360000(红字) 贷:应交税费---应交增值税(销)9360000(红字) 【要求】说明审计方法,指出存在问题,提出处理意见,编制会计调整分录。
存在的问题就是有可能存在虚增收入的问题。处理意见就是先去检查,以及函证相关的客户,检查相关的一些原始凭证账务处理。完了之后再确定是否存在重大错报。
184楼
2023-07-05 17:49:21
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 湖水蓝蓝 发表的提问:
小企业会计准则,一般纳税人,月末计算增值税需要做这个分录吗? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
可以做这个分录,但没必要做
185楼
2023-07-05 18:04:14
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湖水蓝蓝:回复三宝老师 不做的话,次月缴税分录,直接借:应交税费(不用明细科目?)贷:银行存款,是吗
2023-07-05 18:19:57
三宝老师:回复湖水蓝蓝交税分录: 借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
2023-07-05 18:43:43
湖水蓝蓝:回复三宝老师 好的,还有个问题,一般纳税人可以是增值税按月申报,其他城建税、教育费附加、地方教育附加按季申报吗
2023-07-05 19:05:41
三宝老师:回复湖水蓝蓝看你税种核定情况的,你可以查询税务局,是核定你按月还是按季缴纳
2023-07-05 19:34:33
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 哎呦喂@多米 发表的提问:
民间非营利组织的应交增值税减免怎么做会计分录
你好,借应交增值税,贷营业外收入-税金减免
186楼
2023-07-05 18:29:59
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哎呦喂@多米:回复小洪老师 没有营业外收入这个科目啊
2023-07-05 18:47:34
小洪老师:回复哎呦喂@多米你好,计入财政补助,这个科目有吧
2023-07-05 19:00:30
哎呦喂@多米:回复小洪老师 嗯,谢谢
2023-07-05 19:14:26
小洪老师:回复哎呦喂@多米好的,同学不用客气。
2023-07-05 19:33:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 咖啡 发表的提问:
您好!请问小规模增值税免征的会计分录是借:应交税费-应交增值税贷营业外收入,营业外收入月末转到本年利润里,应交税费只有借方没有贷方 营改增之后增值税不用再计提了吗?
你确认收入的时候,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费~应交增值税,这个就是贷方
187楼
2023-07-06 18:08:17
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ xh89162162 发表的提问:
中级会计实务综合题里涉及计算并且让编制会计分录题型,能不能先编制会计分录,然后根据分录里数字计算问题的答案?比如:计算甲公司2014年1月1日处置部分股权投资交易对公司营业利润影响额,并编制会计分录。
可以的,这个不影响
188楼
2023-07-06 18:15:36
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xh89162162:回复陈诗晗老师 就是说涉及计算的可以先做分录,再解题对吧?
2023-07-06 18:32:12
陈诗晗老师:回复xh89162162考试只是看你答案是否正确,顺序不影响
2023-07-06 18:50:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Jedi Knight 发表的提问:
本企业自产产品发放职工福利,营业税核算会计分录怎么做
现在没有营业税了,自产产品发放职工福利要视同销售,缴纳增值税,借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—销项税
189楼
2023-07-06 18:27:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师,计算并结转本月应交所得税的会计分录怎么做呢
借所得税费用贷应交税费-所得税 结转借本年利润贷所得税费用
190楼
2023-07-09 19:44:45
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仁爱的秀发:回复郭老师 结转本月的应交所得税的会计分录会计分录呢
2023-07-09 20:01:40
郭老师:回复仁爱的秀发借本年利润贷所得税费用
2023-07-09 20:24:00
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 七夜6777 发表的提问:
我们公司以前会计将每月的计提增值税和附加税做成如下 借:主营业务收入-其他-** -93.79 主营业务收入-其他---** -22.08 税金及附加--主营业务税金及附加---城建税4.69 税金及附加--主营业务税金及附加--教育费附加 2.81 贷:应交税费---应交增值税--销项税额 115.87 应交税费---应交城建税4.69 应交税费---应交教育费附加2.81 从2015年开始就这么做了,我查询税是交对的呢,但是分录全错了(有冲收入的嫌疑),一直做到了2018年4月,我想问一下2018年分录如何修改,以 前年度会计分录如何调整。正确分录如何做
您好,他的账务处理是入账后再计提的增值税,可以不用调整,后期账务处理确认收入时直接确认应纳增值税,
191楼
2023-07-09 19:53:10
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七夜6777:回复王瑞老师 可是我们每个月财务软件系统生出来的利润表的主营业务收入就与账面上不一样呀,报表主营业务收入是月累计收入扣除税金后的金额
2023-07-09 20:24:06
王瑞老师:回复七夜6777您好,后期账务处理确认收入时直接确认增值税就不会出现差异了,
2023-07-09 20:34:46
七夜6777:回复王瑞老师 还是没明白-、-
2023-07-09 20:47:38
王瑞老师:回复七夜6777您好,这样处理是前期先确认收入,后面交税时冲收入,
2023-07-09 21:01:14
七夜6777:回复王瑞老师 您的意思是正确 的?
2023-07-09 21:29:45
王瑞老师:回复七夜6777您好,最好在确认收入时确认销项税,跨年的需要调整,
2023-07-09 21:39:54
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 玲儿~baby 发表的提问:
要更正会计分录,6月份做帐为借:银行存款30000,贷:主营业务收入30000,已经报税,正确的会计分录为借:银行存款30000,贷:主营业务收入29126.21,应交税费~应交增值税(销项税额)873.79。还有销项税转入减免税款,营业外收入,怎么做调整更正
调整分录,贷:主营业务收入 (负数) 贷:应交税费-应交增值税(减免税额) (正数) 同时做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
192楼
2023-07-09 20:17:48
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玲儿~baby:回复黄老师 好的,谢谢
2023-07-09 20:34:51
玲儿~baby:回复黄老师 好的,谢谢
2023-07-09 20:51:04
黄老师:回复玲儿~baby不客气,麻烦评价下
2023-07-09 21:15:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问:
请问计提加计递减为:借应交税金 贷 营业外收入。就可以了吗?后面还是进项税抵完,在抵加计递减 还用做什么会计分录吗
您好 在实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
193楼
2023-07-09 20:27:00
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?晶晶?〰:回复bamboo老师 税控盘是全额抵扣还是只能进项抵扣。分录怎么做
2023-07-09 20:54:11
bamboo老师:回复?晶晶?〰税控盘是全额抵扣 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字 借:管理费用 借方红字
2023-07-09 21:09:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 想人陪的钢笔 发表的提问:
执行小企业会计准则,汇算清缴补税,分录是不是,借所得税,贷应交税费,交的时候借应交,贷银行
你好 不是的。 走借利润分配-未分配利润 贷  贷应交税费,交的时候借应交税费 ,贷银行 
194楼
2023-07-10 17:14:05
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 焰焰 发表的提问:
建筑业会计,按照确认单借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税待转销项税,这样做分录对吗?开票后怎么做账?分录怎么写?
你好,开具发票后 借应交税费应交增值税待转销项税 贷应交税费应交增值销项税额
195楼
2023-07-10 17:38:51
全部回复
焰焰:回复佟老师 公司租法人的房子,去税局开票的话,发票备注栏怎么填写?
2023-07-10 18:06:44
佟老师:回复焰焰你好,写地址,租期即可
2023-07-10 18:31:48

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