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出纳与会计如何协调配合
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 明亮的长颈鹿 发表的提问:
协会的现金流量表如何填
民间非营利组织应当采用直接法编制业务活动产生的现金流量。 采用直接法编制业务活动现金流量时,有关现金流量的信息可以从会计记录中直接获得,也可以在业务活动表收入和费用数据基础上,通过调整存货和与业务活动有关的应收应付款项的变动、投资以及固定资产折旧、无形资产摊销等项目后获得。 民间非营利组织应当根据实际情况确定现金等价物的范围,并且一贯性地保持其划分标准,如果改变划分标准,应当视为会计政策变更。民间非营利组织确定现金等价物的原则及其变更,应当在会计报表附注中披露。
286楼
2023-08-23 16:06:11
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明亮的长颈鹿:回复朴老师 不懂
2023-08-23 16:19:38
朴老师:回复明亮的长颈鹿你可以看下课程,这里都有课程的
2023-08-23 16:39:04
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 沁宜 发表的提问:
老师,您好!请问一下,出纳用转账支票把钱转到他本人的卡上用来发工资,请问该如何记账。再有:公司交的协会年费如何记账?谢谢!
你好!可以下其他应收款下设二级科目核算,借:其他应收款——xx 贷:银行存款 发放工资的时候冲减其他应收款——xx
287楼
2023-08-23 16:25:42
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晓海老师:回复沁宜如果有财政局的方章,又是本行业的,可以做管理费用-协会会费入账 如果没有财政局的章,只能做营业外支出支出
2023-08-23 16:59:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的月光 发表的提问:
我是乡镇卫生院会计,年末预算会计医疗结余应该如何结转及分配?会计分录如何处理?
借,财政拨款收入 贷,事业支出 财政拨款结余
288楼
2023-08-23 16:36:16
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光亮的月光:回复陈诗晗老师 不是财政收λ,而是医疗结余
2023-08-23 17:02:06
光亮的月光:回复陈诗晗老师 老师在吗?
2023-08-23 17:29:45
陈诗晗老师:回复光亮的月光医疗结余最后转到 借,医疗结余 贷,非限定净资产或累计盈余
2023-08-23 17:52:09
光亮的月光:回复陈诗晗老师 我们是事业单位,卫生院,预算会计科目不正
2023-08-23 18:06:41
光亮的月光:回复陈诗晗老师 老师,是乡镇卫生院预算会计结余结转分
2023-08-23 18:23:24
陈诗晗老师:回复光亮的月光预算会计就是收入类支出类余额结转 借,收入类 贷,事业支出 结余 财务会计 借,收入类 贷,费用类 结转
2023-08-23 18:37:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 洁洁 发表的提问:
公司补缴以前年度所欠税款与滞纳金共计几十万元如何做会计分录?
你好 借;应交税费——某某税款 营业外支出 贷银行存款
289楼
2023-08-23 16:50:56
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洁洁:回复邹老师 老师,滞纳金计入营业外支出是吗?
2023-08-23 17:04:14
邹老师:回复洁洁你好,是的,滞纳金通过营业外支出科目核算的
2023-08-23 17:21:08
洁洁:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-08-23 17:39:41
邹老师:回复洁洁不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-23 17:54:21
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
--------------------------------------------- 提问:我想请问一下,商贸企业中商品的出入库如何与会计凭证匹配? 答案:http://www.acc5.com/ask/question_372871.html (3分钟后刷新这个链接,老师会给您详细解答。) --------------------------------------------- @2540382363
你好,一般情况下,路虎单与出库单是和发票票一起做账务处理的
290楼
2023-08-23 16:59:59
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梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 纯真的高山 发表的提问:
甲公司计划与另外的自然人乙共同出资运营一个新项目,出资比例甲占50%以上,利润分配时甲公司只涉及到这一个项目的利润与已进行分配,公司其他业务的利润与已无关,请问这种合作模式要怎么开展?协议要怎么签订?
自然人参与分配的项目投入、收入和支出要独立核算,明确分配方式,如果是获取固定收益,那相当于自然人提供的是贷款服务,需要获取发票。
291楼
2023-09-04 20:52:02
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
调拨资产如何写会计分录
公司内部之间调拨材料,如果只是转移存放地点,不是领用消耗,则会计分录: 借:固定资产--A) 贷:固定资产--B
292楼
2023-09-04 21:07:22
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萌哒哒的小萝卜:回复暖暖老师 折旧要不要写到凭证里
2023-09-04 21:41:06
暖暖老师:回复萌哒哒的小萝卜需要写在凭证里的折旧
2023-09-04 22:07:40
萌哒哒的小萝卜:回复暖暖老师 A:借固定资产 就得贷累计折旧吧
2023-09-04 22:26:23
暖暖老师:回复萌哒哒的小萝卜看你的额用途确定分录
2023-09-04 22:52:00
萌哒哒的小萝卜:回复暖暖老师 这个分录没问题吧
2023-09-04 23:15:30
暖暖老师:回复萌哒哒的小萝卜嗯,这个分录是正确的
2023-09-04 23:28:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 冬日阳光 发表的提问:
公账与报表差0.01元,如何调?
您好 请问什么科目差0.01
293楼
2023-09-04 21:17:22
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 自由行走的花 发表的提问:
在计算未分配利润里什么时候会用到纳税调增和调减
你好,因为咱汇算清缴的时候,咱就得把那些没有发票的,调增,或者说,恩那些成本少的,咱得调减。
294楼
2023-09-04 21:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ SUN 发表的提问:
今年工资多计提了10000,今年如何调整?请做出具体会计分录,谢谢!
你好 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 10000
295楼
2023-09-05 15:24:06
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SUN:回复邹老师 如果是去年多计提的呢?
2023-09-05 15:51:50
邹老师:回复SUN你好,借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整等科目 10000
2023-09-05 16:07:30
SUN:回复邹老师 补缴税款以及结转的分录?谢谢
2023-09-05 16:29:20
邹老师:回复SUN你好,补交的什么税款?
2023-09-05 16:58:32
SUN:回复邹老师 所得税,以前年度损益调整结转
2023-09-05 17:17:51
邹老师:回复SUN你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2023-09-05 17:32:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Sunshine囡 发表的提问:
老师,如果计提所得税费用,与实际需缴纳的费用有差额,应该怎样处理呢?如何做分录调整呢?
你好,是多计提了还是少计提了?
296楼
2023-09-05 15:37:45
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Sunshine囡:回复邹老师 老师,只是想到这么一个问题,麻烦您多提少提都给解答一下吧。
2023-09-05 16:03:06
邹老师:回复Sunshine囡你好,多提了就冲销 借;应交税费——企业所得税,贷;所得税费用 少计提就补计提 借;所得税费用,贷;应交税费——企业所得税
2023-09-05 16:23:13
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 发表的提问:
老师,我待认证进项税有了150,要如何调整,是调入管理费用?利润分配?营业外支出?
待认证进项税额,认证后,会转入进项税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
297楼
2023-09-05 15:56:08
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芝:回复江老师 老师,是待认证多了150,要如何冲掉?
2023-09-05 16:21:26
江老师:回复你看如何多的,肯定是冲销原来的分录。
2023-09-05 16:41:48
芝:回复江老师 谢谢老师
2023-09-05 16:51:59
江老师:回复祝学习进步,工作顺利
2023-09-05 17:18:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
老师,我待认证进项税多了150,要如何调整,是调入管理费用?利润分配?营业外支出?
费用的进项税,就是计入费用里面的
298楼
2023-09-05 16:23:05
全部回复
芝:回复辜老师 老师,是算多了150要如何冲平
2023-09-05 16:50:54
芝:回复辜老师 老师,是上期算多了150这个要如何冲平
2023-09-05 17:09:38
辜老师:回复借,管理费用 贷,应交税费应交增值税进项税
2023-09-05 17:21:15
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 遇见美好 发表的提问:
汇算清缴时纳税调增金额4万多,用不用结转利润分配—未分配利润里呢,如何写分录
你好 你用的哪个准则  
299楼
2023-09-05 16:36:00
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
企业汇算清缴时,坏账如何表现,计入营业外支出,转纳税调增?
你好,是实际发生坏账了吗,还是计提坏账。
300楼
2023-09-06 16:35:59
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巍澜*漫威:回复月月老师 坏账实际发生,已经无法收回了
2023-09-06 17:05:25
月月老师:回复巍澜*漫威你好,实际发生坏账就不需要纳税调增了。
2023-09-06 17:30:50

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